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岗位职责:
1.参与工程投资项目设计概算的审查,向投资采购部门反馈审查意见;
2.参与工程合同招评标工作,会同相关部门合理确定工程合同计量计价、结算、付款等条款,参与工程合同谈判;
3.参与工程签证单及设计变更通知单的审核,按要求对工程签证单及设计变更通知单备注审查意见,必要时对隐蔽工程签证进行见证;
4.参与设备材料采购计划审核,参与设备材料核销工作;
5.负责工程预算、预付款及进度款和工程结算审核,配合完成工程竣工决算审计等相关工作;
6.负责与内部相关部门如工程部、费用控制部和外部工程审计、第三方造价咨询服务等单位进行沟通协调,促进争议问题的解决。
任职资格:
1.统招大专及以上学历,土建要求建筑、土木工程等相关专业优先,安装要求机电一体化、油气储运、化工设备等相关专业优先;
2.有3年以上施工现场管理工作经验,有二级造价师(造价员或预算员)以上执业资格;
3.了解国家有关工程造价方面的政策、法规,土建专业要求熟悉浙江省土建工程施工消耗定额;安装专业要求熟悉石油化工安装工程预算定额;
4.具备快速工程识图能力,通过施工图准确计算出施工工程量,熟练应用各类日常办公软件及工程造价专业软件。
岗位职责: 1)按照审计计划,编制审计方案并实施审计项目,编制审计底稿和审计报告; 2)对被审计单位(部门)进行风险巡查,对内控执行进行督查和跟进; 3)督促和协助被审计单位(部门)完善管理流程制度,完善风控体系; 4)参与监察审计项目。 任职资格: 1)熟练掌握内部审计的基本工作方法和工作技巧; 2)熟悉商业企业的业务流程和内控,熟悉制造业采购、生产、研发等管理环节的流程和相关知识,熟悉采购招标流程及内控,熟悉SAP/ERP、用友ERP和SRM等系统优先; 3)良好的口头表达和书面表达能力,理解能力和沟通能力; 4)具备逻辑思维能力和独立分析能力,具有风险控制意识和风险敏锐度; 5)抗压能力好,主动学习,积极上进,热爱内部审计职业,吃苦耐劳,能胜任出差。
工作职责: 1、协助建立、完善和维护公司内部审计体系,修订补充内部审计相关制度和工作流程; 2、根据公司制度和管理需要,对重大采购项目等进行过程监督; 3、参与招标采购过程,根据业务相关流程及审计监督清单,对合规风险进行干预; 4、对公司内可能发生舞弊的业务进行风险评估,视评估情况进行审计调查,对收到的投诉,协助进行调查; 5、根据公司审计制度和管理需要,协助开展与之相适应的定期或不定期业务审计、经营管理审计与专项审计; 6、根据审计工作计划完成审计项目,撰写审计报告,并对各项审计、调查及监督工作议定的整改事项进行跟进。 任职要求: 1、本科及以上学历,财务、审计、数学、统计或航空相关专业等; 2、了解审计工作方法,具备数据整理和分析能力; 3、具备5年以上会计师事务所工作经历或有5年以上内部审计经历。主持过审计项目或在审计项目中担任重要职责。 4、要求大学英语四级及以上,六级优先;计算机特长(编程,数据分析较好)者为优,如计算机二级,熟练使用SAP软件等。 5、敬业、能够承受一定工作压力,具备较强沟通能力和持续学习意愿,具有较强的逻辑和表达能力。
1.从事内部审计、内控、风险、合规管理等岗位工作;
2.开展公司的常规审计、内控检查工作,编写审计报告、分析报告、专项工作报告等;
3.对公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行的检查和评价;
4.拟定部门审计工作规划、制定或修订公司内部审计的各项规章制度、规范和流程;
5.完成部门各类工作总结、报告或其他文字工作;
6.完成部门负责人交办的日常综合性事务工作;
