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一、岗位职责:1、制定公司年度审计工作计划,根据审计计划,开展各类审计项目;2、按照国家有关法律法规、审计法规等起草公司相关审计制度;3、建立与完善公司各系统的内部控制制度与流程,梳理风险清单,建立风险体系,以确保符合内外部对于内部控制的管理需求;4、监督和落实各部门、各分子公司内控制度执行的有效性; 5、进行公司内部控制自我评价工作,跟踪并督促内控整改落实工作,协助出具内控自我评价报告;6、编制并整理审计工作底稿,独立完成审计报告、管理建议书的编写;7、对接外部审计机构和集团审计部门对公司的审计工作;8、对公司投资、工程建设项目、项目招投标等重大经济活动进行审计监督;9、完成上级领导交办的其他工作任务。二、任职要求:1、本科及以上学历,财务、会计、审计等相关专业2、具有中级审计师职称以上,优先考虑3、5年以上审计经验4、正直、原则性强,具有组织领导、综合协调、敏锐洞察及预见能力三、福利待遇:1、【优厚的福利保障】:年终绩效奖励、、免费自助午餐、免费下午茶、免费地下停车场、个人专属午休床、五险一金、年度体检、节日补贴、五天八小时、法定节假日2、【公正的晋升体制】:公司拥有良好的晋升机制和人性化的管理;从行政管理、业务、技术、项目管理四大职业发展路线为员工定制职业发展计划,对表现优秀的员工,公司将予以晋升,或调动至其他感兴趣的岗位;3、【完善的培训支持】:针对不同阶段,不同职级,公司提供一整套完善的培训,对员工进行有针对性的培养。4、【舒适的办公环境】:地铁上盖,高端写字楼,舒适便利。 职能类别:审计经理/主管 关键字:合规内控审计
职责描述: 熟练运用审计技术进行调查取证,获取充分的审计证据,出具审计报告和审计意见。 任职要求: 1、审计、财务、法律、通讯、信息、管理等相关专业专科以上学历,审计(或会计等)职称者优先; 2、熟悉集团公司的内控规范,能检测、评价内部控制设计和运行的缺陷; 3、有2年以上大型企业审计、财务工作经验或事务所从业经验; 4、责任心事业心强,踏实勤奋,能承受较大的工作压力,具有良好的组织协调能力,善于学习。
1、协助审计法务经理或独立开展备类专项审计、调查及督促落实整改工作;2、参与各类法务工作,各类商务谈判,厂家研等工作,参与其他日常工作;3、财务、审计、管理或法律类专业毕业,文字基础较好;4、工作认真负责,责任心较强团队意识较强,执行力好; 职能类别:审计专员/助理 关键字:管理财务审计法律法务调查审计法务商务谈判
岗位职责1、协助审计经理拟订公司具体审计实施细则; 2、协助审计经理制定年度审计项目计划书; 3、独立开展具体项目的审计工作,对审计过程中发现的问题及时向上级汇报并提出审计建议或意见; 4、负责编写审计工作计划书、审计工作底稿、审计报告; 5、负责建立审计档案并妥善保管审计资料; 6、完成领导临时交办的其他工作。任职资格1、了解投资、工程施工、建筑建材相关基础知识和业务特点;2、熟悉相关法律法规和政策;3、有较强的文字表达能力;4、熟练使用Office办公软件。 职能类别:审计经理/主管 关键字:房地产施工
1. 负责部门信息安全审计工作,制定审计标准、建立审计计划并实施,优化部门信息安全管理体系;
2. 负责对接外部第三方审计、检查工作,如:等保测评、ISO 27000等;
3. 负责推进已知安全风险的处置闭环;
4. 参与安全事件的日常监控、告警研判、事件调查和应急响应工作。
任职要求:
1. 本科及以上学历,3 年以上(Web)信息安全审计、漏洞运营相关工作经验 ;
2. 具备一定的技术能力,能独立对技术标准的落实进行审计,能够将重复性工作自动化;
