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岗位职责:
一、审计工作
1.负责制定年度内部审计工作计划,协调公司内部各业务板块的审计合规事宜;
2.负责公司经济活动、财务收支、年度考核及任期经济责任审计;
3.负责经济效益审计;
4.负责协助上级审计部门完成相关人员经济责任审计;
5.完成相关问题经济责任清算审计。
二、内控建设及评价工作
1.负责内控体系建设及管理协调工作;
2.负责开展年度内控评价、缺陷认定工作,形成内部控制评价工作报告;
3.负责协助上级完成对公司内控的年度评价工作;
4.根据评价情况及日常管控情况,提出完善内控制度的合理化建议。
三、全面风险管理工作
1.制定并牵头落实年度全面风险管理工作计划;
2.负责风险信息的收集、识别、分析及应对工作;
3.负责重大风险管控情况的收集整理及风险管理报告形成;
4.负责风险预警机制运行并形成报告;
5.负责组织全面风险管理评估、年度总结、年度计划,形成相关报告,
6.参与专项风险评估,参与编制专项风险评估报告。
四、合规管理工作
1.负责合规管理体系建设的日常管理工作;
2.负责合规管理年度工作总结与评价。
岗位要求:
1.统招本科及以上学历,财会、审计、金融、经济等相关经济类专业;
2.10年以上审计工作经验,可以牵头开展公司内部审计工作,对供应链贸易工作有相关审计工作经验;
3.熟悉国家财经、审计、税务等法律法规,熟悉纪律监察、内部审计工作,了解行业相关政策及标准;
4.工作认真、负责、严谨细致、抗压能力强。
职位福利:五险一金、绩效奖金、带薪年假、节日福利、朝九晚五、包吃、周末双休。
1.,财经类专业,全日制大专及以上学历,持中级职称证书;2.熟练操作金碟财务软件K3系统及办公软件,相关制造业工作经验三年及以上;3.工作敬业,踏实严谨,积极主动,责任心强,吃苦耐劳能承受一定的工作压力;4.工作地点:深圳市龙岗区布吉上水径金龙羽集团工业园; 五险一金
1、组织内部审计调查; 2、组织业务专项审计、内控审计、离任审计等; 3、接收舞弊或内部贪腐行为的调查结论,未达到立案条件的,与业务部门协作落实对违规行为的责任人处理;达到立案条件的,与公司法务等相关人员协作落实案件立案至案件审理结束; 4、风险识别、管理及评价,协助业务部门完善内控流程。
职责描述:1.根据公司年度经营计划,拟定年度自主审计项目审计计划。2.按照内部审计工作程序完成自主审计项目。3.根据上级条线安排完成上级内部审计项目协同工作。4.协助上级条线完成内控独立评价工作。5.协助制定、完善公司审计相关制度或流程。任职要求:3年以上事务所工作经验,负责或参与过企业内控评价审计、经责审计等,有CPA资格或大型会计师事务所担任过项目经理者优先。 职能类别:审计经理/主管 关键字:审计CPA合并报表会计师事务所事务所内部审计项目经理
工作职责: 1、严格遵守国家的各项政策,行政法规及规章制度,恪守审计职业道德,遵守审计工作纪律; 2、独立依照审计工作规程开展审计工作,取得审计证据和编制工作底稿,确保审计工作的质量; 3、负责原始凭证审核,收集、整理审计数据,对预算的完成情况和决算的编制情况进行审计; 4、对集团各投资项目的经营情况及财务状况实施监督、检查; 5、协助拟定审计计划方案,对内部控制,运营流程提出改进建议; 6、加强管理信息的准确性,积极完成部门经理交办的其他任务。 任职资格: 1、审计或财经类专业本科以上学历,中级职称,相关工经历5年以上; 2、有一定的涉税、评估经验及敏锐的洞察力和逻辑思维能力; 3、良好的团队合作及沟通能力,服从工作安排; 4、较强的责任心,为人正直,坚持原则; 5、熟练使用用友财务软件; 6、能接受派外工作者优先。
岗位职责:
1.完善公司内部审计监督体系,负责制定、完善公司内部审计工作的规章制度及工作流程,并贯彻实施;
2.完成执行常规及专项内部审计检查工作,包括业务、财务、资产、法律等合规审计,以及投诉举报案件调查等;
3.对接外部审计机构,对审计整改要求、管理建议的落实情况进行跟踪,并对及时性进行评价;
4.根据公司需求进行咨询类相关审计。
任职要求:
1.统招本科会计学、审计及金融相关专业,有职称证书优先;
2.掌握会计准则,具有2年工作经验;熟练使用excel函数
3.工作细心,责任感强,有上进心,具有良好的敬业精神和团队精神;
4.具有良好的沟通能力,诚信正直。
我们为您提供:
1. 30 年品牌积淀,1000 的员工规模,专注学生用品的提供商和教育服务者;
2. 入职即缴纳五险一金,享受年度旅游拓展、节日福利、体检等各项福利;
3. 交通便利的工作地点;
4. 崇尚”家庭 敬业 学习 尊重 创新 简单“的企业文化;
5. 氛围和谐nice的团队和领导,工作也能更快乐。
期待您的加入!
