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工作职责:
1. 参与年度审计工作计划的编制和部门工作规划的拟定工作;
2. 制定具体项目审计方案,合理进行审计人员分工,指导、检查审计人员的工作;
3. 做好与被审计单位的沟通协调工作,具体负责审前调查、审计通知书下发、现场审计意见沟通、审计报告意见反馈收集等工作;
4. 负责业务审计工作底稿的编制,复核其他审计人员工作底稿并定期收集整理归档;
5. 检查、评价审计证据的真实、充分、有效性,审计结论的适当性;
6. 对审计中发现的问题应及时与被审计单位有关部门和人员沟通、确认,重大问题或无法解决的问题必须向审计经理汇报;
7. 负责审计报告的编制,真实地反映被审计单位的资产、负债和内控管理情况,并提出适当的审计建议。
要求:
1) 大专以上学历,财会类专业,中级会计师职称,具有注册会计师或审计师资格者优先。
2) 2年以上大中型企业财务或审计管理工作经验。
3) 熟悉财税法规、企业管理制度流程和公司财务管理流程。熟悉内审工作流程和标准,能编制相关制度和操作规则。
4) 善于发现问题并提交解决问题的意见;有较强的分析判断能力、执行能力和语言文字表达能力。
具有强烈的事业心、责任心和良好的职业道德,保密意识强。具备良好的心理抗压能力等。
工作地点:广大商贸城(白云石井地铁站附近)
上班时间:9-18点,双休
基本福利:五险一金 包中餐
本职位招聘应届毕业生。要求:会计学、审计学专业,本科及以上学历。 年龄要求:20-35岁 职能类别:审计专员/助理 关键字:审计
岗位职责: 1、凭证抽查、复印、扫描; 2、询证函书写和统计回函(银行询证函、往来询证函); 3、所有科目整理、排版、打印、装报告、盖章、归档; 4、各实质性科目底稿编制; 5、完成上级交代的其他任务。 任职要求: 1、本科及以上学历;(24届实习生) 2、财务,会计,经济等相关专业,具有会计从业资格证或初级会计师证者优先。 3、工作踏实、吃苦耐劳、认真细心、积极主动; 4、具有良好的职业操守,较强的沟通、理解能力,具有良好的亲和力; 5、对审计工作感兴趣,有志于从事审计行业。 上班时间:上午8:50-12:10;下午14:10-18:10。双休,薪资:100元/天。 职位福利:五险一金、绩效奖金、带薪年假、带团队、周末双休、多次晋升机会、团队气氛活泼、团建活动。 招聘人数:1人
要求:会计学、审计学专业,本科及以上学历。
岗位职责: 1、能够独立承担审计报告出具(例如年审、汇缴、专审、高新专审等); 2、对财税辅导、上市辅导等相关业务有接触,能够协助财务部新业务开展; 3、对高新技术企业,研发费用分配台账。 任职要求: 1、本科及以上学历; 2、2年以上事务所或者同行业经验者优先; 3、熟悉年审、汇缴等报告出具流程; 4、有接触过研发费用台账编制、对高企政策有一定了解; 5、对财税辅导、上市辅导等相关业务有接触者优先; 6、熟悉办公软件的使用。 职位福利:五险一金、绩效奖金、带薪年假、带团队、周末双休、多次晋升机会、团队气氛活泼,团建活动。
职责描述: 1、根据内部审计准则和卡中心的组织目标,按年度分支机构审计计划与组内分工,执行分支机构审计项目和内部调查工作。对于执行审计和调查工作中发现的问题,在上级人员的指导下,提出持续改善建议并监督后续落地执行; 2、按照相关流程的要求,收集、分析、报告卡中心非现场监控平台的相关数据,通过对各项业务风险信息的收集、整理和分析,发现持续改善问题点,提出改善建议并监督后续落地执行; 3、执行卡中心守法守规经营和执业年度培训和宣导计划,在卡中心开展守法守规经营和执业的培训、文化宣传与风险提示; 4、协助审计高级经理/经理,配合各项外部审计和检查工作的迎检,包括但不限于协调各业务单位进行资料的准备、审核和对外提供; 5、结合卡中心内部审计目标和业务发展变化、以及前期分支机构审计效果,提出对分支机构审计方案和审计程序的改善建议。 任职要求: 1、本科及以上学历,管理、财务、信息系统专业优先,在审计专业各方面能够展现出优秀的表现; 2、2年以上信用卡/财务/审计/信息系统方面工作经验,通过CIA/CPA/ACCA优先考虑; 3、具有较强的抗压能力。
带领团队实施内部审计
一、岗位职责:
1、协助建立和完善集团公司内部制度和流程,协助领导制定年度审计计划;
2、负责对集团公司内部财务的进行审计监督;
3、负责审计过程中与相关单位的协调和沟通,督促审计建议的落实;
4、针对涉及的审计事项,撰写审计报告,并提出意见和建议。
6、完成领导交办的其他工作。
二、任职要求:
1、年龄要求:25-35岁之间;
2、学历要求:本科及以上学历,财务管理、审计学等相关专业优先;