3. 良好的跨团队协作能力、推动力、沟通能力、自我驱动力。
一、招录对象财务管理工作满1年及以上的成熟人才。 二、工作地点 广东:广州、深圳、珠海; 三、岗位需求 会计学、财务管理、审计学、金融学、金融工程、税收学等相关专业,大学本科及以上学历 四、职业发展 公司提供双向职业发展通道:行政发展通道和专业发展通道,两者可相互打通,形成横向到边、纵向到底、覆盖全员的职业发展通道,且职业发展通道与岗位、职级、薪酬等体系形成无缝对接。 五、培训培养 公司重视人才培养,目前共有各级内训师200余名,并与各大高校、知名培训机构合作开发技术、生产、质量、安全、物资、商务等精品课程430余类。搭建了“砼筑英材”人才培训体系,制定新砼仁-砼动力-砼领军员工全周期培训培养计划,为员工全面发展搭建广阔的平台。 六、薪酬福利 1-具有行业竞争力的薪酬水平 N项保障性的福利待遇N=8 7 6 5 4 3 2 1 X … 8个红包(传统节日、结婚礼、生子礼等) 7项补贴(企龄贴、***贴、寒暑贴、交通补贴、通讯补贴、远征补贴、特殊工种补贴) 6项法定福利(五险一金) 5项补充福利(补充医疗保险、补充商业保险、补充养老(企业年金)、子女医药费报销、子女学费报销) 4项增值福利(免费三餐、免费住宿、免费工装、免费体检) 3项工会福利(生日礼品、送温暖、送清凉) 1个平台-央企背景,行业龙头 X项带薪休假(年休假、婚假、产假、护理假……) 全年所有假日活动,多到数不过来。 七、应聘流程 1.招聘流程 网上申请-网上测评-简历评估-初面-复面-签约 八、联系方式 贵州区域总部地址:广州市番禺区韦海路220号万科会博商业中心A6栋 联系人:蔡经理 职能类别:财务专员
1. 在主管领导工作指引下,对所属子公司日常经营活动、现场管理、员工管理、安全管理、违法乱纪等行为进行监察,发现问题拟定监察建议报审计主管;
2. 对所属子公司规章制度执行情况进行监察,督促其完善内部管理体系。
3. 协助主管领导受理相关人员的控告、申诉、检举工作,并对控告、申诉、检举事项及人员进行保密;
4. 通过自身的摸排发现贪腐案件、违反公司规章制度案件;
5. 受主管领导的安排开展调查取证,依据国家法律法规、公司规章制度结合调查事实,拟定监察调查报告/处理决定/意见。
6. 协助领导做好督查的具体事务性工作,包括收集和汇总督查资料、巡检、考核、反馈、建议、整理、归档等情况;
7. 负责对部门日常工作、项目进度进行监督,做好审查考核工作;
负责督查事项的整理、总结、汇报及资料归档工作;
要求:
1) 大专以上学历,公安、法律、工商管理、行政管理、财经、审计等相关专业?;具备内部审计、会计、管理等工作经验;
2) 2年以上监察工作经验;
3) 了解行业发展状况;熟悉相关的法律法规政策,熟悉物业、房地产、营销管理、财务管理、采购管理、项目管理等方面基础知识;
4) 具备良好的沟通协调能力,分析问题能力,职业判断能力及执行能力;
5) 坚持原则、客观公正、实事求是、廉洁奉公、保守秘密
6) 吃苦耐劳,适应高强度工作;
具有团队精神,具备一定沟通协调能力,工作认真、严谨、有责任心?;
工作地点:广大商贸城(白云石井地铁站附近)无法接受该区域请***,
上班时间:9-18点,双休
基本福利:五险一金 包中餐,可提供住宿
岗位职责
1、依据国家相关规定,结合公司实际,参与公司审计管理制度体系建设及实施;
2、按照年度审计计划,参与开展年度效益审计、经济责任审计、重点项目过程审计、工程项目竣工审计等;
3、按照公司年度计划,参与开展内控评价工作;
4、按照公司需求开展专项审计或重大事项的专题审计;
5、针对审计中发现的问题,严格督促整改落实;
任职条件
