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1.评估与识别人身险业务领域风险状况;2.担任相应等级审计项目的项目经理,选定审计项目实施小组成员,编制审计项目的实施方案,组织实施现场审计并报告审计发现的问题或缺陷,监督和评估审计人员在审计项目中的工作进度和质量,3.参加审计项目,按照项目分工实施现场审计,收集审计证据,拟写审计工作底稿,分析审计发现问题或缺陷的风险,拟定缺陷等级,审计资料的整理、归档、移交;4.根据公司政策和有关规定,参加必要的培训和持续教育,不断提高专业胜任能力;5.完成领导交办的其他工作任务。任职资格:1.专业知识:熟悉人身险业务,并熟悉内控、财产险业务、投资、IT和财务五项专业中的一项,计算机或数据分析相关专业优先;2. 所需能力:具有良好的执行能力、协调推进能力、分析判断能力;3.工作经验:一般需要5年及以上相关专业工作经验,3年及以上下一级岗位工作经验,具有寿险营运工作经历者优先;4.学历要求:具有大学本科及以上学历;5.专业资质:拥有相关的社会和行业认可的中级职称、专业任职资格。 职能类别:审计经理/主管 关键字:审计
工作职责:1、对集团及集团所属各公司进行财务收支审计、绩效考核审计、总经理(或单位负责人)任期经济责任审计、内部控制制度审计、专案审计,以及董事会认为必要的其他专项审计。2、对审计过程中发现的问题提出审计建议,并监督落实。任职资格:1、35周岁以内,***本科及以上学历,财会、审计学相关专业;2、5年以上审计经验,有建筑行业和大型会计事务所内外双审工作经验者优先;2、中级审计师、会计师以上职称;3、工作积极主动,团队意识强,能独立带队开展审计项目;4、品行端正,为人正直,原则性强;5、具备一定的沟通协调能力,能认同公司文化,并快速融入。以往工作业绩突出者,条件可适当放宽。 年龄要求:28-38岁 职能类别:审计经理/主管
1、主要职责 担任项目主审,开展经济责任审计、内控检查、管理专项审计等;负责编制审计工作底稿,编写审计报告。 2、应聘条件 (1)从事建筑行业财务相关工作3年以上或审计相关工作2年以上; (2)具有助理会计师或审计师以上职称; (3)熟悉建筑行业财务、审计等相关业务知识,综合素质较好,具有一定的组织协调能力,有良好的保密意识; (4)具备注册类职业资格优先录用。
主要负责外贸单证
岗位职责: 1、按照国家有关法律法规、审计法规、公司财会审计制度拟定公司审计实施细则; 2、负责审计数据的准确性; 3、制定公司年度审计工作计划并报审批,负责年度审计工作计划的具体实施; 4、对财务收支、经营活动进行审计; 5、对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计监督; 6、建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,对公司资金使用及管理流程采取预警措施; 7、对公司重大经济活动、项目等进行审计监督; 8、对企业中层以上人员及特殊管理岗位人员任期内、离任经济责任进行审计; 9、组织专项审计,对重大经济项目进行审计。 任职要求: 1、本科及以上学历,财务管理、审计相关专业,年龄35岁以上; 2、十年以上大中型企业审计、成本会计工作经验,三年同级管理经验者优先考虑; 3、能够独立审核财、税报表、项目的工程成本以及公司内部相关经营数据; 4、熟练操作办公、财务等软件(ERP、金蝶、用友等财务软件); 5、廉洁自律、有良好的职业道德和操守; 6、严谨、细致、耐心的工作作风,坚持公司审计管理原则;
职位描述:
1、参与编制审计底稿,并在指导下完善底稿;
2、协助进行审计证据的收集和整理,为审计工作提供支持;
3、参与审计项目的协调和沟通,与团队成员合作完成工作;
4、协助审计项目经理完成其他相关工作任务,如审计报告撰写、底稿归档等;
5、遵守职业道德,确保审计工作不对外部人员透露。