3、工作年限:3年以上审计或者相关工作经验,熟悉审计、财务、会计类工作,有基层管理经验者优先;
4、证件要求:具有初级会计资格证者(含)以上职称优先考虑;
5、关键技能:熟悉国家审计相关法规、程序和方法,熟悉内部审计流程与规范;
6、其他要求:具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神,公正严谨、责任心强、良好的语言、文字表达能力;
7、工作地址:福州。
岗位职责:1.主持办公室(纪检审计室)工作,指导并监督下属员工开展各项工作;2.负责组织开展文秘工作,草拟、审核各类总结、报告等综合文稿;3.负责统筹党委会、总经理办公会、董事会等各类会议及集团大型会议、重大活动的组织安排;4.负责组织开展公文、档案、证照、印章、接待等行政工作;5.负责行政办公用品、公共会议室及设备设施、车辆等后勤管理工作;6.负责组织开展党的建设、工青妇群团建设、企业文化建设和宣传报道工作;7.负责落实纪检、信访举报、审计等方面工作;8.完成领导交办的其他工作。任职要求:1.具有大学本科及以上学历,特别优秀人才年龄可适当放宽;2.具有6年及以上国有企业办公室相关工作经历;3.具有胜任岗位职责所必需的决策判断、经营管理、开拓创新、沟通协调的能力;4.具有履行岗位职责所必需的专业知识,熟悉相关政策法规,熟悉市场和相关行业情况;5.有全局观念和团队协作精神,注重沟通协调;有高度的事业心和责任感,爱岗敬业,遵纪守法。 职能类别:行政经理/主管/办公室主任
职责描述: 1.开展金控集团以及控股公司的管理审计或调研项目(法务合规方向或期货期权衍生品方向)。(审计或调研范围包括企业经营目标、经营规划、管理制度、管理体制、管理方法、业务经营、产品分类等方面进行评价、发现企业在管理中取得的先进经验和存在的问题,并有针对性地提出改善管理的建议,从而提高企业的整体管理水平。) 2.开展金控集团以及控股公司的经济责任审计(法务合规方向或期货期权衍生品方向)。(对各管理部门及管理人员应承担的经济责任及其履行状况以及管理人员素质的审计,促进提高经济效益。) 3.实施战略性项目以配合集团战略实施。(如集团重大并购、风控、外包等项目) 4.其他管理审计 教育背景: MSS: 职责描述: 1.开展金控集团以及控股公司的管理审计或调研项目(主要是法律合规方向)。(审计或调研范围包括企业经营目标、经营规划、管理制度、管理体制、管理方法、业务经营、产品分类等方面进行评价、发现企业在管理中取得的先进经验和存在的问题,并有针对性地提出改善管理的建议,从而提高企业的整体管理水平。) 2.开展金控集团以及控股公司的经济责任审计。(对各管理部门及管理人员应承担的经济责任及其履行状况以及管理人员素质的审计,促进提高经济效益。) 3.实施战略性项目以配合集团战略实施。(如集团重大并购、风控、外包等项目) 4.其他管理审计 任职要求: 任职要求: 教育背景: 1.研究生及以上学历;(特别优秀可放宽) 2.法律、金融、审计相关专业; 工作经验: 1.具备3年以上法律合规工作或管理相关经验 2.具备1年以上项目管理或团队管理经验 3.愿意从事审计工作 能力要求: 1.法律合规方向候选人需通过司法考试,持有法律职业资格证书; 1.熟悉金融行业的法律法规和相关政策; 2.熟悉审计、会计、内部控制和所学专业国家及地方相关法规和政策; 3.熟悉内部控制、审计合规等相关政策。
一、岗位职责:1、制定公司年度审计工作计划,根据审计计划,开展各类审计项目;2、按照国家有关法律法规、审计法规等起草公司相关审计制度;3、建立与完善公司各系统的内部控制制度与流程,梳理风险清单,建立风险体系,以确保符合内外部对于内部控制的管理需求;4、监督和落实各部门、各分子公司内控制度执行的有效性; 5、进行公司内部控制自我评价工作,跟踪并督促内控整改落实工作,协助出具内控自我评价报告;6、编制并整理审计工作底稿,独立完成审计报告、管理建议书的编写;7、对接外部审计机构和集团审计部门对公司的审计工作;8、对公司投资、工程建设项目、项目招投标等重大经济活动进行审计监督;9、完成上级领导交办的其他工作任务。二、任职要求:1、本科及以上学历,财务、会计、审计等相关专业2、具有中级审计师职称以上,优先考虑3、5年以上审计经验4、正直、原则性强,具有组织领导、综合协调、敏锐洞察及预见能力三、福利待遇:1、【优厚的福利保障】:年终绩效奖励、、免费自助午餐、免费下午茶、免费地下停车场、个人专属午休床、五险一金、年度体检、节日补贴、五天八小时、法定节假日2、【公正的晋升体制】:公司拥有良好的晋升机制和人性化的管理;从行政管理、业务、技术、项目管理四大职业发展路线为员工定制职业发展计划,对表现优秀的员工,公司将予以晋升,或调动至其他感兴趣的岗位;3、【完善的培训支持】:针对不同阶段,不同职级,公司提供一整套完善的培训,对员工进行有针对性的培养。4、【舒适的办公环境】:地铁上盖,高端写字楼,舒适便利。 职能类别:审计经理/主管 关键字:合规内控审计
