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1、对采购比价、议价等各种方式是否根据相关规定办理,对所涉及的外购物料(品) 设备、基建等生产物料、非生产性物料的价格进行监督,确保公司各物料均能以合理、优廉的价格,获得***的供应;2、及时了解及把握公司所需物料的市场需求变化和价格变化,并结合公司需求、生产特性,及时将资讯传达给采购、财务成本组或拟报告转呈上级知悉,及时知会相关部门作出相应采购政策调整。3、根据公司各物料特点,负责年度招标、项目招标计划安排,并对采购招标过程进行监督,采购招标执行结果进行复查,监督。4、负责对采购流程稽核和流程支持:监控采购合同的合规性,促进内部各环节配合,完成流程优化。如:监督开标,抽查竞价询比价,控制采购合同的合规性,及时发现问题解决问题。撰写稽核审计报告.5、对采购需求合理性、产品、服务价格进行稽核:对采购下单数量产品渠道、价格进行稽核。对采购需求把关不严,造成呆料的事件进行调查,形成稽核报告呈上级领导审核,处理,公示。6、对供应商实地监察与文件审查,进行多维技术评估,甄选供应商。进入合格供方清单。按公司需要开发合格供应商,扩充合格供应商体系。7、采购部提交给总经理的降价清单需经审计部核实,比价原则须遵行同品类同档次材料的价格下降幅度。8、跟踪项目建设,全面监督新设备从生产准备到项目现场验收、对项目安全、质量、进度、技术、人、机、料、法、环等进行管控。9、上级安排的其他工作事项。擅长需求管理和商务谈判,精通项目及设备过程管理。熟悉 ERP 各职能部门的管理流程及逻辑。熟悉 IS09001质量体系熟悉16949认证体系 职能类别:审计经理/主管 关键字:稽核报告商务谈判采购比价甄选供应商稽核采购招标现场验收需求管理质量体系议价
负责并协助上级完成海外公司进行运营管理审计、专项审计、内控建设等,对审计发现的问题使用外语提出优化和整改建议,并利用外语完善海外公司的运营体系。1、协助审计总监拟订集团内部审计制度(海外公司部分),报审计总监审核,推进审计工作规范化、科学化,完善公司审计运营(海外公司部分)体系;2、根据年度审计工作计划,编制海外公司相关项目的审计计划,并报审计总监审核;3、根据审批下来的海外公司年度审计计划组织实施相关的运营管理审计、基建与并购等投资审计、清产核资、经济责任审计、尽职调查、绩效审计、财务审计、跟踪审计以及其他专项审计以及相关的内控梳理与诊断等工作;4、负责项目审计工作的质量控制,实施充分必要的审计程序,完成审计项目;5、撰写具有质量水准的审计报告,经审计总监复核后,报相关领导审阅;6、跟踪审计整改情况,根据整改情况组织实施跟踪审计;7、负责内控制度评价,提出内控薄弱点和风险点,提请相关部门改进;8、做好审计档案工作,包括审计报告、审计底稿等各种资料的收集、整理、归档;9、负责审计项目组工作安排,对审计小组成员进行培训与指导。任职资格:1、本科学历及以上,审计、财务、信息化、英语等专业;2、5年及以上的审计或财务或信息化建设等相关工作经验3、能熟练使用英语进行沟通交流,熟悉海外公司工作模式,熟悉海外公司涉及相关的法律法规以及会计准则; 职能类别:审计经理/主管
岗位职责:
1.学习期派驻集团下辖事业公司轮岗学习,如化建基地,熟悉企业各业务循环,系统归纳核心风险。
2.参与、组织实施集团下辖所有事业公司(制造业、金融业、IT信息等)的一般审计、专项审计项目。
3.系统归纳、整理编写各类专业事业的审计要点及审计方法。
4.评估、整理、完善集团制度性文件,组织针对性专项审计。
5.参与集团综合性报表编制、分析。
岗位要求:
1.统招本科学历,能适应经常出差环境。
2.具备较强的语言组织、文字表达、临场应变能力。
3.性格开朗、活泼,能承受工作压力,讲究纪律性与原则性。
4.具备审计工作经验者、或对内审工作具备热情者优先。
岗位职责: 1、根据法律法规和公司商业模式,负责制定和完善企业的风险管理策略和规划,把控及应对企业潜在风险及影响: 2、负责内部风险评估和风险控制工作,包括金融、财务、经营及法律法规、廉洁等方向; 3、负责公司的管理审计工作,包括内控审计、经济责任审计、财务管理审计、采购审计、营销活动审计、合同审计等; 4、负责公司内部管理制度、规章、流程及标准方面的审计监察工作,协助公司各部门建立完善的管理制度、流程与标准; 5、负责组织团队建设和人员培养,并不断提升企业内部的管理审计教育工作。 任职要求: 1、本科及以上学历,45岁以内; 2、五年以上中大型公司风控管理经验,上市公司风控负责人优先; 3、熟悉服饰行业、快销品行业或批发零售行业风险特征的优先; 4、具备企业风险管理师(CERM,中级/标准级)或高级企业风险管理师(CSERM,高级); 5、具备一定的公司经营与管理方面知识和商业思维能力; 6、为人正直,原则性强,敢于质疑、思辨、开放。
