与今日招聘企业随时沟通
与今日招聘企业随时沟通
岗位职责 1.协助制定年度审计计划并实施,优化内部审计工作流程; 2.独立或领导团队实施风险导向的内部审计或内部控制自评项目,编制和汇报审计或自评项目报告; 3.跟进审计或自评项目改进方案并衡量剩余风险,编制和汇报跟进报告; 4.评估内部控制系统有效性,为管理层提供管理优化建议,推动管理层改进并落实相关管理规范。 岗位要求 1.3-5年大中型企业审计、内控或相关工作经验; 2.对企业内部审计、风险管理、流程控制等方面理论和知识有实践性的深刻理解和认识; 3.有强烈的求知欲望和对新事物的探索精神,善于数据分析、逻辑推理及挖掘深层问题; 4.具备优秀的项目管理、沟通、合作及表达能力(书面及口头), 最好能具备英语汇报能力; 有以下经验和技能者优先考虑: 1) 拥有互联网公司相关业务的审计或风险管理、风险咨询经验,熟悉广告方向优先,包括不限于游戏、广告、云、影视、内容、资源管理、电竞、金融、市场推广、采购等; 2) 有较好的数据研究基础,具有很好的数据分析习惯及能力; 3) 熟悉互联网或广告行业法律法规、税务、财务各方面监管要求; 4) 有CIA、CISA资格优先。
岗位职责: 1、制定并持续完善风险管理制度、编制风险管理工作手册,加强完善事业部“大风控”管理体系及工作机制,并检查、监督各项制度的贯彻执行; 2、牵头开展事业部审计及风控管理工作,制定事业部年度审计、风控检查工作计划和审计工作流程,指导相关责任部门开展审计业务,并组织相关内部培训工作,编写相关报告,并督促相关单位进行整改落实; 3、根据巡视组、审计署、国资委、集团及置地相关部门要求,统筹对事业部开展风控、监督、合规相关事宜,发现问题制定整改措施,并联合相关部门推动整改落地,降低风险; 4、完成上级安排的其它工作内容。 任职资格: 1、统招本科及以上学历,财务、审计财经类等相关专业,取得CPA、CIA证书及党员优先。 2、从事公司审计、内控等相关岗位4年以上工作经历,长租公寓、商业地产、物业、酒店等行业工作经验优先。 3、熟悉国家财经、税收政策及房地产、内控及风险管理、长租公寓行业相关法律法规及管理流程,熟悉企业会计准则及香港会计准则,熟练掌握相关领域专业知识,具备丰富的实操经验; 4、具备优秀的财务专业能力,职业判断能力,学习能力、逻辑思维能力,有较强的口头和书面表达能力,具备财务、审计信息系统及办公软件的运用能力、团队管理能力。 5、认同华润文化,严格保守公司商业秘密,工作严谨细心、诚信实干、责任心强、执行力强、抗压力好、能接受出差,具备良好的职业道德和计划、组织、协调及沟通能力,能担当。
岗位职责: 1.使用大数据分析技术对公司各事业群业务开展审计,设计审计模型,识别与评估业务风险,确认业务管控情况,沟通审计发现; 2.对公司各类系统的开发、测试、运维、权限管控、BCP等方面开展ITAC、ITGC审计评估,发现系统控制弱点并推动优化。 岗位要求: 1.3年以上IT工作经验,有互联网从业经验优先,有信息安全与审计经验者优先; 2.熟练掌握sql语言,具备使用sql进行数据提取和分析的能力; 3.熟悉ITAC、ITGC相关控制,如系统输入、处理、输出的控制,系统逻辑控制等,或熟悉互联网应用安全、WEB漏洞评估、渗透性测试、CGI安全、SNS安全等知识; 4.具备良好的合作沟通、书面和语言表达能力,学习求知欲望强,勇于探索新领域,对不同类型互联网业务具有浓厚的兴趣; 5.有以下经验和技能者优先考虑: 1) 拥有互联网公司相关业务(包括不限于游戏、广告、云、影视、内容、资源管理、电竞、金融、市场推广、采购等)的企业信息安全与审计经验, 2) 具有IT或数据分析专业能力,并对企业风险管理或内部控制有一定的理解和兴趣, 3) 熟悉Windows和Linux操作、命令配置,Shell编程,熟悉Mysql、 Oracle、Apache等知识,或具有审计专业能力,且愿意积极学习上述知识, 4) 有较好ppt呈现能力, 5) 持有CISA、CIA、CISSP、PMP等,或通过国内中级及以上职称认证。
