与今日招聘企业随时沟通
与今日招聘企业随时沟通
职责描述: 1、根据内部审计准则和卡中心的组织目标,按年度分支机构审计计划与组内分工,执行分支机构审计项目和内部调查工作。对于执行审计和调查工作中发现的问题,在上级人员的指导下,提出持续改善建议并监督后续落地执行; 2、按照相关流程的要求,收集、分析、报告卡中心非现场监控平台的相关数据,通过对各项业务风险信息的收集、整理和分析,发现持续改善问题点,提出改善建议并监督后续落地执行; 3、执行卡中心守法守规经营和执业年度培训和宣导计划,在卡中心开展守法守规经营和执业的培训、文化宣传与风险提示; 4、协助审计高级经理/经理,配合各项外部审计和检查工作的迎检,包括但不限于协调各业务单位进行资料的准备、审核和对外提供; 5、结合卡中心内部审计目标和业务发展变化、以及前期分支机构审计效果,提出对分支机构审计方案和审计程序的改善建议。 任职要求: 1、本科及以上学历,管理、财务、信息系统专业优先,在审计专业各方面能够展现出优秀的表现; 2、2年以上信用卡/财务/审计/信息系统方面工作经验,通过CIA/CPA/ACCA优先考虑; 3、具有较强的抗压能力。
【岗位职责】1、主导建立和完善集团内部内控审计管理架构,建立有效的内部控制管理及操作风险控制机制;2、带领业务、项目组完成大型项目(企业集团或上市公司)的内控审计,能够对项目进行全流程管理;3、对集团与学校各项目环节内部控制执行情况,结合重要性水平开展定期审计,并对潜在内部控制缺陷提出改进措施;4、定期组织与执行对相关部门进行有效的指导和业务培训; 5、完成领导交办的其他工作。 【任职要求】1、本科及以上学历,财务,法律类专业优先;2、5年以上审计、内控管理、财务、流程优化的相关工作经验;2年以上部门负责人经验;3、能够独立系统主导内控审计类工作,发现问题能力强;4、具备较强的逻辑思维能力,学习和接受能力,以及沟通协调能力;5、工作认真负责,严谨,正直,具备较强的敬业和保密意识;6、认同集团文化,能接受出差。 职能类别:审计经理/主管 关键字:审计财务内控管理内控审计风险控制
职责描述: 1.开展金控集团以及控股公司的管理审计或调研项目(法务合规方向或期货期权衍生品方向)。(审计或调研范围包括企业经营目标、经营规划、管理制度、管理体制、管理方法、业务经营、产品分类等方面进行评价、发现企业在管理中取得的先进经验和存在的问题,并有针对性地提出改善管理的建议,从而提高企业的整体管理水平。) 2.开展金控集团以及控股公司的经济责任审计(法务合规方向或期货期权衍生品方向)。(对各管理部门及管理人员应承担的经济责任及其履行状况以及管理人员素质的审计,促进提高经济效益。) 3.实施战略性项目以配合集团战略实施。(如集团重大并购、风控、外包等项目) 4.其他管理审计 教育背景: MSS: 职责描述: 1.开展金控集团以及控股公司的管理审计或调研项目(主要是法律合规方向)。(审计或调研范围包括企业经营目标、经营规划、管理制度、管理体制、管理方法、业务经营、产品分类等方面进行评价、发现企业在管理中取得的先进经验和存在的问题,并有针对性地提出改善管理的建议,从而提高企业的整体管理水平。) 2.开展金控集团以及控股公司的经济责任审计。(对各管理部门及管理人员应承担的经济责任及其履行状况以及管理人员素质的审计,促进提高经济效益。) 3.实施战略性项目以配合集团战略实施。(如集团重大并购、风控、外包等项目) 4.其他管理审计 任职要求: 任职要求: 教育背景: 1.研究生及以上学历;(特别优秀可放宽) 2.法律、金融、审计相关专业; 工作经验: 1.具备3年以上法律合规工作或管理相关经验 2.具备1年以上项目管理或团队管理经验 3.愿意从事审计工作 能力要求: 1.法律合规方向候选人需通过司法考试,持有法律职业资格证书; 1.熟悉金融行业的法律法规和相关政策; 2.熟悉审计、会计、内部控制和所学专业国家及地方相关法规和政策; 3.熟悉内部控制、审计合规等相关政策。
