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职责描述: 1、按照年度审计计划执行审计项目,包括常规审计、专项审计、舞弊审计等; 2、拟定内部审计工作计划,并实施必要的测试工作,对公司内部控制做出客观严谨、全面的评估且出具评估报告; 3、高效的识别、分析重要风险,监控相关政策及流程的设计和执行情况,为管理层应对重要风险提出切实可行的建议,根据审计结果推动完善公司的内部控制体系; 4、控制并监督审计项目质量、进度;协助优化内部审计工作流程,提高工作效率; 5、配合风控合规部的各项风险管理工作,包括但不限于风险排查、舞弊调查等。 任职要求: 1、8年以上同岗位或近似岗位工作经验,本科及以上学历,有财务、审计相关专业背景; 2、熟悉实施审计项目的工作程序与要求、熟悉风险管理及内部控制相关工作; 3、优秀的沟通协调能力和团队协作精神;高度的自我驱动和结果导向; 4、较强的独立分析和判断能力,良好的英文表达和书写能力; 5、对数据分析敏感,能从大数据分析方面发现异常线索经验的优先; 6、有四大会计事务所/互联网公司从业经历者优先。 你
工作内容: 1. 对各种应用系统进行授权安全测试,发现安全漏洞并提供修复方案; 2. 对一些开源的安全测试工具进行二次开发; 3. 对开源的应用程序进行白盒代码审计。 任职要求: 1.全日制专科及以上学历; 2.计算机,软件工程,网络,信息安全等相关专业; 3.一年及以上相关工作经验; 4. 能够独立对应用系统进行安全测试并发现SQL注入,命令执行,文件上传等安全漏洞; 5.熟练使用burp suite,nmap,sqlmap,metasploit等安全测试工具; 6. 熟练使用python,java,php,C#中的一种进行软件开发; 7.能够独立对开源应用程序进行白盒代码审计,发现常见安全漏洞。
酒店财务日审,审核每天各部门对内及对外的账单
1.按照公司审计计划和流程对公司及下属子公司开展财务、内控和专项审计等审计项目,分析评论审计证据并形成审计结论;
2.监督、检查和评估公司内控系统、风险管理系统的合理性和有效性;
3.跟踪制度、流程的运行状况,及时发现风险并提出建设性意见;
4.审计的后续监督;
5.编制审计工作底稿,各项审计资料的收集、整理和归档工作。
6.领导安排的其它事项。
任职要求
1.财务、审计相关专业全日制本科以上学历;
2.二年以上内部审计工作经验;
3.熟悉国家财税政策,会计准则,对审计、税收法规较精通;熟练掌握审计方法,审计流程,会计核算方法;
4.良好的沟通,协调能力,语言文字表达能力,性格开朗,责任心强,有上进心,诚实可靠,有职业操守,原则性强;
5.具有一定项目管理能力,适应短期出差
岗位职责:
1.完善公司内部审计监督体系,负责制定、完善公司内部审计工作的规章制度及工作流程,并贯彻实施;
2.完成执行常规及专项内部审计检查工作,包括业务、财务、资产、法律等合规审计,以及投诉举报案件调查等;
3.对接外部审计机构,对审计整改要求、管理建议的落实情况进行跟踪,并对及时性进行评价;
4.根据公司需求进行咨询类相关审计。
任职要求:
1.统招本科会计学、审计及金融相关专业,有职称证书优先;
2.掌握会计准则,具有2年工作经验;熟练使用excel函数
3.工作细心,责任感强,有上进心,具有良好的敬业精神和团队精神;
4.具有良好的沟通能力,诚信正直。
我们为您提供:
1. 30 年品牌积淀,1000 的员工规模,专注学生用品的提供商和教育服务者;
2. 入职即缴纳五险一金,享受年度旅游拓展、节日福利、体检等各项福利;
3. 交通便利的工作地点;
4. 崇尚”家庭 敬业 学习 尊重 创新 简单“的企业文化;
5. 氛围和谐nice的团队和领导,工作也能更快乐。
期待您的加入!
