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岗位职责 1.协助制定年度审计计划并实施,优化内部审计工作流程; 2.独立或领导团队实施风险导向的内部审计或内部控制自评项目,编制和汇报审计或自评项目报告; 3.跟进审计或自评项目改进方案并衡量剩余风险,编制和汇报跟进报告; 4.评估内部控制系统有效性,为管理层提供管理优化建议,推动管理层改进并落实相关管理规范。 岗位要求 1.3-5年大中型企业审计、内控或相关工作经验; 2.对企业内部审计、风险管理、流程控制等方面理论和知识有实践性的深刻理解和认识; 3.有强烈的求知欲望和对新事物的探索精神,善于数据分析、逻辑推理及挖掘深层问题; 4.具备优秀的项目管理、沟通、合作及表达能力(书面及口头), 最好能具备英语汇报能力; 有以下经验和技能者优先考虑: 1) 拥有互联网公司相关业务的审计或风险管理、风险咨询经验,熟悉广告方向优先,包括不限于游戏、广告、云、影视、内容、资源管理、电竞、金融、市场推广、采购等; 2) 有较好的数据研究基础,具有很好的数据分析习惯及能力; 3) 熟悉互联网或广告行业法律法规、税务、财务各方面监管要求; 4) 有CIA、CISA资格优先。
岗位职责: 1、制定并持续完善风险管理制度、编制风险管理工作手册,加强完善事业部“大风控”管理体系及工作机制,并检查、监督各项制度的贯彻执行; 2、牵头开展事业部审计及风控管理工作,制定事业部年度审计、风控检查工作计划和审计工作流程,指导相关责任部门开展审计业务,并组织相关内部培训工作,编写相关报告,并督促相关单位进行整改落实; 3、根据巡视组、审计署、国资委、集团及置地相关部门要求,统筹对事业部开展风控、监督、合规相关事宜,发现问题制定整改措施,并联合相关部门推动整改落地,降低风险; 4、完成上级安排的其它工作内容。 任职资格: 1、统招本科及以上学历,财务、审计财经类等相关专业,取得CPA、CIA证书及党员优先。 2、从事公司审计、内控等相关岗位4年以上工作经历,长租公寓、商业地产、物业、酒店等行业工作经验优先。 3、熟悉国家财经、税收政策及房地产、内控及风险管理、长租公寓行业相关法律法规及管理流程,熟悉企业会计准则及香港会计准则,熟练掌握相关领域专业知识,具备丰富的实操经验; 4、具备优秀的财务专业能力,职业判断能力,学习能力、逻辑思维能力,有较强的口头和书面表达能力,具备财务、审计信息系统及办公软件的运用能力、团队管理能力。 5、认同华润文化,严格保守公司商业秘密,工作严谨细心、诚信实干、责任心强、执行力强、抗压力好、能接受出差,具备良好的职业道德和计划、组织、协调及沟通能力,能担当。
岗位职责: 1.使用大数据分析技术对公司各事业群业务开展审计,设计审计模型,识别与评估业务风险,确认业务管控情况,沟通审计发现; 2.对公司各类系统的开发、测试、运维、权限管控、BCP等方面开展ITAC、ITGC审计评估,发现系统控制弱点并推动优化。 岗位要求: 1.3年以上IT工作经验,有互联网从业经验优先,有信息安全与审计经验者优先; 2.熟练掌握sql语言,具备使用sql进行数据提取和分析的能力; 3.熟悉ITAC、ITGC相关控制,如系统输入、处理、输出的控制,系统逻辑控制等,或熟悉互联网应用安全、WEB漏洞评估、渗透性测试、CGI安全、SNS安全等知识; 4.具备良好的合作沟通、书面和语言表达能力,学习求知欲望强,勇于探索新领域,对不同类型互联网业务具有浓厚的兴趣; 5.有以下经验和技能者优先考虑: 1) 拥有互联网公司相关业务(包括不限于游戏、广告、云、影视、内容、资源管理、电竞、金融、市场推广、采购等)的企业信息安全与审计经验, 2) 具有IT或数据分析专业能力,并对企业风险管理或内部控制有一定的理解和兴趣, 3) 熟悉Windows和Linux操作、命令配置,Shell编程,熟悉Mysql、 Oracle、Apache等知识,或具有审计专业能力,且愿意积极学习上述知识, 4) 有较好ppt呈现能力, 5) 持有CISA、CIA、CISSP、PMP等,或通过国内中级及以上职称认证。
