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岗位职责: 1、执行公司合规例行审计,按照监管机构审计要求定期对公司重点业务事项进行审计监督评价,编制审计报告; 2、根据审计计划,落实海外市场审计项目,如财务报表审计、费用审计、流程审计等,梳理业务流程,对潜在问题和风险提出优化建议,与业务部门沟通并提出审计建议,推动建议的最终落地和结果闭环; 3、协助公司拟定并完善离任审计标准与体系,负责关键管理人员离任审计项目,出具审计报告; 4、完成上级领导交代的其它工作任务。 岗位要求: 1、本科及以上学历,会计、财务、审计等相关专业; 2、具备2年以上上市公司海外市场审计、风险管理、内部控制等工作经验,独立统筹过具体审计项目,快消、零售等行业的相关经验优先; 3、熟悉使用SAP系统,具有良好的审计、财务、管理、法律等知识背景;熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程; 4、具备良好的自驱力、洞察力、沟通协调能力、团队协作能力、决策能力、报告书写与汇报能力; 5、具备良好的英语读写技能,有出具英文审计报告经验优先; 6、接受海外出差。
职位描述 1、负责写字楼及产业园项目的工程审计; 2、按需驻点审计项目,进行高频、常态化检查; 3、定期编制项目阶段性报告; 4、配合完成工程审计的相关工作。 工作职责: 1、工程审计:能独立完成项目工程审计,包括进度管理、质量管理、按图施工、真材实料、合同履约等方面进行审计,完成审计报告的编制并跟进问题整改闭环; 2、驻场审计:根据工作安排,驻点项目进行进行高频常态化检查,并参与项目工程管控相关工作,参与并抽查质量管理、施工工序管控及隐蔽验收、材料管控、问题整改跟进、设计变更及工程签证的审核、进度款审核、往来函件管理等等工作,并提出合理建议; 3、定期编制项目阶段性报告:对负责的项目定期出具报告,包括项目进度、质量、合规等方面内容; 4、结算审计:完成项目工程合同的结算审计及复盘; 5、协助开展成本审计相关工作。 任职要求: 1、5年机电工程或审计经验,3年项目现场管理经验,有过完整项目经历; 2、本科学历、安装或机电工程相关专业; 3、为人正直、有责任感、具备较强的管理和执行力、沟通及协调能力; 4、有中建系列单位管控经验,有反索赔意识; 5、有超高层写字楼经验及建造师证书优先、懂成本管控及预结算优先。
岗位职责:
1、负责信息安全审计制度、流程的编写和优化;
2、负责信息安全审计管理,包括信息安全风险合规管理、考核管理等;
3、负责实施信息安全审计,包括信息系统安全审计、数据安全审计、第三方安全审计等,编写审计报告和跟踪审计结果,推动信息安全审计工作实施落地;
任职要求:
1、熟悉ISO27001、等级保护2.0、数据安全、个人隐私保护等安全管理和保护体系要求;
2、熟悉信息安全审计的实施方法与操作步骤,能独立开展信息安全审计工作;
3、具备较好的信息安全技术能力、风险管理知识,了解信息安全知识前沿;
4、善于沟通和团队协作,有高度的责任心和敬业精神;
5、两年以上信息安全审计工作经验,具备CISSP、CISA等相关资质者优先。
专业要求:会计学 1、年满十八周岁,具有独立行为能力和劳动能力的自然人; 2、属于国家招生计划范围内的,普通高等院校2015年应届毕业生,全日制大学专科及以上学历,或国家教育主管部门承认的国(境)外相关院校毕业生,具体条件如下: (1)国内高校应届毕业生。应能够在2015年7月底之前从所在学校毕业,并获得报到证、毕业证、学位证书(大专生除外)。 (2)国(境)外院校归国留学生(2014年8月至2015年7月毕业)。应能够在2015年8月底之前从境外院校获得毕业证书,并开始全职工作。同时,应保证在试用期结束前1个月获得国家教育部出具的学历学位认证。3、具有符合国家规定,以及与招聘岗位条件相当的执业资格、所学专业; 4、具有较好的英语听说读写能力,在校期间学习成绩优秀。 5、具有正常履职的身体条件,无传染性疾病、无色盲、无色弱,对于特殊工种,按照国家有关规定办理。 6、遵纪守法、诚实守信,具有良好的个人品质和职业道德,无不良记录。
