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本职位招聘应届毕业生。要求:会计学、审计学专业,本科及以上学历。 年龄要求:20-35岁 职能类别:审计专员/助理 关键字:审计
职责描述: 1.开展金控集团以及控股公司的管理审计或调研项目(法务合规方向或期货期权衍生品方向)。(审计或调研范围包括企业经营目标、经营规划、管理制度、管理体制、管理方法、业务经营、产品分类等方面进行评价、发现企业在管理中取得的先进经验和存在的问题,并有针对性地提出改善管理的建议,从而提高企业的整体管理水平。) 2.开展金控集团以及控股公司的经济责任审计(法务合规方向或期货期权衍生品方向)。(对各管理部门及管理人员应承担的经济责任及其履行状况以及管理人员素质的审计,促进提高经济效益。) 3.实施战略性项目以配合集团战略实施。(如集团重大并购、风控、外包等项目) 4.其他管理审计 教育背景: MSS: 职责描述: 1.开展金控集团以及控股公司的管理审计或调研项目(主要是法律合规方向)。(审计或调研范围包括企业经营目标、经营规划、管理制度、管理体制、管理方法、业务经营、产品分类等方面进行评价、发现企业在管理中取得的先进经验和存在的问题,并有针对性地提出改善管理的建议,从而提高企业的整体管理水平。) 2.开展金控集团以及控股公司的经济责任审计。(对各管理部门及管理人员应承担的经济责任及其履行状况以及管理人员素质的审计,促进提高经济效益。) 3.实施战略性项目以配合集团战略实施。(如集团重大并购、风控、外包等项目) 4.其他管理审计 任职要求: 任职要求: 教育背景: 1.研究生及以上学历;(特别优秀可放宽) 2.法律、金融、审计相关专业; 工作经验: 1.具备3年以上法律合规工作或管理相关经验 2.具备1年以上项目管理或团队管理经验 3.愿意从事审计工作 能力要求: 1.法律合规方向候选人需通过司法考试,持有法律职业资格证书; 1.熟悉金融行业的法律法规和相关政策; 2.熟悉审计、会计、内部控制和所学专业国家及地方相关法规和政策; 3.熟悉内部控制、审计合规等相关政策。
岗位职责:
1、对公司的财务收支及经济活动或经营管理进行审查和评价;
2、对公司业务制度流程执行情况进行评估、审核、测试;
3、通过审查和评价公司各部门经营及内部控制的适当性、合法性、有效性、风险性、促进组织目标的实现;
4、对各公司各部门的业务和经济效益进行监督;
5、编写审计报告并进行审计结果沟通,审后整改情况跟踪;
6、参与其他审计监督,完成领导安排的其他工作;
7、指导和监督审计专员的工作,对审计专员的工作质量负责。
任职要求:
1、审计、会计专业统招本科及以上学历;
2、2年以上同岗位工作经验;
3、诚实稳重,保密性强。
岗位职责:
1.执行公司年度审计计划及内控自评工作;
2.财务总监交办的审专项查核;
3.每年不定期查核公司业务情况;
4.办理公司审计行政事务。
任职要求:
1.本科及以上,有审计相关知识;
2.3年审计工作经验,有国内上市公司或大中型企业内部审计工作经验优先;
3. 熟悉Microsoft Office;
4.沟通与协调能力较强,善于规划与整合,细心、有耐心,善于分析问题并解决问题。
上班地点: 龙岗区横岗园岭仔工业园区1栋(近3号线 永湖地铁)
职位描述 1、负责写字楼及产业园项目的工程审计; 2、按需驻点审计项目,进行高频、常态化检查; 3、定期编制项目阶段性报告; 4、配合完成工程审计的相关工作。 工作职责: 1、工程审计:能独立完成项目工程审计,包括进度管理、质量管理、按图施工、真材实料、合同履约等方面进行审计,完成审计报告的编制并跟进问题整改闭环; 2、驻场审计:根据工作安排,驻点项目进行进行高频常态化检查,并参与项目工程管控相关工作,参与并抽查质量管理、施工工序管控及隐蔽验收、材料管控、问题整改跟进、设计变更及工程签证的审核、进度款审核、往来函件管理等等工作,并提出合理建议; 3、定期编制项目阶段性报告:对负责的项目定期出具报告,包括项目进度、质量、合规等方面内容; 4、结算审计:完成项目工程合同的结算审计及复盘; 5、协助开展成本审计相关工作。 任职要求: 1、5年机电工程或审计经验,3年项目现场管理经验,有过完整项目经历; 2、本科学历、安装或机电工程相关专业; 3、为人正直、有责任感、具备较强的管理和执行力、沟通及协调能力; 4、有中建系列单位管控经验,有反索赔意识; 5、有超高层写字楼经验及建造师证书优先、懂成本管控及预结算优先。
