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职责描述: 1、完成部门安排的各个项目的审计工作。制定项目审计方案,统筹安排项目组成员工作; 2、领导项目组成员开展具体审计工作。对公司经营管理过程中政策、规章制度的执行情况及工作效率和质量进行监督。 任职要求: 1、有五年以上制造业内部审计经验,熟悉财务系统; 2、取得国家会计、审计等相关专业中级职称(注册会计师优先); 3、接受出差。
职位描述 1、负责写字楼及产业园项目的工程审计; 2、按需驻点审计项目,进行高频、常态化检查; 3、定期编制项目阶段性报告; 4、配合完成工程审计的相关工作。 工作职责: 1、工程审计:能独立完成项目工程审计,包括进度管理、质量管理、按图施工、真材实料、合同履约等方面进行审计,完成审计报告的编制并跟进问题整改闭环; 2、驻场审计:根据工作安排,驻点项目进行进行高频常态化检查,并参与项目工程管控相关工作,参与并抽查质量管理、施工工序管控及隐蔽验收、材料管控、问题整改跟进、设计变更及工程签证的审核、进度款审核、往来函件管理等等工作,并提出合理建议; 3、定期编制项目阶段性报告:对负责的项目定期出具报告,包括项目进度、质量、合规等方面内容; 4、结算审计:完成项目工程合同的结算审计及复盘; 5、协助开展成本审计相关工作。 任职要求: 1、5年机电工程或审计经验,3年项目现场管理经验,有过完整项目经历; 2、本科学历、安装或机电工程相关专业; 3、为人正直、有责任感、具备较强的管理和执行力、沟通及协调能力; 4、有中建系列单位管控经验,有反索赔意识; 5、有超高层写字楼经验及建造师证书优先、懂成本管控及预结算优先。
工作内容:
负责对公司工程项目的合规性、财务报表、内部控制以及风险等方面进行审计工作,以确保公司的经营活动在法律、法规和道德准则的框架内进行。具体职责如下:
- 对公司的工程项目的合规性进行审计,包括项目立项、设计、施工、验收等各个环节,并撰写审计报告。
- 审计公司的财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表等,并撰写审计报告。
- 审阅公司的内部控制制度,并对公司的风险管理机制进行审计。
- 对公司的各类合同进行审计,确保合同的合规性和合法性。
- 针对公司存在的风险问题,提出相应的审计意见和建议,并跟踪审计进展情况。
- 完成其他与工程审计相关的内部或外部项目。
-建立工程项目的专业台账,审核及跟踪分包合同。
-重点审核材料对账单、报销单、勤杂人员工资。
-督促项目修正不合理费用或金额,关注费用的分摊、扣减;推动成本优化。
职位要求:
-具有大型建筑施工企业的合规管理经验,对财务审计有深入了解,有丰富的建材管理、报销经验,工作细致严谨。
- 本科以上学历,金融、会计、审计、法律等相关专业,具备扎实的财务、审计、法律基础理论功底和实践经验。
- 具备较强的分析、沟通、撰写报告的能力,能够熟练运用审计软件,如金蝶、用友等。
- 具备良好的沟通协调能力,能够与公司内部不同部门进行有效沟通、协调。
- 具备较强的责任心,能够承担起工程审计的工作,保证审计工作质量。
- 具备良好的团队协作精神,能够与团队其他成员进行有效协作。
岗位职责: 1、 负责组织实施监察审计任务计划的编制与执行(包含海外业务); 2、 负责检查审计制度、流程建设与完善; 3、 负责组织试试组织内的财务收支、财经法纪;经营管理、经营过程、经营结果、经济效益及正道经营的监察审计;尽职调查、内部控制监察审计、风险管理监察审计;投诉举报受理、调查;违规违纪、舞弊查处、报告;问责追责及处理有关申诉;开展警示教育和廉政建设; 4、 实施监察审计项目工作质量三级管理控制中的二级管控; 5、 负责组织实施监察审计模块内绩效管理、后续教育、业务建设、制度学习、人才培养、廉政建设、经验交流。 任职资格: 1、 35岁以下,本科,审计、财会类专业; 2、 2年以上会计师事务所经验 至少5年以上央企或大型国企审计经验(必备); 3、 有国际注册内部审计师、注册会计师、会计师、审计师证书等资格者优先考虑; 4、 熟练掌握法律法规、监察审计和公司经营管理及规章制度等知识。具有分析判断、调查研究、侦查破案、沟通协调、识别鉴定、口头及文字表达等综合能力。熟练掌握电脑及本单位相关办公、商务软件运用; 5、 偶尔需要出差。
