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岗位职责:
1.参与审计部制度文件的制修订工作;
2.参与审计人员内部交流、培训、考核,协助组织开展内部交流培训、考核;
3.参与审计部年度计划制定、实施,包括但不限于参与各类专项审计,按分工编制审计工作底稿、协助起草审计报告初稿等;
4.协助做好内外部审计发现问题整改落实工作,包括但不限于定期组织所属企业填报审计发现问题整改台账、整改证据及审计整改报告;
5.定期协助组织所属企业完成内部审计信息系统填报工作并完成全级次汇总、初核;
6.协助部门负责人对接上级单位及所属单位并完成相关工作;
7.负责部门资料整理归档工作;
8.协助部门负责人完成审计部其他日常工作;
9.领导交办的其他工作。
任职资格:
1.研究生及以上学历,2024年审计、财务会计专业应届毕业生或具有2年及以上审计、财务会计等相关工作经验,熟悉掌握审计、财务会计相关专业技能,原则上年龄不超过35周岁,特别优秀者可放宽条件;工作地点在北京;
2.具有较强的学习能力,组织协调能力、分析判断能力和解决问题的能力;
3.具有良好的表达能力、人际沟通、应变能力;
4.具有较强的文字综合能力,能够按要求完成起草审计相关报告任务;
5.熟练使用财务软件和常用办公软件;
6.能够接受出差;
7.品行端正、身体健康、有良好的心理素质和职业操守,认同公司文化;
8.具有审计师、会计师或以上职称;大中型国企、会计师事务所从业经验者,在同等条件下优先。
岗位职责 1、协助部门经理完成集团公司经营及责任制审计、内控审计、离任审计、建设项目财务审计、专项审计、期中审计等审计项目; 2、落实审计回访,根据年度审计发现的问题,回访落实,敦促整改; 3、协助中介审计评估。组织并配合对集团所属合资公司的年度经营审计,复核审计结论,审核内部考核指标。配合拟并购重组企业的清产核资审计及资产评估; 4、完成领导交办的其他临时性工作。 任职要求 1、硕士研究生学历,财务类、会计类、审计类、经济类等相关专业毕业; 2、认同企业文化,愿意在审计专业岗位职业发展,责任心和原则性强; 3、具有较好的沟通与表达能力,有良好的团队协作意识。
根据集团内部审计管理制度、内审工作手册及各项管理要求,对集团内各经营公司及管理部门,组织开展各项内部专项审计、目标经营考核、审计问题整改跟踪检查以及指导协助经营公司内审人员有效开展内审工作。工作职责:1、制定所负责版块的年度审计计划并提交审核。2、负责组织实施对各经营公司的专项审计,主要包括编制具体审计计划,组织召开审前会议、实施现场审计、审计过程中对小组成员进行指导,审计结果复核及初步沟通等。3、负责组织编制审计报告,与经营公司沟通并提交审核及审计报告的定稿。4、组织实施审计问题整改跟踪,定期收集跟踪结果并进行汇总反馈。5、按要求完成各经营公司年度KPI计划书中财务指标的考核,保证考核数据的真实准确性,并及时将考核结果提交人力资源部。6、对集团内经营公司内审人员进行管理,指导其有效开展内审工作。7、完成上级交办的其他工作。任职资格:1、学历与专业:本科及以上学历;审计学、会计学、财务管理及其他相关专业。2、工作经历:具有中、大型企业内部审计岗位5年以上工作经验或大型会计师事务所3年以上审计项目经理工作经验,有医药行业工作经验优先。3、专业知识:取得中级会计师、内部审计师及以上级别职业(执业)资格,注册会计师优先。4、专业技能:熟悉国家会计准则、会计制度、税收制度,熟悉国家审计法规、财经法规制度及相关工作流程、运作方式,熟练运用各类审计技巧;熟练使用Windows、Office等办公软件及金蝶、用友等财务管理软件和审计管理软件。 职能类别:审计经理/主管 关键字:审计经理审计专员经营审计
1、财会或审计专业,大专以上学历,三年以上财会或审计专业经验; 2、具备财务管理、财务核算、财务审计、财务分析、财务筹划能力; 3、有社交、执行和制度建设能力,会使用财务软件; 4、年龄25-35岁
工作职责:
1、根据公司实际情况,建立健全公司审计监察相关制度及管理办法,建立科学有效的管控体系;
2、按照相关法规、行业标准及公司管理要求拟定内部审计工作计划,完成流程梳理、风险识别、控制测试等内部审计工作;
3、独立或带队执行公司内部各项专项.定向审计工作,包括但不限于:工程审计、资产管理相关审计、经济责任审计、离任审计、反舞弊审计等,并进行质量和进度的把控及监督;
4、实施必要的内审测试,对公司内部控制做出客观严谨.全面的评估且出具评估报告,同时对测试中发现的问题提出科学的整改建议,并督促业务部门按时改进;
5、根据公司业务和风险情况,从内审角度提出意见和建议开展流程优化、内控设计和制度完善等工作;
6、 完成上级领导交办的其他工作任务。