土建工程审计经理1名 一、职责描述 1、协助审计部负责人做好公司内部工程审计工作,包括招投标审计、合同管理审计、设备和材料采购审计、工程管理审计、工程造价审计等。 2、对建设项目管理的真实性、合规性和效益性进行监督、检查与评价,提出加强管理、堵塞漏洞的审计建议。 3、协同其他审计人员,共同完成各项审计任务。 4、参与编写审计报告的相关内容。 二、任职资格 1、统招专科以上学历,工程造价、土木工程相关专业毕业,具有建材矿山工程审计、成控、预结算经验优先;、 2、35周岁以下(优秀的可以适当放宽); 3、能熟练应用工程计价软件及各类办公软件,能独立完成安装工程算量、工程预结算工作;具有工程现场实际经验, 4、有施工单位、建设单位或造价咨询单位3年以上土建工程审计、造价或成控工作经验优先, 5、勤劳务实,责任感强,具备审计人员的优良素养。
1、根据年度审计工作计划,编制项目审计计划,并报审计部长审核 2、拟订公司内部审计制度,报审计部长审核,推进审计工作规范化、科学化,完善公司审计运营体系3、组织实施运营管理审计、基建与并购等投资审计、清产核资、经济责任审计、尽职调查、绩效审计、财务审计、跟踪审计以及专项审计等工作4、负责项目审计工作的质量控制,实施充分必要的审计程序,完成审计项目5、撰写具有质量水准的审计报告,经审计部长复核后,报相关领导审阅6、跟踪审计整改情况,根据整改情况组织实施跟踪审计7、负责内控制度评价,提出内控薄弱点和风险点,提请相关部门改进8、做好审计档案工作,包括审计报告、审计底稿等各种资料的收集、整理、归档9、对集团各业务单元的年度考核利润进行审核和审定 10、负责审计项目组工作安排,对审计小组成员进行培训与指导 任职资格1. 大学本科及以上学历,具有科班出身的财务专业背景2. 5年以上审计工作经验,做过两个以上大型性的、综合性较强的审计项目,做过制造业财务主管或经理的优先3、熟悉企业会计准则、税法等相关法律法规;4、精通企业内部控制、风险管理及审计工作实务;熟悉财务软件和ERP系统5、具有会计或审计中级以上职称以及具有CIA、CPA者优先 年龄要求:30-45岁 职能类别:审计经理/主管 关键字:审计经理
岗位职责:1、对各主营公司及其下属单位的财务规范性检查、并跟踪整改结果及后续指导工作。2、完成上级要求的专项事务调查并形成情况汇报。3、审核集团财务相关管理制度,促进集团财务规范化、督促主营公司按照集团要求开展工作。任职资格:1、本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业。2、会计师事务所、大型集团型企业等单位2-3年以上工作经验。3、有初级会计职称,负责过年报审计或全程参与IPO上市审计优先。4、办事认真负责、态度端正、严谨细致,有团队合作精神。 职能类别:审计专员/助理 关键字:会计审计内控内审房地产汽车制造企业集团
岗位职责:1、协助审计总监或部门经理制定公司年度财务审计计划,并按时完成对公司包括子公司的年度财务报表的内部审计计划,包括专项审计计划;2、做好与被审计单位、部门的沟通协调工作,具体负责实施或组织审前调查、审计通知书下发、现场审计意见沟通等;3、根据审计目标和方案选择适当的审计方法有序地进行各项审计工作,并参于审计报告的编写;4、可独立执行或带队开展“对外投资“、“供应链”等重大财务收支的项目及合同的审计,包括投资概算、采购管理审计、物流管理审计以及其他供应链的审计,承担审计项目的整体质量和进度;5、熟悉制造型企业的采购、运营、生产等供应链业务流程,有较高的数据分析能力;6、负责检查、评价审计证据的真实性、有效性、合规性、审计结论的适当性;、7、完成领导安排的其他工作任职要求:1、5年以上会计/审计主管的工作经历,具有全面的审计和财会专业知识,熟悉财务、审计流程;2、有过中型制造业企业相关内部审计工作经验,熟悉业务管理流程;3、具有会计师或审计师中级以上职称,具备注册会计师、国际注册内部审计师、国际注册风险管理师等职业资格者优先4、有会计事务所工作经验且具备3年以上项目带队负责人经验者优先。5、大学英语6级以上; 职能类别:审计经理/主管 关键字:内部审计审计大学英语6级会计事务所审计计划业务管理
