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岗位职责:
1、 全面负责年度责任目标的完成;
2、 负责部门员工考核、协调等部门日常管理工作;
3、 负责组织对公司及其所属单位进行年度,半年度及季度考核;
4、 负责组织对公司所属项目部进行竣工审计;
5、 负责组织对公司所投资的子公司进行年度审计;
6、 负责组织对公司领导干部进行离任审计;
7、 负责组织专项审计工作;
8、 负责制定审计制度和相关规定;
9、 负责审计人员培训及系统人才序列培养,制定系统内年轻员工长期发展规划和队伍建设;
10、负责完成董事会及上级领导临时安排的其他审计工作。
任职要求:
1、大学本科以上学历,审计、财务、预算或相关专业毕业;
2、中级以上职称,5年以上财务、审计相关工作经验;
3、熟悉国家相关政策法规,熟悉公司的相关制度;
4、熟练使用财务、预算软件及OA办公软件;
5、沟通协调能力强,对审计工作有较深的理解;
6、为人正直、责任心强、作风严谨,爱岗敬业,严守公司机密;
7、具备领导能力、分析判断能力,原则性较强。具有良好的职业道德及职业素养,抗压能力强,高度责任感及敬业精神。
职责描述: 1、根据内部审计准则和卡中心的组织目标,按年度分支机构审计计划与组内分工,执行分支机构审计项目和内部调查工作。对于执行审计和调查工作中发现的问题,在上级人员的指导下,提出持续改善建议并监督后续落地执行; 2、按照相关流程的要求,收集、分析、报告卡中心非现场监控平台的相关数据,通过对各项业务风险信息的收集、整理和分析,发现持续改善问题点,提出改善建议并监督后续落地执行; 3、执行卡中心守法守规经营和执业年度培训和宣导计划,在卡中心开展守法守规经营和执业的培训、文化宣传与风险提示; 4、协助审计高级经理/经理,配合各项外部审计和检查工作的迎检,包括但不限于协调各业务单位进行资料的准备、审核和对外提供; 5、结合卡中心内部审计目标和业务发展变化、以及前期分支机构审计效果,提出对分支机构审计方案和审计程序的改善建议。 任职要求: 1、本科及以上学历,管理、财务、信息系统专业优先,在审计专业各方面能够展现出优秀的表现; 2、2年以上信用卡/财务/审计/信息系统方面工作经验,通过CIA/CPA/ACCA优先考虑; 3、具有较强的抗压能力。
1.评估与识别财产险业务领域风险状况; 2.担任相应等级审计项目的项目经理,选定审计项目实施小组成员,编制审计项目的实施方案,组织实施现场审计并报告审计发现的问题或缺陷,监督和评估审计人员在审计项目中的工作进度和质量; 3.参加审计项目,按照项目分工实施现场审计,收集审计证据,拟写审计工作底稿,分析审计发现问题或缺陷的风险,拟定缺陷等级,审计资料的整理、归档、移交; 4.根据公司政策和有关规定,参加必要的培训和持续教育,不断提高专业胜任能力; 5.完成领导交办的其他工作任务。 任职资格: 1.专业知识:熟悉财产险业务,并熟悉内控、人身险业务、投资、IT和财务五项专业中的一项; 2. 所需能力:具有良好的执行能力、协调推进能力、分析判断能力; 3.工作经验:一般需要5年及以上相关专业工作经验,3年及以上下一级岗位工作经验; 4.学历要求:具有大学本科及以上学历; 5.专业资质:拥有相关的社会和行业认可的中级职称、专业任职资格。
岗位职责:
1、审计体系建设与管理,制定并优化审计工作相关制度、流程、指引及模板;
2、组织实施年度审计工作,持续完善整改监督和考核机制;
3、对项目进度、结算审计资料的真实性、合规性等进行审计,提出审计意见;
4、对结算文件的内容、数据真实性、计算逻辑等的正确性进行核查,控制支付风险;
5、收集和整理审计过程证据并分析,提出初步审计结论和建议,起草审计报告;
6、跟进合规监察审计的整改措施实施情况;
7、领导安排的其它事项。
任职要求:
1、大专及以上学历,工程造价、审计、财务等相关专业;
2、5年及以上大型企业工作经验,2年建筑行业、工程领域审计工作经历;