任职资格:
1、全日制会计学、财务管理、审计学等相关专业本科及以上学历;
2、10 年以上审计工作经验;
3、具有大型制造型企业内部审计、 内控、 反舞弊工作经验等 ;
4、具有丰富的内部控制、风险管理和流程管理经验;
5、 具有良好的团队管理能力和沟通协调能力。
(一)任职要求:
1.本科及以上学历,经济、财会、审计或工程类专业;
2.具有5年及以上相关工作经历,有国企央企相关经历优先;
3.中共党员;
4.具有经济师或审计师专业技术资格。
(二)工作内容:
一、审计工作
1.负责制定年度内部审计工作计划,并组织实施,统筹协调外部审计;
2.负责公司经济活动、财务收支、年度考核及任期经济责任审计;
3.负责工程项目审计监督、经济效益审计;
4.负责协助上级审计部门完成相关人员经济责任审计;
5.完成相关问题经济责任清算审计。
二、内控建设及评价工作
1.负责内控体系建设及管理协调工作,《内控手册》编制及修订等;
2.负责开展年度内控评价、缺陷认定工作,形成内部控制评价工作报告;
3.负责协助上级完成对公司内控的年度评价工作;
4.根据评价情况及日常管控情况,提出完善内控制度的合理化建议。
三、全面风险管理工作
1.制定并牵头落实年度全面风险管理工作计划;
2.负责风险信息的收集、识别、分析及应对工作;
3.负责重大风险管控情况的收集整理及风险管理报告形成;
4.负责风险预警机制运行并形成报告;
5.负责组织全面风险管理评估、年度总结、年度计划,形成相关报告。
6.参与专项风险评估,参与编制专项风险评估报告。
四、合规管理工作
1.负责合规管理体系建设的日常管理工作;
2.负责合规管理年度工作总结与评价。
岗位职责: 1、参与重大招投标,对招标、采购(含工程、营销广告、中介代理等各类招标)进行过程监督,并对工程量清单、标底或控制价的合理性、合规性进行抽查审计; 2、对目标成本编制的合理性进行审计及过程监督,对工程结算(包括包干价)、决算合理性、合规性进行审计复核; 3、工程现场审计,对工程项目现场施工质量、进度、安全、用料情况审计监察;对隐蔽验收、变更、签证、收方进行合理性、合规性抽查审计; 4、对合同执行(包括进度款)情况抽查审计;对材料认价合理性、合规性进行抽查审计; 5、对账务处理、支付、资金管理等等财务管理的规范性、合规性进行审计。检查全面预算管理的编制、执行和考核。 任职要求: 1、教育背景/专业:本科及以上学历,审计、法律、财务、造价等相关专业。 2、工作经验:10年以上审计监察工作经验,3年以上同岗位工作经验,房地产行业优先。 3、知识技能:(1)基本的经济法律知识(合同法、劳动法等);(2)熟练的造价、招标及工程管理能力,基本的财务知识;(3)熟悉企业内部控制包括权限的编制及执行,或其他有利于审计监察开展的知识及能力。 4、个人素质:(1)为人正直,刚正不阿;(2)具有坚定的维护企业利益的政治素质;(3)具有良好的职业道德素质是遵纪守法及准守企业规章制度的模范。
1、主要是负责项目稽核工作,账务处理核查、系统数据核查、系统设置复查、打折系统核对、打折数据复查等的日常检查工作;2、单据审核、周报以及报表编制工作任职要求:1、大专以上学历,财务管理、会计、审计等相关专业;2、三年以上财务工作经验,有物业行业财务工作经验优先;3、有初级会计资格证;4、良好的沟通表达能力,抗压力、自主性强,具备较强的执行力及责任感。周末双休 职能类别:审计经理/主管 关键字:稽核审计财务内审会计
岗位职责 1、负责公司的所有审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议 2、参与审计计划制定及按照审计计划和流程开展各项审计工作 3、跟踪制度、流程的运行状况,及时发现风险并提出建设性意见 4、保证各项费用的合规性,合理性,金额的正确性 5、负责预算内、外资金的使用情况的审计工作 6、负责开展财务审计、内控审计和专项审计等审计项目,分析评论审计证据并形成审计结论 任职资格 1、大专及以上学历,审计、会计、财务等相关专业 2、具有3-5年审计、财会等相关工作经验 3、精通国家财税法规,熟悉企业会计、审计、税务等业务的全部流程 4、较强的沟通及协调能力,良好的敬业精神和团队协作意识
1、年度经营审计: 以风险为导向开展专项的内部经营审计工作; 2、对集团层面及各业务群的业绩披露数据进行审计,对披露业绩数据的真实性、有效性负责; 3、按照内部审计制度流程,开展专项审计工作(包括财务审计、工程审计、供应链审计、IT审计、离任审计等)并出具相应的审计报告; 4、参与集团重大合同的制定及实施,对重大合同的合规性、合理性及实际执行情况进行审计; 任职要求: 1、会计师事务所(四大)或大型集团型企业内部审计部门管理经验,有制定全面审计计划并带领团队开展审计项目经验; 2、具备1-2个集团级全面审计项目落地经验; 3、具有集团型企业风险管理、内部控制体系建设经验; 4、有集团经营审计项目实施经验,能够从公司经营活动中洞察出经营管理问题并给出相应建议; 5、具有全面的审计专业知识,掌握全面的审计工作开展流程,熟悉审计相关法律法规; 6、具备甲乙双方审计经验,做过快消行业经营审计项目(鞋服尤佳) 优先考虑;
