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岗位职责:
1、协助审计(副)经理制定内部审计规章制度、办法及相关审计文件 ;
2、编制、更新季度、项目审计计划,制定审计工作方案,并具体负责实施;
3、负责常规内部审计工作及其它专项审计工作的开展与实施;
4、负责审计工作底稿的编制、复核工作,定期向经理报告审计工作进展;
5、负责内部审计报告的编写、修改工作,并提出处理意见和建议;
6、负责与被审计单位、部门或者业务单元落实整改措施;
7、负责在广泛征求意见(访谈及调查问卷)的基础上建立公司风险清单,并根据其重要性及发生的可能性进行风险评级管理;
8、制定个人工作目标和计划,并向经理提出改进内部审计工作的建议,遵守公司道德价值准则,保守公司机密和审计工作机密;
9、完成(副)经理安排的其他工作事项;
任职要求:
1、本科以上学历,审计、会计等相关专业,有助理会计师/审计师资格证书优先;
2、从事内部控制、内部审计、会计师事务所审计等相关工作经验;
3、熟悉企业财务、营销及生产运作等管理知识,熟悉内控审计、经济业务循环审计、离任审计及各类专项审计等一般流程及方法;
4、熟练掌握集团公司各层级、各业务单元风险管理方法、技能,内部控制管理要求;
5、熟练操作办公软件,熟悉运用ERP系统,良好的职业道德操守,,能适应短期出差(各地子、分公司);
1、岗位职责:(1)参与制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,建立健全审计工作流程,监督规章制度及流程的实施;(2)参与编制年度审计计划,确定各类审计事项,报审计总监批准后组织实施,并对完成情况进行检查、总结;(3)带领审计团队开展各种类型内部审计项目,报告审计发现的问题,提出改善建议并监督执行;(4)负责审计报告和内部控制评估报告的撰写、审核;(5)完善审计方法、程序,提升审计效果和效率,协调与各被审计单位之间的关系;(6)协助集团审计总监建立健全反舞弊机制,确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,并在内部审计过程中重点关注和检查可能存在的舞弊行为;(7)定期向集团审计总监递交工作计划和工作报告,汇报审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的重要问题。2、 岗位要求:(1)本科及以上学历,审计、会计等相关专业,有注册会计师或国际注册内部审计师资格证书优先考虑;(2)从事内部控制、内部审计、会计师事务所审计等相关工作3年以上,有1年以上同岗位工作经验优先考虑;(3)熟悉企业财务、营销及生产运作等管理知识,熟悉内控审计、经济业务循环审计、离任审计及各类专项审计等一般流程及方法;(4)熟练掌握集团公司各层级、各业务单元风险管理方法、技能,内部控制管理要求,熟练操作办公软件,熟悉运用ERP系统;(5)良好的职业道德操守,能适应短期出差(各地子、分公司)。 年龄要求:28-35岁 职能类别:审计经理/主管 关键字:审计主管
身体健康,本科学历,审计专业,具有5年企业内审工作经验。
工作时间:8小时,双休
待遇:年薪10万,缴纳五险一金
工作内容:根据年度审计计划对常规项目展开内部审计工作
岗位要求:
1、财务、审计、金融等经济学相关专业;
2、有工作责任心、遵守审计工作原则、有良好的职业道德;
3、工作仔细认真、能承受一定的工作压力;
4、***,本科及以上学历,本科须是一本,985、211学校全日制毕业优先,有一定工作经验者优先。
岗位要求:中共党员,35周岁以下,硕士研究生及以上,审计、会计及经济学、管理学等相关专业,中级审计师及以上职称或持有注册会计师执业资格,3年以上企业财务审计管理工作经验。薪资待遇:(19-22)万元(税前收入,根据绩效上下浮动) 五险一金 企业年金 补充医疗 国企福利 年龄要求:35岁以下 职能类别:审计经理/主管
建设工程造价咨询业务(产业园\驻场、出差)
方案、扩初、施工图阶段
1、协助编制目标成本,合约规划
2、完成各阶段方案造价估算及比选,提出优化建议
3、编制各阶段预算,测算成本指标
4、参与图纸评审
招标阶段阶段
1、编制工程量清单及控制价或标底
2、配合编制招标文件、招标答疑
3、清标、评标分析,类似项目对标分析
施工阶段
1、施工图预转固(重计量)
2、签证变更立项及费用审批,重大成本隐患预警,索赔费用审核及谈判意见
3、付款审核,提出付款节点审核意见,配合编制资金计划
4、建立各类台账/月报,案例分析及数据库建设,其他甲方按排工作内容