任职资格:
1、24届本科及以上学历在校生,审计学、会计学、财务管理等相关专业;
2、工作责任心强,积极主动,思维敏捷,学习能力良好,团队协作意识强;
3、压力承受能力强,能够配合出差工作;
4、熟练掌握常用的办公软件。
福利待遇
1.实习期间待遇:实习补贴 差旅补贴,实习期提供员工宿舍;
2.应届生毕业转正后福利如下
基础保障类:五险一金、补充商业保险、健康体检;
各类津贴:节日津贴、年终奖金、项目提成、出差补贴;
其他类:生日福利、年度旅游、员工团建;
岗位职责:
1、负责评估、建立和改进内部控制流程,确保各项业务符合法律法规和内部政策,有效管理风险,防范潜在的损失和错误;
2、负责业务内审工作,识别和评估各个流程中的潜在风险,并提供相应的风险管理策略和建议;
3、通过数据分析提供决策支持,进行必要的调查和分析,改善内部控制流程和风险管理;
4、及时更新内部控制政策和程序,提供培训和指导,加强员工的合规意识和遵守规范行为;
5、协调各部门人员,支持外部审计工作,监督内部执行情况并做好定期汇报及建议。
任职资格:
1、2024届本科毕业生,审计、财务类相关专业,持有审计资格证书优先考虑;
2、熟悉制造行业相关的法律法规,掌握充分的内部控制、风险管理与评估、内部审计等专业知识;
3、熟悉常用的办公软件和数据分析工具,擅长进行数据挖掘和风险监测;
4、良好的沟通能力和团队合作能力,能够与内外部的相关方进行有效的沟通和协调;
5、具备高度的职业道德和独立性,能够保持客观公正、遵守专业伦理准则和法律法规的要求。
一、工作职责:1.按照公司内审计划和相关要求,开展日常内控审计、专项审计工作,收集、整理审计证据,编写审计工作底稿,并出具内审报告;2.对公司内控及运营管理流程中存在风险进行识别评估,并提出优化建议;3.对审计发现的问题深层次分析产生问题的原因,并进行后续跟进,监督整改措施的执行落实;4.负责内审部门的文档整理工作,包括审计底稿的整理、审计报告的归档及审计证据的保存等;5.完成领导交办的其他工作。二、任职资格1.大学本科或以上学历,审计、会计、财务管理或相关专业;2.具备会计师、审计师职称或CPA、CIA资格优先;3.具备2年以上专职审计经验,熟悉国家财税政策、掌握会计、审计等专业知识,有仓储物流行业审计经验优先;4.为人正直,品行端正,原则性强,良好的职业道德和团队协作精神。5.可接受较频繁的异地出差。 职能类别:审计专员/助理 关键字:审计内审报告内控审计cpa审计证据专项审计
岗位职责1、负责完善公司内控体系、健全内部审计制度、制定内部审计工作流程;2、评估公司及成员企业内控流程有效性、可靠性,提出优化解决方案并监督落实执行;3、负责专项审计、内控审计、经营考核等专项审计;4、编制内部审计计划、内部审计工作底稿,起草内部审计报告和管理建议书等审计文书;5、组织内部控制流程培训。任职要求:1、.大学本科及以上学历,审计、财务类专业优先,3年以上审计或内控相关工作经验2、熟悉内审完整流程及体系,掌握各种审计技能与内部审计准则,能独立建立并健全整套内控体系;3、熟练运用office办公软件,熟悉财务软件,对数据敏感,具备较强的分析能力;4、具备良好的沟通、逻辑思维能力,能承担一定的工作压力,严谨务实;5、具有注册会计师、内部审计师资格证书者优先; 8.30-5.15周末双休 职能类别:审计经理/主管 关键字:财务会计审计经理内审审计审计主管内控
1、配合审计经理搭建并完善公司内控体系,定期对内部控制是否有效执行进行审计; 2、配合审计经理对公司内部控制缺陷及实施中存在的问题,督促相关责任部门制定整改措施和整改时间,并进行内部控制的后续审查,监督整改措施的落实情况; 3、配合审计经理对公司及子公司负责人进行任期或离任经济责任审计; 4、配合审计经理对公司及子公司基建及技改项目进行审计。