7.扎实掌握财务及会计准则、审计理论等专业知识,具备策划及实施内部审计、内控、合规管理等监督管理工作能力;
8.具有较强的数据处理、信息处理能力,能够独立撰写分析及工作报告。
具有3年以上工作经验,具有审计、内控、风险管理、合规管理、工程造价等相关工作经验,有会计师事务所、律所、造价咨询公司等相关工作经历优先。
1.组织参与公司审计、风控合规类 制度体系的搭建; 2.组织参与内控自评价、审计项目的开展; 3.组织参与内控体系建设; 4.组织参与公司投融及有关专项项目风控方面支持性工作; 5.参与公司有关业务风控方面支持性工作; 6.组织开展审计风控类培训及领导交办的其他工作; 7.具有2年及以上财务、审计、税务、内控、风控等相关岗位工作经验,具备企业职能部门综合岗位经验者优先。
1、协助公司管理层修订完善各项内部审计、内部控制及风险管理制度,并有效施行; 2、根据集团内部审计的战略规划,编制并落实各公司内部审计的年度计划; 3、根据管理要求及年度审计工作计划,组织开展项目管理审计、内控评价等各类审计工作; 4、编制审计通知书、项目审计方案,参与重大项目的现场审计,复核工作底稿,提出管理建议并出具管理审计报告; 5、协调外部审计中介机构的委聘,配合外部审计中介机构对各级公司开展年报审计工作。 6、组织对集团和直管企业的财务收支、经营绩效以及其他有关的经营活动进行审计监督。 7、根据管理需要,组织并开展相关内控及反舞弊培训工作。 8、配合集团管理需要开展审计监察、举报调查及反舞弊工作。 职位要求: 1、本科211及以上学历,工程、营销、审计、会计,财务等经济管理类专业毕业。 2、具有5年以上专业工作经验,大型企业、房地产行业内部审计管理工作经验。 3、具有较全面的审计和财会专业理论知识,熟悉企业会计、财务管理、审计制度和流程。 4、具有会计师、审计师中级以上职称,注册会计师、国际注册内部审计师、国际注册风险管理师等职业资格优先。 5、能根据管理需求,独立组织并开展相关内部管理审计、内部控制评价等相关内审工作。 6、具有较强的分析、判断及决策能力及良好的书面表达能力,能熟练运用办公软件系统。 7、为人正直诚信,人格贤善;良好的工作责任心和主动性;出色的团队领导和团队合作能力。
职责描述: 1、信息安全检测平台的运维、安全检测、安全分析、报告; 2、企业内部信息安全审计(系统防护、权限策略、业务逻辑等); 3、防火墙、waf、soc、apt、edr、数审、堡垒机、灾备等网络与信息安全设备设施运维; 4、网络与信息安全检查、安全运营、安全维护,渗透测试、安全评估、漏洞预警、漏洞验证; 5、网络与信息安全事件应急处置; 任职要求: 1、信息安全三年及以上工作经验,本科以上学历,优秀者学历可放宽至大专; 2、信息安全项目担任过项目经理,具有系统规划、等级保护、风险评估、应急支援等项目经验; 3、具有丰富的网络安全理论知识,熟悉TCP/P协议,掌握基本的交换机与路由知识; 4、熟悉WEB漏洞、系统漏洞、业务漏洞等的原理及检测; 5、熟悉主流安全产品、开源安全工具等的功能、配置及使用; 6、熟练使用常见安全扫描、渗透测试工具,如sqlmap、AWVS和Nexpose等; 7、掌握主流漏洞利用和逃逸技术,如HeapSpray、ROP等,熟悉**、木马、僵尸网络等恶意软件基本行为和常用技术如隐藏技术、感染技术、注入技术; 8、对常见网络攻防技术原理,如web攻击、中间人攻击、木马技术等有深刻认识,有处理过木马、**、入侵、网络攻击等突发安全事件经验; 9、熟悉常见的针对系统、网络及用户环境等的攻击原理、检测及防御手段; 10、熟悉主流信息安全产品和技术,包括:防**、身份认证、安全审计、防火墙、入侵检测、VPN、IPS、DDS、漏洞扫描、堡垒机、终端管理等; 11、熟悉信息安全等级保护、ISO信息安全体系等相关标淮、法律法规,并持有信息安全工程师、CISA、CISP或CISSP等证书者优先; 12、良好的文档材料编写功底,能独立完成技术文档的编写; 13、具有良好的道德品质,职业操守,有责任心,沟通能力强,良好的团队合作精神。