1、主要是负责项目稽核工作,账务处理核查、系统数据核查、系统设置复查、打折系统核对、打折数据复查等的日常检查工作;2、单据审核、周报以及报表编制工作任职要求:1、大专以上学历,财务管理、会计、审计等相关专业;2、三年以上财务工作经验,有物业行业财务工作经验优先;3、有初级会计资格证;4、良好的沟通表达能力,抗压力、自主性强,具备较强的执行力及责任感。周末双休 职能类别:审计经理/主管 关键字:稽核审计财务内审会计
岗位职责:
1、进行内部审计:进行内部审计工作,包括制定审计计划、执行审计程序、收集和分析相关数据、评估风险和控制效果等,确保组织的运营活动符合法律法规和内部政策要求。
2、发现和评估风险:识别和评估组织内部存在的风险,包括财务风险、操作风险、合规风险等,提出相应的风险管理建议,并跟踪风险整改情况。
3、检查和评估内部控制:评估和检查组织的内部控制体系,包括流程、政策、程序、制度等,确保其有效性和合规性。发现潜在的控制缺陷和问题,并提出改进建议。
4、编写审计报告:根据审计工作的结果,编写详细的审计报告,总结审计发现和建议,并提供合理的改进建议和措施,向管理层提供决策依据。
5、跟踪审计整改:跟踪和检查审计报告中提出的改进建议的整改情况,确保问题得到解决并提供适当的监督。
岗位要求:
1、具备相关背景知识和专业认证:本科及以上学历,具备会计、财务、审计、风险管理等相关专业的学习背景和知识储备,并持有相关的专业认证,如注册内部审计师(CIA)等。
2、熟悉审计标准和法规:熟悉国内外的审计准则、法规和规范,了解财务报告准则和内部控制标准。
3、具备审计技能和工具使用能力:熟悉和掌握审计方法和技巧,包括数据分析、风险评估、流程审计等。熟练使用相关的审计工具和软件。
4、准确和细致的工作态度:具备准确、细致和严谨的工作态度,能够全面和深入地评估和审计组织的内部控制和风险。
5、良好的沟通和团队合作能力:具备良好的沟通和表达能力,能与不同层次、不同部门的人员进行有效的沟通和协作,能够与团队成员合作完成任务。
6、独立和保密性:具备独立的判断力和决策能力,能够保持严格的保密性,确保审计工作的客观性和可靠性。
岗位职责: 1.配合外部审计、反洗钱检查及其他内控与风险管理相关外部监督检查工作。 2.审计督促整改。 3.审计信息支持。 4.审计项目日常管理。 任职要求: 1.全日制本科及以上学历,财务、审计类专业。 2.三年以上工作经验,有审计、内控或运营管理相关工作经验。 3.熟练掌握内外部审计工作制度、政策、要求,具备财务、业务管理的专业知识,具有良好的组织统筹能力、协调能力、数据分析能力、风险洞察能力。 4.具有审计资格证书优先,能适应长期出差。 工作地点: 云城区
职责描述: 熟练运用审计技术进行调查取证,获取充分的审计证据,出具审计报告和审计意见。 任职要求: 1、审计、财务、法律、通讯、信息、管理等相关专业本科以上学历,审计(或会计等)中级以上职称; 2、对现代企业管理模式有系统的了解;对企业内部审计、内部控制等具有丰富的实践经理;熟悉集团公司的内控规范,能检测、评价内部控制设计和运行的缺陷; 3、有5年以上大型企业审计、财务工作经验或事务所从业经验,其中1年以上为审计主管或财务经理经验; 4、责任心事业心强,踏实勤奋,能承受较大的工作压力,具有良好的组织协调能力,善于学习。 5、英语要求书面及口语工作交流能力熟练。
