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岗位职责: 1、协助部门负责人制定和修订内部审计管理制度、工作流程; 2、根据年度审计计划,开展集团及各分公司全面审计工作,对业务流程合规进行审核,及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见,出具内部审计报告; 3、跟踪监控公司财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议; 4、配合其他部门做好协助业务工作,包括但不限于集团内部控制检查、公司年度报告复核等; 5、熟悉审计流程和报告撰写要求,及时跟进解决审计中出现的各类问题; 6、对业务工作提出合规建议,实施流程监督; 7、上级交代的其他工作。 任职资格: 1、财务、会计专业本科以上学历,中级会计师以上职称或注册会计师执业资格,年龄40岁以下; 2、精通国家税法、会计准则、外汇管理规定,熟悉公司法、合同法一般条款; 3、3年以上主管级审计管理经验,5年内不超过3份工作; 4、良好的职业道德和职业操守,忠诚度高,责任心强,阳光、诚信、积极向上; 5、对数字敏感性高,原则性强,能融汇贯通; 6、具备较强抗压能力、统筹管理能力、沟通协调能力、独立解决问题能力、学习能力、执行能力; 7、熟练操作通用财务软件及办公软件,具备相关的项目主持、计划或实施经验优先。
1.评估与识别财产险业务领域风险状况; 2.担任相应等级审计项目的项目经理,选定审计项目实施小组成员,编制审计项目的实施方案,组织实施现场审计并报告审计发现的问题或缺陷,监督和评估审计人员在审计项目中的工作进度和质量; 3.参加审计项目,按照项目分工实施现场审计,收集审计证据,拟写审计工作底稿,分析审计发现问题或缺陷的风险,拟定缺陷等级,审计资料的整理、归档、移交; 4.根据公司政策和有关规定,参加必要的培训和持续教育,不断提高专业胜任能力; 5.完成领导交办的其他工作任务。 任职资格: 1.专业知识:熟悉财产险业务,并熟悉内控、人身险业务、投资、IT和财务五项专业中的一项; 2. 所需能力:具有良好的执行能力、协调推进能力、分析判断能力; 3.工作经验:一般需要5年及以上相关专业工作经验,3年及以上下一级岗位工作经验; 4.学历要求:具有大学本科及以上学历; 5.专业资质:拥有相关的社会和行业认可的中级职称、专业任职资格。
岗位职责: 1.协助部门领导开展工程审计项目的实施工作,包括资料审计和现场踏勘; 2.负责修订完善内部审计管理制度、审计工作标准和工作流程等工作; 3.组织开展常规审计、专项审计项目的实施,并对具体所涉及的审计项目做好审计记录,收集、鉴定、整理审计证据; 4.协助部门领导指导助理进行审计项目资料的归集、统计、分析和归档工作; 5.独立撰写审计文书,审核助理文书; 6.配合完成部门其他相关审计工作。 任职要求: 1.本科或以上学历,财务、会计、审计或相关专业; 2.有地产行业审计工作经验优先; 3.具备良好的审计技能和知识,如审计准则、财务报表分析、成本控制等; 4.具备良好的沟通和团队合作能力,具备较强的分析能力和独立思考能力,能够独立完成审计项目。
一、岗位职责: 1、制定并完善公司内部审计制度与实施细则;制定审计方案,实施公司总部经营质量审计、经济责任审计、流程专项审计等各类审计活动,出具审计报告;提出有效整改建议,落实整改工作闭环管理,并完成审计底稿整理、归档保存工作。 2、协助上级领导处理公司诉讼或仲裁纠纷,(包括但不限于出具法律意见、起诉或应诉等公司法务相关工作。 3、完成领导安排的其他事项。 二、任职要求 1、本科或以上学历,3年以上企业风控及相关法务工作经验; 2、了解企业通用业务流程、通用关键内部控制活动; 3、逻辑思维清晰,有一定的问题分析、文字撰写、沟通汇报能力; 4、具有主动学习能力,能够迅速学习并且使用审计标准及审计工具; 5、具备严密的组织纪律和保密意识,廉洁公正,原则性强; 6、注册会计师、法考A证通过者优先。
