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岗位职责:
1、建立审计体系,落失审计制度;
2、根据部门制定的.年度计划,针对不同的审计项目编制具体的审计方案;
2、根据审计计划负责内部审计项目的具体实施,负责编制审计项目工作底稿,审计报告;
3、监督集团所属各单位财务管理和各项内部管理制度的执行情况,对财务管理,内部控制,风险管理方面出具管理建议;
4、执行审计后期跟进及监控改善进度,协调拟定、评价、完善公司内控制度,操作流程,提高内部管理水平的控制有效性。
任职要求:
1、财务、审计、经济管理及相关专业大学本科以上学历,中级会计师或注册会计师职称优先; 年龄:30-35岁之间;
2、五年以上财务工作经验或内部审计工作经验或会计师事务所相关工作经验,有集团型企业总部内审经验优先;
3、熟悉财税法规、企业内部审计程序和公司财务管理流程;
4、对集团经营中出现的各类问题具备良好的判断能力,对企业流程与内控管理体系的建立与维护有深入的了解;
5、熟练使用办公软件、较强的写作能力、判断与决策能力、沟通与协调能力、计划与执行能力,较强的职业敏感性,擅于发现问题,解决问题;有较强的学习能力,有较好的逻辑思维能力;
6、认同公司企业文化、为人诚信正直,责任心强,敢于坚持原则,职业操守良好。
岗位职责: 1、执行公司合规例行审计,按照监管机构审计要求定期对公司重点业务事项进行审计监督评价,编制审计报告; 2、根据审计计划,落实海外市场审计项目,如财务报表审计、费用审计、流程审计等,梳理业务流程,对潜在问题和风险提出优化建议,与业务部门沟通并提出审计建议,推动建议的最终落地和结果闭环; 3、协助公司拟定并完善离任审计标准与体系,负责关键管理人员离任审计项目,出具审计报告; 4、完成上级领导交代的其它工作任务。 岗位要求: 1、本科及以上学历,会计、财务、审计等相关专业; 2、具备2年以上上市公司海外市场审计、风险管理、内部控制等工作经验,独立统筹过具体审计项目,快消、零售等行业的相关经验优先; 3、熟悉使用SAP系统,具有良好的审计、财务、管理、法律等知识背景;熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程; 4、具备良好的自驱力、洞察力、沟通协调能力、团队协作能力、决策能力、报告书写与汇报能力; 5、具备良好的英语读写技能,有出具英文审计报告经验优先; 6、接受海外出差。
1.负责参与工程阶段性的验收,对工程预付款、进度款、验收款、签证费用的支付实施审计监督;2.负责对公司的营销费用、采购费用、行政办公费用、物流费用、运营费用等支出的稽核工作;3.对涉及财务和营销管理工作的投诉和举报进行专项调查;4.组织完成对子公司的财务、经济责任、成本费用利润等内部审计工作5.组织编写完成财务审计报告,并根据审计结果,协助被审单位加强风险管理,提升内控水平,改善营运效率,从而促进战略目标的达成6.检查公司财务及相关部门根据审计意见整改的落实执行情况7.协助建立健全公司内部审计相关的规章制度8.对分、子公司开展常规经营审计及其他专项审计(舞弊审计、离任审计、供应链审计等),制定审计计划、编写审计底稿,撰写审计报告,提出各项合理审计意见,跟踪审计建议实际落实情况。 职能类别:审计专员/助理 关键字:审计内控费用审计财务审计