【岗位职责】 (1)负责对公司金融业务(包括支付、信贷、保险、证券及创新金融业务等)开展审计工作; (2)梳理重要业务流程,识别关键风险点,对于发现问题与业务管理层沟通,并推动问题改进实施; (3)对于创新金融业务,及时识别重要风险,并提供内审支持; (4)为业务提供增值服务,包括组织相关培训分享等。 【岗位要求】 (1)本科及以上学历; (2)具备3年以上工作经验,包括互联网金融行业内审/外审相关工作经验,具有一定的项目管理经验,能独立完成项目,有较好的项目管理能力; (3)具备创新及开拓能力,对于创新金融业务能快速学习、理解业务,并针对性地开展审计相关工作,对于识别的风险及问题,推动业务改进; (4)具有互联网思维和较强的沟通能力,能与业务管理层等进行良好的沟通和关系维护; 具备良好的英文写作、表达、阅读能力。
岗位职责: 1、作为审计项目小组成员,根据项目负责人和审计方案的任务要求,开展具体审计工作; 2、通过实施审计程序,获取充分、相关、可靠的审计证据,对所承担的审计工作质量负责,按时按质完成审计任务; 3、将审计工作内容、收集到的审计证据记录于工作底稿,形成工作小结,并提出审计建议,交项目负责人复核; 4、撰写审计报告初稿、组织讨论,提交部门领导审阅; 5、审计报告发出后,按时完成后续跟踪,必要时进行后续审计。 任职资格: 1、全日制本科及以上学历,审计/财务会计/管理类相关专业; 2、两年以上审计、财务、管理类工作经验; 3、具备注册会计师/注册内部审计师/中级技术资格者优先考虑; 4、思维清晰,工作踏实,勤奋、有较好的书面表达和口头表达能力。
1.,财经类专业,全日制大专及以上学历,持中级职称证书;2.熟练操作金碟财务软件K3系统及办公软件,相关制造业工作经验三年及以上;3.工作敬业,踏实严谨,积极主动,责任心强,吃苦耐劳能承受一定的工作压力;4.工作地点:深圳市龙岗区布吉上水径金龙羽集团工业园; 五险一金
工作职责: 1、严格遵守国家的各项政策,行政法规及规章制度,恪守审计职业道德,遵守审计工作纪律; 2、独立依照审计工作规程开展审计工作,取得审计证据和编制工作底稿,确保审计工作的质量; 3、负责原始凭证审核,收集、整理审计数据,对预算的完成情况和决算的编制情况进行审计; 4、对集团各投资项目的经营情况及财务状况实施监督、检查; 5、协助拟定审计计划方案,对内部控制,运营流程提出改进建议; 6、加强管理信息的准确性,积极完成部门经理交办的其他任务。 任职资格: 1、审计或财经类专业本科以上学历,中级职称,相关工经历5年以上; 2、有一定的涉税、评估经验及敏锐的洞察力和逻辑思维能力; 3、良好的团队合作及沟通能力,服从工作安排; 4、较强的责任心,为人正直,坚持原则; 5、熟练使用用友财务软件; 6、能接受派外工作者优先。
工作职责: 1、协助建立、完善和维护公司内部审计体系,修订补充内部审计相关制度和工作流程; 2、根据公司制度和管理需要,对重大采购项目等进行过程监督; 3、参与招标采购过程,根据业务相关流程及审计监督清单,对合规风险进行干预; 4、对公司内可能发生舞弊的业务进行风险评估,视评估情况进行审计调查,对收到的投诉,协助进行调查; 5、根据公司审计制度和管理需要,协助开展与之相适应的定期或不定期业务审计、经营管理审计与专项审计; 6、根据审计工作计划完成审计项目,撰写审计报告,并对各项审计、调查及监督工作议定的整改事项进行跟进。 任职要求: 1、本科及以上学历,财务、审计、数学、统计或航空相关专业等; 2、了解审计工作方法,具备数据整理和分析能力; 3、具备5年以上会计师事务所工作经历或有5年以上内部审计经历。主持过审计项目或在审计项目中担任重要职责。 4、要求大学英语四级及以上,六级优先;计算机特长(编程,数据分析较好)者为优,如计算机二级,熟练使用SAP软件等。 5、敬业、能够承受一定工作压力,具备较强沟通能力和持续学习意愿,具有较强的逻辑和表达能力。
职责描述: 1.计划执行:落实年度审计计划,实施经济责任审计项目。 2.审计实施:完成审计项目,编制审计工作底稿,发表专业意见,完成审计方案、报告。 3.协调配合:参与协调配合审计署、国资委、集团公司等上级机关对公司开展的经济责任审计等工作。 4.审计整改:参与主审项目跟踪审计整改情况、审计成果应用。 5.赋能咨询:协助指导派驻纪委书记开展审计整改,提供管理咨询与指导。 6.支持服务:参与专项审计、专项调查、巡视巡察等,负责所派驻企业监督执纪管理,指导派驻企业的监督和内控建设。 任职要求: 1.本科及以上学历,财务、会计、审计、法律等相关专业,中共党员,中级及以上职称优先。 2.3年及以上国有企业财务、审计岗位工作经验,熟悉国家有关法律、法规,有较丰富的企业审计、财务会计等专业知识,具有政府审计、大型国企内审等方面工作经验者优先。 3.具备较强的沟通协调、归纳分析、文字写作能力。 4.具有坚定的政治信念,对党忠诚, 具有较强的党性修养和较高的政策水平、保密意识强。