岗位职责: 1、执行公司合规例行审计,按照监管机构审计要求定期对公司重点业务事项进行审计监督评价,编制审计报告; 2、根据审计计划,落实海外市场审计项目,如财务报表审计、费用审计、流程审计等,梳理业务流程,对潜在问题和风险提出优化建议,与业务部门沟通并提出审计建议,推动建议的最终落地和结果闭环; 3、协助公司拟定并完善离任审计标准与体系,负责关键管理人员离任审计项目,出具审计报告; 4、完成上级领导交代的其它工作任务。 岗位要求: 1、本科及以上学历,会计、财务、审计等相关专业; 2、具备2年以上上市公司海外市场审计、风险管理、内部控制等工作经验,独立统筹过具体审计项目,快消、零售等行业的相关经验优先; 3、熟悉使用SAP系统,具有良好的审计、财务、管理、法律等知识背景;熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程; 4、具备良好的自驱力、洞察力、沟通协调能力、团队协作能力、决策能力、报告书写与汇报能力; 5、具备良好的英语读写技能,有出具英文审计报告经验优先; 6、接受海外出差。
工作职责:由审计主管直接领导,负责分工的具体项目审计实施;
1) 认真完成审计主管分配的审计工作,确保工作进度和审计质量;
2) 负责所分工业务审计工作底稿的编制,收集充分的审计证据,确保审计结论适当,审计评价客观、公正;及时将审计工作底稿送审计经理审核、归档;
3) 对审计中发现的问题应及时与被审计单位有关部门和人员沟通、确认,重大问题或无法解决的问题必须及时向审计经理汇报解决;
4) 审计项目结束后应及时撰写审计工作小结,客观总结评价被审计单位内控和经营活动中取得的成绩、存在的问题,提出合理的审计建议;
完成部门上级领导交办的其它工作。
1) 大专以上学历,审计、会计等相关专业?;具备内部审计、会计、管理等工作经验,具备财会、审计专业技术职称;
2) 2年以上审计工作经验;具有事务所审计工作经验优先;
3) 掌握国家的财经法律、法规、政策以及公司的规章制度,熟悉审计、财务等相关的理论和专业知识及企业的经营管理情况?;
4) 熟练使用用友、金蝶、速达等账务处理软件;熟练使用办公软件;
5) 具备良好的沟通协调能力,分析问题能力,职业判断能力及执行能力;
6) 坚持原则、客观公正、实事求是、廉洁奉公、保守秘密
7) 吃苦耐劳,适应高强度工作;具有团队精神,具备一定沟通协调能力,工作认真、严谨、有责任心?;
工作地点:广大商贸城(白云石井地铁站附近)无法接受该区域的***,
上班时间:9-18点,双休
基本福利:五险一金 包中餐,可提供住宿
岗位职责 1. 执行审计计划和方案, 做好审计项目的原始记录,编制、整理审计工作底稿,参与外查内调,做好取证核实工作; 2. 协助参与各项监督工作; 3. 负责各项审计原始资料的积累、整理归档和保管; 4. 协助处理监事会相关工作; 5. 协助做好部门内务工作。 岗位要求: 1. 年龄在30岁以下,本科或以上学历(财务或审计专业毕业),中级或以上职称; 2. 有国企审计、财务部门工作经验者优先; 3. 具监事会工作经验或熟悉监事会运作优先; 4. 能胜任工作,具备良好的专业能力和沟通能力,内控风控意识强; 5.廉洁自律,有良好的职业道德操守。 年龄要求:20-30岁 职能类别:审计专员/助理
一、岗位职责:
1、协助建立和完善集团公司内部制度和流程,协助领导制定年度审计计划;
2、负责对集团公司内部财务的进行审计监督;
3、负责审计过程中与相关单位的协调和沟通,督促审计建议的落实;
4、针对涉及的审计事项,撰写审计报告,并提出意见和建议。
6、完成领导交办的其他工作。
二、任职要求:
1、年龄要求:25-35岁之间;
2、学历要求:本科及以上学历,财务管理、审计学等相关专业优先;
3、工作年限:3年以上审计或者相关工作经验,熟悉审计、财务、会计类工作,有基层管理经验者优先;
4、证件要求:具有初级会计资格证者(含)以上职称优先考虑;
5、关键技能:熟悉国家审计相关法规、程序和方法,熟悉内部审计流程与规范;
6、其他要求:具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神,公正严谨、责任心强、良好的语言、文字表达能力;
7、工作地址:福州。
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