职责描述: 熟练运用审计技术进行调查取证,获取充分的审计证据,出具审计报告和审计意见。 任职要求: 1、审计、财务、法律、通讯、信息、管理等相关专业本科以上学历,审计(或会计等)中级以上职称; 2、对现代企业管理模式有系统的了解;对企业内部审计、内部控制等具有丰富的实践经理;熟悉集团公司的内控规范,能检测、评价内部控制设计和运行的缺陷; 3、有5年以上大型企业审计、财务工作经验或事务所从业经验,其中1年以上为审计主管或财务经理经验; 4、责任心事业心强,踏实勤奋,能承受较大的工作压力,具有良好的组织协调能力,善于学习。
职责描述: 熟练运用审计技术进行调查取证,获取充分的审计证据,出具审计报告和审计意见。 任职要求: 1、审计、财务、法律、通讯、信息、管理等相关专业专科以上学历,审计(或会计等)职称者优先; 2、熟悉集团公司的内控规范,能检测、评价内部控制设计和运行的缺陷; 3、有2年以上大型企业审计、财务工作经验或事务所从业经验; 4、责任心事业心强,踏实勤奋,能承受较大的工作压力,具有良好的组织协调能力,善于学习。
岗位职责: 1、负责对集团各中心及相应业务板块进行经营性分析、费用管控与风险评估; 2、负责集团线上2B
岗位职责: 1.负责公司或客户的内部审计项目的策划、组织、实施和跟进,完成内部审计计划和任务; 2.对公司或客户的财务、业务、税务、法律、风险、流程、以及内部控制等进行审计或参与事前、事中管理,及时发现问题并提出改善建议;比如:制定审计检查方案、设计检查程序,负责现场检查,审核财务操作程序的合规性,并提出具体的改进措施并监督落实。审查合同、业务方案,对合规风险问题提出专业意见等。 3.按公司或客户需要开展投资项目尽职调查。 4.制定、完善公司或客户的内部控制体系,并不断规范、优化内部控制、风险管理机制及流程制度。发现公司管理方面的漏洞和问题,及时报告并跟进整改。 5.制定完善的内部审计操作手册,提升内部审计效率和质量,保证内部审计工作的正常运转。 6.指导并培训团队成员,持续提升内审和内控专业水平。 岗位要求: 1.大学本科及以上学历,财务、审计、会计、税务等相关专业; 2.5年以上财务、审计、内部控制等相关工作经验,有内控建设、内审经验; 3.掌握企业内部控制标准,熟悉内部控制与管理、财务、审计、税务等方面知识及相关法律法规;有零售、供应链、快消行业等多行业审计经验者优先考虑; 4.具备良好的口头和书面沟通协调能力,逻辑思维能力强,条理性好; 5.具有责任心,严谨细致、具备较强的抗压和抗挑战能力; 6.熟练使用各类办公软件,具备较强的文档编写和报告撰写能力; 7.有执业经验,以及ACCA、CPA、CMA、CIA等职业证书者优先考虑。 8.内审经理要求有独立带队负责项目、有团队管理经验。
岗位职责: 1.每月按照审计范围、审计目的、审计项目进行审计; 2.每月按照审计工作计划完成审计工作任务,检查被审计单位制度的执行情况; 3.对审计项目进行抽样检查,制作审计工作底稿,整理审计发现的问题,及审计证明材料,及时与相关部门沟通并要求改善,定期向上级报告审计进度及异常情况; 4.全厂薪资核算审查,计件奖金审查; 5.完成上级安排的其他审计事项。 任职要求: 1.大专以上学历并需持 初级审计师证 2.熟练操作办公软件 3.需要2年以上审计工作经验
岗位职责: 1.负责公司或客户的内部审计项目的策划、组织、实施和跟进,完成内部审计计划和任务; 2.对公司或客户的财务、业务、税务、法律、风险、流程、以及内部控制等进行审计或参与事前、事中管理,及时发现问题并提出改善建议;比如:制定审计检查方案、设计检查程序,负责现场检查,审核财务操作程序的合规性,并提出具体的改进措施并监督落实。审查合同、业务方案,对合规风险问题提出专业意见等。 3.按公司或客户需要开展投资项目尽职调查。 4.制定、完善公司或客户的内部控制体系,并不断规范、优化内部控制、风险管理机制及流程制度。发现公司管理方面的漏洞和问题,及时报告并跟进整改。 5.制定完善的内部审计操作手册,提升内部审计效率和质量,保证内部审计工作的正常运转。 6.指导并培训团队成员,持续提升内审和内控专业水平。 岗位要求: 1.大学本科及以上学历,财务、审计、会计、税务等相关专业; 2.5年以上财务、审计、内部控制等相关工作经验,有内控建设、内审经验; 3.掌握企业内部控制标准,熟悉内部控制与管理、财务、审计、税务等方面知识及相关法律法规;有零售、供应链、快消行业等多行业审计经验者优先考虑; 4.具备良好的口头和书面沟通协调能力,逻辑思维能力强,条理性好; 5.具有责任心,严谨细致、具备较强的抗压和抗挑战能力; 6.熟练使用各类办公软件,具备较强的文档编写和报告撰写能力; 7.有执业经验,以及ACCA、CPA、CMA、CIA等职业证书者优先考虑。 8.内审经理要求有独立带队负责项目、有团队管理经验。