1、统招本科及以上学历,会计、审计相关专业;
2、具备3年以上企业内部审计、财务、内控或会计师事务所等相关工作经验;年龄在35周岁以下。
3、较强的语言组织和沟通能力,逻辑能力强,工作态度积极,责任心强,能短期出差。
4、具有敏锐的洞察力,善于发现问题、评价与分析;
5、取得注册会计师或相关专业硕士学历者优先。
岗位职责:
1、承接并组织审计小组开展壹品慧生活例行审计、专项审计、举报投诉等进行各类审计工作;
2、根据审计结果督导和推进被审计单位进行审计问题整改,对涉及违法违纪问题进行调查取证,并提出处罚建议,跟进处罚建议落实执行;
3、对接集团审计风控部门组织公司体系内各类风控工作开展及监督,并定期进行各类审计风控工作汇报。
任职条件:
1、审计、法律、燃气、工程、财经类、企管类专业本科以上学历。
2、中级职称以上,有CIA、CPA证书优先。
3、 有5年工作经验,至少3年以上集团型公司审计经验,有独立带队审计、检查的工作经验。
4、熟悉工程/采购/生产/销售等业务流程及关键风险点。
5、为人诚实正直,工作认真严谨,良好的职业道德,保密意识强,有敏锐的分析判断能力及较强的抗压能力。
6、良好的口头表达能力和文字表达能力。
岗位职责:1. 进行制度规划管理,规范集团审计工作;2. 参与制定集团各项审计制度、工作流程和管理办法,参与制定集团审计年度工作计划、专项审计工作计划等;3. 实施年度审计工作计划,履行审计监督职责,协助总部开展违规经营投资责任追究工作;4. 负责在所承担的项目中开展审计信息化应用,协助开展审计信息系统建设;5. 开展审计问题整改核查等,参与协调对接上级单位对所辖区域内的内部审计工作;6. 完成领导交办的其他工作任务。任职要求:1. 大学本科及以上学历,党员优先;2. 财务、会计、经济、金融或相关专业;3. 具备CPA、CIA等职业资格证书,或相关专业模块领域中级专业职称优先;4. 熟练掌握财税和审计相关知识,了解公司法、经济法相关知识,了解医药行业相关业务知识;5. 熟练使用财务软件及审计软件;6. 身体健康,能承受工作压力,适应经常出差。 职能类别:审计经理/主管
职责描述: 1、根据内部审计准则和卡中心的组织目标,按年度分支机构审计计划与组内分工,执行分支机构审计项目和内部调查工作。对于执行审计和调查工作中发现的问题,在上级人员的指导下,提出持续改善建议并监督后续落地执行; 2、按照相关流程的要求,收集、分析、报告卡中心非现场监控平台的相关数据,通过对各项业务风险信息的收集、整理和分析,发现持续改善问题点,提出改善建议并监督后续落地执行; 3、执行卡中心守法守规经营和执业年度培训和宣导计划,在卡中心开展守法守规经营和执业的培训、文化宣传与风险提示; 4、协助审计高级经理/经理,配合各项外部审计和检查工作的迎检,包括但不限于协调各业务单位进行资料的准备、审核和对外提供; 5、结合卡中心内部审计目标和业务发展变化、以及前期分支机构审计效果,提出对分支机构审计方案和审计程序的改善建议。 任职要求: 1、本科及以上学历,管理、财务、信息系统专业优先,在审计专业各方面能够展现出优秀的表现; 2、2年以上信用卡/财务/审计/信息系统方面工作经验,通过CIA/CPA/ACCA优先考虑; 3、具有较强的抗压能力。
岗位职责:
独立承担内部审计工作,包括财务审计、内控审计、经济责任审计、经济效益审计、专项审计等审计项目,具体内容包括但不限于以下:
1、全面深入了解公司各项业务,执行风险评估,确定审计、内控等工作范围;
2、做为项目负责人,计划并实施内部审计项目,包括审计工作方案制定、过程执行和汇报、审计问题反馈确认、独立撰写审计报告、整改问题跟进等;