职责描述: 1、根据内部审计准则和卡中心的组织目标,按年度分支机构审计计划与组内分工,执行分支机构审计项目和内部调查工作。对于执行审计和调查工作中发现的问题,在上级人员的指导下,提出持续改善建议并监督后续落地执行; 2、按照相关流程的要求,收集、分析、报告卡中心非现场监控平台的相关数据,通过对各项业务风险信息的收集、整理和分析,发现持续改善问题点,提出改善建议并监督后续落地执行; 3、执行卡中心守法守规经营和执业年度培训和宣导计划,在卡中心开展守法守规经营和执业的培训、文化宣传与风险提示; 4、协助审计高级经理/经理,配合各项外部审计和检查工作的迎检,包括但不限于协调各业务单位进行资料的准备、审核和对外提供; 5、结合卡中心内部审计目标和业务发展变化、以及前期分支机构审计效果,提出对分支机构审计方案和审计程序的改善建议。 任职要求: 1、本科及以上学历,管理、财务、信息系统专业优先,在审计专业各方面能够展现出优秀的表现; 2、2年以上信用卡/财务/审计/信息系统方面工作经验,通过CIA/CPA/ACCA优先考虑; 3、具有较强的抗压能力。
职责描述: 1、根据审计项目计划及实施方案开展审计工作; 2、了解公司各板块业务,有效识别各类风险,协助建立并完善内控体系; 3、组织实施财务审计、内控审计,离任审计,专项审计项目工作; 4、能独立完成重大审计项目,编制审计报告、审计问题清单及内控缺陷清单; 5、督促超时未完成的审计发现问题与内控缺陷整改工作,并为整改单位提供咨询意见,协调多部门推动整改方案。 任职要求: 1、教育水平:本科及以上学历 ; 2、专业要求:审计、会计、财务管理相关专业,具有CPA、中级审计师等相关财务证书优先; 3、从业经验:8年以上行业相关工作经验; 4、专业技能:熟悉内部审计、内部控制理论以及风险管理知识;熟悉企业管理、会计核算知识、外部监管机构要求及相关法律法规,认可公司企业文化; 5、通用技能:认真细致,洞察力强,能很好的发现问题并提出合理的解决方案良好的沟通和文字表达能力; 6、个性特质:忠诚企业,强烈的事业心,高度责任感,积极主动,团队合作精神。
岗位职责: 1、负责投融双条线尽职调查工作,执行公司资本运营工作部署; 2、负责IR相关的数据编制披露,及合并报表深度分析,按适用程序和规则对外提供准确的会计信息,满足外部信息使用者需要; 3、对接、协调公司内部各部门及券商、会计师、律师、资产评估等中介机构; 4、负责董事会和法人治理相关会议的组织工作,完成相关记录、决议等文件的起草、发布和保密工作; 5、完成上级交办的其他工作。 任职要求: 1、5年以上工作经验,具备中大型会计师事务所审计、尽职调查、咨询等岗位工作经验,熟练掌握企业集团层面的会计准则的应用,有国际四大和本土八大经验者优先,有物流行业工作经验者优先; 2、本科及以上学历,专业不限; 3、工作严谨细致,执行落地能力强; 4、具备良好的数据分析、文字文本处理制作能力、沟通能力、抗压能力、计划管理能力等。
岗位职责: 1.使用大数据分析技术对公司各事业群业务开展审计,设计审计模型,识别与评估业务风险,确认业务管控情况,沟通审计发现; 2.对公司各类系统的开发、测试、运维、权限管控、BCP等方面开展ITAC、ITGC审计评估,发现系统控制弱点并推动优化。 岗位要求: 1.3年以上IT工作经验,有互联网从业经验优先,有信息安全与审计经验者优先; 2.熟练掌握sql语言,具备使用sql进行数据提取和分析的能力; 3.熟悉ITAC、ITGC相关控制,如系统输入、处理、输出的控制,系统逻辑控制等,或熟悉互联网应用安全、WEB漏洞评估、渗透性测试、CGI安全、SNS安全等知识; 4.具备良好的合作沟通、书面和语言表达能力,学习求知欲望强,勇于探索新领域,对不同类型互联网业务具有浓厚的兴趣; 5.有以下经验和技能者优先考虑: 1) 拥有互联网公司相关业务(包括不限于游戏、广告、云、影视、内容、资源管理、电竞、金融、市场推广、采购等)的企业信息安全与审计经验, 2) 具有IT或数据分析专业能力,并对企业风险管理或内部控制有一定的理解和兴趣, 3) 熟悉Windows和Linux操作、命令配置,Shell编程,熟悉Mysql、 Oracle、Apache等知识,或具有审计专业能力,且愿意积极学习上述知识, 4) 有较好ppt呈现能力, 5) 持有CISA、CIA、CISSP、PMP等,或通过国内中级及以上职称认证。