1.2024届毕业生,本科及以上学历;
2.认同华西的善建文化;
3.具备扎实的专业知识、优秀的综合素质,表达能力较强;具有较好的组织协调能力及团队合作精神;
4.能吃苦耐劳,乐观、积极向上;
5.学生干部、获得奖学金及在校表现优秀者优先考虑。
1.评估与识别人身险业务领域的负债端风险状况,协助完善负债端人身险总部风险库及方法库等审计技术手册; 2.担任相应等级审计项目的项目经理,选定审计项目实施小组成员,编制审计项目的方案,组织实施现场审计,拟定缺陷等级并报告审计发现的问题或缺陷,监督和评估审计人员在审计项目中的工作进度和质量; 3.参加审计项目,按照项目分工实施现场审计,收集审计证据,拟写审计工作底稿,分析审计发现问题或缺陷的风险; 4.根据公司政策和有关规定,参加必要的培训和持续教育,以维护和不断提高专业胜任能力; 5.保持与相关模块、部门的密切联系与协作。 任职资格: 1.专业知识:精通人身险业务,熟悉集团、财产险业务、IT和财务四项专业中的一项; 2.所需能力:具备较高的决策能力、协调推进能力、分析判断能力和良好的团队领导力; 3.工作经验:一般需要5年及以上相关专业工作经验,3年及以上下一级岗位工作经验; 4.学历要求:具有大学本科及以上学历; 5.专业资质:拥有社会和行业认可的中高级职称、专业任职资格; 6.具体薪酬面议。
1.实施分管业务领域的风险分析; 2.梳理研究保险资金运用监管制度、内部制度、指引和合同,创建保险机构资金运用领域审计制度库、风险库、方法库和案例库; 3.基于保险资金运用监管制度、内部制度、指引和合同,开展资金运用具体专业领域风险分析,识别与评估保险机构资金运用风险状况,编制审计项目方案; 4.实施集团本部和相关子公司资金运用审计项目;资产负债评估项目;资管及长江公司反洗钱、关联交易等专项审计; 5.实施投资相关高管经责审计、投资关键岗位离任审计等投资类审计项目; 6.实施集团及各子公司资产类重点专项审计及调研项目,分析研究资产管理重点领域或关键事项存在的问题与风险,编制资产端各类调研分析报告 7.保持与相关模块、部门的密切联系与协作。 任职资格: 1.专业知识:熟悉两项以下投资专业领域,包括保险资金投资管理、资产配置、权益投资、固收投资、另类投资、风险管理和保险资金运用审计技术; 2.所需能力:具备较强的决策能力、沟通协调能力、分析判断能力和良好的团队领导力; 3.工作经验:一般需要8年及以上相关专业工作经验,3年及以上下一级岗位工作经验; 4.学历要求:具有大学本科及以上学历; 5.专业资质:拥有社会和行业认可的专业技术资格; 6.具体薪酬面议。
职责描述: 1、负责内部审计、合规检查工作; 2、分公司合规条线合规工作指导及管理; 3、合规咨询、合规宣传培训等合规相关工作。 任职要求: 1、全日制大学本科及以上学历,熟悉财产保险实务、保险相关法规者优先; 2、年龄要求:35周岁及以下优先; 3、能力要求:沟通良好,文字表达能力强,主动学习能力强; 4、素质要求:良好的职业道德及素养,良好的团队合作精神。
1.评估与识别集团总部及各子公司IT领域风险状况,编制审计项目明细工作计划,协助定完善集团总部及各子公司IT领域风险库及方法库等审计技术手册; 2.担任相应等级审计项目的项目经理,选定审计项目实施小组成员,编制审计项目的实施方案,组织实施现场审计,拟定缺陷等级并报告审计发现的问题或缺陷,监督和评估审计人员在审计项目中的工作进度和质量; 3.负责组织实施审计项目,按照项目分工实施现场审计,收集审计证据,拟写审计工作底稿,分析审计发现问题或缺陷的风险; 4.根据公司政策和有关规定,参加必要的培训和持续教育,以维护和不断提高专业胜任能力; 5.保持与子公司、相关部门的密切联系与协作。 任职资格: 1.专业知识:精通IT专业,熟悉集团、财产险业务、人身险业务和财务四项专业中的一项; 2.所需能力:具备较高的决策能力、协调推进能力、分析判断能力和良好的团队领导力; 3.工作经验:一般需要5年及以上相关专业工作经验,3年及以上下一级岗位工作经验; 4.学历要求:具有大学本科及以上学历; 5.专业资质:拥有社会和行业认可的中高级职称、专业任职资格; 6.具体薪酬面议。
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