1. 针对公司内外部涉及公司员工或合作伙伴舞弊问题进行调查,通过专业和合法的调查方法、工具,收集和分析相关证据,形成调查报告;
2. 负责查处违法违纪行为,控制和降低公司经济损失,统筹各类案件的初查、定性及移运司法机关的各环节,密切跟踪跟进并能有效沟通案情进展及查漏补缺;
3.完成高风险领域的业务审计,发现流程的控制漏洞或者合规风险,或者发现业务中存在的造假/浪费行为。
职位要求:
1. 全日制本科及以上学历,财务、审计、法律、采购、工程等相关专业背景;
2. 具备对于采购/研发领域的审计有成功实践经验优先;
3. 具备丰富的面谈经验,良好的文字表达能力;
4. 正直、自律、原则性及保密意识强,善于沟通及团队协作,具备细致入微的洞察力、缜密的逻辑推理能力和证据的收集判断能力,同时具备较高的抗压能力。
1.评估与识别财产险业务领域风险状况; 2.担任相应等级审计项目的项目经理,选定审计项目实施小组成员,编制审计项目的实施方案,组织实施现场审计并报告审计发现的问题或缺陷,监督和评估审计人员在审计项目中的工作进度和质量; 3.参加审计项目,按照项目分工实施现场审计,收集审计证据,拟写审计工作底稿,分析审计发现问题或缺陷的风险,拟定缺陷等级,审计资料的整理、归档、移交; 4.根据公司政策和有关规定,参加必要的培训和持续教育,不断提高专业胜任能力; 5.完成领导交办的其他工作任务。 任职资格: 1.专业知识:熟悉财产险业务,并熟悉内控、人身险业务、投资、IT和财务五项专业中的一项; 2. 所需能力:具有良好的执行能力、协调推进能力、分析判断能力; 3.工作经验:一般需要5年及以上相关专业工作经验,3年及以上下一级岗位工作经验; 4.学历要求:具有大学本科及以上学历; 5.专业资质:拥有相关的社会和行业认可的中级职称、专业任职资格。
岗位职责: 1、凭证抽查、复印、扫描; 2、询证函书写和统计回函(银行询证函、往来询证函); 3、所有科目整理、排版、打印、装报告、盖章、归档; 4、各实质性科目底稿编制; 5、完成上级交代的其他任务。 任职要求: 1、本科及以上学历;(24届实习生) 2、财务,会计,经济等相关专业,具有会计从业资格证或初级会计师证者优先; 3、工作踏实、吃苦耐劳、认真细心、积极主动; 4、具有良好的职业操守,较强的沟通、理解能力,具有良好的亲和力; 5、对审计工作感兴趣,有志于从事审计行业。 职位福利:五险一金、绩效奖金、带薪年假、带团队、周末双休、多次晋升机会、团队气氛活泼、团建活动。 招聘人数:1人
岗位职责:
1、专项审计。根据授权或委托,组织开展对公司内单位、部门或关键人员的经营管理相关事项的审计、调查工作,协调审计问题,负责对《审计报告》及有关问题的审计处理意见进行审核,向公司分管领导汇报审计情况,必要时向公司总经办公会作专题汇报。
2、采购监督。组织团队人员对公司原辅材料、包材、促销物料、工程项目、检测服务、仓储、装卸、运输、咨询等招标采购及非招标采购事项进行现场监督。
3、工程审计。依法开展工程审计,对审计中发现的一般违纪问题急时纠正,对重大违法违纪问题按规定提交有关会议决定。
任职要求:
1、本科及以上学历,财会或审计相关专业毕业,有注册会计师证或注册审计师证,年龄40岁以下;
2、5年以上审计工作经验,熟悉国家财经政策、法律法规和工业企业经营管理情况;熟悉企业内部风险控制、经营管理和财务、审计等方面的规章制度;了解工业企业生产、经营管理过程及与审计业务相关的其他经营管理知识;有造价工程师,有工程审计工作经验者尤佳;
3、热爱自己的职业,有良好的职业道德和强烈的职业使命感,工作兢兢业业、任劳任怨,乐于奉献;
4、具有较强的领导能力和沟通表达能力,有较强的组织协调能力。
岗位职责:
1、负责对集团各中心及相应业务板块进行经营性分析、费用管控与风险评估;
2、负责集团线上2B
