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岗位职责: 1、组织编制年度审计工作计划,制定审计项目计划、审计重点、审计方案; 2、组织参与对公司内部的项目经营质量审计、项目收入、成本审计、风险管理审计及专项审计工作,包括编制审计方案并组织实施,撰写审计报告并复核审理,撰写审计通报、审计通讯,复核、整理、上报相关审计项目档案等; 3、负责审计发现问题的整改跟踪,协调公司相关部门及责任人,指导、监督内审及外审问题整改并进行考核,完成整改问题的闭环处理; 4、执行公司层面、各板块、各业务流程内控风险的识别、评估、应对和监控; 5、负责将审计项目的所有资料按档案管理的有关规定整理归档。 任职要求: 1、审计、会计、财务或相关专业本科以上学历,3年以上制造业审计工作经验; 2、具备CPA具备CPA/CIA/审计师/会计师等相关资质证书优先; 3、掌握审计相关的专业知识,熟悉审计的相关流程和方法,具有良好的沟通协调能力、分析能力和学习能力; 4、具备较强的文档编写能力和文字整理能力,较强的沟通及协调能力。 20年清洁采暖知名品牌-纽恩泰为您提供: 1、包三餐工作餐,饭堂另设自助及小炒供多样选择 2、包住宿,另有家庭式公寓提供 3、试用期参缴五险一金 4、高业绩、高提成、高收入 5、拟上市公司,股权激励 6、入户广州,子女入学 7、家基金,公司内部设立爱心基金 8、奖项种类繁多,全勤奖、工龄奖、年终奖,节假日福利 9、纽恩泰新能源学院-完善的培训培养机制平台
岗位职责:
1、进行内部审计:进行内部审计工作,包括制定审计计划、执行审计程序、收集和分析相关数据、评估风险和控制效果等,确保组织的运营活动符合法律法规和内部政策要求。
2、发现和评估风险:识别和评估组织内部存在的风险,包括财务风险、操作风险、合规风险等,提出相应的风险管理建议,并跟踪风险整改情况。
3、检查和评估内部控制:评估和检查组织的内部控制体系,包括流程、政策、程序、制度等,确保其有效性和合规性。发现潜在的控制缺陷和问题,并提出改进建议。
4、编写审计报告:根据审计工作的结果,编写详细的审计报告,总结审计发现和建议,并提供合理的改进建议和措施,向管理层提供决策依据。
5、跟踪审计整改:跟踪和检查审计报告中提出的改进建议的整改情况,确保问题得到解决并提供适当的监督。
岗位要求:
1、具备相关背景知识和专业认证:本科及以上学历,具备会计、财务、审计、风险管理等相关专业的学习背景和知识储备,并持有相关的专业认证,如注册内部审计师(CIA)等。
2、熟悉审计标准和法规:熟悉国内外的审计准则、法规和规范,了解财务报告准则和内部控制标准。
3、具备审计技能和工具使用能力:熟悉和掌握审计方法和技巧,包括数据分析、风险评估、流程审计等。熟练使用相关的审计工具和软件。
4、准确和细致的工作态度:具备准确、细致和严谨的工作态度,能够全面和深入地评估和审计组织的内部控制和风险。
5、良好的沟通和团队合作能力:具备良好的沟通和表达能力,能与不同层次、不同部门的人员进行有效的沟通和协作,能够与团队成员合作完成任务。
6、独立和保密性:具备独立的判断力和决策能力,能够保持严格的保密性,确保审计工作的客观性和可靠性。
岗位职责: 1、组织编制年度审计工作计划,制定审计项目计划、审计重点、审计方案; 2、组织参与对公司内部的项目经营质量审计、项目收入、成本审计、风险管理审计及专项审计工作,包括编制审计方案并组织实施,撰写审计报告并复核审理,撰写审计通报、审计通讯,复核、整理、上报相关审计项目档案等; 3、负责审计发现问题的整改跟踪,协调公司相关部门及责任人,指导、监督内审及外审问题整改并进行考核,完成整改问题的闭环处理; 4、执行公司层面、各板块、各业务流程内控风险的识别、评估、应对和监控; 5、负责将审计项目的所有资料按档案管理的有关规定整理归档。 任职要求: 1、审计、会计、财务或相关专业本科以上学历,3年以上制造业审计工作经验; 2、具备CPA具备CPA/CIA/审计师/会计师等相关资质证书优先; 3、掌握审计相关的专业知识,熟悉审计的相关流程和方法,具有良好的沟通协调能力、分析能力和学习能力; 4、具备较强的文档编写能力和文字整理能力,较强的沟通及协调能力。 20年清洁采暖知名品牌-纽恩泰为您提供: 1、包三餐工作餐,饭堂另设自助及小炒供多样选择 2、包住宿,另有家庭式公寓提供 3、试用期参缴五险一金 4、高业绩、高提成、高收入 5、拟上市公司,股权激励 6、入户广州,子女入学 7、家基金,公司内部设立爱心基金 8、奖项种类繁多,全勤奖、工龄奖、年终奖,节假日福利 9、纽恩泰新能源学院-完善的培训培养机制平台
岗位职责: 1、依据公司相关运营、内控管理制度,定期对下属分支机构进行检查稽核,依据检查结果出具书面报告,提交给相关负责人、责任人并督促改善; 2、负责对企业运营的关键活动与主要掌握环节进行分析,结合以往经验教训,制订审计监察工作年度和阶段性的工作重点及开展策略; 3、把握公司项目运营以及公司经营中的整体法律状况,掌握公司整体法律风险,建立法律风险防范和预警机制; 4、指导并审核部门内各业务领域项目审计工作方案的编制; 5、对涉及外部客户投诉、内部员工违规、外部侵权等突发事件开展调查; 6、制定详细项目的审核计划和方案,做好审计工作底稿,保证审计工作的顺当完成。 任职要求: 1、审计、财务及相关专业本科及以上学历,3年以上相关行业审核经验; 2、熟识内部审计/稽核流程及方法并熟识相关财税法律、法规; 3、较强的规律思维分析、观看及归纳能力,擅长分析推断、发觉问题并追索问题根本原因的能力; 4、为人诚信正直,责任心强,敢于坚持原则,职业操守良好,抗压能力强。 20年清洁采暖知名品牌-纽恩泰为您提供: 1、包三餐工作餐,饭堂另设自助及小炒供多样选择 2、包住宿,另有家庭式公寓提供 3、试用期参缴五险一金 4、高业绩、高提成、高收入 5、拟上市公司,股权激励 6、入户广州,子女入学 7、家基金,公司内部设立爱心基金 8、奖项种类繁多,全勤奖、工龄奖、年终奖,节假日福利 9、纽恩泰新能源学院-完善的培训培养机制平台
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