与今日招聘企业随时沟通
与今日招聘企业随时沟通
一、工作职责:1.按照公司内审计划和相关要求,开展日常内控审计、专项审计工作,收集、整理审计证据,编写审计工作底稿,并出具内审报告;2.对公司内控及运营管理流程中存在风险进行识别评估,并提出优化建议;3.对审计发现的问题深层次分析产生问题的原因,并进行后续跟进,监督整改措施的执行落实;4.负责内审部门的文档整理工作,包括审计底稿的整理、审计报告的归档及审计证据的保存等;5.完成领导交办的其他工作。二、任职资格1.大学本科或以上学历,审计、会计、财务管理或相关专业;2.具备会计师、审计师职称或CPA、CIA资格优先;3.具备2年以上专职审计经验,熟悉国家财税政策、掌握会计、审计等专业知识,有仓储物流行业审计经验优先;4.为人正直,品行端正,原则性强,良好的职业道德和团队协作精神。5.可接受较频繁的异地出差。 职能类别:审计专员/助理 关键字:审计内审报告内控审计cpa审计证据专项审计
1、配合审计经理搭建并完善公司内控体系,定期对内部控制是否有效执行进行审计; 2、配合审计经理对公司内部控制缺陷及实施中存在的问题,督促相关责任部门制定整改措施和整改时间,并进行内部控制的后续审查,监督整改措施的落实情况; 3、配合审计经理对公司及子公司负责人进行任期或离任经济责任审计; 4、配合审计经理对公司及子公司基建及技改项目进行审计。
1.负责实施人身险业务领域的风险分析;2.担任相应等级审计项目的项目经理,选定审计项目实施小组成员,编制审计项目的方案,组织实施现场审计并报告审计发现的问题或缺陷,监督和评估审计人员在审计项目中的工作进度和质量;3.参加审计项目,按照项目分工实施现场审计,收集审计证据,拟写审计工作底稿,分析审计发现问题或缺陷的风险,拟定缺陷等级;4.保持与相关模块、部门的密切联系与协作。任职资格:1.专业知识:精通人身险业务,熟悉内控、产险业务、投资、IT和财务五项专业中的一项,计算机或数据分析相关专业优先;2.所需能力:具备较高的决策能力、协调推进能力、分析判断能力和良好的团队领导力;3.工作经验:一般需要8年及以上相关专业工作经验,3年及以上下一级岗位工作经验,具有寿险营运工作经历者优先;4.学历要求:具有大学本科及以上学历;5.专业资质:拥有社会和行业认可的中高级职称、专业任职资格。 职能类别:审计经理/主管 关键字:审计
任职要求:
1.35周岁以下。
2.会计、审计、财务管理等相关专业,本科以上学历。
3.注册会计师、税务师等执业资格考试通过课程三门以上的优先。
4.有同类专业机构工作经验者优先。
应聘人员应具备的综合条件:
1.身体健康,品行端正,能吃苦耐劳,责任心强。
2.具备良好的学习能力,有积极向上的工作热情,热爱审计、评估事业。
3.有一定的组织协调能力、沟通表达能力和团队合作精神。
工作地点在杭州市萧山区。
职位福利:五险一金、绩效奖金、交通补助、带薪年假、定期体检、员工旅游、节日福利、住房补贴
1、从事工程造价、工程审计相关工作经验2年及以上;
2、熟悉财务、预决算相关法律法规,具有会计学、财务管理、审计学、工程造价等相关专业知识和技能;
3、本科及以上学历,工程造价、土木工程、工程管理等相关专业;
4、中共党员、具有执业证书、中级职称、现场管理经验优先。
职责描述: 1、参与修订分支机构审计模板; 2、担任分支机构审计项目负责人,组织成立审计小组开展审计工作,负责审计任务安排,控制审计进度和审计质量,按时完成审计报告。包含且不仅仅包含撰写审计方案、模板及审计报告,督促并跟踪被审计部门整改事项,审计项目资料归档工作等; 3、参与审计信息系统开发; 4、参与审计人员培训工作; 5、完成领导交办的工作。 任职要求: 1、本科及以上学历或取得相应学位,证券、金融、法律、会计等相关专业毕业,40周岁以下; 2、具有2年以上审计相关工作经验,熟悉经纪业务者优先; 3、中国共产党员优先; 4、作风正派、坚持原则,性格开朗、善于沟通; 5、条件特别优秀者可适当放宽年龄要求。
岗位职责: 1、负责参与公司要求的经营活动工作内容的全方位审计工作,制定年度审计目标和审计计划,并按时完成相关审计任务。 2、负责参与审计内控制度及流程的规范与建设工作,监督或推进各片区公司内控制度的建立与规范完善,组织审计相关流程的制定、审批和发布工作。 3、负责参与公司内部审计项目,对集团公司各个职能部门进行管理审计,对分子公司进行生产审计、物流审计等其他专项审计; 4、按照审计工作规定编写审计工作底稿,完成审计工作总结,编写审计报告; 5、创新审计方式,实现审计范围及业务全覆盖,创新审计工具和方法,提高审计效率。 任职资格: 1、本科及以上学历,财务管理、会计、审计等相关专业; 2、具备2年及以上大中型集团公司审计经验,能独立开展审计工作,擅长经营审计、管理审计者优先; 3、具备较强的沟通协作能力、抗压能力、组织管理能力,有开拓创新精神、工作细致、作风严谨。