职责描述: 1.实施各业务条线、各部门的审计检查,包括专项审计、全面内控评价及后续审计,开展日常审计监测; 2.实施高级管理人员或重要岗位人员任职期间的经济责任审计,对不良资产清收处置相关工作开展审计监督; 3.检查内控缺陷问题,完成问题整改分析报告,验收问题整改反馈,落实机构内控有效性考核及人员责任履职评价; 4.关注系统性、区域性风险暴露情况,发出风险提示,监督评价一、二道防线风险管理履职情况,完善全面风险管理体系。 任职要求: 1.工作经历要求:在金融机构从事内部审计工作或在四大会计师事务所从事金融行业审计工作3年(含)以上,具备一定的专业素质人员; 2.教育背景:国内外普通高等院校硕士研究生(含)以上毕业; 3.专业要求:经管类(金融、国际金融、经济、投资、财务、会计、审计、管理、国际贸易)、法律类、数据类(统计、数学、计量经济等)、计算机或软件工程等。复合型专业人才、已取得CIA/CPA/ACCA/CGA/CFA/FRM、法律职业资格证者优先录用; 4.热爱内部审计工作,具有较强的学习和创新能力;善于沟通,具有良好的团队协作精神,具有正直、客观、廉洁、公正的职业操守,遵纪守法,无违规违纪等不良记录; 5.熟悉相关金融法律法规、金融企业内部控制制度;了解金融企业相关的工作程序,掌握一定的内部审计工作方法和技术;具有较强的写作能力和综合分析能力,能熟练运用各类办公应用软件; 6.身体健康,无不良嗜好,承压能力强,能够适应因工作需要出差。
岗位职责: 1.制订公司财务收支等审计计划,对公司财务收支情况和经营管理情况等进行审计,评价公司财务收支效果,指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改。 2.根据公司年度审计工作计划,参与公司其它审计项目审计工作,完成分配的审计任务。 3.参与完善公司内部控制体系建设,并提供有关指导和培训。 4.组织接受监管机构、上级公司、第三方机构的相关审计,并负责协调、整改等工作。 职位要求: 1.本科以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业毕业,具备3-5年及以上政府、企业、中介机构财务审计经验。 2.对财务审计工作有深入了解,掌握符合现代企业管理制度的财务审计理论和方法。 3.熟悉财会、审计知识,具有敏锐的职业判断能力和审计经验。 4.具有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等相关证书者优先。有较好的英语听说读写能力。 5.沟通协调能力强,工作严谨负责,诚实正直,具有团队合作精神。
岗位职责:
1.全面主持部门工作,负责公司法律、合规、内审、风险、内控相关工作;
2.负责法律事务、合规管理等工作;
3.负责组织开展公司各类型内部审计工作;
4.负责公司全面风险管理工作,组织实施公司全面风险评估和审查专项风险评估工作;
5.负责组织公司内部控制有效性的评价工作;
6.负责内控体系建设管理及其日常监督工作;
7.负责组织编制公司企业年度工作报告;
8.完成上级领导交办的其他工作。
任职要求:
1.学历:硕士研究生及以上学历,特别优秀者可放宽至本科,但须为985/211高校毕业;
2.专业:审计、财务、法律、经济管理等专业;
3.政治面貌:中共党员;
4.工作经验:具有10年以上工作经历,其中5以上本领域管理工作经历;
5.职称:具有高级及以上职称;
6.熟悉国家审计和法务相关法律法规,具有掌握运用政策的水平,较强的分析判断能力、决策执行能力、沟通协调能力以及良好的书面表达能力;
7.政治素质好,具有高度的敬业精神和责任心,原则性强,遵纪守法,廉洁从业。
一、主要工作职责 1.负责或协助完成上级审计部门及公司对审计工作的决策部署贯彻落实工作。 2.负责或协助完成审计体系建设工作,制订完善相关审计制度,建设和维护公司审计项目管理制度、流程和标准。 3.负责或协助完成公司年度审计计划制定和编写工作;根据审计计划开展经济责任审计、管理和专项审计、工程结决算审计等内部审计工作;推进审计成果应用,开展对审计建议落实情况的检查。 4.负责或协助完成公司年度内控评价工作方案的编制工作;根据年度方案开展内部控制监督评价工作;汇总分析公司内部控制监督评价成果,协助完成年度内控评价报告编写工作;跟踪内控缺陷整改工作。 5.负责或协助完成违规经营投资责任追究、企业年度工作报告的编写工作。 二、任职要求 1.本科及以上学历,具有3年以上内部审计或注册会计师审计相关工作经验。 2.具有较好的英语读写能力、口语沟通能力。 3.能熟练使用相关专业系统、专业软件,包括SAP、金蝶、Office/WPS等。 4.具有较强的沟通能力,能够与领导、同事、被审计单位人员保持良好的沟通,确保顺利高效开展审计工作。 5.具有较强的文字综合能力,在撰写工作方案、通知事项、开会讲话、访谈记录、审计报告等工作时,做到行文流畅、语言干练、文意明确、条例清晰。 6.政治面貌中共党员优先;审计、会计、财务管理相关专业优先;具有国际化学习或工作背景优先。
1、大学本科(含)以上学历; 2、从事零售业5年以上; 3、熟悉财务管理; 4、从事审计岗位3年以上。
岗位职责:日审岗位描述
1、主要职责:负责当班期间公司各项收入的审核监督工作,
2、监督各收费点收银员按时到前台投递当班营业款,清点核对相应营业款(现金、支票、信用卡等);