工作内容:1、构建并完善上市公司内部审计体系,制定完善公司审计相关制度的工作流程;2、进行风险评价;3、确定年度审计工作目标;具体审计项目及实施时间;审计项目需要的审计资源;4、定期检查并汇报年度审计计划的执行情况;5、调整年度审计计划;6、出具审计报告;7、审计处理和后续跟踪。内部控制审计1、制定年度内控评价工作计划;2、制定内控评价具体工作方案;3、组织实施公司各职能部门、子分公司的内控评价工作;4、针对内控缺陷,与具体业务管理部门进行协商并提出改善建议;5、汇总、分析内控评价结果,出具内控评价报告;6、根据认定的内控缺陷下发整改意见书并跟踪缺陷整改的落实情况。7、配合外部事务所进行内部控制审计;8、负责内部控制相关记录或者资料的归档工作。9、审计档案管理:负责审计档案的立卷、保管工作。任职要求:1、本科及以上学历;会计、审计、财务管理等相关专业。2、具备相应的审计专业知识和业务能力。3、具备注册会计师、审计师、中级专业技术职称及以上资格者优先,有上市公司或会计师事务所工作经验优先。4、3年以上内部审计、稽查、财务管理或企业业务流程管理经验。5、熟悉现代企业内控制度,熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程。6、有丰富的财务和审计经验,能独立开展审计工作,能熟练撰写财务、审计报告等财经文书。7、做事严谨、保密意识强;具有较强的计划、组织、协调能力及团队协作意识;严格遵守审计人员职业操守。8、较强的抗压能力、学习能力、应变能力及解决问题的能力;积极乐观、敬业奉献。 职能类别:审计经理/主管
岗位职责:
1. 协助部门优化完善审计管理制度及相关流程。
2. 根据部门年度审计工作计划,对各职能部门的内控体系、公司(含子公司)的经营管理、财务收支、经济效益及经济责任等方面开展专项审计。
3. 负责收集审计证据,编制审计工作底稿,出具审计评价或审计意见。
4. 负责组织对公司重大经营活动、重大经济合同的审计工作。
5. 负责对违规经营投资、严重违反财经纪律等行为进行专案审计,拟定审计意见以及初步决定。
6. 负责关键人员离任审计工作。
7. 负责督促审计问题整改与落实。
8. 负责建立及完善审计工作档案。
9. 完成集团审计部门下达的各项工作任务,撰写各项工作报告。
10. 负责提出改进内部审计工作的建议。
11. 公司及领导交办的其它事务。
任职要求:
1. 本科及以上学历,审计、财务、经济、管理相关专业,具备审计师、会计师、经济师等中级以上职称者优先。
2. 具备三年及以上审计或财务岗位工作经验,有大中型企业内部审计工作经验者优先。
3. 熟悉财税法规、审计程序和企业财务管理流程。
4. 熟练掌握excel等办公软件。
5. 具备良好的职业操守、团队合作精神、强烈的责任感。具有较强的组织、沟通、协调及表达能力。
(一)工作职责: 1、开展各类常规、专项审计工作,编制审计报告和内控措施风险报告;检查审计结果的落实和执行情况,并督促和确认相关部门整改情况; 2、.关注监管新规、行业动态,对重大监管政策、内控事件进行提示; (二)招聘要求 1.审计、金融、财务、经济管理相关专业本科及以上学历; 2.三年以上风险管理、内部控制等相关工作经验; 3.优异的沟通协调能力,具备协调解决跨部门问题的能力;良好的逻辑与学习能力,能够快速的理解业务; 4.熟悉审计方法和审计程序,沟通协调能力强,具备胜任内审业务的能力; 5.熟练使用办公软件。
工作职责: 1、建立和完善工程审计制度、规范; 2、拟定审计方案报部门领导审核,负责公司本部及下属子公司工程管理、合同管理、造价控制及公司其他审计项目的审计;; 3、撰写审计报告,客观反映被审计单位或部门的情况; 4、发现风险并提供审计建议,跟踪并推动审计发现的相关问题的整改; 5、参与公司在建项目的稽查工作,收集相关证据,及时提出审计建议并督促其整改; 6、完成领导交办的其他工作。 任职资格: 1、本科及以上学历,工程管理、建筑、工程造价或审计学等相关专业; 2、熟悉房地产、建筑行业相关政策、法律法规;具有建造师或造价工程师等工程类职业资格优先; 3、具有2年以上工程审计、造价审计工作经验,具有主审经验优先; 4、熟悉工程预算、结算及项目管理等方面专业知识,熟悉大型工程项目管理的主要风险点,对强化工程项目管控有较深理解; 5、具有较强的逻辑分析能力,书面及口头表达能力; 6、有建设单位、施工单位工作经验或同行业工作经验者优先。
岗位职责:
1、负责对集团各中心及相应业务板块进行经营性分析、费用管控与风险评估;
2、负责集团线上2B
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