工作职责:1.协助部长办理对内、对外法律事务的归口管理;协助公司总法律顾问制度建设及法律风险防范体系建设;2.协助总法律顾问参与公司、企业改革、重大投融资及经营决策活动,提出法律意见;3.协助部长办理公司规章制度体系建设及制度汇编工作;4.协助部长制订公司审计工作的长远规划,年度工作计划,并组织实施。对公司所属单位的审计工作实施指导、监督与管理;5.协助部长组织对公司经营管理活动重大事项、重要问题开展审计调查;6.协助部长组织对公司内部控制单位的健全性、合理性、有效性进行监督检查、评价和咨询,防范经营风险;7.协助部长制定职责范围内业务的规章制度,并监督检查规章制度的贯彻落实情况;8.负责完成部长交办的其他工作。任职资格:1.法律、会计、金融、管理等相关专业优先;2.具有3年以上法律、审计、风险管理等相关岗位经验;3.熟悉公司法、民法典、税法等方面的法律法规,具有法律职业资格证书或者会计中级以上职称;4.良好的沟通和协调能力,较强的文字表达能力;5.能独立开展审计、合同审查、法律风险管控等相关工作;6.良好的职业操守,法律思维严谨、逻辑性强,正直、诚实、公正。 职能类别:审计经理/主管
1、协助流程与监察负责人做好设备采购全流程管控监督,包括立项、供应商调研、招投标/谈价、合同签订、付款、验收等流程的监督。
2、协助做好拟采购设备相关信息的挖掘,如技术要求、拟邀请供应商的技术水平等。
3、协助做好拟采购设备的价格摸底,了解设备市场价格水平,为商务监督提供依据支持。
4、协助推动设备采购的充分竞争,促进设备采购的规范、透明、公平、公正。
5、协助完成项目实施过程中按合同约定付款等进行监督审核。
6、协助完成控股集团及各业务单元的机器设备等验收情况进行审核监督管理。
7、协助控股集团采购管控审计监督流程建设与优化。
8、协助部门负责人及其它团队完成采购审计、内控建设等项目。
任职资格:
1、本科及以上,审计、采购、机电设备等专业优先;
2、3年及以上仪器设备管理、采购经验,掌握采购、招投标、供应商管理知识;
3、具备较强的沟通能力、计划能力、学习能力、抗压能力。
工作职责:负责管理费收支审计、经济效益审计、各类专项审计(如部门职责履行审计、离任审计)等。任职要求:1.财务管理、审计学等相关专业本科毕业,具备财务从业资格证;2.建筑行业或房地产等相关行业从事会计工作连续不低于三年;3.近一年从事过相关行业内审工作连续不低于两年;从事会计师事务所审计正式工作连续不低于四年。
职位详情:1、在指导下完成分配的工作,协助项目组提供审计服务;2、负责在指导下完成工作底稿的编制整理及归档;3、提供项目中的行政支持和部门交办的其他相关事务;4、接受指导和业务培训。任职资格:1、大学本科及以上学历,审计、会计等相关专业;2、1-2年会计师事务所工作经验,熟悉企业会计准则者优先;3、工作责任心强,积极主动,思维敏捷,学习快速,团队协作意识强;4、压力承受能力强,能够配合出差工作;5、具备良好的文字表达能力和沟通能力;6、熟练掌握常用的办公软件。 职能类别:审计专员/助理 关键字:审计审计专员审计服务企业会计准则会计师事务所
岗位职责:全面负责公司重要决策法律支持、普法宣贯、内部控制、全面风险管理、采购事项审核与监督、招标管理、内外部审计、供应商评审、其他等工作。 1. 负责公司制度体系的整体搭建与完善。 2. 负责公司行政规章制度的编制、修订和废止等全过程管理。 3. 公司行政规章制度的合规(法律)审核及文本审核。 4. 负责及配合公司各项内外部审计监督检查 5. 负责公司律风险、合规风险、财务风险、投资风险、组织架构、用工风险等在内完善的风险管理体系搭建。 6. 配合做好合规管理各项工作; 岗位要求: 1. 统招本科及以上学历; 2. 法学、审计等相关专业; 3. 2年及以上大型国企法务经验优先录用 4. 熟悉公司法、合同法、劳动法、经济法等法律; 5. 具有良好的英文读写能力,统招本科要求为CET-4,研究生为CET-6; 6. 工作态度严谨细致、敬业认真、责任心强,且灵活高效; 现场面试地点:浙江省杭州市萧山区宏业路299号 工作地址再彭埠街道,具体位置暂定