岗位职责: 1、能够独立承担审计报告出具(例如年审、汇缴、专审、高新专审等); 2、对财税辅导、上市辅导等相关业务有接触,能够协助财务部新业务开展; 3、对高新技术企业,研发费用分配台账。 任职要求: 1、本科及以上学历; 2、2年以上事务所或者同行业经验者优先; 3、熟悉年审、汇缴等报告出具流程; 4、有接触过研发费用台账编制、对高企政策有一定了解; 5、对财税辅导、上市辅导等相关业务有接触者优先; 6、熟悉办公软件的使用。 职位福利:五险一金、绩效奖金、带薪年假、带团队、周末双休、多次晋升机会、团队气氛活泼,团建活动。
岗位职责: 1、凭证抽查、复印、扫描; 2、询证函书写和统计回函(银行询证函、往来询证函); 3、所有科目整理、排版、打印、装报告、盖章、归档; 4、各实质性科目底稿编制; 5、完成上级交代的其他任务。 任职要求: 1、本科及以上学历;(24届实习生) 2、财务,会计,经济等相关专业,具有会计从业资格证或初级会计师证者优先。 3、工作踏实、吃苦耐劳、认真细心、积极主动; 4、具有良好的职业操守,较强的沟通、理解能力,具有良好的亲和力; 5、对审计工作感兴趣,有志于从事审计行业。 上班时间:上午8:50-12:10;下午14:10-18:10。双休,薪资:100元/天。 职位福利:五险一金、绩效奖金、带薪年假、带团队、周末双休、多次晋升机会、团队气氛活泼、团建活动。 招聘人数:1人
职责描述: 1、根据内部审计准则和卡中心的组织目标,按年度分支机构审计计划与组内分工,执行分支机构审计项目和内部调查工作。对于执行审计和调查工作中发现的问题,在上级人员的指导下,提出持续改善建议并监督后续落地执行; 2、按照相关流程的要求,收集、分析、报告卡中心非现场监控平台的相关数据,通过对各项业务风险信息的收集、整理和分析,发现持续改善问题点,提出改善建议并监督后续落地执行; 3、执行卡中心守法守规经营和执业年度培训和宣导计划,在卡中心开展守法守规经营和执业的培训、文化宣传与风险提示; 4、协助审计高级经理/经理,配合各项外部审计和检查工作的迎检,包括但不限于协调各业务单位进行资料的准备、审核和对外提供; 5、结合卡中心内部审计目标和业务发展变化、以及前期分支机构审计效果,提出对分支机构审计方案和审计程序的改善建议。 任职要求: 1、本科及以上学历,管理、财务、信息系统专业优先,在审计专业各方面能够展现出优秀的表现; 2、2年以上信用卡/财务/审计/信息系统方面工作经验,通过CIA/CPA/ACCA优先考虑; 3、具有较强的抗压能力。
1.评估与识别财产险业务领域风险状况; 2.担任相应等级审计项目的项目经理,选定审计项目实施小组成员,编制审计项目的实施方案,组织实施现场审计并报告审计发现的问题或缺陷,监督和评估审计人员在审计项目中的工作进度和质量; 3.参加审计项目,按照项目分工实施现场审计,收集审计证据,拟写审计工作底稿,分析审计发现问题或缺陷的风险,拟定缺陷等级,审计资料的整理、归档、移交; 4.根据公司政策和有关规定,参加必要的培训和持续教育,不断提高专业胜任能力; 5.完成领导交办的其他工作任务。 任职资格: 1.专业知识:熟悉财产险业务,并熟悉内控、人身险业务、投资、IT和财务五项专业中的一项; 2. 所需能力:具有良好的执行能力、协调推进能力、分析判断能力; 3.工作经验:一般需要5年及以上相关专业工作经验,3年及以上下一级岗位工作经验; 4.学历要求:具有大学本科及以上学历; 5.专业资质:拥有相关的社会和行业认可的中级职称、专业任职资格。
