与今日招聘企业随时沟通
与今日招聘企业随时沟通
岗位职责: 1、 负责组织实施监察审计任务计划的编制与执行(包含海外业务); 2、 负责检查审计制度、流程建设与完善; 3、 负责组织试试组织内的财务收支、财经法纪;经营管理、经营过程、经营结果、经济效益及正道经营的监察审计;尽职调查、内部控制监察审计、风险管理监察审计;投诉举报受理、调查;违规违纪、舞弊查处、报告;问责追责及处理有关申诉;开展警示教育和廉政建设; 4、 实施监察审计项目工作质量三级管理控制中的二级管控; 5、 负责组织实施监察审计模块内绩效管理、后续教育、业务建设、制度学习、人才培养、廉政建设、经验交流。 任职资格: 1、 35岁以下,本科,审计、财会类专业; 2、 2年以上会计师事务所经验 至少5年以上央企或大型国企审计经验(必备); 3、 有国际注册内部审计师、注册会计师、会计师、审计师证书等资格者优先考虑; 4、 熟练掌握法律法规、监察审计和公司经营管理及规章制度等知识。具有分析判断、调查研究、侦查破案、沟通协调、识别鉴定、口头及文字表达等综合能力。熟练掌握电脑及本单位相关办公、商务软件运用; 5、 偶尔需要出差。
岗位职责:
1.按照审计工作立项要求向被审单位下发审计通知;
2.执行审计方案中确定的审计程序,对所审计事项做出准确的判断和客观的评价;
3.对相关原始资料、文件和实物进行复印或拷贝;
4.编写审计工作底稿,交叉复核审计小组其他成员工作底稿;
5.按要求落实审计档案归档工作;
6.完成上级领导交办的工作任务。
任职要求:
1.硕士研究生学历,审计、会计、金融等相关专业;
2.3年以上证券公司内部审计工作经验者优先,熟悉证券公司自营业务;
3.责任心强,善于思考和钻研,具有较好的沟通能力及团队合作精神。
岗位职责
1、依据国家相关规定,结合公司实际,参与公司审计管理制度体系建设及实施;
2、按照年度审计计划,参与开展年度效益审计、经济责任审计、重点项目过程审计、工程项目竣工审计等;
3、按照公司年度计划,参与开展内控评价工作;
4、按照公司需求开展专项审计或重大事项的专题审计;
5、针对审计中发现的问题,严格督促整改落实;
任职条件
1、统招本科及以上学历,会计、审计相关专业;
2、具备3年以上企业内部审计、财务、内控或会计师事务所等相关工作经验;年龄在35周岁以下。
3、较强的语言组织和沟通能力,逻辑能力强,工作态度积极,责任心强,能短期出差。
4、具有敏锐的洞察力,善于发现问题、评价与分析;
5、取得注册会计师或相关专业硕士学历者优先。
岗位职责: 1、作为审计项目小组成员,根据项目负责人和审计方案的任务要求,开展具体审计工作; 2、通过实施审计程序,获取充分、相关、可靠的审计证据,对所承担的审计工作质量负责,按时按质完成审计任务; 3、将审计工作内容、收集到的审计证据记录于工作底稿,形成工作小结,并提出审计建议,交项目负责人复核; 4、撰写审计报告初稿、组织讨论,提交部门领导审阅; 5、审计报告发出后,按时完成后续跟踪,必要时进行后续审计。 任职资格: 1、全日制本科及以上学历,审计/财务会计/管理类相关专业; 2、两年以上审计、财务、管理类工作经验; 3、具备注册会计师/注册内部审计师/中级技术资格者优先考虑; 4、思维清晰,工作踏实,勤奋、有较好的书面表达和口头表达能力。
1.,财经类专业,全日制大专及以上学历,持中级职称证书;2.熟练操作金碟财务软件K3系统及办公软件,相关制造业工作经验三年及以上;3.工作敬业,踏实严谨,积极主动,责任心强,吃苦耐劳能承受一定的工作压力;4.工作地点:深圳市龙岗区布吉上水径金龙羽集团工业园; 五险一金