职责描述: 1.计划执行:落实年度审计计划,实施经济责任审计项目。 2.审计实施:完成审计项目,编制审计工作底稿,发表专业意见,完成审计方案、报告。 3.协调配合:参与协调配合审计署、国资委、集团公司等上级机关对公司开展的经济责任审计等工作。 4.审计整改:参与主审项目跟踪审计整改情况、审计成果应用。 5.赋能咨询:协助指导派驻纪委书记开展审计整改,提供管理咨询与指导。 6.支持服务:参与专项审计、专项调查、巡视巡察等,负责所派驻企业监督执纪管理,指导派驻企业的监督和内控建设。 任职要求: 1.本科及以上学历,财务、会计、审计、法律等相关专业,中共党员,中级及以上职称优先。 2.3年及以上国有企业财务、审计岗位工作经验,熟悉国家有关法律、法规,有较丰富的企业审计、财务会计等专业知识,具有政府审计、大型国企内审等方面工作经验者优先。 3.具备较强的沟通协调、归纳分析、文字写作能力。 4.具有坚定的政治信念,对党忠诚, 具有较强的党性修养和较高的政策水平、保密意识强。
【工作职责】: 1.推进完善风险、合规、内控、法律、违规追责等管理体系建设,制定公司风险管理体系建设规划,牵头风险管理体系数字化建设。 2.组织公司各类制度、规定、办法等编制,负责审核内容的合规性、合理性和完整性。 3.负责对公司重大决策事项开展合法合规性审查,组织重大事项专项风险评估,收集直管企业风险清单,撰写、上报专项风险评估报告。 4.组织开展违规追责调查工作,为违规责任认定及责任追究提供法律意见。 5.按照公司领导及集团工作要求,拟订编制年度审计工作计划,落实经济责任审计、专项审计项目,审核项目审计报告,确保审计质量。 6.根据公司安排,对接协调上级机关或外部审计机构的审计工作;协调指导下属企业内控建设,提供必要的管理咨询。 7.组织落实内部控制评价活动,识别和报告重大内控缺陷问题;组织跟踪和监督内外部审计发现问题的整改落实情况。 【任职资格】: 1.硕士研究生及以上学历,具有审计、财务、会计、法律、法学相关专业背景,通过国家司法考试,中共党员。 2.8年以上大型集团企业审计、合规、法务、风控相关工作经历,3年以上同等职位管理经验。 3.具有企业全面风险管理体系建设经验,熟悉国有企业法务管理工作特点,具有丰富的审计项目管理经验与技能。 4.具备中/高级审计师职称,或注册会计师、注册内部审计师等职业资格。 5.熟悉国家审计相关法律法规与国有企业审计管理工作特点。 6.具备系统的专业知识、严密的逻辑思维以及优秀的沟通谈判能力。
岗位职责: 1.制订公司财务收支等审计计划,对公司财务收支情况和经营管理情况等进行审计,评价公司财务收支效果,指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改。 2.根据公司年度审计工作计划,参与公司其它审计项目审计工作,完成分配的审计任务。 3.组织完善公司内部控制体系建设,并提供有关指导和培训。 4.负责公司流程体系的建立与持续优化。 5.对公司所有成本控制进行监控审查,协助改善。 6.组织接受监管机构、上级公司、第三方机构的相关审计,并负责协调、整改等工作。 职位要求: 1.本科以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业毕业,具备3年及以上企业、事务所审计经验。 2.对财务审计工作有深入了解,掌握符合现代企业管理制度的财务审计理论和方法。 3.熟悉财会、审计知识,具有敏锐的职业判断能力和审计经验。 4.具有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等相关证书者优先。 5.沟通协调能力强,工作严谨负责,诚实正直,具有团队合作精神。 注:前期工作地点遂宁。