3、对各营业点上交的帐单、报表及单据根据公司下发的相关文件、规定和标准进行逐一审核,审核无误后在收银日报表上进行签字确认。
4、对单据审核过程中有关(私人)挂帐、会员卡挂帐及营业外、公司帐、未动房、合作单位帐单进行单独整理和存放,对审核中发现的问题在交接本上进行记录并将相关单据夹在交接本内,以便复核。
5、根据审核无误后的收银交班报表填制日、夜审报表,根据报表对各类数据进行客观分析筛选,然后手工准确无 误地进行当日报表填制。
6.审核各营业部门上交的消费单和酒水单;7.认真完成公司各项收入的审核工作及领导安排的其它工作。
岗位职责
1、负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;
2、协助审计主管编写内部审计计划;
3、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;
4、管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督;
5、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;
6、编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;
7、参与公司业务流程或制度改进和风险评估。
任职资格
1、审计、会计、财务、法律等专业大专以上学历;
2、具有财会、审计等相关工作经验者优先;
3、精通国家财税法规,熟悉企业会计、审计、税务等业务的全部流程;
4、较强的沟通及协调能力,优秀的书面写作和口头表达能力;
5、良好的独立工作能力,敬业精神和团队协作意识。
6、具有装饰工程行业2年以上审计工作经验者优先
岗位职责:
1、负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;
2、协助审计主管编写内部审计计划;
3、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;
4、管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督;
5、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;
6、编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;
7、参与公司业务流程或制度改进和风险评估。
任职资格
1、审计、会计、财务、法律等专业大专以上学历;
2、具有财会、审计等相关工作经验者优先;
3、精通国家财税法规,熟悉企业会计、审计、税务等业务的全部流程;
4、较强的沟通及协调能力,优秀的书面写作和口头表达能力;
5、良好的独立工作能力,敬业精神和团队协作意识。
6、有装饰工程行业审计工作两年以上工作经验优先
岗位职责:
工作内容主要在公司内部系统内操作
1、审核合同的完整性及有效性;
2、控制工程报价的成本与利润;
3、日常工程款项批复与审核;
4、跟工程施工所有相关款项整理汇总并分析;
任职资格:
有一年以上装饰工程相关经验,心思细腻,思维缜密,有责任心;
立即申请
岗位职责:
1、建立和完善集团内部控制评价体系;
2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
5、督促跟踪审计结论和建议的落实;
6、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及下属公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;
7、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;
8、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价;
9、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作;
10. 其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。
任职资格:
1、专科以上学历,会计、审计等相关专业;
2、熟悉内部审计流程与规范、IT企业运作流程、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;
3、四年以上相关内部审计工作经验,有大型企业内部审计工作经验者优先;
4、具备注册会计师、审计师、中级会计师及以上资格者优先;
5、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;
6、正直诚实,工作态度积极,责任心强;
7、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;
8、积极主动、敬业上进、责任感强
9、良好的语言、文字表达能力,熟练运用Microsoft Office办公软件。
工作时间:
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