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一、岗位职责:1、制定公司年度审计工作计划,根据审计计划,开展各类审计项目;2、按照国家有关法律法规、审计法规等起草公司相关审计制度;3、建立与完善公司各系统的内部控制制度与流程,梳理风险清单,建立风险体系,以确保符合内外部对于内部控制的管理需求;4、监督和落实各部门、各分子公司内控制度执行的有效性; 5、进行公司内部控制自我评价工作,跟踪并督促内控整改落实工作,协助出具内控自我评价报告;6、编制并整理审计工作底稿,独立完成审计报告、管理建议书的编写;7、对接外部审计机构和集团审计部门对公司的审计工作;8、对公司投资、工程建设项目、项目招投标等重大经济活动进行审计监督;9、完成上级领导交办的其他工作任务。二、任职要求:1、本科及以上学历,财务、会计、审计等相关专业2、具有中级审计师职称以上,优先考虑3、5年以上审计经验4、正直、原则性强,具有组织领导、综合协调、敏锐洞察及预见能力三、福利待遇:1、【优厚的福利保障】:年终绩效奖励、、免费自助午餐、免费下午茶、免费地下停车场、个人专属午休床、五险一金、年度体检、节日补贴、五天八小时、法定节假日2、【公正的晋升体制】:公司拥有良好的晋升机制和人性化的管理;从行政管理、业务、技术、项目管理四大职业发展路线为员工定制职业发展计划,对表现优秀的员工,公司将予以晋升,或调动至其他感兴趣的岗位;3、【完善的培训支持】:针对不同阶段,不同职级,公司提供一整套完善的培训,对员工进行有针对性的培养。4、【舒适的办公环境】:地铁上盖,高端写字楼,舒适便利。 职能类别:审计经理/主管 关键字:合规内控审计
职责描述: 熟练运用审计技术进行调查取证,获取充分的审计证据,出具审计报告和审计意见。 任职要求: 1、审计、财务、法律、通讯、信息、管理等相关专业专科以上学历,审计(或会计等)职称者优先; 2、熟悉集团公司的内控规范,能检测、评价内部控制设计和运行的缺陷; 3、有2年以上大型企业审计、财务工作经验或事务所从业经验; 4、责任心事业心强,踏实勤奋,能承受较大的工作压力,具有良好的组织协调能力,善于学习。
1. 负责部门信息安全审计工作,制定审计标准、建立审计计划并实施,优化部门信息安全管理体系;
2. 负责对接外部第三方审计、检查工作,如:等保测评、ISO 27000等;
3. 负责推进已知安全风险的处置闭环;
4. 参与安全事件的日常监控、告警研判、事件调查和应急响应工作。
任职要求:
1. 本科及以上学历,3 年以上(Web)信息安全审计、漏洞运营相关工作经验 ;
2. 具备一定的技术能力,能独立对技术标准的落实进行审计,能够将重复性工作自动化;
3. 良好的跨团队协作能力、推动力、沟通能力、自我驱动力。
一、招录对象财务管理工作满1年及以上的成熟人才。 二、工作地点 广东:广州、深圳、珠海; 三、岗位需求 会计学、财务管理、审计学、金融学、金融工程、税收学等相关专业,大学本科及以上学历 四、职业发展 公司提供双向职业发展通道:行政发展通道和专业发展通道,两者可相互打通,形成横向到边、纵向到底、覆盖全员的职业发展通道,且职业发展通道与岗位、职级、薪酬等体系形成无缝对接。 五、培训培养 公司重视人才培养,目前共有各级内训师200余名,并与各大高校、知名培训机构合作开发技术、生产、质量、安全、物资、商务等精品课程430余类。搭建了“砼筑英材”人才培训体系,制定新砼仁-砼动力-砼领军员工全周期培训培养计划,为员工全面发展搭建广阔的平台。 