岗位职责: 1、依据公司相关运营、内控管理制度,定期对下属分支机构进行检查稽核,依据检查结果出具书面报告,提交给相关负责人、责任人并督促改善; 2、负责对企业运营的关键活动与主要掌握环节进行分析,结合以往经验教训,制订审计监察工作年度和阶段性的工作重点及开展策略; 3、把握公司项目运营以及公司经营中的整体法律状况,掌握公司整体法律风险,建立法律风险防范和预警机制; 4、指导并审核部门内各业务领域项目审计工作方案的编制; 5、对涉及外部客户投诉、内部员工违规、外部侵权等突发事件开展调查; 6、制定详细项目的审核计划和方案,做好审计工作底稿,保证审计工作的顺当完成。 任职要求: 1、审计、财务及相关专业本科及以上学历,3年以上相关行业审核经验; 2、熟识内部审计/稽核流程及方法并熟识相关财税法律、法规; 3、较强的规律思维分析、观看及归纳能力,擅长分析推断、发觉问题并追索问题根本原因的能力; 4、为人诚信正直,责任心强,敢于坚持原则,职业操守良好,抗压能力强。 20年清洁采暖知名品牌-纽恩泰为您提供: 1、包三餐工作餐,饭堂另设自助及小炒供多样选择 2、包住宿,另有家庭式公寓提供 3、试用期参缴五险一金 4、高业绩、高提成、高收入 5、拟上市公司,股权激励 6、入户广州,子女入学 7、家基金,公司内部设立爱心基金 8、奖项种类繁多,全勤奖、工龄奖、年终奖,节假日福利 9、纽恩泰新能源学院-完善的培训培养机制平台
工作职责:
1. 参与年度审计工作计划的编制和部门工作规划的拟定工作;
2. 制定具体项目审计方案,合理进行审计人员分工,指导、检查审计人员的工作;
3. 做好与被审计单位的沟通协调工作,具体负责审前调查、审计通知书下发、现场审计意见沟通、审计报告意见反馈收集等工作;
4. 负责业务审计工作底稿的编制,复核其他审计人员工作底稿并定期收集整理归档;
5. 检查、评价审计证据的真实、充分、有效性,审计结论的适当性;
6. 对审计中发现的问题应及时与被审计单位有关部门和人员沟通、确认,重大问题或无法解决的问题必须向审计经理汇报;
7. 负责审计报告的编制,真实地反映被审计单位的资产、负债和内控管理情况,并提出适当的审计建议。
要求:
1) 大专以上学历,财会类专业,中级会计师职称,具有注册会计师或审计师资格者优先。
2) 2年以上大中型企业财务或审计管理工作经验。
3) 熟悉财税法规、企业管理制度流程和公司财务管理流程。熟悉内审工作流程和标准,能编制相关制度和操作规则。
4) 善于发现问题并提交解决问题的意见;有较强的分析判断能力、执行能力和语言文字表达能力。
具有强烈的事业心、责任心和良好的职业道德,保密意识强。具备良好的心理抗压能力等。
工作地点:广大商贸城(白云石井地铁站附近)
上班时间:9-18点,双休
基本福利:五险一金 包中餐
工作职责:
1.公司纪律检查、效能监察工作。
2.公司党风廉政建设和反***及审计工作。
3.根据工作安排到项目工地进行廉政检查等。
4.负责纪检监察工作各类总结、报告及讲话材料等以及会议会务工作。
5.完成领导交办的其他事项。
任职资格:
1.硕士研究生学历,纪检监察学、政治学、马克思主义理论、中共党史党建学、法学、语言学及应用语言学、汉语言文字学等相关专业。
2.具有较强的文字写作能力及语言表达能力,能独立撰写工作总结、报告及讲话材料。
3.具有良好的沟通协调能力,能够承担短期出差任务。
4.中共党员。
5.社会人员须具备3年及以上工作经验,年龄35岁(含)以下。
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1.以上岗位有BIM技术应用经验或熟悉BIM技术者优先。
2.以上博士研究生待遇:起薪25-50万元/年;参照广东省博士研究生引进相关政策给予生活补贴;提供3年周转房。
3.以上岗位基本要求:
1)应届生须为全日制普通高等院校毕业生,包括可经教育部认证学历的海外留学归国人员,无不及格科目,成绩优良,在校无任何不良记录;
2)应届生有学生干部经历、艺术及体育特长或外语口语突出者优先;
3)身心健康,综合素质高,有较强的沟通能力、团队协作精神,有责任心和奉献精神;
4)人品端正,诚实守信,吃苦耐劳,服从工作安排。