3、熟练掌握运用工程定额及相关软件和熟悉建筑材料设备价格、招标流程、合同管理、预结算;
4、具备注册会计师、建造师、造价师证书优先;
5、具备良好的个人职业操守,实事求是,原则性强。
岗位职责:
1、建立审计体系,落失审计制度;
2、根据部门制定的.年度计划,针对不同的审计项目编制具体的审计方案;
2、根据审计计划负责内部审计项目的具体实施,负责编制审计项目工作底稿,审计报告;
3、监督集团所属各单位财务管理和各项内部管理制度的执行情况,对财务管理,内部控制,风险管理方面出具管理建议;
4、执行审计后期跟进及监控改善进度,协调拟定、评价、完善公司内控制度,操作流程,提高内部管理水平的控制有效性。
任职要求:
1、财务、审计、经济管理及相关专业大学本科以上学历,中级会计师或注册会计师职称优先; 年龄:30-35岁之间;
2、五年以上财务工作经验或内部审计工作经验或会计师事务所相关工作经验,有集团型企业总部内审经验优先;
3、熟悉财税法规、企业内部审计程序和公司财务管理流程;
4、对集团经营中出现的各类问题具备良好的判断能力,对企业流程与内控管理体系的建立与维护有深入的了解;
5、熟练使用办公软件、较强的写作能力、判断与决策能力、沟通与协调能力、计划与执行能力,较强的职业敏感性,擅于发现问题,解决问题;有较强的学习能力,有较好的逻辑思维能力;
6、认同公司企业文化、为人诚信正直,责任心强,敢于坚持原则,职业操守良好。
工作职责:
1.负责统筹审计信息化工作,包括审计在线作业系统搭建,现有系统审计功能模块、表单的设计及嵌入工作。
2.负责基于不同类型、不同专业审计需求,构建数据分析及审计模型,开展信息数据提取、整理、分析工作,为审计项目提供数据支持。
3.负责牵头信息系统审计项目的实施工作。
4.对审计发现问题进行分析,从完善系统功能、调整流程控制、堵塞系统漏洞等角度推动整改。
5.负责统筹内部审计数据统计、分析工作。
任职资格:
1.大学本科及以上学历,数学类、统计类、计算机、信息类等相关专业优先。
2.5年以上房地产公司数据信息工作经验,熟悉房地产主要业务流程,对明源系统及各功能模块深度了解。
3.具有大数据分析、数据挖掘相关经验,或平台公司信息管理经历的优先。
4.精通一种或多种数据数据分析、数据挖掘方法,具备使用Excel、SQL、SPSS/SAS、PYTHON等工具处理和分析较大量级数据的能力。
5.对数据敏感,有较强的逻辑分析能力、沟通表达能力以及文笔基础,较强的团队合作意识。
职责描述: 1、根据内部审计准则和卡中心的组织目标,按年度分支机构审计计划与组内分工,执行分支机构审计项目和内部调查工作。对于执行审计和调查工作中发现的问题,在上级人员的指导下,提出持续改善建议并监督后续落地执行; 2、按照相关流程的要求,收集、分析、报告卡中心非现场监控平台的相关数据,通过对各项业务风险信息的收集、整理和分析,发现持续改善问题点,提出改善建议并监督后续落地执行; 3、执行卡中心守法守规经营和执业年度培训和宣导计划,在卡中心开展守法守规经营和执业的培训、文化宣传与风险提示; 4、协助审计高级经理/经理,配合各项外部审计和检查工作的迎检,包括但不限于协调各业务单位进行资料的准备、审核和对外提供; 5、结合卡中心内部审计目标和业务发展变化、以及前期分支机构审计效果,提出对分支机构审计方案和审计程序的改善建议。 任职要求: 1、本科及以上学历,管理、财务、信息系统专业优先,在审计专业各方面能够展现出优秀的表现; 2、2年以上信用卡/财务/审计/信息系统方面工作经验,通过CIA/CPA/ACCA优先考虑; 3、具有较强的抗压能力。
岗位职责:
1、协助审计经理开展审计项目,必要时要出差;
2、参与内控评价工作,梳理内控流程,维护内控手册;
3、对招投标项目进行过程监督;
4、协助完成数据、资料的统计及对外报送;
5、负责部门日常工作,高效完成部门领导交办的其他工作。
任职资格:
1、大学本科及以上学历,审计专业;
2、熟悉审计流程,有扎实的审计和财务专业知识,熟悉财经法律法规;
3、具备良好的沟通、组织、协调能力,能吃苦耐劳,热爱审计工作。