【岗位职责】
1.依据审计作业流程、规则、计划方案,对各业务单元开展审计工作
2.通过现场审计发现的问题,检核管理部门后监管机制的建立与否、对有效性进行评价
3.出具审计报告,对违规违纪问题提出处理意见
【任职资格】
1.本科以上学历,专业不限
2.35岁以内,3年以上内审计工作经验,有知名企业内审经验或ACCA、CPA、CIA等职业资格者优先
3.能适应出差
4.有使命感,职业发展规划清晰,视野开阔,宽带思维,强自驱力,有创造性、逻辑强有判断力、职业敏感性,人际交流、语言文字表达和沟通能力好
【工作时间】
双休、8:00-17:00
【福利待遇】
1.晋升通道稳定完善,高绩效者每年两次调薪,晋升空间大;
2.专业培训,公司不定期组织培训,提升工作技能;
3.入职缴纳五险一金, 提供高温补贴,年终奖1-3个月;
4.休假:享受国家法定节假日,双休制,带薪春节假期(10-13天);
5.住宿:公司为员工免费提供酒店式公寓住宿,生活设施齐全,包括无线网、电视、空调、热水器、阳台等,并给予一定水电补贴(超出部分金额宿舍人员均分);
6.用餐:公司提供免费工作餐;
7.交通:集团总部免费大巴往返市区、高铁站;
8.购房:购买得力房产享有员工优惠;
9.社团:有各类生活协会,如篮球协会、羽毛球协会、摄影协会等,不定期组织相应比赛;
10.节日福利:水果、超市购物卡等;
11.其他福利:员工宿舍区有便利超市、24小时自助银行、篮球场、健身房、图书馆、乒乓球室、台球室、多功能厅等设施,员工可凭上岗证免费使用;
岗位职责:1、按照审计计划,开展内部审计工作,能带队开展审计项目,输出审计报告,提出内控改善建议或方案并监督改善措施的执行情况;2、独立开展舞弊调查,输出调查报告,做好反舞弊工作的沟通协调,协助推进司法程序;3、协助廉洁文化的宣传、推广和培训,提高公司廉洁政策的影响力
岗位职责:1、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作审核;2、审核公司财务报表、核对关联往来,合并报表并进行财务分析3、根据投资者要求,对外提供财务月报、季报和年报;定期组织检查会计政策执行情况,严控操作风险,解决存在问题1、协调对外审计,提供所需财会资料。1岗位要求1、财会专业大学以上学2、持有会计证或注册会计师资格者优先;3、5年以上会计工作经验,2年以上审计工作经验;14、熟悉财务核算流程,有不断学习的意愿和能力;5、有良好的沟通和人际交往能力,组织协调能力和承压能力。
职责描述:1、协助部门负责人制定、完善部门各项制度与流程并监督执行;2、协助部门负责人跟进并督促公司各部门制度流程建设;3、协助部门负责人编制部门预算、审核部门经费、监督部门开支;4、协助部门负责人组织安排实施公司各项收入、支出稽核工作,发现问题、提出建议;5、协助部门负责人组织安排实施公司安排的各项专项稽核审查工作;6、协助部分负责人定期对公司制度、流程执行情况进行专项稽核审查,发现问题、提出建议;7、协助部门负责人对部门员工进行督导,实施绩效管理;8、协助部门负责人制定部门月度、季度、年度工作计划并监督实施;9、领导安排的其他工作。任职要求:1、学历要求:本科及以上审计或财务专业;2、工作经验:主管需具有2年以上审计/财务工作经验;3、语言要求:英语福利待遇:1、周休1.5天,每天8小时工作制;2、完善的培训、晋升体系,根据工作年限及工作能力确定薪酬;3、享受所有阿联酋当地节假日及部分国内假期;4、免费一日三餐及住宿;5、工作满一年员工享受30天带薪年假。 职能类别:审计专员/助理 关键字:审计内审阿联酋英语