六、薪酬福利 1-具有行业竞争力的薪酬水平 N项保障性的福利待遇N=8 7 6 5 4 3 2 1 X … 8个红包(传统节日、结婚礼、生子礼等) 7项补贴(企龄贴、***贴、寒暑贴、交通补贴、通讯补贴、远征补贴、特殊工种补贴) 6项法定福利(五险一金) 5项补充福利(补充医疗保险、补充商业保险、补充养老(企业年金)、子女医药费报销、子女学费报销) 4项增值福利(免费三餐、免费住宿、免费工装、免费体检) 3项工会福利(生日礼品、送温暖、送清凉) 1个平台-央企背景,行业龙头 X项带薪休假(年休假、婚假、产假、护理假……) 全年所有假日活动,多到数不过来。 七、应聘流程 1.招聘流程 网上申请-网上测评-简历评估-初面-复面-签约 八、联系方式 贵州区域总部地址:广州市番禺区韦海路220号万科会博商业中心A6栋 联系人:蔡经理 职能类别:财务专员
岗位职责:
1、承接并组织审计小组开展壹品慧生活例行审计、专项审计、举报投诉等进行各类审计工作;
2、根据审计结果督导和推进被审计单位进行审计问题整改,对涉及违法违纪问题进行调查取证,并提出处罚建议,跟进处罚建议落实执行;
3、对接集团审计风控部门组织公司体系内各类风控工作开展及监督,并定期进行各类审计风控工作汇报。
任职条件:
1、审计、法律、燃气、工程、财经类、企管类专业本科以上学历。
2、中级职称以上,有CIA、CPA证书优先。
3、 有5年工作经验,至少3年以上集团型公司审计经验,有独立带队审计、检查的工作经验。
4、熟悉工程/采购/生产/销售等业务流程及关键风险点。
5、为人诚实正直,工作认真严谨,良好的职业道德,保密意识强,有敏锐的分析判断能力及较强的抗压能力。
6、良好的口头表达能力和文字表达能力。
职责描述: 1、根据内部审计准则和卡中心的组织目标,按年度分支机构审计计划与组内分工,执行分支机构审计项目和内部调查工作。对于执行审计和调查工作中发现的问题,在上级人员的指导下,提出持续改善建议并监督后续落地执行; 2、按照相关流程的要求,收集、分析、报告卡中心非现场监控平台的相关数据,通过对各项业务风险信息的收集、整理和分析,发现持续改善问题点,提出改善建议并监督后续落地执行; 3、执行卡中心守法守规经营和执业年度培训和宣导计划,在卡中心开展守法守规经营和执业的培训、文化宣传与风险提示; 4、协助审计高级经理/经理,配合各项外部审计和检查工作的迎检,包括但不限于协调各业务单位进行资料的准备、审核和对外提供; 5、结合卡中心内部审计目标和业务发展变化、以及前期分支机构审计效果,提出对分支机构审计方案和审计程序的改善建议。 任职要求: 1、本科及以上学历,管理、财务、信息系统专业优先,在审计专业各方面能够展现出优秀的表现; 2、2年以上信用卡/财务/审计/信息系统方面工作经验,通过CIA/CPA/ACCA优先考虑; 3、具有较强的抗压能力。
岗位职责:
1、建立审计体系,落失审计制度;
2、根据部门制定的.年度计划,针对不同的审计项目编制具体的审计方案;
2、根据审计计划负责内部审计项目的具体实施,负责编制审计项目工作底稿,审计报告;
3、监督集团所属各单位财务管理和各项内部管理制度的执行情况,对财务管理,内部控制,风险管理方面出具管理建议;
4、执行审计后期跟进及监控改善进度,协调拟定、评价、完善公司内控制度,操作流程,提高内部管理水平的控制有效性。
任职要求:
1、财务、审计、经济管理及相关专业大学本科以上学历,中级会计师或注册会计师职称优先; 年龄:30-35岁之间;
2、五年以上财务工作经验或内部审计工作经验或会计师事务所相关工作经验,有集团型企业总部内审经验优先;
3、熟悉财税法规、企业内部审计程序和公司财务管理流程;
4、对集团经营中出现的各类问题具备良好的判断能力,对企业流程与内控管理体系的建立与维护有深入的了解;
5、熟练使用办公软件、较强的写作能力、判断与决策能力、沟通与协调能力、计划与执行能力,较强的职业敏感性,擅于发现问题,解决问题;有较强的学习能力,有较好的逻辑思维能力;