职责描述: 1、根据内部审计准则和卡中心的组织目标,按年度分支机构审计计划与组内分工,执行分支机构审计项目和内部调查工作。对于执行审计和调查工作中发现的问题,在上级人员的指导下,提出持续改善建议并监督后续落地执行; 2、按照相关流程的要求,收集、分析、报告卡中心非现场监控平台的相关数据,通过对各项业务风险信息的收集、整理和分析,发现持续改善问题点,提出改善建议并监督后续落地执行; 3、执行卡中心守法守规经营和执业年度培训和宣导计划,在卡中心开展守法守规经营和执业的培训、文化宣传与风险提示; 4、协助审计高级经理/经理,配合各项外部审计和检查工作的迎检,包括但不限于协调各业务单位进行资料的准备、审核和对外提供; 5、结合卡中心内部审计目标和业务发展变化、以及前期分支机构审计效果,提出对分支机构审计方案和审计程序的改善建议。 任职要求: 1、本科及以上学历,管理、财务、信息系统专业优先,在审计专业各方面能够展现出优秀的表现; 2、2年以上信用卡/财务/审计/信息系统方面工作经验,通过CIA/CPA/ACCA优先考虑; 3、具有较强的抗压能力。
职责描述: 1.审查和评价公司内部制度的有效性和健全性,并提出审计建议; 2.组织制定审计监察中心的工作计划; 3.对公司的各项经营活动实施审计监督,保证公司经营活动合法有效,也可委托审计事务所对公司经营活动进行审计; 4、对公司中层以上人员及特殊管理岗位人员的任期内经营目标、离任经济责任进行审计; 5.定期检查监督公司的资产管理、国家财经法律法规和财务制度的执行情况; 6.审计活动结束后的审计资料整理汇总、审计意见书撰写及审计项目立卷归档等工作; 7.对公司的重大事故进行审计调查,并提出有效可行的解决方案; 8.对公司具体招投标等项目进行审计监督,相关文件、资料及公司签署的合同予以监督; 9.对公司各部门工作流程进行审计,以查是否符合公司流程; 10.通过实施审计,对公司内部控制和运营流程中存在的风险做评估,出具审计报告,给出改进建议,并跟踪被审计单位的行动计划完成情况; 11.组织项目结算,协助有关部门与合作方进行结算协商谈判; 12.完成公司领导交给的其他工作。 任职要求: 1.财务会计、审计等相关专业研究生以上学历。具有中国注册会计师资格、审计师资格优先; 2.具备5 年以上审计工作经验。四大会计师事务所或专业404审计经验优先; 3.熟悉国家审计相关法规、程序和方法,对内外部控制有较强的平衡能力; 4.丰富的专业技能及极强领导力,具有较强的组织、计划、控制、协调能力; 5.工作认真严谨、具有很强的判断决策能力,执行能力强; 6.为人正直诚实,良好的领导管理能力,沟通及文字表达能力强;能团结队伍,使之具有凝聚力; 7.具有敬业精神和良好的职业道德操守。
职责描述: 1、根据内部审计准则和卡中心的组织目标,按年度分支机构审计计划与组内分工,执行分支机构审计项目和内部调查工作。对于执行审计和调查工作中发现的问题,在上级人员的指导下,提出持续改善建议并监督后续落地执行; 2、按照相关流程的要求,收集、分析、报告卡中心非现场监控平台的相关数据,通过对各项业务风险信息的收集、整理和分析,发现持续改善问题点,提出改善建议并监督后续落地执行; 3、执行卡中心守法守规经营和执业年度培训和宣导计划,在卡中心开展守法守规经营和执业的培训、文化宣传与风险提示; 4、协助审计高级经理/经理,配合各项外部审计和检查工作的迎检,包括但不限于协调各业务单位进行资料的准备、审核和对外提供; 5、结合卡中心内部审计目标和业务发展变化、以及前期分支机构审计效果,提出对分支机构审计方案和审计程序的改善建议。 任职要求: 1、本科及以上学历,管理、财务、信息系统专业优先,在审计专业各方面能够展现出优秀的表现; 2、2年以上信用卡/财务/审计/信息系统方面工作经验,通过CIA/CPA/ACCA优先考虑; 3、具有较强的抗压能力。
