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工作内容:一、负责制定并完善公司内部审计制度及流程,监督和跟踪各部门日常执行结果,并不断完善公司的内控内审体系;二、深入了解公司业务活动,有效识别各类风险,制定年度审计监察工作计划,经总裁批准后组织实施;三、统筹、执行和开展内部审计模块相关工作,包括但不限于:1、 对公司的财务收支及各类经营活动进行审计监督2、 对公司和部门内部制度及流程的执行情况进行审计并提出改进建议。3、 对经济合同的签订及执行情况进行审计监督。4、 负责对公司的招投标过程及结果进行审核监督。5、 对关键岗位人员离任进行离任审计。6、 对在审计过程中提出的意见、建议及整改措施的落实情况进行跟踪检查,对整改不力的主要领导有权向上一级领导提出意见和建议。7、 配合公司外部审计部门进行的内部合规审计四、统筹、执行和开展内部监察模块相关工作,包括但不限于:1、 根据接受的举报投诉线索进行调查并出具调查报告。2、 根据内部审计模块的工作发现的违反公司规章制度的行为,根据公司责任追究办法提出责任追究方案。3、 针对公司违法违纪行为进行调查并配合司法机关进行案件处理。五、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,推动各部门改进措施的有效达成六、对团队人员进行工作指导,加强团队管理和建设七、完成公司领导交办的其他审计监察工作。任职资格:1、 统招本科,财务、审计相关专业,具备CPA、CIA资格证书优先2、 十年以上内部审计、内控相关工作经验(其中三年以上团队管理经验),具备上市公司或集团公司背景尤佳,有制造业背景优先考虑3、 掌握财务,审计、内控专业知识,掌握企业审计方面内容,包括财税法规、企业制度等内容;熟悉企业各部门相关业务流程;熟悉国家相关法律法规、政策制度等内容;4、 具有良好的战略理解能力、沟通能力、执行能力、项目管理能力及团队协作精神; 5、 认同企业价值观,有良好的职业道德和正直的工作态度。 职能类别:审计经理/主管
职位描述: 1.负责编制年度预算和费用控制计划,审核各项费用支出及费用控制情况,并对各项费用支出提出合理性建议 2.组织制定成本核算体系、成本控制制度等,对各部门的成本费用进行控制与考核,并提出合理化意见 3.参与项目前期费用估算工作,并负责相关成本测算数据的处理和分析工作 4.负责组织对项目投资资金使用情况的监控和管理,监督和控制各项目的经济活动,保证项目按计划完成 5.负责建立项目运营中的各项成本标准以及成本核算流程 6.负责部门人员的日常管理工作 7.负责日常报销审批手续,并定期对所管费用进行监督,及时纠正超支现象的发生 8.负责领导交办的其他事宜 职位要求: 1.年龄20-35岁,性别不限 2.学历本科及以上,专业不限 3.具有较好的沟通协调能力、数据分析能力和较强的逻辑思维能力 4.有较强的抗压性、学习能力和团队合作精神 5.具有较强的责任心和服务意识
岗位职责:1、拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;2、组织实施财务审计、管理审计和效益审计等;3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;5、督促审计结论和建议的落实;6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。 任职资格: 1、财务、会计或相关专业本科以上学历; 2、具备中级会计师资格及以上; 3、有上市企业集团审计工作经验优先; 4、熟悉财务管理以及企业融资; 5、良好的沟通表达及协调能力。 待遇:年薪=底薪 KPI绩效 年终奖 股权 福利奖金=16万 福利:五险一金 月休6天 法定假日带薪休假 全勤奖 年终奖 过节福利等; 公司地址:沧州市经济开发区经八路与石港路交叉口西北中南高科产业新城2栋2-3; 1、办公环境优雅,团队气氛好; 2、待遇优厚,奖金丰厚; 3、发展空间大; 4、可提供专业培训,晋升机制大。
1. 在主管领导工作指引下,对所属子公司日常经营活动、现场管理、员工管理、安全管理、违法乱纪等行为进行监察,发现问题拟定监察建议报审计主管;