工作职责: 1、严格遵守国家的各项政策,行政法规及规章制度,恪守审计职业道德,遵守审计工作纪律; 2、独立依照审计工作规程开展审计工作,取得审计证据和编制工作底稿,确保审计工作的质量; 3、负责原始凭证审核,收集、整理审计数据,对预算的完成情况和决算的编制情况进行审计; 4、对集团各投资项目的经营情况及财务状况实施监督、检查; 5、协助拟定审计计划方案,对内部控制,运营流程提出改进建议; 6、加强管理信息的准确性,积极完成部门经理交办的其他任务。 任职资格: 1、审计或财经类专业本科以上学历,中级职称,相关工经历5年以上; 2、有一定的涉税、评估经验及敏锐的洞察力和逻辑思维能力; 3、良好的团队合作及沟通能力,服从工作安排; 4、较强的责任心,为人正直,坚持原则; 5、熟练使用用友财务软件; 6、能接受派外工作者优先。
【工作职责】: 1.推进完善风险、合规、内控、法律、违规追责等管理体系建设,制定公司风险管理体系建设规划,牵头风险管理体系数字化建设。 2.组织公司各类制度、规定、办法等编制,负责审核内容的合规性、合理性和完整性。 3.负责对公司重大决策事项开展合法合规性审查,组织重大事项专项风险评估,收集直管企业风险清单,撰写、上报专项风险评估报告。 4.组织开展违规追责调查工作,为违规责任认定及责任追究提供法律意见。 5.按照公司领导及集团工作要求,拟订编制年度审计工作计划,落实经济责任审计、专项审计项目,审核项目审计报告,确保审计质量。 6.根据公司安排,对接协调上级机关或外部审计机构的审计工作;协调指导下属企业内控建设,提供必要的管理咨询。 7.组织落实内部控制评价活动,识别和报告重大内控缺陷问题;组织跟踪和监督内外部审计发现问题的整改落实情况。 【任职资格】: 1.硕士研究生及以上学历,具有审计、财务、会计、法律、法学相关专业背景,通过国家司法考试,中共党员。 2.8年以上大型集团企业审计、合规、法务、风控相关工作经历,3年以上同等职位管理经验。 3.具有企业全面风险管理体系建设经验,熟悉国有企业法务管理工作特点,具有丰富的审计项目管理经验与技能。 4.具备中/高级审计师职称,或注册会计师、注册内部审计师等职业资格。 5.熟悉国家审计相关法律法规与国有企业审计管理工作特点。 6.具备系统的专业知识、严密的逻辑思维以及优秀的沟通谈判能力。
岗位职责 1.协助制定年度审计计划并实施,优化内部审计工作流程; 2.独立或领导团队实施风险导向的内部审计或内部控制自评项目,编制和汇报审计或自评项目报告; 3.跟进审计或自评项目改进方案并衡量剩余风险,编制和汇报跟进报告; 4.评估内部控制系统有效性,为管理层提供管理优化建议,推动管理层改进并落实相关管理规范。 岗位要求 1.3-5年大中型企业审计、内控或相关工作经验; 2.对企业内部审计、风险管理、流程控制等方面理论和知识有实践性的深刻理解和认识; 3.有强烈的求知欲望和对新事物的探索精神,善于数据分析、逻辑推理及挖掘深层问题; 4.具备优秀的项目管理、沟通、合作及表达能力(书面及口头), 最好能具备英语汇报能力; 有以下经验和技能者优先考虑: 1) 拥有互联网公司相关业务的审计或风险管理、风险咨询经验,熟悉广告方向优先,包括不限于游戏、广告、云、影视、内容、资源管理、电竞、金融、市场推广、采购等; 2) 有较好的数据研究基础,具有很好的数据分析习惯及能力; 3) 熟悉互联网或广告行业法律法规、税务、财务各方面监管要求; 4) 有CIA、CISA资格优先。