审计、查税、验资、会计、报税、资料档案整理等财经、审计类工作。工作地点主要为广州市中心,少量外地出差。
岗位职责:1.主持办公室(纪检审计室)工作,指导并监督下属员工开展各项工作;2.负责组织开展文秘工作,草拟、审核各类总结、报告等综合文稿;3.负责统筹党委会、总经理办公会、董事会等各类会议及集团大型会议、重大活动的组织安排;4.负责组织开展公文、档案、证照、印章、接待等行政工作;5.负责行政办公用品、公共会议室及设备设施、车辆等后勤管理工作;6.负责组织开展党的建设、工青妇群团建设、企业文化建设和宣传报道工作;7.负责落实纪检、信访举报、审计等方面工作;8.完成领导交办的其他工作。任职要求:1.具有大学本科及以上学历,特别优秀人才年龄可适当放宽;2.具有6年及以上国有企业办公室相关工作经历;3.具有胜任岗位职责所必需的决策判断、经营管理、开拓创新、沟通协调的能力;4.具有履行岗位职责所必需的专业知识,熟悉相关政策法规,熟悉市场和相关行业情况;5.有全局观念和团队协作精神,注重沟通协调;有高度的事业心和责任感,爱岗敬业,遵纪守法。 职能类别:行政经理/主管/办公室主任
职责描述: 1、根据内部审计准则和卡中心的组织目标,按年度分支机构审计计划与组内分工,执行分支机构审计项目和内部调查工作。对于执行审计和调查工作中发现的问题,在上级人员的指导下,提出持续改善建议并监督后续落地执行; 2、按照相关流程的要求,收集、分析、报告卡中心非现场监控平台的相关数据,通过对各项业务风险信息的收集、整理和分析,发现持续改善问题点,提出改善建议并监督后续落地执行; 3、执行卡中心守法守规经营和执业年度培训和宣导计划,在卡中心开展守法守规经营和执业的培训、文化宣传与风险提示; 4、协助审计高级经理/经理,配合各项外部审计和检查工作的迎检,包括但不限于协调各业务单位进行资料的准备、审核和对外提供; 5、结合卡中心内部审计目标和业务发展变化、以及前期分支机构审计效果,提出对分支机构审计方案和审计程序的改善建议。 任职要求: 1、本科及以上学历,管理、财务、信息系统专业优先,在审计专业各方面能够展现出优秀的表现; 2、2年以上信用卡/财务/审计/信息系统方面工作经验,通过CIA/CPA/ACCA优先考虑; 3、具有较强的抗压能力。
1.评估与识别财产险业务领域风险状况; 2.担任相应等级审计项目的项目经理,选定审计项目实施小组成员,编制审计项目的实施方案,组织实施现场审计并报告审计发现的问题或缺陷,监督和评估审计人员在审计项目中的工作进度和质量; 3.参加审计项目,按照项目分工实施现场审计,收集审计证据,拟写审计工作底稿,分析审计发现问题或缺陷的风险,拟定缺陷等级,审计资料的整理、归档、移交; 4.根据公司政策和有关规定,参加必要的培训和持续教育,不断提高专业胜任能力; 5.完成领导交办的其他工作任务。 任职资格: 1.专业知识:熟悉财产险业务,并熟悉内控、人身险业务、投资、IT和财务五项专业中的一项; 2. 所需能力:具有良好的执行能力、协调推进能力、分析判断能力; 3.工作经验:一般需要5年及以上相关专业工作经验,3年及以上下一级岗位工作经验; 4.学历要求:具有大学本科及以上学历; 5.专业资质:拥有相关的社会和行业认可的中级职称、专业任职资格。
1.评估与识别财产险业务领域风险状况; 2.担任相应等级审计项目的项目经理,选定审计项目实施小组成员,编制审计项目的实施方案,组织实施现场审计并报告审计发现的问题或缺陷,监督和评估审计人员在审计项目中的工作进度和质量; 3.参加审计项目,按照项目分工实施现场审计,收集审计证据,拟写审计工作底稿,分析审计发现问题或缺陷的风险,拟定缺陷等级,审计资料的整理、归档、移交; 4.根据公司政策和有关规定,参加必要的培训和持续教育,不断提高专业胜任能力; 5.完成领导交办的其他工作任务。 任职资格: 1.专业知识:熟悉财产险业务,并熟悉内控、人身险业务、投资、IT和财务五项专业中的一项; 2. 所需能力:具有良好的执行能力、协调推进能力、分析判断能力; 3.工作经验:一般需要5年及以上相关专业工作经验,3年及以上下一级岗位工作经验; 4.学历要求:具有大学本科及以上学历; 5.专业资质:拥有相关的社会和行业认可的中级职称、专业任职资格。