【工作职责】: 1.推进完善风险、合规、内控、法律、违规追责等管理体系建设,制定公司风险管理体系建设规划,牵头风险管理体系数字化建设。 2.组织公司各类制度、规定、办法等编制,负责审核内容的合规性、合理性和完整性。 3.负责对公司重大决策事项开展合法合规性审查,组织重大事项专项风险评估,收集直管企业风险清单,撰写、上报专项风险评估报告。 4.组织开展违规追责调查工作,为违规责任认定及责任追究提供法律意见。 5.按照公司领导及集团工作要求,拟订编制年度审计工作计划,落实经济责任审计、专项审计项目,审核项目审计报告,确保审计质量。 6.根据公司安排,对接协调上级机关或外部审计机构的审计工作;协调指导下属企业内控建设,提供必要的管理咨询。 7.组织落实内部控制评价活动,识别和报告重大内控缺陷问题;组织跟踪和监督内外部审计发现问题的整改落实情况。 【任职资格】: 1.硕士研究生及以上学历,具有审计、财务、会计、法律、法学相关专业背景,通过国家司法考试,中共党员。 2.8年以上大型集团企业审计、合规、法务、风控相关工作经历,3年以上同等职位管理经验。 3.具有企业全面风险管理体系建设经验,熟悉国有企业法务管理工作特点,具有丰富的审计项目管理经验与技能。 4.具备中/高级审计师职称,或注册会计师、注册内部审计师等职业资格。 5.熟悉国家审计相关法律法规与国有企业审计管理工作特点。 6.具备系统的专业知识、严密的逻辑思维以及优秀的沟通谈判能力。
岗位职责 1.协助制定年度审计计划并实施,优化内部审计工作流程; 2.独立或领导团队实施风险导向的内部审计或内部控制自评项目,编制和汇报审计或自评项目报告; 3.跟进审计或自评项目改进方案并衡量剩余风险,编制和汇报跟进报告; 4.评估内部控制系统有效性,为管理层提供管理优化建议,推动管理层改进并落实相关管理规范。 岗位要求 1.3-5年大中型企业审计、内控或相关工作经验; 2.对企业内部审计、风险管理、流程控制等方面理论和知识有实践性的深刻理解和认识; 3.有强烈的求知欲望和对新事物的探索精神,善于数据分析、逻辑推理及挖掘深层问题; 4.具备优秀的项目管理、沟通、合作及表达能力(书面及口头), 最好能具备英语汇报能力; 有以下经验和技能者优先考虑: 1) 拥有互联网公司相关业务的审计或风险管理、风险咨询经验,熟悉广告方向优先,包括不限于游戏、广告、云、影视、内容、资源管理、电竞、金融、市场推广、采购等; 2) 有较好的数据研究基础,具有很好的数据分析习惯及能力; 3) 熟悉互联网或广告行业法律法规、税务、财务各方面监管要求; 4) 有CIA、CISA资格优先。
岗位职责:1. 按照年度审计计划开展公司各类审计工作;2. 完成审计报告的拟稿;3. 做好审计资料的整理归档;4. 组织实施公司内部审计工作;5. 完成公司领导交办的其他工作;任职要求:1. 财务、会计、审计等经济类相关专业;2. 熟悉国家相关财经法规,熟悉财务工作流程;3. 熟悉公司财务核算、财务管理业务以及餐饮企业连锁门店业务管控流程;4. 精通财务及业务分析;5. 沟通能力强,合作意识强,务实肯干,有较强的事业心和责任感。 职能类别:审计经理/主管
岗位职责: 1、协助部门负责人制定和修订内部审计管理制度、工作流程; 2、根据年度审计计划,开展集团及各分公司全面审计工作,对业务流程合规进行审核,及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见,出具内部审计报告; 3、跟踪监控公司财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议; 4、配合其他部门做好协助业务工作,包括但不限于集团内部控制检查、公司年度报告复核等; 5、熟悉审计流程和报告撰写要求,及时跟进解决审计中出现的各类问题; 6、对业务工作提出合规建议,实施流程监督; 7、上级交代的其他工作。 任职资格: 1、财务、会计专业本科以上学历,中级会计师以上职称或注册会计师执业资格,年龄40岁以下; 2、精通国家税法、会计准则、外汇管理规定,熟悉公司法、合同法一般条款; 3、3年以上主管级审计管理经验,5年内不超过3份工作; 4、良好的职业道德和职业操守,忠诚度高,责任心强,阳光、诚信、积极向上; 5、对数字敏感性高,原则性强,能融汇贯通; 6、具备较强抗压能力、统筹管理能力、沟通协调能力、独立解决问题能力、学习能力、执行能力; 7、熟练操作通用财务软件及办公软件,具备相关的项目主持、计划或实施经验优先。
