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岗位职责:1、对公司各事业部执行各项内部审计业务,并协助建立健全公司的内控运营相关制度流程。
2、负责收集、整理审计数据资料等信息,编制审计工作底稿、汇总审计意见、草拟审计报告。
3、按照年度项目审计计划,开展以经济业务为主的内部控制制度审计、各运营环节的成本管理审计等,寻求薄弱点,提出改善建议;
4、协助完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实;
5、对提出的改进意见进行跟踪并做好记录;
6、及时完成上级交办的工作任务
任职要求:1、财务、会计、审计相关专业,本科及以上学历;
2、从事财务工作3年或审计工作1年以上,具有初级以上会计职称;
3、熟悉审计方法和审计程序,具备胜任业务的能力;
4、具备良好的表达能力、沟通能力、责任心强、有敬业精神。
岗位职责:
1.审计工作规划与实施:根据董事会或审计委员会的部署,拟定审计工作计划,报经批准后制定审计方案,并负责组织实施内部审计工作。
2.审计报告:负责审计终结后出具书面审计报告,并报送董事会或审计委员会。
3.财务预算监督:负责检查财务预算的执行情况并做出分析。
4.审计结果落实:跟踪、监督审计结果的落实和整改。
5.内控体系完善:完善内控体系,对公司内部控制制度的执行情况进行监督检查。
6.外部审计配合:配合外部机构对公司的年度审计、稽核检查。
7.投资决策参与:参与公司重大投资决策并根据需要对过程进行监督。
8.其他工作:完成董事会或审计委员会交办的其他工作。
任职资格:
1.财务管理、审计相关专业;
2.中级以上职称,5年以上财务或审计工作经验,2年以上管理岗位经营;
3.较强的沟通协调能力、熟悉财经法规、优秀的逻辑思维能力和数据分析能力。
任职条件:
1. 本科以上学历,具有审计师或中级会计师以上职称或注册会计师资格;
2. 2 年以上财务管理或审计经验,有招标行业从业经历或主导完成过内部管理审计工作优先;
3. 熟悉国家财务政策、会计准则,精通审计、税务法律法规;
4. 熟悉行业以及公司经营范围、业务流程以及会计核算方法;
5.了解相关经济法律政策;
6. 良好的沟通及书面表达能力。
工作职责:
1. 参与制订内部审计制度办法和操作流程,协助编制公司年度审计工作计划。
2. 参加各项常规审计工作的实施,编制审计工作底稿;按规定程序和方法收集、鉴定和整理审计证据。
3. 负责撰写内部审计系列报告初稿,并征求被审计对象的意见。
4. 主持后续整改成果审计等。
5. 完成领导交办的其他工作。
1.评估与识别人身险业务领域的负债端风险状况,协助完善负债端人身险总部风险库及方法库等审计技术手册;
2.担任相应等级审计项目的项目经理,选定审计项目实施小组成员,编制审计项目的方案,组织实施现场审计,拟定缺陷等级并报告审计发现的问题或缺陷,监督和评估审计人员在审计项目中的工作进度和质量;
3.参加审计项目,按照项目分工实施现场审计,收集审计证据,拟写审计工作底稿,分析审计发现问题或缺陷的风险;
4.根据公司政策和有关规定,参加必要的培训和持续教育,以维护和不断提高专业胜任能力;
5.保持与相关模块、部门的密切联系与协作。
任职资格:
1.专业知识:精通人身险业务,熟悉集团、财产险业务、IT和财务四项专业中的一项;
2.所需能力:具备较高的决策能力、协调推进能力、分析判断能力和良好的团队领导力;
3.工作经验:一般需要5年及以上相关专业工作经验,3年及以上下一级岗位工作经验;
4.学历要求:具有大学本科及以上学历;
5.专业资质:拥有社会和行业认可的中高级职称、专业任职资格。
具体***
职责描述:
1、执行上级公司相关审计规定,建立和完善公司内部审计相关制度、流程,完善内部审计监督体系;审核本公司新修订的内控制度,督促各部门对相关内控制度进行培训并定期检查,出具内控评估报告;
2、独立开展各类审计项目,包括但不限于内控审计、绩效审计、工程审计、其他专项审计等,对本公司工程建设项目类合同、工程造价、比价、工程招标、对外投资等经济活动和重要的经济合同等的执行情况进行审计;
3、草拟审计工作方案,并实施内部审计、编制工作底稿、出具审计报告,对发现的问题跟踪督促整改;
4、配合上级公司、外部审计机构等相关单位或组织对公司经营活动及相关情况的检查评价及相应审计工作,编制年度审计计划;
5、建立全面风险管理体系,制定年度全面风险管理工作计划并组织开展风险评估,负责日常运营数据审核;
6、负责审计工作底稿及相关资料的整理归档;
7、完成领导交办的其他工作。
任职要求:
8、审计、财务管理等相关专业本科及以上学历,中级以上专业技术职称,具有审计资格证书、注册会计师合格证书优先;
9、具有审计相关工作经验、动保行业经验背景者优先;