1、负责内部审计、合规检查工作2、分公司合规条线合规工作指导及管理3、合规咨询、合规宣传培训等合规相关工作招聘要求:1、学历要求,***大学本科及以上学历,熟悉财产保险实务、保险相关法规者优先2、年龄要求:35周岁及以下3、能力要求:沟通良好,文字表达能力强,主动学习能力强4、素质要求:良好的职业道德及素养,良好的团队合作精神。 年龄要求:35岁以下 职能类别:审计专员/助理
1.参加审计项目,按照项目分工实施现场审计,收集审计证据,拟写审计工作底稿,分析审计发现问题或缺陷的风险,拟定缺陷等级,审计资料的整理、归档、移交; 2.根据公司政策和有关规定,参加必要的培训和持续教育,不断提高专业胜任能力; 3.完成领导交办的其他工作任务。 任职资格: 1.专业知识:熟悉人身险业务,计算机或数据分析相关专业优先; 2. 所需能力:具有较好的执行能力、协调推进能力、分析判断能力; 3.工作经验:一般需要3年及以上相关专业工作经验,3年及以上下一级岗位工作经验,具有寿险营运工作经历者优先; 4.学历要求:具有大学本科及以上学历; 5.专业资质:拥有相关的社会和行业认可的初级职称、专业任职资格。
工作职责
1、负责起草公司销售、供应、财务等经营性审计规章制度,制定审计工作方案;
2、负责子公司财务、销售、供应、人事、薪酬、高管离任、年度利润等审计、监督整改情况;
3、负责审计资料收集、整理归档工作;
4、负责集团布置的其他专项亩计工作。
任职要求
1、40周岁以下,***本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业;
2、具有2年以上财务、审计等相关工作经验,取得初级会计师及以上职称;
3、掌握财务会计、审计基础理论和专业知识,熟悉并能正确执行有关财务会计法规、制度;
4、做事严谨,有较强的责任心、沟通协调能力、敬业精神和团队精神。
职责描述: 1、制度及流程建设与优化; • 负责公司内控体系的整体规划及实施; • 负责内控制度建设、流程设计,并持续完善与优化; • 负责授权管理体系的规划、设计,并监督实施运行; • 负责监督职责分离设计的有效性。 2、风险评估 • 根据相关要求,开展公司风险评估,建立风险清单; • 负责制定风险应对策略及方案设计,建立及维护审核风险问题管控台账; • 赋能、培训业务风险识别方法,及业务关键风险控制点,提高一线风险识别能力; • 负责实施内控要求所需开展的各项工作,建立风险预警机制。 3、整改专项推动 • 负责对各类风险、检查发现的问题,推动整改落实。 任职要求: 1.财务管理、审计或相关专业,本科及以上学历; 2.有上市公司内控或审计工作经验者优先; 3.熟悉内控、审计、财务等工作方法; 4.具有较强的风险意识,分析判断、解决问题的能力,良好的书写、口头交流能力,较强的沟通协调能力; 5.熟练使用ERP等各类软件,熟练使用office等相关工具; 6.具备丰富的财务管理及内控、风险防控经验; 7.思路开阔,有毅力,具有良好的团队意识及合作能力; 8.责任心强、工作认真细致,具有良好的职业素养和执行力。
1、能独立负责IPO,发债、新三板等年度审计,财务审计、汇算清缴、验资报告、高新专审等其他审计工作;2、投资、并购、改制项目的财务尽职调查;3、能带领管理项目团队完成项目任务;4、对审计助理人员进行有效的管理、协调、督导、培训,保持团队稳定,使战斗力、凝聚力、创新力不断增强。任职要求:1、会计、财务管理、金融、审计专业,本科及以上学历;2、三年以上会计师事务所审计工作经验,注册会计师资格优先考虑;3、有大型会计师事务所工作经验优先,独立带团队负责审计工作经验;4、具备较强的逻辑思维、分析判断能力、沟通能力;5、责任心和客户服务意识强,具有良好的职业道德和敬业精神;6、能胜任高强度的工作,能适应出差。 职能类别:审计经理/主管 关键字:审计经理审计专员审计主管
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