竣工结算阶段(配合甲方整理归档结算资料)
1、提供审核并达成一致意见的结算资料
2、提供结算审核编制说明
3、提供结算指标表及分析报告
4、负责二审核对事宜
职位福利:五险一金
岗位职责: 1、落实公司内部审计管理体系和内部控制制度的监督执行,确保审计全覆盖,加强集团化审计管控;2、独立负责总部及各分公司、事业部年度审计、专项审计;3、揭示审计过程中发现的问题,得出审计结论,提出审计意见和建议;4、负责审计部日常审计工作的开展。任职要求: 1、 本科及以上学历,审计、财会类相关专业,五年以上大型企业集团审计工作经验,三年以上审计经理岗位经历;2、 有多元化企业审计经验者优先,优先零售行业、熟悉采购、工程、财务等专项,了解企业内控流程及熟悉财务核算流程;3、 熟练运用各种审计工作流程、审计方法组织审计工作,有事务所工作经验者优先;有上市企业工作经验优先:4、 诚信正直,品德端正,爱岗敬业,乐于奉献,有团队合作精神。 职能类别:审计经理/主管 关键字:审计
职责描述:1、各事业部管理审计,侧重于通过对各种管理职能的健全性和有效性的评估,管理活动的经济性、效率性确认,并针对管理中所存在的问题,提出改进的建议和意见;2、各事业部经营结果审计,侧重于经营结果的真实性、准确性;3、调查处理日常投诉举报的舞弊性质案件;4、领导交办的其他专案工作。任职要求:1、有同岗位2年以上工作经验;或者有过财务主管及以上工作经验2、能接受出差; 年龄要求:25-38岁 职能类别:审计经理/主管
岗位职责:1、协助审计(副)经理制定内部审计规章制度、办法及相关审计文件 ;2、编制、更新季度、项目审计计划,制定审计工作方案,并具体负责实施;3、负责常规内部审计工作及其它专项审计工作的开展与实施;4、负责审计工作底稿的编制、复核工作,定期向经理报告审计工作进展;5、负责内部审计报告的编写、修改工作,并提出处理意见和建议;6、负责与被审计单位、部门或者业务单元落实整改措施;7、负责在广泛征求意见(访谈及调查问卷)的基础上建立公司风险清单,并根据其重要性及发生的可能性进行风险评级管理;8、制定个人工作目标和计划,并向经理提出改进内部审计工作的建议,遵守公司道德价值准则,保守公司机密和审计工作机密;9、完成(副)经理安排的其他工作事项;任职要求:1、本科以上学历,审计、会计等相关专业,有助理会计师/审计师资格证书优先;2、从事内部控制、内部审计、会计师事务所审计等相关工作经验;3、熟悉企业财务、营销及生产运作等管理知识,熟悉内控审计、经济业务循环审计、离任审计及各类专项审计等一般流程及方法;4、熟练掌握集团公司各层级、各业务单元风险管理方法、技能,内部控制管理要求;5、熟练操作办公软件,熟悉运用ERP系统,良好的职业道德操守,,能适应短期出差(各地子、分公司); 年龄要求:25-35岁 职能类别:审计专员/助理 关键字:审计专员
岗位职责: 1、负责根据公司内控流程,严格审核各项成本/费用支出,有效管理控制各项成本/费用; 2、负责协助公司审核主要成本项目,分析差异数据并输出相应报表; 3、协助领导制定年度审计计划及方案、下发审计通知,执行审计程序、撰写审计报告、提出审计建议、辅助整改等; 4、根据部门年度审计工作计划,协助领导对公司经营、财务、效能、内控、离任等方面进行全面审计; 5、负责公司审计档案归档与管理工作。 ........................................................................................... 任职资格: 1、本科及以上学历,会计学、审计学、金融等财务类相关专业; 2、具有2年以上,成本管理或内部审计工作经验; 3、原则性强,能承受工作压力,综合判断能力强,具有良好的沟通能力、团队协作能力及良好的职业道德、敬业精神; 4、具有制造型企业成本审计工作经验优先考虑。 ........................................................................................... 公司优势及福利: 1、国内物联网行业的龙头企业,具备200 研发团队 2、全球化战略布局,美国硅谷、英国伦敦、波兰、巴西、俄罗斯等海外全资子公司,成就全球化品牌 3、优秀管理层
主要职责:
1. 负责法律审计部职责范围内各项工作目标的达成、督导及有效落实。
2. 做好法治建设责任人职责实施工作。
3. 建立健全公司合规管理体系,开展公司合规管理体系建设工作。
4. 完善法律事务工作体系,协调各项法律服务与管理工作。