岗位职责:
1、审计体系建设与管理,制定并优化审计工作相关制度、流程、指引及模板;
2、组织实施年度审计工作,持续完善整改监督和考核机制;
3、对项目进度、结算审计资料的真实性、合规性等进行审计,提出审计意见;
4、对结算文件的内容、数据真实性、计算逻辑等的正确性进行核查,控制支付风险;
5、收集和整理审计过程证据并分析,提出初步审计结论和建议,起草审计报告;
6、跟进合规监察审计的整改措施实施情况;
7、领导安排的其它事项。
任职要求:
1、大专及以上学历,工程造价、审计、财务等相关专业;
2、5年及以上大型企业工作经验,2年建筑行业、工程领域审计工作经历;
3、熟练掌握运用工程定额及相关软件和熟悉建筑材料设备价格、招标流程、合同管理、预结算;
4、具备注册会计师、建造师、造价师证书优先;
5、具备良好的个人职业操守,实事求是,原则性强。
一、岗位职责: 1、制定并完善公司内部审计制度与实施细则;制定审计方案,实施公司总部经营质量审计、经济责任审计、流程专项审计等各类审计活动,出具审计报告;提出有效整改建议,落实整改工作闭环管理,并完成审计底稿整理、归档保存工作。 2、协助上级领导处理公司诉讼或仲裁纠纷,(包括但不限于出具法律意见、起诉或应诉等公司法务相关工作。 3、完成领导安排的其他事项。 二、任职要求 1、本科或以上学历,3年以上企业风控及相关法务工作经验; 2、了解企业通用业务流程、通用关键内部控制活动; 3、逻辑思维清晰,有一定的问题分析、文字撰写、沟通汇报能力; 4、具有主动学习能力,能够迅速学习并且使用审计标准及审计工具; 5、具备严密的组织纪律和保密意识,廉洁公正,原则性强; 6、注册会计师、法考A证通过者优先。
岗位职责:
1、建立审计体系,落失审计制度;
2、根据部门制定的.年度计划,针对不同的审计项目编制具体的审计方案;
2、根据审计计划负责内部审计项目的具体实施,负责编制审计项目工作底稿,审计报告;
3、监督集团所属各单位财务管理和各项内部管理制度的执行情况,对财务管理,内部控制,风险管理方面出具管理建议;
4、执行审计后期跟进及监控改善进度,协调拟定、评价、完善公司内控制度,操作流程,提高内部管理水平的控制有效性。
任职要求:
1、财务、审计、经济管理及相关专业大学本科以上学历,中级会计师或注册会计师职称优先; 年龄:30-35岁之间;
2、五年以上财务工作经验或内部审计工作经验或会计师事务所相关工作经验,有集团型企业总部内审经验优先;
3、熟悉财税法规、企业内部审计程序和公司财务管理流程;
4、对集团经营中出现的各类问题具备良好的判断能力,对企业流程与内控管理体系的建立与维护有深入的了解;
5、熟练使用办公软件、较强的写作能力、判断与决策能力、沟通与协调能力、计划与执行能力,较强的职业敏感性,擅于发现问题,解决问题;有较强的学习能力,有较好的逻辑思维能力;
6、认同公司企业文化、为人诚信正直,责任心强,敢于坚持原则,职业操守良好。
工作职责:
1.负责统筹审计信息化工作,包括审计在线作业系统搭建,现有系统审计功能模块、表单的设计及嵌入工作。
2.负责基于不同类型、不同专业审计需求,构建数据分析及审计模型,开展信息数据提取、整理、分析工作,为审计项目提供数据支持。
3.负责牵头信息系统审计项目的实施工作。