【岗位职责】 (1)负责对公司金融业务(包括支付、信贷、保险、证券及创新金融业务等)开展审计工作; (2)梳理重要业务流程,识别关键风险点,对于发现问题与业务管理层沟通,并推动问题改进实施; (3)对于创新金融业务,及时识别重要风险,并提供内审支持; (4)为业务提供增值服务,包括组织相关培训分享等。 【岗位要求】 (1)本科及以上学历; (2)具备3年以上工作经验,包括互联网金融行业内审/外审相关工作经验,具有一定的项目管理经验,能独立完成项目,有较好的项目管理能力; (3)具备创新及开拓能力,对于创新金融业务能快速学习、理解业务,并针对性地开展审计相关工作,对于识别的风险及问题,推动业务改进; (4)具有互联网思维和较强的沟通能力,能与业务管理层等进行良好的沟通和关系维护; 具备良好的英文写作、表达、阅读能力。
职责描述: 1、根据内部审计准则和卡中心的组织目标,按年度分支机构审计计划与组内分工,执行分支机构审计项目和内部调查工作。对于执行审计和调查工作中发现的问题,在上级人员的指导下,提出持续改善建议并监督后续落地执行; 2、按照相关流程的要求,收集、分析、报告卡中心非现场监控平台的相关数据,通过对各项业务风险信息的收集、整理和分析,发现持续改善问题点,提出改善建议并监督后续落地执行; 3、执行卡中心守法守规经营和执业年度培训和宣导计划,在卡中心开展守法守规经营和执业的培训、文化宣传与风险提示; 4、协助审计高级经理/经理,配合各项外部审计和检查工作的迎检,包括但不限于协调各业务单位进行资料的准备、审核和对外提供; 5、结合卡中心内部审计目标和业务发展变化、以及前期分支机构审计效果,提出对分支机构审计方案和审计程序的改善建议。 任职要求: 1、本科及以上学历,管理、财务、信息系统专业优先,在审计专业各方面能够展现出优秀的表现; 2、2年以上信用卡/财务/审计/信息系统方面工作经验,通过CIA/CPA/ACCA优先考虑; 3、具有较强的抗压能力。
岗位职责:
1、对公司的财务收支及经济活动或经营管理进行审查和评价;
2、对公司业务制度流程执行情况进行评估、审核、测试;
3、通过审查和评价公司各部门经营及内部控制的适当性、合法性、有效性、风险性、促进组织目标的实现;
4、对各公司各部门的业务和经济效益进行监督;
5、编写审计报告并进行审计结果沟通,审后整改情况跟踪;
6、参与其他审计监督,完成领导安排的其他工作;
7、指导和监督审计专员的工作,对审计专员的工作质量负责。
任职要求:
1、审计、会计专业统招本科及以上学历;
2、2年以上同岗位工作经验;
3、诚实稳重,保密性强。
一、岗位职责: 1、制定并完善公司内部审计制度与实施细则;制定审计方案,实施公司总部经营质量审计、经济责任审计、流程专项审计等各类审计活动,出具审计报告;提出有效整改建议,落实整改工作闭环管理,并完成审计底稿整理、归档保存工作。 2、协助上级领导处理公司诉讼或仲裁纠纷,(包括但不限于出具法律意见、起诉或应诉等公司法务相关工作。 3、完成领导安排的其他事项。 二、任职要求 1、本科或以上学历,3年以上企业风控及相关法务工作经验; 2、了解企业通用业务流程、通用关键内部控制活动; 3、逻辑思维清晰,有一定的问题分析、文字撰写、沟通汇报能力; 4、具有主动学习能力,能够迅速学习并且使用审计标准及审计工具; 5、具备严密的组织纪律和保密意识,廉洁公正,原则性强; 6、注册会计师、法考A证通过者优先。