6、认同公司企业文化、为人诚信正直,责任心强,敢于坚持原则,职业操守良好。
岗位职责: 1.按照公司领导及集团工作要求,拟订编制年度审计工作计划。 2.组织落实经济责任审计、专项审计项目,审核项目审计报告,确保审计质量;根据公司安排,对接协调上级机关或外部审计机构的审计工作。 3.组织落实内部控制评价活动,识别和报告重大内控缺陷问题;组织跟踪和监督内外部审计发现问题的整改落实情况。 4.按照集团工作规程,组织开展外部审计中介机构遴选、监督。 5.协调指导下属企业内控建设,提供必要的管理咨询。 任职要求: 1.硕士研究生及以上学历,具有审计、财务、会计、法律、金融等相关专业背景,中共党员。 2.8年以上大型集团企业审计、财务、风控相关工作经历,3年以上同等职位管理经验。 3.具备中/高级审计师职称,或注册会计师、注册内部审计师等职业资格。 4.熟悉国家审计相关法律法规与国有企业审计管理工作特点,具备丰富的企业管理、审计、财务管理等专业知识。 5.具有丰富的审计项目管理经验与技能。
岗位职责: 1、执行公司合规例行审计,按照监管机构审计要求定期对公司重点业务事项进行审计监督评价,编制审计报告; 2、根据审计计划,落实海外市场审计项目,如财务报表审计、费用审计、流程审计等,梳理业务流程,对潜在问题和风险提出优化建议,与业务部门沟通并提出审计建议,推动建议的最终落地和结果闭环; 3、协助公司拟定并完善离任审计标准与体系,负责关键管理人员离任审计项目,出具审计报告; 4、完成上级领导交代的其它工作任务。 岗位要求: 1、本科及以上学历,会计、财务、审计等相关专业; 2、具备2年以上上市公司海外市场审计、风险管理、内部控制等工作经验,独立统筹过具体审计项目,快消、零售等行业的相关经验优先; 3、熟悉使用SAP系统,具有良好的审计、财务、管理、法律等知识背景;熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程; 4、具备良好的自驱力、洞察力、沟通协调能力、团队协作能力、决策能力、报告书写与汇报能力; 5、具备良好的英语读写技能,有出具英文审计报告经验优先; 6、接受海外出差。
(1)普通高等院校、国家统招大学本科及以上学历,教育部认可的国外院校大学本科及以上毕业生;(2)政治思想素质好,具有较强的学习能力、沟通能力和团队协作精神,能承受较强的工作压力;(3)符合招聘岗位所需的专业条件及身体条件;(4)获得国家大学英语CET-4及以上合格证书,如其他语种为相当等级;(5)在校期间成绩达标,无不良记录;(6)认同企业文化;(7)社会实践能力强,学业成绩排名靠前,中共党员及各类复合型人才优先。
1.负责参与工程阶段性的验收,对工程预付款、进度款、验收款、签证费用的支付实施审计监督;2.负责对公司的营销费用、采购费用、行政办公费用、物流费用、运营费用等支出的稽核工作;3.对涉及财务和营销管理工作的投诉和举报进行专项调查;4.组织完成对子公司的财务、经济责任、成本费用利润等内部审计工作5.组织编写完成财务审计报告,并根据审计结果,协助被审单位加强风险管理,提升内控水平,改善营运效率,从而促进战略目标的达成6.检查公司财务及相关部门根据审计意见整改的落实执行情况7.协助建立健全公司内部审计相关的规章制度8.对分、子公司开展常规经营审计及其他专项审计(舞弊审计、离任审计、供应链审计等),制定审计计划、编写审计底稿,撰写审计报告,提出各项合理审计意见,跟踪审计建议实际落实情况。 职能类别:审计专员/助理 关键字:审计内控费用审计财务审计