岗位职责:1. 按照年度审计计划开展公司各类审计工作;2. 完成审计报告的拟稿;3. 做好审计资料的整理归档;4. 组织实施公司内部审计工作;5. 完成公司领导交办的其他工作;任职要求:1. 财务、会计、审计等经济类相关专业;2. 熟悉国家相关财经法规,熟悉财务工作流程;3. 熟悉公司财务核算、财务管理业务以及餐饮企业连锁门店业务管控流程;4. 精通财务及业务分析;5. 沟通能力强,合作意识强,务实肯干,有较强的事业心和责任感。 职能类别:审计经理/主管
岗位职责: 1.根据被分配的具体审计任务,编制详细审计计划,确定审计步骤和审计程序; 2.独立执行具体审计任务,编制审计工作底稿和记录单; 3.总结并提交该审计任务项下的初步审计结果,包括审计结论、审计发现、风险和影响、原因分析、审计建议以及被审计机构有关人员的反馈意见; 4.编制审计报告和审计项目执行情况报告,并将相关信息录入审计管理信息系统; 5.参与非现场审计体系完善、审计信息系统开发、建模、数据分析,实施非现场审计、监测、课题研究开发等。 6.完成交办的其他工作任务。 任职资格: 1.具有良好综合素质,认同公司的价值观和文化理念,且符合岗位要求的教育背景、专业能力等资格条件。 2.年龄在35周岁及以下(条件特别优秀者可适当放宽)。 3.全日制大学本科及以上学历,审计、会计、保险、财管、金融、精算、信息技术、数据分析、风险管理、中文等相关专业毕业。 4.具备良好的分析能力、组织能力、沟通协调能力和文字表达能力。 5.能适应经常出差。 6.具有3年及以上审计相关工作经验(如财务、审计、保险行业或相关金融行业工作经验);信息技术类人员应具有3年及以上信息技术相关工作经验(需具备助理工程师以上技术资质)。 7.具备中高级审计师、金融分析师、国际内部审计师、中高级会计师、注册会计师等职业资质者予以优先考虑,有审计、金融、保险行业从事与信息技术相关工作者予以优先考虑。
工作职责 1、参与或作为项目组长带领团队开展审计项目,主导或协助项目组长负责事业部、能力中心、职能部门等业务单元审计项目,撰写审计通知,制定项目实施计划,协调资源;开展现场审计,把握项目重点和进度,与被审单位相关人员有效沟通,解决项目执行过程中的问题;向事业部及平台组负责人和部门负责人汇报审计发现,撰写审计报告,提出切实有效的整改意见。协助改善公司内控体系,有效降低经营风险; 2、制定整改跟踪计划,与被审单位相关责任人沟通整改计划,落实整改措施,并定期跟踪整改进度向相关领导汇报。及时收集和整理审计项目相关的计划、证据、报告等资料,按照要求完成项目档案的装订和归档; 3、对审计项目经验进行总结和分享,针对事业部及平台组业务特点,关注和提炼下属单位审计重点领域,研究和探索先进适用的审计方法、审计程序,协助部门领导完善内部审计体系,参与制定中长期工作规划; 4、根据部门负责人安排,协助和配合其他组完成审计或专项调查项目。 任职要求 1、本科或以上;取得CIA、ACCA专业资格证书或具有审计师可优先考虑; 2、3年以上审计工作经验,至少2年内审经验; 3、了解采购、生产、供应链、研发、销售、互联网相关业务的一般业务流程,并熟练掌握其中一种或多种业务流程及关键风险点,智能制造行业知名公司背景优先考虑; 4、有独立带领项目团队经验优先考虑; 5、熟练掌握内部审计理论知识,熟练运用内部审计标准、程序和技术;熟悉相关法律法规;掌握一定的信息技术,熟练运用SAP、金蝶等多种信息管理软件;熟练操作计算机办公软件;对内部运作体系有良好的了解;具有良好的经营管理知识,能快速理解新的业务模式并准确识别和评估相关风险; 6、具备良好的口头和文字表达能力,较敏锐的分析判断能力,抗压力强,具有良好的学习力和执行力,富有团队精神和积极负责进取的工作态度,具备良好的组织协调能力; 7、良好的数据分析能力; 8、接受国内(主要为广东省内)经常性出差。