职位描述 1、负责写字楼及产业园项目的工程审计; 2、按需驻点审计项目,进行高频、常态化检查; 3、定期编制项目阶段性报告; 4、配合完成工程审计的相关工作。 工作职责: 1、工程审计:能独立完成项目工程审计,包括进度管理、质量管理、按图施工、真材实料、合同履约等方面进行审计,完成审计报告的编制并跟进问题整改闭环; 2、驻场审计:根据工作安排,驻点项目进行进行高频常态化检查,并参与项目工程管控相关工作,参与并抽查质量管理、施工工序管控及隐蔽验收、材料管控、问题整改跟进、设计变更及工程签证的审核、进度款审核、往来函件管理等等工作,并提出合理建议; 3、定期编制项目阶段性报告:对负责的项目定期出具报告,包括项目进度、质量、合规等方面内容; 4、结算审计:完成项目工程合同的结算审计及复盘; 5、协助开展成本审计相关工作。 任职要求: 1、5年机电工程或审计经验,3年项目现场管理经验,有过完整项目经历; 2、本科学历、安装或机电工程相关专业; 3、为人正直、有责任感、具备较强的管理和执行力、沟通及协调能力; 4、有中建系列单位管控经验,有反索赔意识; 5、有超高层写字楼经验及建造师证书优先、懂成本管控及预结算优先。
岗位职责:
1、专项审计。根据授权或委托,组织开展对公司内单位、部门或关键人员的经营管理相关事项的审计、调查工作,协调审计问题,负责对《审计报告》及有关问题的审计处理意见进行审核,向公司分管领导汇报审计情况,必要时向公司总经办公会作专题汇报。
2、采购监督。组织团队人员对公司原辅材料、包材、促销物料、工程项目、检测服务、仓储、装卸、运输、咨询等招标采购及非招标采购事项进行现场监督。
3、工程审计。依法开展工程审计,对审计中发现的一般违纪问题急时纠正,对重大违法违纪问题按规定提交有关会议决定。
任职要求:
1、本科及以上学历,财会或审计相关专业毕业,有注册会计师证或注册审计师证,年龄40岁以下;
2、5年以上审计工作经验,熟悉国家财经政策、法律法规和工业企业经营管理情况;熟悉企业内部风险控制、经营管理和财务、审计等方面的规章制度;了解工业企业生产、经营管理过程及与审计业务相关的其他经营管理知识;有造价工程师,有工程审计工作经验者尤佳;
3、热爱自己的职业,有良好的职业道德和强烈的职业使命感,工作兢兢业业、任劳任怨,乐于奉献;
4、具有较强的领导能力和沟通表达能力,有较强的组织协调能力。
岗位职责:
1. 执行审计计划和方案,做好审计项目的原始记录,编制、整理审计工作底稿,参与外查内调,做好取证核实工作;
2. 协助参与各项审计监督工作,包括财务审计、采购审计、经营者任期审计、专项审计等等;
3. 负责撰写审计工作报告及做好各项审计原始资料的积累、整理归档和保管;
4. 协助处理监事会相关工作;
5. 协助做好部门各项内务工作和完成上级布置的任务。
岗位要求:
1. 年龄在30岁以下,本科或以上学历(注册会计师或审计专业毕业),具备初级或以上会计师/审计师职称;
2. 在国企审计、财务部门工作过,有企业内审经验者优先;
3. 具有监事会工作经验或熟悉监事会运作者优先;
4. 能胜任内部审计相关工作,具备良好专业能力和沟通能力,内控风控意识强;
5.廉洁自律,有良好的职业道德操守。
岗位职责:
1.独立按照既定的程序,完成稽查项目;或作为预备项目经理在指导下负责稽查项目;或负责重大项目的子项目稽查任务。
2.识别高风险业务,发现业务运作异常及漏洞,推动内控建设完善和管理改进;
3.针对本领域业务,实施常规事中稽查,有效与相关业务部门沟通,推动问题改进;
4.针对业务违规事项,制定稽查程序和计划,组织专项稽查,出具稽查报告。
任职要求:
1.学历要求:“双一流”高校本科及以上应届生,会计学、审计学、财务管理及相关专业。
2.学习成绩:优良。
3.英语水平:原则上大学英语六级。
4.身体状况:身体健康,精神状态良好,五官端正。
5.职位要求:专业对口,符合用人部门需求。
6.素质要求:语言表达、反应能力、学习能力、理解能力、个人发展潜质较好,有较强的责任心和进取心,有较强的敬业和团队精神,认同公司文化。