4、具有初级会计师、初级审计师、CPA、CIA优先。
职责描述: 1.审查和评价公司内部制度的有效性和健全性,并提出审计建议; 2.组织制定审计监察中心的工作计划; 3.对公司的各项经营活动实施审计监督,保证公司经营活动合法有效,也可委托审计事务所对公司经营活动进行审计; 4、对公司中层以上人员及特殊管理岗位人员的任期内经营目标、离任经济责任进行审计; 5.定期检查监督公司的资产管理、国家财经法律法规和财务制度的执行情况; 6.审计活动结束后的审计资料整理汇总、审计意见书撰写及审计项目立卷归档等工作; 7.对公司的重大事故进行审计调查,并提出有效可行的解决方案; 8.对公司具体招投标等项目进行审计监督,相关文件、资料及公司签署的合同予以监督; 9.对公司各部门工作流程进行审计,以查是否符合公司流程; 10.通过实施审计,对公司内部控制和运营流程中存在的风险做评估,出具审计报告,给出改进建议,并跟踪被审计单位的行动计划完成情况; 11.组织项目结算,协助有关部门与合作方进行结算协商谈判; 12.完成公司领导交给的其他工作。 任职要求: 1.财务会计、审计等相关专业研究生以上学历。具有中国注册会计师资格、审计师资格优先; 2.具备5 年以上审计工作经验。四大会计师事务所或专业404审计经验优先; 3.熟悉国家审计相关法规、程序和方法,对内外部控制有较强的平衡能力; 4.丰富的专业技能及极强领导力,具有较强的组织、计划、控制、协调能力; 5.工作认真严谨、具有很强的判断决策能力,执行能力强; 6.为人正直诚实,良好的领导管理能力,沟通及文字表达能力强;能团结队伍,使之具有凝聚力; 7.具有敬业精神和良好的职业道德操守。
岗位职责: 1、执行公司合规例行审计,按照监管机构审计要求定期对公司重点业务事项进行审计监督评价,编制审计报告; 2、根据审计计划,落实海外市场审计项目,如财务报表审计、费用审计、流程审计等,梳理业务流程,对潜在问题和风险提出优化建议,与业务部门沟通并提出审计建议,推动建议的最终落地和结果闭环; 3、协助公司拟定并完善离任审计标准与体系,负责关键管理人员离任审计项目,出具审计报告; 4、完成上级领导交代的其它工作任务。 岗位要求: 1、本科及以上学历,会计、财务、审计等相关专业; 2、具备2年以上上市公司海外市场审计、风险管理、内部控制等工作经验,独立统筹过具体审计项目,快消、零售等行业的相关经验优先; 3、熟悉使用SAP系统,具有良好的审计、财务、管理、法律等知识背景;熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程; 4、具备良好的自驱力、洞察力、沟通协调能力、团队协作能力、决策能力、报告书写与汇报能力; 5、具备良好的英语读写技能,有出具英文审计报告经验优先; 6、接受海外出差。
【岗位职责】 1.开展内部审计工作,出具审计报告和管理建议书,督促被审计部门完成审计整改; 2.完善内部审计相关制度,固化审计方法; 3.根据需要开展拟投资项目尽职调查和所投资公司管理工作。 【任职资格】 1.硕士及以上学历,审计、财务、管理等相关专业; 2.3年以上审计、投资机构风险管理工作经验,具备CIA或CPA资格证书优先; 3.具有缜密的逻辑分析能力和敏锐的洞察力;良好的沟通能力、口头与书面表达能力;具备较强的组织协调能力和项目计划策划与实施能力; 5.能主动适应企业文化、有责任心、积极上进、正直、较强的团队合作精神。