4.对审计发现问题进行分析,从完善系统功能、调整流程控制、堵塞系统漏洞等角度推动整改。
5.负责统筹内部审计数据统计、分析工作。
任职资格:
1.大学本科及以上学历,数学类、统计类、计算机、信息类等相关专业优先。
2.5年以上房地产公司数据信息工作经验,熟悉房地产主要业务流程,对明源系统及各功能模块深度了解。
3.具有大数据分析、数据挖掘相关经验,或平台公司信息管理经历的优先。
4.精通一种或多种数据数据分析、数据挖掘方法,具备使用Excel、SQL、SPSS/SAS、PYTHON等工具处理和分析较大量级数据的能力。
5.对数据敏感,有较强的逻辑分析能力、沟通表达能力以及文笔基础,较强的团队合作意识。
职责描述: 1、根据内部审计准则和卡中心的组织目标,按年度分支机构审计计划与组内分工,执行分支机构审计项目和内部调查工作。对于执行审计和调查工作中发现的问题,在上级人员的指导下,提出持续改善建议并监督后续落地执行; 2、按照相关流程的要求,收集、分析、报告卡中心非现场监控平台的相关数据,通过对各项业务风险信息的收集、整理和分析,发现持续改善问题点,提出改善建议并监督后续落地执行; 3、执行卡中心守法守规经营和执业年度培训和宣导计划,在卡中心开展守法守规经营和执业的培训、文化宣传与风险提示; 4、协助审计高级经理/经理,配合各项外部审计和检查工作的迎检,包括但不限于协调各业务单位进行资料的准备、审核和对外提供; 5、结合卡中心内部审计目标和业务发展变化、以及前期分支机构审计效果,提出对分支机构审计方案和审计程序的改善建议。 任职要求: 1、本科及以上学历,管理、财务、信息系统专业优先,在审计专业各方面能够展现出优秀的表现; 2、2年以上信用卡/财务/审计/信息系统方面工作经验,通过CIA/CPA/ACCA优先考虑; 3、具有较强的抗压能力。
岗位职责:
1、协助审计经理开展审计项目,必要时要出差;
2、参与内控评价工作,梳理内控流程,维护内控手册;
3、对招投标项目进行过程监督;
4、协助完成数据、资料的统计及对外报送;
5、负责部门日常工作,高效完成部门领导交办的其他工作。
任职资格:
1、大学本科及以上学历,审计专业;
2、熟悉审计流程,有扎实的审计和财务专业知识,熟悉财经法律法规;
3、具备良好的沟通、组织、协调能力,能吃苦耐劳,热爱审计工作。
4、具有初级会计师、初级审计师、CPA、CIA优先。
岗位职责:
1、负责对集团各中心及相应业务板块进行经营性分析、费用管控与风险评估;
2、负责集团线上2B
职责描述: 1.审查和评价公司内部制度的有效性和健全性,并提出审计建议; 2.组织制定审计监察中心的工作计划; 3.对公司的各项经营活动实施审计监督,保证公司经营活动合法有效,也可委托审计事务所对公司经营活动进行审计; 4、对公司中层以上人员及特殊管理岗位人员的任期内经营目标、离任经济责任进行审计; 5.定期检查监督公司的资产管理、国家财经法律法规和财务制度的执行情况; 6.审计活动结束后的审计资料整理汇总、审计意见书撰写及审计项目立卷归档等工作; 7.对公司的重大事故进行审计调查,并提出有效可行的解决方案; 8.对公司具体招投标等项目进行审计监督,相关文件、资料及公司签署的合同予以监督; 9.对公司各部门工作流程进行审计,以查是否符合公司流程; 10.通过实施审计,对公司内部控制和运营流程中存在的风险做评估,出具审计报告,给出改进建议,并跟踪被审计单位的行动计划完成情况; 11.组织项目结算,协助有关部门与合作方进行结算协商谈判; 12.完成公司领导交给的其他工作。 任职要求: 1.财务会计、审计等相关专业研究生以上学历。具有中国注册会计师资格、审计师资格优先; 2.具备5 年以上审计工作经验。四大会计师事务所或专业404审计经验优先; 3.熟悉国家审计相关法规、程序和方法,对内外部控制有较强的平衡能力; 4.丰富的专业技能及极强领导力,具有较强的组织、计划、控制、协调能力; 5.工作认真严谨、具有很强的判断决策能力,执行能力强; 6.为人正直诚实,良好的领导管理能力,沟通及文字表达能力强;能团结队伍,使之具有凝聚力; 7.具有敬业精神和良好的职业道德操守。