3、与业务部门各项关键控制执行人密切配合,推进各项审计发现的改进工作实施,确保实际控制执行与内控制度及信息系统的要求一致;
4、协助建立有效的内部控制环境,搭建公司内控框架,推动公司内控政策.指引和流程的具体实施;
5、能够通过数字化方式对审计项目进行数据挖掘和风险识别,提高审计效率和准确性。
任职要求:
1、本科及以上学历,审计、会计、财务专业优先考虑为佳;
2、有2年以上大型企业或集团公司内部审计工作经验,,有独自承担财务审计、经济效益审计、经济责任审计项目的为佳;
3、精通审计、税务法律法规,熟悉行业及企业经营范围、业务流程及会计核算方法;
4、持有CIA证书为佳,具备良好的沟通协调和理解能力,富有高度的责任心和团队合作精神。
岗位职责:
1、建立审计体系,落失审计制度;
2、根据部门制定的.年度计划,针对不同的审计项目编制具体的审计方案;
2、根据审计计划负责内部审计项目的具体实施,负责编制审计项目工作底稿,审计报告;
3、监督集团所属各单位财务管理和各项内部管理制度的执行情况,对财务管理,内部控制,风险管理方面出具管理建议;
4、执行审计后期跟进及监控改善进度,协调拟定、评价、完善公司内控制度,操作流程,提高内部管理水平的控制有效性。
任职要求:
1、财务、审计、经济管理及相关专业大学本科以上学历,中级会计师或注册会计师职称优先; 年龄:30-35岁之间;
2、五年以上财务工作经验或内部审计工作经验或会计师事务所相关工作经验,有集团型企业总部内审经验优先;
3、熟悉财税法规、企业内部审计程序和公司财务管理流程;
4、对集团经营中出现的各类问题具备良好的判断能力,对企业流程与内控管理体系的建立与维护有深入的了解;
5、熟练使用办公软件、较强的写作能力、判断与决策能力、沟通与协调能力、计划与执行能力,较强的职业敏感性,擅于发现问题,解决问题;有较强的学习能力,有较好的逻辑思维能力;
6、认同公司企业文化、为人诚信正直,责任心强,敢于坚持原则,职业操守良好。
岗位职责:
1. 执行审计计划和方案,做好审计项目的原始记录,编制、整理审计工作底稿,参与外查内调,做好取证核实工作;
2. 协助参与各项审计监督工作,包括财务审计、采购审计、经营者任期审计、专项审计等等;
3. 负责撰写审计工作报告及做好各项审计原始资料的积累、整理归档和保管;
4. 协助处理监事会相关工作;
5. 协助做好部门各项内务工作和完成上级布置的任务。
岗位要求:
1. 年龄在30岁以下,本科或以上学历(注册会计师或审计专业毕业),具备初级或以上会计师/审计师职称;
2. 在国企审计、财务部门工作过,有企业内审经验者优先;
3. 具有监事会工作经验或熟悉监事会运作者优先;
4. 能胜任内部审计相关工作,具备良好专业能力和沟通能力,内控风控意识强;
5.廉洁自律,有良好的职业道德操守。
【岗位职责】
1、结合公司发展需要设计内控管理框架、政策,建立和完善流程、方法及工具,构建内控体系;
2、组织开展内控测评、分析并形成内控自评报告,提出改进建议,并持续跟进;
3、负责内部控制自我评估工作的持续优化,建立并更新相关制度/流程及底稿类文件;
4、负责为公司各组织提供内部控制方面的询问与服务,组织相关培训,收集各类基础信息,并做好分类、归档工作;
5、上级领导或上级部门交办的其他工作任务。
【任职要求】
1、本科及以上学历,有事务所经验,至少5年财务、内控工作经验,四大优先;
2、熟悉财务、会计、审计、企业管理等相关专业知识;
3、熟悉审计实务、企业经营管理、项目管理成本分析等相关知识;
4、熟悉内部控制及风险管理相关知识的理解和应用;
5、熟悉公司所处行业的基础知识。
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