职责描述: 1、根据公司生产经营管理要求,编写各审计项目的工作计划和审计方案,完善公司审计各项规章制度及工作流程,并监督检查规章制度的执行情况; 2、独立组织实施对于公司本部及下属单位的财务、工程、招投标、内部管理等各项审计,并跟进审计整改,及时发现公司、下属企业运营过程的潜在问题和风险,提出整改意见; 3、负责对公司、下属企业的重大经济、管理责任、特定事件或人员的重大违纪违规线索进行取证或开展专项审计检查; 4、协助外部审计机构对公司本部和下属企业的各项审计工作; 5、开展对于公司本部和各下属企业的定期/不定期检查,构建公司常态化检查和审计的工作机制; 6、完成公司领导交办的其他工作任务。 任职要求: 1、审计学、经济、法律、会计、财务管理及相关专业; 2、有2年以上财务或审计工作经验或2年以上大型企业、会计师事务所或大型国企审计岗位工作经验; 3、具备一定的财务分析能力,掌握国家有关财务、税务、金融、内部控制、审计等方面的法律法规;熟悉审计相关理论和专业知识,熟悉企业内外部审计业务流程; 4、熟练使用电子化办公软件和财务应用软件,熟练处理帐务及编制各种报表; 5、工作责任心和原则性强,处事公正客观,严谨勤勉,能承受压力,良好的分析判断能力、具良好的敬业精神和团队精神,保密意识强; 6、有较强的语言和文字表达能力。
岗位职责: 1、根据公司内部审计计划安排对各部门及各子公司进行内部审计,并完成相关项目初稿撰写收集、整理、汇总工作; 2、按规定在招投标环节进行监督,收集相关信息,协助进行项目后评估; 3、对风险信息进行监测,整理分析风险信息,提供风险状况及风险提示,进行预警或处置。 任职要求: 1、审计相关专业,本科及以上学历; 2、熟悉基本审计相关知识及法律法规; 3、工作主动积极、客观公正,坚守职业操守; 4、中共党员。
工作职责:由审计主管直接领导,负责分工的具体项目审计实施;
1) 认真完成审计主管分配的审计工作,确保工作进度和审计质量;
2) 负责所分工业务审计工作底稿的编制,收集充分的审计证据,确保审计结论适当,审计评价客观、公正;及时将审计工作底稿送审计经理审核、归档;
3) 对审计中发现的问题应及时与被审计单位有关部门和人员沟通、确认,重大问题或无法解决的问题必须及时向审计经理汇报解决;
4) 审计项目结束后应及时撰写审计工作小结,客观总结评价被审计单位内控和经营活动中取得的成绩、存在的问题,提出合理的审计建议;
完成部门上级领导交办的其它工作。
1) 大专以上学历,审计、会计等相关专业?;具备内部审计、会计、管理等工作经验,具备财会、审计专业技术职称;
2) 2年以上审计工作经验;具有事务所审计工作经验优先;
3) 掌握国家的财经法律、法规、政策以及公司的规章制度,熟悉审计、财务等相关的理论和专业知识及企业的经营管理情况?;
4) 熟练使用用友、金蝶、速达等账务处理软件;熟练使用办公软件;
5) 具备良好的沟通协调能力,分析问题能力,职业判断能力及执行能力;
6) 坚持原则、客观公正、实事求是、廉洁奉公、保守秘密
7) 吃苦耐劳,适应高强度工作;具有团队精神,具备一定沟通协调能力,工作认真、严谨、有责任心?;
工作地点:广大商贸城(白云石井地铁站附近)无法接受该区域的***,
上班时间:9-18点,双休
基本福利:五险一金 包中餐,可提供住宿
职位描述 1、负责写字楼及产业园项目的工程审计; 2、按需驻点审计项目,进行高频、常态化检查; 3、定期编制项目阶段性报告; 4、配合完成工程审计的相关工作。 工作职责: 1、工程审计:能独立完成项目工程审计,包括进度管理、质量管理、按图施工、真材实料、合同履约等方面进行审计,完成审计报告的编制并跟进问题整改闭环; 2、驻场审计:根据工作安排,驻点项目进行进行高频常态化检查,并参与项目工程管控相关工作,参与并抽查质量管理、施工工序管控及隐蔽验收、材料管控、问题整改跟进、设计变更及工程签证的审核、进度款审核、往来函件管理等等工作,并提出合理建议; 3、定期编制项目阶段性报告:对负责的项目定期出具报告,包括项目进度、质量、合规等方面内容; 4、结算审计:完成项目工程合同的结算审计及复盘; 5、协助开展成本审计相关工作。 任职要求: 1、5年机电工程或审计经验,3年项目现场管理经验,有过完整项目经历; 2、本科学历、安装或机电工程相关专业; 3、为人正直、有责任感、具备较强的管理和执行力、沟通及协调能力; 4、有中建系列单位管控经验,有反索赔意识; 5、有超高层写字楼经验及建造师证书优先、懂成本管控及预结算优先。
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