岗位职责: 1.根据被分配的具体审计任务,编制详细审计计划,确定审计步骤和审计程序; 2.独立执行具体审计任务,编制审计工作底稿和记录单; 3.总结并提交该审计任务项下的初步审计结果,包括审计结论、审计发现、风险和影响、原因分析、审计建议以及被审计机构有关人员的反馈意见; 4.编制审计报告和审计项目执行情况报告,并将相关信息录入审计管理信息系统; 5.参与非现场审计体系完善、审计信息系统开发、建模、数据分析,实施非现场审计、监测、课题研究开发等。 6.完成交办的其他工作任务。 任职资格: 1.具有良好综合素质,认同公司的价值观和文化理念,且符合岗位要求的教育背景、专业能力等资格条件。 2.年龄在35周岁及以下(条件特别优秀者可适当放宽)。 3.全日制大学本科及以上学历,审计、会计、保险、财管、金融、精算、信息技术、数据分析、风险管理、中文等相关专业毕业。 4.具备良好的分析能力、组织能力、沟通协调能力和文字表达能力。 5.能适应经常出差。 6.具有3年及以上审计相关工作经验(如财务、审计、保险行业或相关金融行业工作经验);信息技术类人员应具有3年及以上信息技术相关工作经验(需具备助理工程师以上技术资质)。 7.具备中高级审计师、金融分析师、国际内部审计师、中高级会计师、注册会计师等职业资质者予以优先考虑,有审计、金融、保险行业从事与信息技术相关工作者予以优先考虑。
工作职责 1、参与或作为项目组长带领团队开展审计项目,主导或协助项目组长负责事业部、能力中心、职能部门等业务单元审计项目,撰写审计通知,制定项目实施计划,协调资源;开展现场审计,把握项目重点和进度,与被审单位相关人员有效沟通,解决项目执行过程中的问题;向事业部及平台组负责人和部门负责人汇报审计发现,撰写审计报告,提出切实有效的整改意见。协助改善公司内控体系,有效降低经营风险; 2、制定整改跟踪计划,与被审单位相关责任人沟通整改计划,落实整改措施,并定期跟踪整改进度向相关领导汇报。及时收集和整理审计项目相关的计划、证据、报告等资料,按照要求完成项目档案的装订和归档; 3、对审计项目经验进行总结和分享,针对事业部及平台组业务特点,关注和提炼下属单位审计重点领域,研究和探索先进适用的审计方法、审计程序,协助部门领导完善内部审计体系,参与制定中长期工作规划; 4、根据部门负责人安排,协助和配合其他组完成审计或专项调查项目。 任职要求 1、本科或以上;取得CIA、ACCA专业资格证书或具有审计师可优先考虑; 2、3年以上审计工作经验,至少2年内审经验; 3、了解采购、生产、供应链、研发、销售、互联网相关业务的一般业务流程,并熟练掌握其中一种或多种业务流程及关键风险点,智能制造行业知名公司背景优先考虑; 4、有独立带领项目团队经验优先考虑; 5、熟练掌握内部审计理论知识,熟练运用内部审计标准、程序和技术;熟悉相关法律法规;掌握一定的信息技术,熟练运用SAP、金蝶等多种信息管理软件;熟练操作计算机办公软件;对内部运作体系有良好的了解;具有良好的经营管理知识,能快速理解新的业务模式并准确识别和评估相关风险; 6、具备良好的口头和文字表达能力,较敏锐的分析判断能力,抗压力强,具有良好的学习力和执行力,富有团队精神和积极负责进取的工作态度,具备良好的组织协调能力; 7、良好的数据分析能力; 8、接受国内(主要为广东省内)经常性出差。
免费求职
企业直招 不收取任何费用专业招聘
专人服务 入职速度快50%优质服务
24小时客服响应 快速解答今日招聘网是由滨兴科技运营的人才网,未经今日招聘网同意,不得转载本网站之所有招工招聘信息及作品
浙公网安备 33010802002895号 人力资源服务许可证 330108000033号 增值电信经营许可证 浙B2-20080178-14 出版物经营许可证 新出发滨字第0235号 浙B2-20080178-14
互联网违法和不良信息举报中心:0571-87774297 donemi@163.com