岗位职责: 1、完成部门领导分配的审计工作; 2、跟进、监督公司内部业务运作规范及改善事项; 3、根据审计记录、审计证据、编制审计工作底稿,并提出初步审计意见或建议; 4、做好原始审计资料、证据、凭证的收集、整理、建档工作; 5、领导交待其他工作事宜。 任职要求: 1、专业:财务类、法律、审计及经济类相关专业,本科及以上学历; 2、有3年以上相关审计工作经验。 3、有良好口头表达及书写能力,能独立完成审计报告的编写; 4、工作严谨,善于沟通,具备良好的团队合作精神、协调能力强。
1、主要职责
担任项目主审,开展经济责任审计、内控检查、管理专项审计等;负责编制审计工作底稿,编写审计报告。
2、应聘条件
(1)从事建筑行业财务相关工作3年以上或审计相关工作2年以上;
(2)具有助理会计师或审计师以上职称;
(3)熟悉建筑行业财务、审计等相关业务知识,综合素质较好,具有一定的组织协调能力,有良好的保密意识;
(4)具备注册类职业资格优先录用。
职位福利:五险一金、高温补贴、节日福利、带薪年假、周末双休、定期体检、餐补、房补
岗位职责:
1、协助集团审计总监制定部门年度、月度审计计划;
2、确定项目审计重点并就审计事宜与被审计单位进行沟通、协调;
3、按照审计程序参与集团审计项目;
4、负责被审计单位审计问题的改善跟进;
5、完成上级交办的其他工作
岗位要求:
1、具备良好的沟通协调能力、学习能力与主观能动性;
2、具备良好的书面与口头表达能力;
3、熟练计算机软件应用,包括word、ppt、excel等;
4、能适应出差安排。
该岗位前三年需要在公司总部浙江天台办公,之后办公地点可以在杭州或天台两地进行选择
1、主要职责 担任项目主审,开展经济责任审计、内控检查、管理专项审计等;负责编制审计工作底稿,编写审计报告。 2、应聘条件 (1)从事建筑行业财务相关工作3年以上或审计相关工作2年以上; (2)具有助理会计师或审计师以上职称; (3)熟悉建筑行业财务、审计等相关业务知识,综合素质较好,具有一定的组织协调能力,有良好的保密意识; (4)具备注册类职业资格优先录用。
岗位职责:1、编制审计工作计划;2、公司采购审计及各项常规审计工作的实施工作;3、公司内控状况的审查和评价,制定和完善公司内控制度;4、公司专项审计活动;5、负责对所涉及的审计工作编写内部审计报告,提出改进意见和建议。岗位要求:1、25-40周岁,大专及以上学历,2年-3年会计师事务所工作经验,有制造业企业审计工作经验者优先。2、熟悉企业基本运作流程,对企业内部控制和内部审计有一定的经验,具备财务审计分析能力。3、熟练使用Office办公软件及ERP应用软件。 年龄要求:25-40岁 职能类别:审计经理/主管 关键字:内部审计企业内部控制
职责描述: 1、负责对公司本部及全资、参控股公司开展经济责任审计工作,包括离任审计、任期审计、专项审计等。 2、完成公司及下属企业的财务收支审计,检查会计原始凭证、账簿、报表等财务资料的真实性、准确性和合规性。 3、开展财务合规性审计,对严重违反财经纪律、侵占公司资产、严重浪费等行为进行全面审计,维护公司生产经营活动的秩序,降低企业运营风险及协助开展反舞弊工作。 4、依据审计结果,提出整改要求,监督整改结果,实现审计工作对企业经营的“审计、整改、促进”作用。 5、负责根据上市公司对于内控要求,定期对各企业进行巡视并对财务方面的内控有效性进行评价。 6、负责协助部门事务管理与协调。 任职要求: 1、本科及以上学历,会计、审计、法律相关专业 2、基建预决算、舞弊稽查、财务审计经验 3、熟悉国家相关政策法规、公司规章制度 4、熟悉财务核算流程、熟练使用电脑办公软件 5、优先录用有会计师、审计师事务所工作经验的应聘者。 职位福利:五险一金、餐补、高温补贴、节日福利、带薪年假
1、主要职责 担任项目主审,开展经济责任审计、内控检查、管理专项审计等;负责编制审计工作底稿,编写审计报告。 2、应聘条件 (1)本科以上学历,审计等相关专业; (2)熟悉建筑行业财务、审计等相关业务知识,综合素质较好,具有一定的组织协调能力,有良好的保密意识; (3)具备注册类职业资格优先录用。
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