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岗位职责:
1、负责对集团各中心及相应业务板块进行经营性分析、费用管控与风险评估;
2、负责集团线上2B
岗位职责: 1、对公司重大工程、机电安装类项目、合规、经营性费用、工程、供应商合作等开展审计工作,并出具专业的审计报告; 2、针对结果与业务部门沟通并提出审计建议,推动建议的最终落地和结果闭环; 3、敏锐的发现审计过程中的风险点,推动业务部门进行关闭。 岗位要求: 1、本科以上学历,审计、法律、侦查、会计专业、懂SAP优先; 2、3年以上审计、财务、内控工作经验;。 3、有工程类、机电安装行业经验优先; 4、工作细致、有高度的责任感和团队合作精神。
岗位职责:
1、对公司的财务收支及经济活动或经营管理进行审查和评价;
2、对公司业务制度流程执行情况进行评估、审核、测试;
3、通过审查和评价公司各部门经营及内部控制的适当性、合法性、有效性、风险性、促进组织目标的实现;
4、对各公司各部门的业务和经济效益进行监督;
5、编写审计报告并进行审计结果沟通,审后整改情况跟踪;
6、参与其他审计监督,完成领导安排的其他工作;
7、指导和监督审计专员的工作,对审计专员的工作质量负责。
任职要求:
1、审计、会计专业统招本科及以上学历;
2、2年以上同岗位工作经验;
3、诚实稳重,保密性强。
岗位职责:
1、负责对集团各中心及相应业务板块进行经营性分析、费用管控与风险评估;
2、负责集团线上2B
岗位职责:
1、负责对集团各中心及相应业务板块进行经营性分析、费用管控与风险评估;
2、负责集团线上2B
工作职责: 1、协助审计经理完善内部审计制度、制定审计工作计划。2、参与开展各类常规审计及专项审计。3、审计经营数据,协助评价集团及下属单位的绩效。岗位要求:1、本科及以上学历,会计、审计、财务相关专业;2、3年以上会计师事务所审计经验,或公司内审经验、熟悉现行的会计准则和审计准则、以及财务、税收政策等;3、有中级会计职称、高级会计职称或CPA者优先;4、责任感强,细致认真,有良好的沟通能力、书面表达能力、学习与适应能力;5、对审计工作领域感兴趣,愿意长期发展。 职能类别:审计经理/主管
岗位职责: 内控及合规方向审计: 1、独立开展内部控制专项审计,如:销售与收款循环内部控制,采购与付款循环内部控制,生产与存货管理内部等重要内控循环常规审计; 2、按新上市公司规范运作指引要求开展定期检查事项:公司大额资金往来检查、以及控股股东、董监高及关联人员资金往来情况检查,募集资金及关联交易等定期检查事项; 3、子分公司定期合规运营检查; 4、负责印章的保管、清点、上缴等工作; 定期对印章的使用情况进行统计,及时向相关部门汇报并提出改进建议; 5、协助相关部门做好印章使用的审批工作; 任职要求: 1、具备财务会计、审计、法律和必要的经营管理等专业知识;本科以上学历,党员优先 2、能独立完成审计项目并编制审计底稿、审计报告; 3、有良好的职业道德和高度的工作责任心,并以应有的职业谨慎态度执行内部审计业务; 4、原则性强,具备良好的组织协调能力、沟通能力、判断能力。
岗位职责:
1.负责对企业各类经济活动、风险管理情况开展各类专项审计、管理审计和审计调查(包含但不限于:销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等方面的审计);
2.建立并完善公司内部审计体系,编制年度内审工作计划,制定内审方案,报董事会批准后开展内部审计工作;
3.完善公司内部控制体系,督导各分子公司执行内部控制体系制度,并负责监督、检查公司、子公司内部控制体系执行情况;
4.组织并实施工程项目过程审计、结算审计、专项审计等工作,保证审计工作的进度和质量,并对审计过程中发现的问题提出解决方案;
5.独立编制审计工作底稿及审计工作报告,对审计发现重大管理问题定期向管理层汇报;
6.协助完成其它专项审计及领导交办工作。
任职资格:
1.全日制本科及以上学历,审计、财务类专业背景;
2.三年以上大型企业/集团企业风控、内控、审计经验,有组织跨职能及跨企业层级联合实施风控项目的经验,有知名审计律所经历优先;
3.有独立编写业务管理制度及审计报告的经验;
4.熟练使用办公软件,熟悉大数据分析或精通PowerPoint者优先;
5.有注册会计师(CPA)、注册内部审计师(CIA)者优先;
6.良好的沟通协调能力、分析判断能力;学习能力强,严谨细致。
岗位职责: 1.每月按照审计范围、审计目的、审计项目进行审计; 2.每月按照审计工作计划完成审计工作任务,检查被审计单位制度的执行情况; 3.对审计项目进行抽样检查,制作审计工作底稿,整理审计发现的问题,及审计证明材料,及时与相关部门沟通并要求改善,定期向上级报告审计进度及异常情况; 4.全厂薪资核算审查,计件奖金审查; 5.完成上级安排的其他审计事项。 任职要求: 1.大专以上学历并需持 初级审计师证 2.熟练操作办公软件 3.需要2年以上审计工作经验
岗位职责: 1、对公司重大工程、机电安装类项目、合规、经营性费用、工程、供应商合作等开展审计工作,并出具专业的审计报告; 2、针对结果与业务部门沟通并提出审计建议,推动建议的最终落地和结果闭环; 3、敏锐的发现审计过程中的风险点,推动业务部门进行关闭。 岗位要求: 1、本科以上学历,审计、法律、侦查、会计专业、懂SAP优先; 2、3年以上审计、财务、内控工作经验;。 3、有工程类、机电安装行业经验优先; 4、工作细致、有高度的责任感和团队合作精神。
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1. 男女不限;
2. 大专及以上学历,有销售经验及领导能力优先;
3. 普通话流利,能服从管理,有强烈责任心、进取心及团队合作精神;
4.善于交流并有较快的应变能力,能承受一定工作压力,敢于挑战高薪;
5、有客户开拓经验,电话营销、市场促销、广告等工作活动经验者优先,无经验可提供免费培训
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