岗位职责:
1、协助开展审计项目,配合完成审计方案拟稿、现场审计实施、审计报告编写等工作;
2、负责审计项目的整改落实,做好资料的收集、整理、存档工作;
3、协助开展综合监督相关工作,对接数字化平台系统,配合完成资产损失责任追究、核销等相关风险事项;
4、协助开展工程监督与结算审核工作,配合开展临时性审计、专项调查核查工作;
5、协助完成审计监督板块制度的修订及信息化审计模块的应用;
6、完成领导交办的其他工作。
岗位要求:
1、会计、审计等相关专业研究生学历,注册会计师资格优先;
2、有事务所从业或中大型企业审计工作经验优先;
3、有较强的沟通协调能力和表达能力,具备较专业的文字编辑能力或ppt制作能力;
4、遵守审计职业道德,工作踏实勤勉。
监察岗 岗位要求: 1. 大学本科及以上学历,审计、 财务、 金融、建造相关专业优先。 2. 3年以上内控、费控、监督、财务、审计等相关工作经验。 3. 具备良好的表达和编写能力,能够独立完成报告、行文的撰写。 4. 具备较高的责任心、逻辑能力和审慎的态度,为人诚实守信、勤勉敬业。 岗位目标: 1. 对人员履职进行专项检查。包括对集团及分支机构的各项事务开展效率效能、经办合规、遵纪守法方面的检查与评价。(占40%) 2. 对人员履职进行例行审查。包括在外任职审查、采购监督、人员访谈、惩处处置。(占20%) 3. 重大事项督导、纪律宣导、部门协作及其它临时任务的执行。(占20%)
工作职责:
1、40岁及以下,大专及以上学历,持有中级证书;
2、建立和完善公司内部控制评价体系,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划;
3、审核公司各项管理制度的合理性以及执行情况;
4、审计公司资金使用情况;
5、督促跟踪审计结论和建议的落实;
5、三到五年审计相关工作经验。
要求:审计相关专业应届毕业生,了解财务及审计相关知识。
双休,提供早午餐,符合任职条件转正。
职责描述: 1、对招投标管理进行审计。对编制招标文件、标底、发标、主持、开标、评标、定标、谈判等审计监督。 2、对合同管理进行审计。对合同的起草、审核、签订、履行、反馈等过程跟踪审计控制,并及时提出合理化建议。 3、及时办理工程结算。根据工程合同确定的结算方式和取费标准,审定工程实际结算价;做好多级审核、外委审核的组织、协调和复审工作。 4、对工程签证管理的审计。评估、监督签证的合理性、必要性、有效性、及时性,做到“先算后干”,及时存档。 5、对工程变更、工程洽商管理的审计。对涉及造价变更转为经济签证。 6、对甲供材管理的审计。对甲供材的数量、品种、市场价等进行审计监督。 7、建立和完善经济档案。对涉及审计管理的各种资料进行收集、整理、建档。 8、对工程管理过程中涉及工程造价的纠纷及处理,提供合理意见。 9、完成部门领导授权委托的其它工作。 任职要求: 1、正直诚信、踏实认真、勤奋好学,思维敏捷。 2、工民建、土木工程、工程造价等相关专业,在校专业成绩优良。 3、较强的识图能力,熟悉工程造价专业技术知识,熟练使用造价软件,能独立完成预结算编制及审核。 4、熟练使用办公软件,有一定的沟通协调能力。 5、施工现场管理或造价咨询公司工作经验3年以上。
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