【岗位职责】1、主导建立和完善集团内部内控审计管理架构,建立有效的内部控制管理及操作风险控制机制;2、带领业务、项目组完成大型项目(企业集团或上市公司)的内控审计,能够对项目进行全流程管理;3、对集团与学校各项目环节内部控制执行情况,结合重要性水平开展定期审计,并对潜在内部控制缺陷提出改进措施;4、定期组织与执行对相关部门进行有效的指导和业务培训; 5、完成领导交办的其他工作。 【任职要求】1、本科及以上学历,财务,法律类专业优先;2、5年以上审计、内控管理、财务、流程优化的相关工作经验;2年以上部门负责人经验;3、能够独立系统主导内控审计类工作,发现问题能力强;4、具备较强的逻辑思维能力,学习和接受能力,以及沟通协调能力;5、工作认真负责,严谨,正直,具备较强的敬业和保密意识;6、认同集团文化,能接受出差。 职能类别:审计经理/主管 关键字:审计财务内控管理内控审计风险控制
职责描述: 1、根据审计项目计划及实施方案开展审计工作; 2、了解公司各板块业务,有效识别各类风险,协助建立并完善内控体系; 3、组织实施财务审计、内控审计,离任审计,专项审计项目工作; 4、能独立完成重大审计项目,编制审计报告、审计问题清单及内控缺陷清单; 5、督促超时未完成的审计发现问题与内控缺陷整改工作,并为整改单位提供咨询意见,协调多部门推动整改方案。 任职要求: 1、教育水平:本科及以上学历 ; 2、专业要求:审计、会计、财务管理相关专业,具有CPA、中级审计师等相关财务证书优先; 3、从业经验:8年以上行业相关工作经验; 4、专业技能:熟悉内部审计、内部控制理论以及风险管理知识;熟悉企业管理、会计核算知识、外部监管机构要求及相关法律法规,认可公司企业文化; 5、通用技能:认真细致,洞察力强,能很好的发现问题并提出合理的解决方案良好的沟通和文字表达能力; 6、个性特质:忠诚企业,强烈的事业心,高度责任感,积极主动,团队合作精神。
岗位职责: 1.协助部门领导开展工程审计项目的实施工作,包括资料审计和现场踏勘; 2.负责修订完善内部审计管理制度、审计工作标准和工作流程等工作; 3.组织开展常规审计、专项审计项目的实施,并对具体所涉及的审计项目做好审计记录,收集、鉴定、整理审计证据; 4.协助部门领导指导助理进行审计项目资料的归集、统计、分析和归档工作; 5.独立撰写审计文书,审核助理文书; 6.配合完成部门其他相关审计工作。 任职要求: 1.本科或以上学历,财务、会计、审计或相关专业; 2.有地产行业审计工作经验优先; 3.具备良好的审计技能和知识,如审计准则、财务报表分析、成本控制等; 4.具备良好的沟通和团队合作能力,具备较强的分析能力和独立思考能力,能够独立完成审计项目。
1. 在主管领导工作指引下,对所属子公司日常经营活动、现场管理、员工管理、安全管理、违法乱纪等行为进行监察,发现问题拟定监察建议报审计主管;
2. 对所属子公司规章制度执行情况进行监察,督促其完善内部管理体系。
3. 协助主管领导受理相关人员的控告、申诉、检举工作,并对控告、申诉、检举事项及人员进行保密;
4. 通过自身的摸排发现贪腐案件、违反公司规章制度案件;
5. 受主管领导的安排开展调查取证,依据国家法律法规、公司规章制度结合调查事实,拟定监察调查报告/处理决定/意见。
6. 协助领导做好督查的具体事务性工作,包括收集和汇总督查资料、巡检、考核、反馈、建议、整理、归档等情况;
7. 负责对部门日常工作、项目进度进行监督,做好审查考核工作;
负责督查事项的整理、总结、汇报及资料归档工作;
要求:
1) 大专以上学历,公安、法律、工商管理、行政管理、财经、审计等相关专业?;具备内部审计、会计、管理等工作经验;
2) 2年以上监察工作经验;
3) 了解行业发展状况;熟悉相关的法律法规政策,熟悉物业、房地产、营销管理、财务管理、采购管理、项目管理等方面基础知识;
4) 具备良好的沟通协调能力,分析问题能力,职业判断能力及执行能力;
5) 坚持原则、客观公正、实事求是、廉洁奉公、保守秘密
6) 吃苦耐劳,适应高强度工作;
具有团队精神,具备一定沟通协调能力,工作认真、严谨、有责任心?;
工作地点:广大商贸城(白云石井地铁站附近)无法接受该区域请***,
上班时间:9-18点,双休
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