职责描述: 1、根据内部审计准则和卡中心的组织目标,按年度分支机构审计计划与组内分工,执行分支机构审计项目和内部调查工作。对于执行审计和调查工作中发现的问题,在上级人员的指导下,提出持续改善建议并监督后续落地执行; 2、按照相关流程的要求,收集、分析、报告卡中心非现场监控平台的相关数据,通过对各项业务风险信息的收集、整理和分析,发现持续改善问题点,提出改善建议并监督后续落地执行; 3、执行卡中心守法守规经营和执业年度培训和宣导计划,在卡中心开展守法守规经营和执业的培训、文化宣传与风险提示; 4、协助审计高级经理/经理,配合各项外部审计和检查工作的迎检,包括但不限于协调各业务单位进行资料的准备、审核和对外提供; 5、结合卡中心内部审计目标和业务发展变化、以及前期分支机构审计效果,提出对分支机构审计方案和审计程序的改善建议。 任职要求: 1、本科及以上学历,管理、财务、信息系统专业优先,在审计专业各方面能够展现出优秀的表现; 2、2年以上信用卡/财务/审计/信息系统方面工作经验,通过CIA/CPA/ACCA优先考虑; 3、具有较强的抗压能力。
1.评估与识别财产险业务领域风险状况; 2.担任相应等级审计项目的项目经理,选定审计项目实施小组成员,编制审计项目的实施方案,组织实施现场审计并报告审计发现的问题或缺陷,监督和评估审计人员在审计项目中的工作进度和质量; 3.参加审计项目,按照项目分工实施现场审计,收集审计证据,拟写审计工作底稿,分析审计发现问题或缺陷的风险,拟定缺陷等级,审计资料的整理、归档、移交; 4.根据公司政策和有关规定,参加必要的培训和持续教育,不断提高专业胜任能力; 5.完成领导交办的其他工作任务。 任职资格: 1.专业知识:熟悉财产险业务,并熟悉内控、人身险业务、投资、IT和财务五项专业中的一项; 2. 所需能力:具有良好的执行能力、协调推进能力、分析判断能力; 3.工作经验:一般需要5年及以上相关专业工作经验,3年及以上下一级岗位工作经验; 4.学历要求:具有大学本科及以上学历; 5.专业资质:拥有相关的社会和行业认可的中级职称、专业任职资格。
一、岗位职责:1、制定公司年度审计工作计划,根据审计计划,开展各类审计项目;2、按照国家有关法律法规、审计法规等起草公司相关审计制度;3、建立与完善公司各系统的内部控制制度与流程,梳理风险清单,建立风险体系,以确保符合内外部对于内部控制的管理需求;4、监督和落实各部门、各分子公司内控制度执行的有效性; 5、进行公司内部控制自我评价工作,跟踪并督促内控整改落实工作,协助出具内控自我评价报告;6、编制并整理审计工作底稿,独立完成审计报告、管理建议书的编写;7、对接外部审计机构和集团审计部门对公司的审计工作;8、对公司投资、工程建设项目、项目招投标等重大经济活动进行审计监督;9、完成上级领导交办的其他工作任务。二、任职要求:1、本科及以上学历,财务、会计、审计等相关专业2、具有中级审计师职称以上,优先考虑3、5年以上审计经验4、正直、原则性强,具有组织领导、综合协调、敏锐洞察及预见能力三、福利待遇:1、【优厚的福利保障】:年终绩效奖励、、免费自助午餐、免费下午茶、免费地下停车场、个人专属午休床、五险一金、年度体检、节日补贴、五天八小时、法定节假日2、【公正的晋升体制】:公司拥有良好的晋升机制和人性化的管理;从行政管理、业务、技术、项目管理四大职业发展路线为员工定制职业发展计划,对表现优秀的员工,公司将予以晋升,或调动至其他感兴趣的岗位;3、【完善的培训支持】:针对不同阶段,不同职级,公司提供一整套完善的培训,对员工进行有针对性的培养。4、【舒适的办公环境】:地铁上盖,高端写字楼,舒适便利。 职能类别:审计经理/主管 关键字:合规内控审计