【岗位职责】
1、结合公司发展需要设计内控管理框架、政策,建立和完善流程、方法及工具,构建内控体系;
2、组织开展内控测评、分析并形成内控自评报告,提出改进建议,并持续跟进;
3、负责内部控制自我评估工作的持续优化,建立并更新相关制度/流程及底稿类文件;
4、负责为公司各组织提供内部控制方面的询问与服务,组织相关培训,收集各类基础信息,并做好分类、归档工作;
5、上级领导或上级部门交办的其他工作任务。
【任职要求】
1、本科及以上学历,有事务所经验,至少5年财务、内控工作经验,四大优先;
2、熟悉财务、会计、审计、企业管理等相关专业知识;
3、熟悉审计实务、企业经营管理、项目管理成本分析等相关知识;
4、熟悉内部控制及风险管理相关知识的理解和应用;
5、熟悉公司所处行业的基础知识。
岗位职责: 1、对公司重大工程、机电安装类项目、合规、经营性费用、工程、供应商合作等开展审计工作,并出具专业的审计报告; 2、针对结果与业务部门沟通并提出审计建议,推动建议的最终落地和结果闭环; 3、敏锐的发现审计过程中的风险点,推动业务部门进行关闭。 岗位要求: 1、本科以上学历,审计、法律、侦查、会计专业、懂SAP优先; 2、3年以上审计、财务、内控工作经验;。 3、有工程类、机电安装行业经验优先; 4、工作细致、有高度的责任感和团队合作精神。
岗位职责: 1、独立处理解决负责的任务,合理编制各类财务报表; 2、准确核算收入费用、工资、税务等,报销费用的审核,凭证的编制和登帐; 3、按时申报各类税款,准备、分析、核对相关税务问题; 4、完成领导交办的其他工作。 任职资格: 1、3年以上企业财务工作经验,有丰富财务处理工作经验,女士优先; 2、熟练应用财务软件和办公软件; 3、初级以上会计职称; 4、会计知识扎实,熟悉税务工作要求和税务申报,实操经验丰富; 5、工作细致,责任心强,良好的沟通能力和承压能力,团队精神较强 联系方式
岗位职责: 1、建立和完善集团内部控制评价体系; 2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划; 3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书; 4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通; 5、督促跟踪审计结论和建议的落实; 6、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及下属公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险; 7、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用; 8、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价; 9、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作; 10. 其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。 任职资格: 1、中专以上学历,会计、审计等相关专业; 2、熟悉内部审计流程与规范、IT企业运作流程、财税法规、审计程序和公司财务管理流程; 3、四年以上相关内部审计工作经验,有大型企业内部审计工作经验者优先; 4、具备注册会计师、审计师、中级会计师及以上资格者优先; 5、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神; 6、正直诚实,工作态度积极,责任心强; 7、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神; 8、积极主动、敬业上进、责任感强 9、良好的语言、文字表达能力,熟练运用Microsoft Office办公软件。 工作时间: 1、8小时制
有丰富的工厂统计管理经验,熟悉仓库管理.
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