岗位职责: 1、执行公司合规例行审计,按照监管机构审计要求定期对公司重点业务事项进行审计监督评价,编制审计报告; 2、根据审计计划,落实海外市场审计项目,如财务报表审计、费用审计、流程审计等,梳理业务流程,对潜在问题和风险提出优化建议,与业务部门沟通并提出审计建议,推动建议的最终落地和结果闭环; 3、协助公司拟定并完善离任审计标准与体系,负责关键管理人员离任审计项目,出具审计报告; 4、完成上级领导交代的其它工作任务。 岗位要求: 1、本科及以上学历,会计、财务、审计等相关专业; 2、具备2年以上上市公司海外市场审计、风险管理、内部控制等工作经验,独立统筹过具体审计项目,快消、零售等行业的相关经验优先; 3、熟悉使用SAP系统,具有良好的审计、财务、管理、法律等知识背景;熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程; 4、具备良好的自驱力、洞察力、沟通协调能力、团队协作能力、决策能力、报告书写与汇报能力; 5、具备良好的英语读写技能,有出具英文审计报告经验优先; 6、接受海外出差。
【岗位职责】 1.开展内部审计工作,出具审计报告和管理建议书,督促被审计部门完成审计整改; 2.完善内部审计相关制度,固化审计方法; 3.根据需要开展拟投资项目尽职调查和所投资公司管理工作。 【任职资格】 1.硕士及以上学历,审计、财务、管理等相关专业; 2.3年以上审计、投资机构风险管理工作经验,具备CIA或CPA资格证书优先; 3.具有缜密的逻辑分析能力和敏锐的洞察力;良好的沟通能力、口头与书面表达能力;具备较强的组织协调能力和项目计划策划与实施能力; 5.能主动适应企业文化、有责任心、积极上进、正直、较强的团队合作精神。
岗位职责: 1.根据被分配的具体审计任务,编制详细审计计划,确定审计步骤和审计程序; 2.独立执行具体审计任务,编制审计工作底稿和记录单; 3.总结并提交该审计任务项下的初步审计结果,包括审计结论、审计发现、风险和影响、原因分析、审计建议以及被审计机构有关人员的反馈意见; 4.编制审计报告和审计项目执行情况报告,并将相关信息录入审计管理信息系统; 5.参与非现场审计体系完善、审计信息系统开发、建模、数据分析,实施非现场审计、监测、课题研究开发等。 6.完成交办的其他工作任务。 任职资格: 1.具有良好综合素质,认同公司的价值观和文化理念,且符合岗位要求的教育背景、专业能力等资格条件。 2.年龄在35周岁及以下(条件特别优秀者可适当放宽)。 3.全日制大学本科及以上学历,审计、会计、保险、财管、金融、精算、信息技术、数据分析、风险管理、中文等相关专业毕业。 4.具备良好的分析能力、组织能力、沟通协调能力和文字表达能力。 5.能适应经常出差。 6.具有3年及以上审计相关工作经验(如财务、审计、保险行业或相关金融行业工作经验);信息技术类人员应具有3年及以上信息技术相关工作经验(需具备助理工程师以上技术资质)。 7.具备中高级审计师、金融分析师、国际内部审计师、中高级会计师、注册会计师等职业资质者予以优先考虑,有审计、金融、保险行业从事与信息技术相关工作者予以优先考虑。
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