职责描述: 1、根据内部审计准则和卡中心的组织目标,按年度分支机构审计计划与组内分工,执行分支机构审计项目和内部调查工作。对于执行审计和调查工作中发现的问题,在上级人员的指导下,提出持续改善建议并监督后续落地执行; 2、按照相关流程的要求,收集、分析、报告卡中心非现场监控平台的相关数据,通过对各项业务风险信息的收集、整理和分析,发现持续改善问题点,提出改善建议并监督后续落地执行; 3、执行卡中心守法守规经营和执业年度培训和宣导计划,在卡中心开展守法守规经营和执业的培训、文化宣传与风险提示; 4、协助审计高级经理/经理,配合各项外部审计和检查工作的迎检,包括但不限于协调各业务单位进行资料的准备、审核和对外提供; 5、结合卡中心内部审计目标和业务发展变化、以及前期分支机构审计效果,提出对分支机构审计方案和审计程序的改善建议。 任职要求: 1、本科及以上学历,管理、财务、信息系统专业优先,在审计专业各方面能够展现出优秀的表现; 2、2年以上信用卡/财务/审计/信息系统方面工作经验,通过CIA/CPA/ACCA优先考虑; 3、具有较强的抗压能力。
工作职责:
1.公司纪律检查、效能监察工作。
2.公司党风廉政建设和反***及审计工作。
3.根据工作安排到项目工地进行廉政检查等。
4.负责纪检监察工作各类总结、报告及讲话材料等以及会议会务工作。
5.完成领导交办的其他事项。
任职资格:
1.硕士研究生学历,纪检监察学、政治学、马克思主义理论、中共党史党建学、法学、语言学及应用语言学、汉语言文字学等相关专业。
2.具有较强的文字写作能力及语言表达能力,能独立撰写工作总结、报告及讲话材料。
3.具有良好的沟通协调能力,能够承担短期出差任务。
4.中共党员。
5.社会人员须具备3年及以上工作经验,年龄35岁(含)以下。
-----------------------------------------------------------------------------
1.以上岗位有BIM技术应用经验或熟悉BIM技术者优先。
2.以上博士研究生待遇:起薪25-50万元/年;参照广东省博士研究生引进相关政策给予生活补贴;提供3年周转房。
3.以上岗位基本要求:
1)应届生须为全日制普通高等院校毕业生,包括可经教育部认证学历的海外留学归国人员,无不及格科目,成绩优良,在校无任何不良记录;
2)应届生有学生干部经历、艺术及体育特长或外语口语突出者优先;
3)身心健康,综合素质高,有较强的沟通能力、团队协作精神,有责任心和奉献精神;
4)人品端正,诚实守信,吃苦耐劳,服从工作安排。
免费求职
企业直招 不收取任何费用专业招聘
专人服务 入职速度快50%优质服务
24小时客服响应 快速解答今日招聘网是由滨兴科技运营的人才网,未经今日招聘网同意,不得转载本网站之所有招工招聘信息及作品
浙公网安备 33010802002895号 人力资源服务许可证 330108000033号 增值电信经营许可证 浙B2-20080178-14 出版物经营许可证 新出发滨字第0235号 浙B2-20080178-14
互联网违法和不良信息举报中心:0571-87774297 donemi@163.com