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工作职责:1、负责按照公司的制度和流程进行单据审核;2、负责搭建公司审计监察体系,建立完整的审计监察相关的规章制度以及标准化工作流程;负责公司业务中出现的舞弊事件的调查处理,提出处理建议。3、负责公司招投标审计小组工作中涉及审计监察的事务;?4、保质保量的完成领导交办的其他事务。录用条件:1、本科及以上学历,法律/财务相关专业;? ? ?2、具有三年以上审计监察工作经验;3、有公安部门经侦经验优先。 职能类别:审计经理/主管 关键字:审计
岗位职责:1.完成IT审计项目任务,开展IT治理、应用系统控制及信息安全控制等IT审计工作; 2.梳理客户业务流程及IT系统,识别高风险领域; 3.利用数据分析、渗透测试等方法技术识别风险事项及系统漏洞,并在现场阶段予以排查检视; 4.识别信息系统管理中的控制设计和执行缺陷,协助客户进行改善; 5.开展进行信息系统相关的风险管理和内部控制相关的培训,提供信息系统相关的咨询服务。任职资格:1.本科以上学历,计算机、信息管理专业优先; 2.从事IT审计工作2年以上,有IT相关、计算机或大型集团性信息化建设及项目管理经验者优先; 3.有注册信息系统审计师证书优先考虑;4.正直诚信,有上进心。 职能类别:审计专员/助理 关键字:IT审计
岗位工作描述: 梳理公司业务流程和制度,评估制度建设的健全性和有效性,推动内控体系建设 开展审计项目,编写审计工作底稿,提出审计建议及意见,出具审计报告 审计整改跟踪落实,确保整改措施有效落地 实施各类舞弊举报的调查 整理、归类保存审计档案 完成上级领导交办的其他事项 任职资格要求: ***本科以上,财务管理类、经济类、信息技术等相关专业 五年以上经营管理类工作经验,三年以上从事风险管理、内部控制相关工作 熟练掌握各种办公软件,具有良好的沟通能力、组织能力、学习能力 有大型的制造企业工作经验 持相关证书ICA/CPA优先考虑 年龄要求:25-30岁 职能类别:审计经理/主管 关键字:内审审计专员审计主管
岗位工作描述:1、 协助编写年度审计计划,并对其组织实施2、协助梳理公司业务流程和制度,评估内控制度建设的健全性和有效性3、 协助开展各类审计项目,编写审计工作底稿,撰写审计发现问题4、 协助审计整改跟踪落实,确保整改措施有效落地5、 协助实施各类舞弊举报的调查6、 整理、归类保存审计档案7、 完成上级领导交办的其他事项 任职资格要求:1、 ***本科以上,财务管理类、经济类、信息技术等相关专业2、 三年以上经营管理类工作经验3、 熟练掌握各种办公软件,具有良好的沟通能力、组织能力、学习能力4、 有大型的制造企业工作经验5、 持相关证书ICA/CPA优先考虑 职能类别:审计专员/助理
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