职责描述:1、协助组织建立并完善集团内部审计制度和内部控制体系; 2、拟定审计方案,组织并实施内部审计工作; 3、负责审计过程中与各部门的协调和沟通; 4、出具内部审计报告,预测风险和隐患,提出决策建议,并负责对审计结果提出可行性的改善建议; 5、监督检查财务预算的执行情况及审计结果的落实; 6、配合外部机构对公司的年度审计、稽核检查; 7、完成领导交办的其它工作。 任职要求: 1、5年以上上市事务所或上市公司审计经验; 2、财务、会计、审计等相关专业,重点院校本科及以上学历,有CIA/CPA证书优先; 3、具有独立分析问题和解决问题的能力; 4、具备良好的口头及书面表达能力,有较强的抗压能力
岗位职责: 1、依据公司相关运营、内控管理制度,定期对下属分支机构进行检查稽核,依据检查结果出具书面报告,提交给相关负责人、责任人并督促改善; 2、负责对企业运营的关键活动与主要掌握环节进行分析,结合以往经验教训,制订审计监察工作年度和阶段性的工作重点及开展策略; 3、把握公司项目运营以及公司经营中的整体法律状况,掌握公司整体法律风险,建立法律风险防范和预警机制; 4、指导并审核部门内各业务领域项目审计工作方案的编制; 5、对涉及外部客户投诉、内部员工违规、外部侵权等突发事件开展调查; 6、制定详细项目的审核计划和方案,做好审计工作底稿,保证审计工作的顺当完成。 任职要求: 1、审计、财务及相关专业本科及以上学历,3年以上相关行业审核经验; 2、熟识内部审计/稽核流程及方法并熟识相关财税法律、法规; 3、较强的规律思维分析、观看及归纳能力,擅长分析推断、发觉问题并追索问题根本原因的能力; 4、为人诚信正直,责任心强,敢于坚持原则,职业操守良好,抗压能力强。 20年清洁采暖知名品牌-纽恩泰为您提供: 1、包三餐工作餐,饭堂另设自助及小炒供多样选择 2、包住宿,另有家庭式公寓提供 3、试用期参缴五险一金 4、高业绩、高提成、高收入 5、拟上市公司,股权激励 6、入户广州,子女入学 7、家基金,公司内部设立爱心基金 8、奖项种类繁多,全勤奖、工龄奖、年终奖,节假日福利 9、纽恩泰新能源学院-完善的培训培养机制平台
工作职责:
1. 参与年度审计工作计划的编制和部门工作规划的拟定工作;
2. 制定具体项目审计方案,合理进行审计人员分工,指导、检查审计人员的工作;
3. 做好与被审计单位的沟通协调工作,具体负责审前调查、审计通知书下发、现场审计意见沟通、审计报告意见反馈收集等工作;
4. 负责业务审计工作底稿的编制,复核其他审计人员工作底稿并定期收集整理归档;
5. 检查、评价审计证据的真实、充分、有效性,审计结论的适当性;
6. 对审计中发现的问题应及时与被审计单位有关部门和人员沟通、确认,重大问题或无法解决的问题必须向审计经理汇报;
7. 负责审计报告的编制,真实地反映被审计单位的资产、负债和内控管理情况,并提出适当的审计建议。
要求:
1) 大专以上学历,财会类专业,中级会计师职称,具有注册会计师或审计师资格者优先。
2) 2年以上大中型企业财务或审计管理工作经验。
3) 熟悉财税法规、企业管理制度流程和公司财务管理流程。熟悉内审工作流程和标准,能编制相关制度和操作规则。
4) 善于发现问题并提交解决问题的意见;有较强的分析判断能力、执行能力和语言文字表达能力。
具有强烈的事业心、责任心和良好的职业道德,保密意识强。具备良好的心理抗压能力等。
工作地点:广大商贸城(白云石井地铁站附近)
上班时间:9-18点,双休
基本福利:五险一金 包中餐
负责公司内部审计项目实施、监督、跟进及问责制度的落实等工作,深究管理内因,规避管理漏洞,高效提升管理能力招聘要求:1、大专及以上学历,审计或财务专业***;2、具有较好的沟通表达能力,工作积极主动,逻辑分析能力佳,有团队合作意识。3、可以熟练使用办公软件; 职能类别:审计专员/助理 关键字:内审审计专员内控
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