3、具备较强的信息收集能力和综合分析判断能力,关注细节,逻辑性强,良好的语言表达、书面表达、沟通协调能力;
4、有全局观念,具备较强的计划执行能力,有较强的组织协调能力及抗压能力;
5、具有良好的职业操守,为人坦诚正直,具有团队协作精神,责任心强。
一、岗位职责1.负责制定、完善、执行公司内部审计的规章制度和实施办法; 2.负责拟定内部控制评价工作方案并组织开展内控评价工作; 3.负责协助部门经理拟订公司年度纪检、内部审计工作目标、工作计划,并报公司领导批准后实施; 4.负责协助、配合上级单位开展内部审计相关的工作; 5.按照上级单位下发的文件精神,完成各类专项排查工作; 6.完成领导交办的其他工作。二、任职资格1.28周岁及以下; 2.本科及以上学历,中共党员; 3.1年及以上审计、纪检或电力行业工作经验; 4.了解电力行业法律法规,掌握党的方针政策,了解纪检的工作程序; 5.了解审计核查的基础知识和专业技能,了解经营管理、内部控制制度等相关专业基本知识; 6.为人正直、工作踏实、党性强、品行端正; 7.具有较强的执行能力和团队协作能力,有一定的组织协调能力; 8.具有较强的责任心和保密意识。
1.评估与识别人身险业务领域风险状况;2.担任相应等级审计项目的项目经理,选定审计项目实施小组成员,编制审计项目的实施方案,组织实施现场审计并报告审计发现的问题或缺陷,监督和评估审计人员在审计项目中的工作进度和质量,3.参加审计项目,按照项目分工实施现场审计,收集审计证据,拟写审计工作底稿,分析审计发现问题或缺陷的风险,拟定缺陷等级,审计资料的整理、归档、移交;4.根据公司政策和有关规定,参加必要的培训和持续教育,不断提高专业胜任能力;5.完成领导交办的其他工作任务。任职资格:1.专业知识:熟悉人身险业务,并熟悉内控、财产险业务、投资、IT和财务五项专业中的一项,计算机或数据分析相关专业优先;2. 所需能力:具有良好的执行能力、协调推进能力、分析判断能力;3.工作经验:一般需要5年及以上相关专业工作经验,3年及以上下一级岗位工作经验,具有寿险营运工作经历者优先;4.学历要求:具有大学本科及以上学历;5.专业资质:拥有相关的社会和行业认可的中级职称、专业任职资格。 职能类别:审计经理/主管 关键字:审计
工作职责:
1、协助公司建立与完善内部控制制度及工作流程,建立内控体系;
2、参与内部审计计划及审计实施方案的编制;
3、实施经营管理审计、项目审计、经济责任审计、反舞弊审计、内控审计等类型的审计业务,并编制审计报告、披露问题,提出改进建议和决策依据;
4、开展跟踪审计,督促审计发现的整改落实及效果评估,推进审计成果的利用;
5、领导安排的其他工作。
任职要求:
1.本科学历,有3年以上的内审经验,具备执业注册会计师资格或中级会计师;
2.熟悉现行的会计准则、审计准则、及相关的财务、税务、和审计政策;
3.工作责任心强,能够出差,具有高度的敬业精神、正直诚信、团队意识强、乐观向上,能承担较大的工作压力;
4.较好的沟通协调能力,良好的职业道德和团队协作精神,有较好的沟通好社会交往能力;
5.需要掌握会计报表分析、审计、税务、经济分析及掌握审计流程与方法等多种技能,能够单独完成审计项目并出具审计报告。
工作职责:1、对集团及集团所属各公司进行财务收支审计、绩效考核审计、总经理(或单位负责人)任期经济责任审计、内部控制制度审计、专案审计,以及董事会认为必要的其他专项审计。2、对审计过程中发现的问题提出审计建议,并监督落实。任职资格:1、35周岁以内,***本科及以上学历,财会、审计学相关专业;2、5年以上审计经验,有建筑行业和大型会计事务所内外双审工作经验者优先;2、中级审计师、会计师以上职称;3、工作积极主动,团队意识强,能独立带队开展审计项目;4、品行端正,为人正直,原则性强;5、具备一定的沟通协调能力,能认同公司文化,并快速融入。以往工作业绩突出者,条件可适当放宽。 年龄要求:28-38岁 职能类别:审计经理/主管
岗位职责: 1、参与执行各类型审计业务; 2、独立承担小型项目的审计工作; 3、负责编制审计业务工作底稿; 4、按照审计程序要求,通过团队协作完成审计工作底稿; 5、协助项目审计负责人做好审计资料整理归档工作 任职要求: 1、在会计师事务所工作一年以上。 2、有过事业单位、社会组织、中小型企业独立审计经验、接触过预算评审经验者优先; 3、具有良好的逻辑思维能力,有责任心,抗压能力强,良好的组织协调沟通能力和团队精神; 4、衣着得体,文明礼貌。
