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【岗位职责】
1、协助公司本部和下属企业的有关经济责任、财务收支、专项业务、绩效等方面的内部审计工作;
2、协助对公司本部和下属企业的内部管理与控制制度及风险管理情况的测试与评价;
3、协助拟写设计方案,编制审计工作底稿、内部审计报告和专项审计调查报告;
4、协助起草公司内部审计工作制度和相关细则;
5、协助跟踪检查审计意见的落实情况。
【岗位要求】
1、本科或以上学历,审计、财会或相关专业;
2、两年或以上审计相关工作经验,具有主导审计项目或参与内审项目(经济责任审计)的工作经验;
3、沟通协调能力和书面表达能力强,工作积极主动,踏实细致,具有高度责任感及良好团队合作精神;
4、熟悉审计、财务专业知识以及相关法律法规,熟悉基本审计理论和技术方法;
5、具有审计、会计类中级技术职称,或具备旅游行业管理相关从业经验者优先考虑。
工作职责:
1、协助公司本部和下属企业的有关经济责任、财务收支、专项业务、绩效等方面的内部审计工作;
2、协助对公司本部和下属企业的内部管理与控制制度及风险管理情况的测试与评价;
3、协助拟写设计方案,编制审计工作底稿、内部审计报告和专项审计调查报告;
4、协助起草公司内部审计工作制度和相关细则;
5、协助跟踪检查审计意见的落实情况。
任职资格:
1、本科或以上学历,审计、财会或相关专业;
2、两年或以上审计相关工作经验,具有主导审计项目或参与内审项目(经济责任审计)的工作经验;
3、沟通协调能力和书面表达能力强,工作积极主动,踏实细致,具有高度责任感及良好团队合作精神;
4、熟悉审计、财务专业知识以及相关法律法规,熟悉基本审计理论和技术方法;
5、具有审计、会计类中级技术职称,或具备旅游行业管理相关从业经验者优先考虑。
岗位职责:
1、协调企业内部控制规范体系的构建,按照内部控制标准,组织开展内控审计、内控评价,及时反馈企业内控状况、存在风险及提出改进建议。
2、建立并完善企业风控审计制度,规范审计工作流程,提升审计作业标准;做好内审工作宣传,建立良好沟通反馈机制。
3、拟定企业年度审计工作计划,以管理审计为重点,以风险为导向,组织实施企业重点项目、关键控制环节、重要业务部门及下属重点企业专项审计,对提出的管理意见并督导审计整改,做好审计项目质量控制。
4、协助对企业内部员工违法违规事件审查调查,协调企业监事会、上级监管部门及外部机构审计相关工作。
5、完成其他领导交办工作。
岗位要求:
1、本科及以上学历,审计、财会、法务等相关专业。
2、八年以上审计、内控或财务相关工作经验,其中3年以上大型集团公司内部审计主管以上工作经验。
3、熟悉企业内控制度和流程,熟悉财务管理、采购、销售等业务流程,能较好识别流程关键控制点和评估潜在高风险点。
4、具有项目的统筹和管理能力,良好的沟通能力、推动能力;较强的风险意识;良好的职业道德、敬业精神,勇于承担责任。
5、具备注册会计师(CPA)/国际注册内部审计师(CIA)资格或熟悉旅游行业相关业务操作者优先考虑。
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