1、 通过日常审计,发现和分析业务异常情况或不适用情况,或由集团领导授权开展专项审计。通过报告形式分析问题及提出整改建议及长效措施;
2、 制订公司内部审计制度,经批准后组织实施并监督执行,以及组织公司内部控制制度的建立健全和有效性进行审计并对执行状况进行监察;
3、 组织对公司总部及下属单位的财务、存货、收支计划、投资和费用预算、信贷计划的执行以及经济效益进行审计监察;
4、 组织对公司总部及下属单位的下属单位的财会报表和经济核算报表的合法性和真实有效性进行审计;
5、 组织审计监察公司采购、行销作业等方面的管理控制的合理性和有效性;
6、 负责对重要或大额经济合同、协议进行审计并对合同履行情况进行监察;
7、 负责重要或大额财产购置、报损、报废的审计;
8、完成上级领导交办的其他工作任务。
任职资格
1、专科以上学历
2、五年以上财务或(内部!)审计经验,具备良好的审计、财务、管理、法律等知识背景;
3、熟悉财税法规,审计程序和公司财务管理流程;
4、有较强的组织沟通协调能力、责任心,良好的职业道德和团队协作精神;
5、有独立负责具体审计项目经验。
岗位职责: 1、负责复核报告、把控审计项目质量风险; 2、负责向审计部门提供专业技术支持; 3、必要时进行审计项目现场指导。 任职条件: 1、会计、审计、财务管理等相关专业,通过注册会计师考试2门以上者优先考虑; 2、具有2年以上会计师事务所相关工作经验; 3、具有较强的文字表达能力; 4、熟练运用计算机及办公软件; 5、沟通协调能力佳、团队协作能力强,有高度的事业心和责任感; 6、具有良好的心理素质,抗压能力强。
岗位职责:负责创新院内部控制、风险管理、审计、纪检监察等相关事宜以及领导交办的其他任务任职要求:1、硕士学历以上,具备会计、审计、内控、风险管理等相关基础知识;2、有责任心,有主动性,有创造性;3、能够识别业务风险、发现内控问题并提出风控建议4、有咨询公司或会计师事务所经验优先。 职能类别:审计专员/助理
1、主要是负责项目稽核工作,账务处理核查、系统数据核查、系统设置复查、打折系统核对、打折数据复查等的日常检查工作;2、单据审核、周报以及报表编制工作任职要求:1、大专以上学历,财务管理、会计、审计等相关专业;2、三年以上财务工作经验,有物业行业财务工作经验优先;3、有初级会计资格证;4、良好的沟通表达能力,抗压力、自主性强,具备较强的执行力及责任感。周末双休 职能类别:审计经理/主管 关键字:稽核审计财务内审会计
免费求职
企业直招 不收取任何费用专业招聘
专人服务 入职速度快50%优质服务
24小时客服响应 快速解答今日招聘网是由滨兴科技运营的人才网,未经今日招聘网同意,不得转载本网站之所有招工招聘信息及作品
浙公网安备 33010802002895号 人力资源服务许可证 330108000033号 增值电信经营许可证 浙B2-20080178-14 出版物经营许可证 新出发滨字第0235号 浙B2-20080178-14
互联网违法和不良信息举报中心:0571-87774297 donemi@163.com