2. 对所属子公司规章制度执行情况进行监察,督促其完善内部管理体系。
3. 协助主管领导受理相关人员的控告、申诉、检举工作,并对控告、申诉、检举事项及人员进行保密;
4. 通过自身的摸排发现贪腐案件、违反公司规章制度案件;
5. 受主管领导的安排开展调查取证,依据国家法律法规、公司规章制度结合调查事实,拟定监察调查报告/处理决定/意见。
6. 协助领导做好督查的具体事务性工作,包括收集和汇总督查资料、巡检、考核、反馈、建议、整理、归档等情况;
7. 负责对部门日常工作、项目进度进行监督,做好审查考核工作;
负责督查事项的整理、总结、汇报及资料归档工作;
要求:
1) 大专以上学历,公安、法律、工商管理、行政管理、财经、审计等相关专业?;具备内部审计、会计、管理等工作经验;
2) 2年以上监察工作经验;
3) 了解行业发展状况;熟悉相关的法律法规政策,熟悉物业、房地产、营销管理、财务管理、采购管理、项目管理等方面基础知识;
4) 具备良好的沟通协调能力,分析问题能力,职业判断能力及执行能力;
5) 坚持原则、客观公正、实事求是、廉洁奉公、保守秘密
6) 吃苦耐劳,适应高强度工作;
具有团队精神,具备一定沟通协调能力,工作认真、严谨、有责任心?;
工作地点:广大商贸城(白云石井地铁站附近)无法接受该区域请***,
上班时间:9-18点,双休
基本福利:五险一金 包中餐,可提供住宿
职责描述: 1. 开展审计项目,其中高级审计专员在审计项目中具有带队、督导经验 2. 完成公司内部控制的审计和评价 3. 完成公司管理机构和领导交办的其他审计工作 4. 完成公司质量责任管理规定 5. 完成上级领导交办的其他工作 任职要求: 1、本科及以上,财务、会计相关专业; 2、工作经验:具备事务所审计经验,本岗位工作经验1年以上; 3、财务、会计基础知识及技能 4、具备内控、风险管理、公司治理相关知识 5、可独立开展审计项目,如有医药行业工作经验更佳 6、 有较强的沟通协调能力和语言表达能力。
工作职责
1、负责起草公司销售、供应、财务等经营性审计规章制度,制定审计工作方案;
2、负责子公司财务、销售、供应、人事、薪酬、高管离任、年度利润等审计、监督整改情况;
3、负责审计资料收集、整理归档工作;
4、负责集团布置的其他专项亩计工作。
任职要求
1、40周岁以下,***本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业;
2、具有2年以上财务、审计等相关工作经验,取得初级会计师及以上职称;
3、掌握财务会计、审计基础理论和专业知识,熟悉并能正确执行有关财务会计法规、制度;
4、做事严谨,有较强的责任心、沟通协调能力、敬业精神和团队精神。
职责描述: 1、负责起草、审核公司各种合同、法律文件。 2、参与和协助公司开展重大合同和项目谈判,提供法律专业支持。 3、负责处理公司各类诉讼及法律纠纷,以及外部律师管理。 4、负责公司法律/风险合规体系、制度及流程的更新提升工作。 5、负责公司法律/风险合规培训工作。 6、参与公司审计工作任务,按计划开展内部项目审计,根据审计结果提出管理建议,监督审计发现问题的整改。 7、总结提炼共性问题、突出问题,赋能一线,提升公司基础管理。 8、部门交办的其他事项。 任职要求: 1、本科以上学历,法律、审计、财务、纪检监察、经济管理类、物流类等相关专业优先; 2、具有5年大中型公司(公司总部法务部门及物流行业经验者优先)或律所工作经验,持有法律职业资格证书,具有独立办案经验。 3、具有较好的法律、审计、财会、企业管理、公司经营知识,具有律师、会计师/审计师/经济师、物流师等职称或职业资格。 4、沟通及文字表达能力强,英文可作为工作语言者优先。 5、积极主动,团结协同,乐于接受挑战。 熟练使用Word、Excel、Powerpoint等办公软件。
该岗位派驻国药公司审计机构工作。
岗位职责:
根据外派管理办法:
1.配合本部审计部门进行内部审计体系的完善建设,健全相关流程;
2.协助本部审计部门以风险为导向制定区域年度工作计划;
3.按本部审计部门要求组织执行各项内部审计工作,对审计工作质量负责;
4.协同各区域公司董事会组织开展督导发现问题整改、内控体系建设、风险专项整治工作。
5.负责区域审计机构的日常管理工作。
任职资格:
1、本科及以上学历,审计、财会、造价等经济管理相关专业;