岗位职责: 1、组织编制年度审计工作计划,制定审计项目计划、审计重点、审计方案; 2、组织参与对公司内部的项目经营质量审计、项目收入、成本审计、风险管理审计及专项审计工作,包括编制审计方案并组织实施,撰写审计报告并复核审理,撰写审计通报、审计通讯,复核、整理、上报相关审计项目档案等; 3、负责审计发现问题的整改跟踪,协调公司相关部门及责任人,指导、监督内审及外审问题整改并进行考核,完成整改问题的闭环处理; 4、执行公司层面、各板块、各业务流程内控风险的识别、评估、应对和监控; 5、负责将审计项目的所有资料按档案管理的有关规定整理归档。 任职要求: 1、审计、会计、财务或相关专业本科以上学历,3年以上制造业审计工作经验; 2、具备CPA具备CPA/CIA/审计师/会计师等相关资质证书优先; 3、掌握审计相关的专业知识,熟悉审计的相关流程和方法,具有良好的沟通协调能力、分析能力和学习能力; 4、具备较强的文档编写能力和文字整理能力,较强的沟通及协调能力。 20年清洁采暖知名品牌-纽恩泰为您提供: 1、包三餐工作餐,饭堂另设自助及小炒供多样选择 2、包住宿,另有家庭式公寓提供 3、试用期参缴五险一金 4、高业绩、高提成、高收入 5、拟上市公司,股权激励 6、入户广州,子女入学 7、家基金,公司内部设立爱心基金 8、奖项种类繁多,全勤奖、工龄奖、年终奖,节假日福利 9、纽恩泰新能源学院-完善的培训培养机制平台
职责描述: 1、根据审计项目计划及实施方案开展审计工作; 2、了解公司各板块业务,有效识别各类风险,协助建立并完善内控体系; 3、组织实施财务审计、内控审计,离任审计,专项审计项目工作; 4、能独立完成重大审计项目,编制审计报告、审计问题清单及内控缺陷清单; 5、督促超时未完成的审计发现问题与内控缺陷整改工作,并为整改单位提供咨询意见,协调多部门推动整改方案。 任职要求: 1、教育水平:本科及以上学历 ; 2、专业要求:审计、会计、财务管理相关专业,具有CPA、中级审计师等相关财务证书优先; 4、从业经验:10年以上行业相关工作经验; 5、专业技能:熟悉内部审计、内部控制理论以及风险管理知识;熟悉企业管理、会计核算知识、外部监管机构要求及相关法律法规,认可公司企业文化; 6、通用技能:认真细致,洞察力强,能很好的发现问题并提出合理的解决方案良好的沟通和文字表达能力; 7、个性特质:忠诚企业,强烈的事业心,高度责任感,积极主动,团队合作精神。
职责描述: 1、根据内部审计准则和卡中心的组织目标,按年度分支机构审计计划与组内分工,执行分支机构审计项目和内部调查工作。对于执行审计和调查工作中发现的问题,在上级人员的指导下,提出持续改善建议并监督后续落地执行; 2、按照相关流程的要求,收集、分析、报告卡中心非现场监控平台的相关数据,通过对各项业务风险信息的收集、整理和分析,发现持续改善问题点,提出改善建议并监督后续落地执行; 3、执行卡中心守法守规经营和执业年度培训和宣导计划,在卡中心开展守法守规经营和执业的培训、文化宣传与风险提示; 4、协助审计高级经理/经理,配合各项外部审计和检查工作的迎检,包括但不限于协调各业务单位进行资料的准备、审核和对外提供; 5、结合卡中心内部审计目标和业务发展变化、以及前期分支机构审计效果,提出对分支机构审计方案和审计程序的改善建议。 任职要求: 1、本科及以上学历,管理、财务、信息系统专业优先,在审计专业各方面能够展现出优秀的表现; 2、2年以上信用卡/财务/审计/信息系统方面工作经验,通过CIA/CPA/ACCA优先考虑; 3、具有较强的抗压能力。
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