1、对采购比价、议价等各种方式是否根据相关规定办理,对所涉及的外购物料(品) 设备、基建等生产物料、非生产性物料的价格进行监督,确保公司各物料均能以合理、优廉的价格,获得***的供应;2、及时了解及把握公司所需物料的市场需求变化和价格变化,并结合公司需求、生产特性,及时将资讯传达给采购、财务成本组或拟报告转呈上级知悉,及时知会相关部门作出相应采购政策调整。3、根据公司各物料特点,负责年度招标、项目招标计划安排,并对采购招标过程进行监督,采购招标执行结果进行复查,监督。4、负责对采购流程稽核和流程支持:监控采购合同的合规性,促进内部各环节配合,完成流程优化。如:监督开标,抽查竞价询比价,控制采购合同的合规性,及时发现问题解决问题。撰写稽核审计报告.5、对采购需求合理性、产品、服务价格进行稽核:对采购下单数量产品渠道、价格进行稽核。对采购需求把关不严,造成呆料的事件进行调查,形成稽核报告呈上级领导审核,处理,公示。6、对供应商实地监察与文件审查,进行多维技术评估,甄选供应商。进入合格供方清单。按公司需要开发合格供应商,扩充合格供应商体系。7、采购部提交给总经理的降价清单需经审计部核实,比价原则须遵行同品类同档次材料的价格下降幅度。8、跟踪项目建设,全面监督新设备从生产准备到项目现场验收、对项目安全、质量、进度、技术、人、机、料、法、环等进行管控。9、上级安排的其他工作事项。擅长需求管理和商务谈判,精通项目及设备过程管理。熟悉 ERP 各职能部门的管理流程及逻辑。熟悉 IS09001质量体系熟悉16949认证体系 职能类别:审计经理/主管 关键字:稽核报告商务谈判采购比价甄选供应商稽核采购招标现场验收需求管理质量体系议价
负责并协助上级完成海外公司进行运营管理审计、专项审计、内控建设等,对审计发现的问题使用外语提出优化和整改建议,并利用外语完善海外公司的运营体系。1、协助审计总监拟订集团内部审计制度(海外公司部分),报审计总监审核,推进审计工作规范化、科学化,完善公司审计运营(海外公司部分)体系;2、根据年度审计工作计划,编制海外公司相关项目的审计计划,并报审计总监审核;3、根据审批下来的海外公司年度审计计划组织实施相关的运营管理审计、基建与并购等投资审计、清产核资、经济责任审计、尽职调查、绩效审计、财务审计、跟踪审计以及其他专项审计以及相关的内控梳理与诊断等工作;4、负责项目审计工作的质量控制,实施充分必要的审计程序,完成审计项目;5、撰写具有质量水准的审计报告,经审计总监复核后,报相关领导审阅;6、跟踪审计整改情况,根据整改情况组织实施跟踪审计;7、负责内控制度评价,提出内控薄弱点和风险点,提请相关部门改进;8、做好审计档案工作,包括审计报告、审计底稿等各种资料的收集、整理、归档;9、负责审计项目组工作安排,对审计小组成员进行培训与指导。任职资格:1、本科学历及以上,审计、财务、信息化、英语等专业;2、5年及以上的审计或财务或信息化建设等相关工作经验3、能熟练使用英语进行沟通交流,熟悉海外公司工作模式,熟悉海外公司涉及相关的法律法规以及会计准则; 职能类别:审计经理/主管
岗位职责:
1.学习期派驻集团下辖事业公司轮岗学习,如化建基地,熟悉企业各业务循环,系统归纳核心风险。
2.参与、组织实施集团下辖所有事业公司(制造业、金融业、IT信息等)的一般审计、专项审计项目。
3.系统归纳、整理编写各类专业事业的审计要点及审计方法。
4.评估、整理、完善集团制度性文件,组织针对性专项审计。
5.参与集团综合性报表编制、分析。
岗位要求:
1.统招本科学历,能适应经常出差环境。
2.具备较强的语言组织、文字表达、临场应变能力。
3.性格开朗、活泼,能承受工作压力,讲究纪律性与原则性。
4.具备审计工作经验者、或对内审工作具备热情者优先。
免费求职
企业直招 不收取任何费用专业招聘
专人服务 入职速度快50%优质服务
24小时客服响应 快速解答今日招聘网是由滨兴科技运营的人才网,未经今日招聘网同意,不得转载本网站之所有招工招聘信息及作品
浙公网安备 33010802002895号 人力资源服务许可证 330108000033号 增值电信经营许可证 浙B2-20080178-14 出版物经营许可证 新出发滨字第0235号 浙B2-20080178-14
互联网违法和不良信息举报中心:0571-87774297 donemi@163.com