2、15年以上相关工作经历;具有上市公司或大型企业审计管理负责人5年及以上工作经验;具备经济类、财务、审计高级及以上职称或注册会计师资格;
3、熟练掌握内部审计、内部控制、财务会计、风险管理、法律法规、业务流程、合规管理以及医药行业相关知识;熟悉国有企业及上市公司监管要求;
4、熟练使用自动化力公软件,具备基本的网络知识,熟悉医药企业相关业务的商业模式和管理体系;具有较强的审计工作胜任能力,能独立组织开展审计项目;3.具有较强的责任心;具备良好的组织能力、学习能力、文字表达能力、服务意识、团队管理及沟通协调能力;
5、年龄45岁以下(条件优秀者可适当放宽)。
1、贯彻执行稽查监管部的各项工作计划,确保部门工作目标完成;
2、按照部门分工计划,做好项目内部审计实施方案的起草、审计的实施,撰写审计报告和进行后续审计工作,并做好审计整改事项的跟踪检查;
3、负责做好审计项目审计资料的分类、整理、归档等审计档案管理工作;
4、协助做好专项审计调查工作;
5、协助进行集团高管、集团本部各部门、子公司总经理经济责任制合同的起草、修订和调整;
6、协助集团审批权限规定、子公司总经理工作细则的起草、修订,按照监管检查计时对执行情况进行检查;
7、协助进行集团公司创新项目的日常管理,对一般创新项目和重大科技创新项目立项、实施、考核进行审核与监管;
8、负责集团招投标管理的现场监督执行;
9、积极配合外部审计工作的进行;
10、遵守内部审计职业道德、具备良好的职业操守;
11、积极参加相关专业知识的学习,完成公司组织的各项公共活动。
岗位要求:
1、会计、审计、企业管理相关专业;
2、具有较强的沟通能力、文字能力和计算机操作技能。
职责描述: 1、参与并指导海外子公司审计工作; 2、 监督子公司制度建立及完善相关制度,加强事前管控; 3、通过定期与不定期审计子公司制度执行,过程中及时发现问题并更正,加强事中管控; 4、通过专项审计审核子公司相关问题; 5、其他内控相关工作。 任职要求: 1、本科及以上学历,有海外经验、外语良好者优先; 2、两年及以上财务类工作经验; 3、财务管理类、金融类、经济类专业 4、较强的表达能力和沟通能力,敬业、责任心强、坚持原则,具备会计电算化知识,熟练掌握电脑操作;
岗位职责:
会计学等相关专业2024年应届毕业生。 截止日期:2024年09月01日 招聘人数:3人
1、会计、审计、财务类相关专业本科及以上学历;2、具有3年至5年独自带队经验;3、曾在内资所二十大以内任职,具有中级以上职称;4、热爱审计,严谨负责,较强的工作责任心及团队协作意识,具有良好的文字表达能力及人际沟通能力;5、有大型企业内审经验者优先。 年龄要求:35岁以下 职能类别:审计经理/主管 关键字:审计
岗位职责: (1)根据法律法规的相关规定、中国银行保险监督管理委员会相关规定、董事会授权及公司审计制度依法履行审计职责,对董事会负责并报告工作; (2)指导编制年度内部审计计划、内部审计预算和人力资源计划; (3)组织实施内部审计项目,确保内部审计质量; (4)向审计委员会报告,与管理层沟通,报告内部审计工作进展情况; (5)及时向审计委员会或管理层报告内部审计发现的重大问题和重大风险隐患; (6)协调处理内部审计部门与其他机构和部门的关系。 任职要求: (1)拥护中国共产党的领导,拥护中国特色社会主义基本政治制度,具有良好的职业素养和道德,精力充沛,身体健康; (2)遵纪守法、品行端正、诚信廉洁、勤奋敬业、具备良好的团队合作和沟通能力。遵守法律、行政法规和银保监会的有关规定,满足银保监会对于拟任高级管理人员的基本条件,遵守公司章程; (3)具有大学本科以上学历或者学士以上学位; (4)任职经历要求:从事审计、会计或财务工作5年以上;
职责描述: 1.参与审计项目(年报、专项等),编写审计底稿,出具审计报告工作; 2.负责相关审计资料的收集、整理、建档工作; 3.完成上级领导交办的其它工作。 任职要求: .大专及以上学历,会计、审计、财务管理相关专业; 2.有初级会计证或注册会计师证,1年以上会计师事务所工作经验; 3.具有良好的沟通能力及团队合作能力; 4.抗压能力强;有较强的工作责任心及上进心。
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