5. 统筹开展公司各项审计工作,并进行全过程管控。
6. 公司领导安排的其他工作。
胜任条件:
1. 全日制大学本科及以上学历,法学类、经济学、财会类、审计类相关专业,具有法律从业资格或审计师资格者优先。
2. 40周岁以内,从事法律、审计、内控工作满5年,具有较强的沟通协调能力和文字处理能力,有中层管理岗位任职经验。
3. 具有国有集团型企业总部任职经历或制造型企业任职经历者优先考虑。
4. 中共党员优先考虑。
【岗位职责】1、根据公司需要制定内部审计计划并安排审计任务;2、通过各种方式,识别公司业务流程风险点及潜在内控缺陷,并提出有效的长期整改方案和整改建议,或增值性建议,同业务负责人就相关整改方案、建议沟通确认;3、对公司各业务环节内部控制执行情况,结合重要性水平开展定期审计,并对潜在内部控制缺陷提出改进措施;4、对审计发现、内控缺陷的整改落实情况进行跟踪和监督,实现审计发现、内控缺陷的闭环管理;5、完善公司内部合规体系建设;6、完成上级领导布置的其他工作【任职要求】1、学历及专业:本科及以上学历,会计、财务管理、审计等相关专业者优先;2、工作经验:具有三年以上企业内部审计、会计、财务管理相关经验;3、技能及资质:具有良好的沟通协调能力、协作能力、责任意识、团队合作意识及较强的执行力、学习能力;4、职业操守:具有良好的职业操守和职业道德,依法审计,保守秘密。 职能类别:审计专员/助理
岗则 1、根据公司整体战略规划,协助上级拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划,组织进行公司各项审计; 2、熟悉公司现有财务制度,协同并推动财务体系的建设; 3、负责对公司账目及子公司账目进行内部审计,规避财务漏洞的产生,促进财务体系合规; 4、编制年度内审报告,做好审计档案保管工作,为预决算的执行情况提供检核及评估依据; 5、负责外部审计机构的迎审,协同财务中心进行财务审计工作的顺利实施;(配合外部审计机构,保障公司内、外部财务审计工作的顺利进行;) 6、监控线上费用报销明细,针对异常费用进行分析、统计及上报;(跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况、分析资产报表,判断企业运行效率,及时发风险并提出改进建议) 7、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况; 8、完成领导交办的其他事项。 任职资格; 1、会计学、审计学等财会专业,3年以上会计/审计从业经验,有会计事务所审计经验,可优先考虑; 2、为人正直,对工作有高度的责任感;严谨细心,善于分析数据,发现问题; 3、具备较好的应变处理能力,能够对发现的问题给出建设性可落地的建议; 4、拥有独自审计的能力,有一定相关职称优先; 5、熟练使用财务软件、办公软件。
1.按照有关法规和公司要求,及时健全、完善、更新公司内部审计制度。
2.制订年度审计工作计划,确定阶段审计工作重点。
3.开展供应商稽查审计、经济责任审计、经营绩效审计、内部控制评价与审计和各类专项审计等业务活动,出具相关审计报告,对被审计方进行整改监督、业务培训、指导。
4.对本单位工程技改项目实施审计监督;对招标采购业务实施日常监督。
任职资格:
1.本科及以上学历,财务类、审计类专业;
2.两年左右相关工作经验。
岗位职责: 1.协助部门负责人建立健全公司各项工程审计制度及标准体系,不断完善工程审计工作质量体系和质量监督体系。 2.依法依规独立、公正、高效地对公司及所属公司的工程管理、招投标、合同管理、造价、成本控制、工程项目的竣工决算等方面进行审计、监督。 3.对工程项目制度体系、流程进行审核,提出合理优化建议,督促整改实施,对工程项目的经营管理风险、重大事项及其他事项风险预警、评估、监测和检查工作。 4.负责与被审计单位和利益相关方沟通协调,保证各项工作顺利开展。 5.出具审计报告,建立审计项目台账,预测风险和隐患,提出决策建议,并负责对审计结果提出可行性的改善建议。 任职要求: 1.本科及以上学历,土建、工程造价等相关专业。 2.具有10年以上工程造价、工程管理、图纸审核、工程预算、工程审计等相关工作经验经验。兼具甲(咨询、造价公司)、乙(企业)方工作背景者优先。 3.精通计价软件,熟练使用广联达图形和钢筋算量软件、office办公软件和CAD绘图软件。 4.具有高度的工作责任心、良好的组织协调和抗压能力。
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