1、定期或不定期进行集团及下属各子公司经营审计、专项审计等内部审计工作; 2、对所负责的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议; 3、制定审计计划、实施审计项目,及时发现企业经营管理过程中存在的问题,跟踪审计整改措施执行情况; 4、完成公司内控流程(收入、资产等)合规梳理、风险识别、风险应对等工作,提出流程设计; 5、会计师以上职称人员优先、或有鞋企财务经验优先。
工作内容: 1、 负责公司内部审计工作,制定年度审计计划与具体审计计划,负责各项审计业务(包括但不限于内部控制审计、绩效审计、财务报表审计、信息系统审计等)的实施,撰写审计报告并向董事会报告; 2、 负责对审计中发现的问题提出整改意见和要求,并监督落实; 3、 组织公司相关业务流程的梳理与制度的建立; 4、 负责合规工作的推进、整改与考核; 5、 负责内部控制制度建设、完善及评价工作; 6、参加审计持续培训与考核,在审计职责范围内提供审计咨询服务; 7、负责对接会计师事务所、券商等三方机构,沟通内部审计相关事宜。 工作要求: 1、 教育水平: 财务、审计、法律等相关专业本科及以上。 2、 工作经验: 1年以上会计师事务所工作经验或制造业上市公司内部审计工作经验,对企业经营管理有一定理解。 3、 专业技能: 具备财务、审计、企业管理方面的专业知识,拥有CPA、CIA证书优先。 4、 素质能力: 具备较强的协调、沟通能力和原则性,有较强的执行能力及良好的职业道德和责任感。做事认真细致、追求卓越,能为公司发展提供综合性操作建议。较强的抗压能力,适应出差。
岗位职责:
1. 结合公司战略与业务发展变化,协助审计总监并联事业部建立与完善均胜电子风控体系;
2. 通过内控评价与审计等工作,识别高风险问题与流程控制缺陷,与被评价/审计单位沟通问题发现并提出建议的解决方案,帮助业务提升运营体系与风险管控水平;
3. 对标最佳实践,结合业务发展与管控需求,升级完善所负责体系的相关方法论。
任职资格:
1. 大学本科及以上,具有财务、会计、企业管理等相关知识;
2. 8年以上相关的事务所或大型企业内审工作经验;
3. 英语、德语书面、口语流利,能以英文作为工作语言,国外教育背景优先;
4. 有CPA、CIA证书者优先;
5. 具有数据分析能力与项目经验。
1.负责实施人身险业务领域的风险分析;2.担任相应等级审计项目的项目经理,选定审计项目实施小组成员,编制审计项目的方案,组织实施现场审计并报告审计发现的问题或缺陷,监督和评估审计人员在审计项目中的工作进度和质量;3.参加审计项目,按照项目分工实施现场审计,收集审计证据,拟写审计工作底稿,分析审计发现问题或缺陷的风险,拟定缺陷等级;4.保持与相关模块、部门的密切联系与协作。任职资格:1.专业知识:精通人身险业务,熟悉内控、产险业务、投资、IT和财务五项专业中的一项,计算机或数据分析相关专业优先;2.所需能力:具备较高的决策能力、协调推进能力、分析判断能力和良好的团队领导力;3.工作经验:一般需要8年及以上相关专业工作经验,3年及以上下一级岗位工作经验,具有寿险营运工作经历者优先;4.学历要求:具有大学本科及以上学历;5.专业资质:拥有社会和行业认可的中高级职称、专业任职资格。 职能类别:审计经理/主管 关键字:审计
任职要求:
1.35周岁以下。
2.会计、审计、财务管理等相关专业,本科以上学历。
3.注册会计师、税务师等执业资格考试通过课程三门以上的优先。
4.有同类专业机构工作经验者优先。
应聘人员应具备的综合条件:
1.身体健康,品行端正,能吃苦耐劳,责任心强。
2.具备良好的学习能力,有积极向上的工作热情,热爱审计、评估事业。
3.有一定的组织协调能力、沟通表达能力和团队合作精神。
工作地点在杭州市萧山区。
职位福利:五险一金、绩效奖金、交通补助、带薪年假、定期体检、员工旅游、节日福利、住房补贴
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