岗位职责: 1、执行公司合规例行审计,按照监管机构审计要求定期对公司重点业务事项进行审计监督评价,编制审计报告; 2、根据审计计划,落实海外市场审计项目,如财务报表审计、费用审计、流程审计等,梳理业务流程,对潜在问题和风险提出优化建议,与业务部门沟通并提出审计建议,推动建议的最终落地和结果闭环; 3、协助公司拟定并完善离任审计标准与体系,负责关键管理人员离任审计项目,出具审计报告; 4、完成上级领导交代的其它工作任务。 岗位要求: 1、本科及以上学历,会计、财务、审计等相关专业; 2、具备2年以上上市公司海外市场审计、风险管理、内部控制等工作经验,独立统筹过具体审计项目,快消、零售等行业的相关经验优先; 3、熟悉使用SAP系统,具有良好的审计、财务、管理、法律等知识背景;熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程; 4、具备良好的自驱力、洞察力、沟通协调能力、团队协作能力、决策能力、报告书写与汇报能力; 5、具备良好的英语读写技能,有出具英文审计报告经验优先; 6、接受海外出差。
职位描述 1、负责写字楼及产业园项目的工程审计; 2、按需驻点审计项目,进行高频、常态化检查; 3、定期编制项目阶段性报告; 4、配合完成工程审计的相关工作。 工作职责: 1、工程审计:能独立完成项目工程审计,包括进度管理、质量管理、按图施工、真材实料、合同履约等方面进行审计,完成审计报告的编制并跟进问题整改闭环; 2、驻场审计:根据工作安排,驻点项目进行进行高频常态化检查,并参与项目工程管控相关工作,参与并抽查质量管理、施工工序管控及隐蔽验收、材料管控、问题整改跟进、设计变更及工程签证的审核、进度款审核、往来函件管理等等工作,并提出合理建议; 3、定期编制项目阶段性报告:对负责的项目定期出具报告,包括项目进度、质量、合规等方面内容; 4、结算审计:完成项目工程合同的结算审计及复盘; 5、协助开展成本审计相关工作。 任职要求: 1、5年机电工程或审计经验,3年项目现场管理经验,有过完整项目经历; 2、本科学历、安装或机电工程相关专业; 3、为人正直、有责任感、具备较强的管理和执行力、沟通及协调能力; 4、有中建系列单位管控经验,有反索赔意识; 5、有超高层写字楼经验及建造师证书优先、懂成本管控及预结算优先。
岗位职责:
1、负责信息安全审计制度、流程的编写和优化;
2、负责信息安全审计管理,包括信息安全风险合规管理、考核管理等;
3、负责实施信息安全审计,包括信息系统安全审计、数据安全审计、第三方安全审计等,编写审计报告和跟踪审计结果,推动信息安全审计工作实施落地;
任职要求:
1、熟悉ISO27001、等级保护2.0、数据安全、个人隐私保护等安全管理和保护体系要求;
2、熟悉信息安全审计的实施方法与操作步骤,能独立开展信息安全审计工作;
3、具备较好的信息安全技术能力、风险管理知识,了解信息安全知识前沿;
4、善于沟通和团队协作,有高度的责任心和敬业精神;
5、两年以上信息安全审计工作经验,具备CISSP、CISA等相关资质者优先。
岗位职责: 1、负责对集团各中心及相应业务板块进行经营性分析、费用管控与风险评估; 2、负责集团线上2B
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