岗位职责:1.协助审计经理、审计项目经理对公司展开风险评估,系统持续地收集相关信息,结合实际情况,及时进行风险评估。 2.协助审计经理、审计项目经理梳理公内部控制体系,协助公司各部完善部门规章及工作手册,完善公司内控手册。 3.协助审计经理、审计项目经理对公司各部门内部控制执行情况的日常监督 4.负责分工的审计项目的具体实施,认真完成审计经理、审计项目经理分配的审计工作,确保工作进度和审计质量,发现问题,提出见解。 6.负责做好原始审计资料、审计档案的收集、整理工作。 7.负责分工审计项目工作底稿的编制,收集充分的审计证据,确保审计结论适当,审计评价客观、公正;及时将审计工作底稿送审计项目经理审核、归档。 8.对审计中发现的问题应及时与被审计单位有关部门和人员沟通确认,重大问题或无法解决的问题及时向审计经理、审计项目经理汇报解决。 9.协助审计经理、审计项目经理,对内部审计发现的问题督促相关责任部门整改落实,并进行后续审查。 10.完成审计经理、审计项目经理交办的其他工作。 任职要求: 1、了解国家的财经、税务、会计、审计法规,掌握会计和审计相关知识。 2、具有一定的沟通协调能力、分析解决问题能力。 3、具有较强的学习能力。 4、能熟练运用个人计算机及常用办公软件。 5、具有强烈的责任心和工作细致认真。
工作职责:负责工程项目财务审计(如项目材料的用量、价格、人工工资是否合理,其他财务账务处理等)
任职要求:具备丰富的工程财务审计经验;从事房建工程财务、成本工作不低于三年
职位福利:节日福利、五险一金、餐补、通讯补助、定期体检、员工旅游、高温补贴、交通补助
职责描述: 1、负责起草、审核公司各种合同、法律文件。 2、参与和协助公司开展重大合同和项目谈判,提供法律专业支持。 3、负责处理公司各类诉讼及法律纠纷,以及外部律师管理。 4、负责公司法律/风险合规体系、制度及流程的更新提升工作。 5、负责公司法律/风险合规培训工作。 6、参与公司审计工作任务,按计划开展内部项目审计,根据审计结果提出管理建议,监督审计发现问题的整改。 7、总结提炼共性问题、突出问题,赋能一线,提升公司基础管理。 8、部门交办的其他事项。 任职要求: 1、本科以上学历,法律、审计、财务、纪检监察、经济管理类、物流类等相关专业优先; 2、具有5年大中型公司(公司总部法务部门及物流行业经验者优先)或律所工作经验,持有法律职业资格证书,具有独立办案经验。 3、具有较好的法律、审计、财会、企业管理、公司经营知识,具有律师、会计师/审计师/经济师、物流师等职称或职业资格。 4、沟通及文字表达能力强,英文可作为工作语言者优先。 5、积极主动,团结协同,乐于接受挑战。 熟练使用Word、Excel、Powerpoint等办公软件。
1、 编制内部审计相关指引,制定/修订公司内部审计制度;2、 编制内部审计计划,并根据审计计划开展财务收支审计、建设项目审计、内部控制监督评价、经济责任审计、专项审计等,收集整理证据,编写审计底稿和审计报告,分析评价内部控制设计合理性和运行的有效性,提示重大风险和舞弊行为;3、 负责审计发现问题的整改跟踪,协调被审计单位/部门责任人,指导、监督内外审问题整改,并完成整改问题的闭环处理;4、 组织开展公司违规经营投资责任追究相关工作;5、 配合相关部门进行尽职调查和案件查办,向公司业务部门提供审计咨询服务;6、 负责与总部审计部和各子公司审计的日常联络工作,收集、汇总分析公司各类审计项目相关资料及重要审计信息;7、 领导交办的其他事项。二、 任职资格:1、 会计、审计等相关专业;2、 熟悉审计、会计、工程等相关法律法规,对公司运营中各类审计事务有较强的处理能力和实操经验;3、 为人踏实稳重、工作积极主动,富有责任心,具有一定的抗压能力、良好的逻辑分析能力、语言表达能力和文字处理能力;4、 具有大型国有企业审计工作经验者优先。 职能类别:审计专员/助理 关键字:审计内审审计专员审计助理内控审计全面风险管理
1、协助部门负责人制订公司内部审计规章制度和操作规程,以及公司内部审计工作制度,协助部门负责人编制公司年度审计工作计划。
2、协助部门负责人对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估。
3、协助部门负责人负责对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部审计。
4、负责内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为;建立反舞弊机制。
5、根据公司安排,负责组织开展领导干部经济责任审计。
6、协助部门负责人负责督促公司本部及所属企业建立、健全完善的内控制度,并对内控制度执行情况进行审计监督。
7、配合公司聘请的外部审计机构,协助部门负责人负责公司内部审计工作。
8、完成部门负责人交办的其他工作。
任职要求:
本科(含)以上学历,审计、财务、经济类等相关专业,应届毕业生及以上,22岁以上,服从并接受工作岗位、工作地点调整 。
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