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岗位职责:
(一)负责组织开展公司管理责任、科研经费等各项内外部审计工作;
(二)负责审计中介机构聘请工作;
(三)负责违规投资经营追责体系建设工作;
(四)负责落实审计工作”3 1”机制,牵头内部审计整改相关工作;
(五)完成上级领导交办的其他任务。
任职条件:
(一)具有履行岗位职责所必需的专业知识,具有良好的语言表达、组织协调能力,具备一定的决策判断能力、管理能力、处理复杂问题和突发事件的能力;
(二)具有良好的心理素质和能够正常履行岗位职责的身体素质,无不良嗜好;
(三)累计三年以上工作经历,中共党员,具有2年以上从事财务、审计或科研型号管理经验。
(四)***大学本科及以上学历,财务、审计相关专业背景,有相应资格证书者优先录用。
岗位职责:
1、参与公司内部的财务收支审计;
2、参与公司经营及投资效益情况审计;
3、参与公司及下属公司经济合同签订及项目执行情况审计;
4、参与公司投资经营情况审计;
5、参与部门任期经济责任审计;
6、参与公司内控制度审计评价。
任职要求:
1、本科及以上学历,审计、会计、工程管理等相关专业;
2、具备5年及以上相关岗位工作经历;
3、精通审计专业理论与实务,具有一定的管理学、财会学知识,熟悉国家审计、财经政策法规和企业内部控制制度,熟练掌握内部审计工作技术;
4、具有较强的文字表达能、组织以及沟通协调能力;
5、具有良好的职业道德和保密意识,爱岗敬业、责任心强,认真细致、严谨高效;
6、具有强烈的工作责任感、保密意识服务意识强,甘于奉献;遵纪守法,无党纪、行政处分及刑事处罚记录;
7、年龄在35周岁(含)以下。
岗位职责: 1.负责公司审计计划、内部审计制度等内部管理文件编制工作。 2.负责公司科研经费审计、固定资产投资审计、经济责任审计、内控审计等审计项目组织实施工作。 3.负责督促审计整改组织工作。 4.负责违规经营责任追究工作。 5.完成领导交办的其他工作。 任职要求: 1.中共党员,硕士及以上学历,审计相关专业毕业生。 2.掌握审计相关理论和专业知识,熟悉制造业业务特点,熟悉国家有关审计方面的法律法规,具有2年及以上审计工作经验。 3.具有较强的写作能力,具有审计相关资格证书者优先。 4.有良好的职业道德和敬业精神,身体健康,能承受较大的工作压力,能够适应经常性出差。
部门:法审部
岗位职责:
1、熟悉会计准则,审计流程,能独立起草审计报告;
2、各项费用合规性,合理性,正确性及原始单据有效性审计;
3、3年及以上审计工作经验,制造业企业经验优先;
4、编制审计工作底稿,审计资料整理、归档等工作;
5、独立开展采购、生产、费用等专项审计,分析评论审计证据并形成审计结论
6、了解工厂流程,音视频系统集成背景优先;
任职要求:
1、服务过1000人以上公司背景,操盘过审计全流程;
2、以往就业经历稳定,不频繁跳槽;
3、认真负责,责任心强,有自驱力,性格稳重;
4、初级审计师或者初级会计师资格;
5、领导安排的其它事项。
重点:工厂经营管理审计,舞弊调查,后勤支持
内控审计 SAP 审计经理 绩效审计 内部审计 舞弊审计
其他补充:18.5万平办公场地,缴纳社保,提供午餐,大小周,免费停车
春秋上班时间:8:00-17:00
岗位职责:
1.协助负责组织开展公司管理责任、科研经费等各项内外部审计工作;
2.协助负责审计中介机构聘请工作;
3.协助负责违规投资经营追责体系建设工作;
4.协助负责落实审计工作”3 1”机制,内部审计整改相关工作;
5.完成领导交办的其他任务。
任职条件:
1.具有履行岗位职责所必需的专业知识,具有良好的语言表达、组织协调能力,具备一定的决策判断能力、管理能力、处理复杂问题和突发事件的能力;
2.具有良好的心理素质和能够正常履行岗位职责的身体素质,无不良嗜好;
3.***大学本科及以上学历,财务、审计相关专业背景,有相应资格证书者优先录用。
职责描述: 1.负责对我中心应用进行代码审计,挖掘源代码层面的安全漏洞,并提供解决方案,提升应用系统安全性。 2.承担源代码安全检查条线相关工作,能够根据企业应用业务特性制定源代码安全扫描规则,对源代码安全检查工具进行调优,提升漏洞检出率、降低误报。 3.能够对重大安全事件从源代码层面进行跟踪、分析,并制定响应修复方案。 4.定期为研发条线进行安全赋能,提高研发人员的安全开发意识,从源头降低安全风险。 任职要求: 1.全日制本科(含)或同等教育水平及以上学历,信息类、计算机、软件类、安全类相关专业; 2.诚实守信、遵纪守法;无入侵破坏行为、无窃取数据行为、无参与黑色产业链经历。 3.综合素质较好,具有较强的综合分析、逻辑思维能力和团队合作精神。 具体技术要求: 1.熟练掌握Java、C/C 、C#、python等至少一种编程语言、开发环境以及常用框架类库,有相关语言的开发经验。 2.熟练掌握常见安全漏洞原理、产生原因、利用方式、代码审计方法和防御方案等,并能够深入挖掘各种绕过方式。 3.具备较强的Java、C/C 、C#等开发语言应用的代码审计能力及解决方案制定能力,有丰富的代码安全审计项目实战经验。 4.熟悉掌握常见的代码安全扫描工具,如checkmarx,fortify等,能够对工具扫描报告进行分析、排除误报,并针对漏洞制定相应修复方案。 5.在各大SRC或其他知名漏洞提交平台提交过漏洞的优先。 6.具有CISSP、CISA、Security 、CISP、CISP-PTE等信息安全类专业认证者优先。
1.协助部门建立健全公司内审工作管理规章制度和办法;
2.开展公司经济责任审计、工程竣工财务决算审计及其他专项审计;
3.对公司内部控制整体运行情况进行年度评价;
4.对公司固定资产投资和股权投资项目进行投资后评价;
5.监督整改落实情况;
6.负责对接集团审计部的具体工作;
7.配合公司党委或纪检部门进行党委巡察、纪检事项的调查审计等工作;
8.完成部门领导交办的其他工作。
岗位要求:
1.学历学位:***大学本科及以上;
2.工作经验:具有2年及以上会计师事务所从业或国有企业审计、财务会计、内控等相关工作经历,熟悉财务、审计等知识,了解掌握国家财务法律法规及有关政策;
3.年龄:原则上30岁及以下;
4.品行端正,廉洁自律,具有强烈的事业心和责任感,工作积极主动,良好的组织协调能力、沟通表达能力、独立思考能力、分析判断能力及学习能力,中共党员优先;
5.具有审计、会计、经济等中级以上专业资格证书,国际注册内部审计师(CIA),注册会计师(CPA)者优先;
6.具有良好的心理素质、能够正常履行职责的身体素质,能够适应定期或不定期全国出差驻场工作。
主要职责
(1)负责健全公司内部审计及违规经营追责相关工作的规章制度和业务规范。
(2)负责组织开展内部经责审计和专项审计的具体实施工作。
(3)负责组织实施公司内部控制评价及分子公司内控监督评价工作。
(4)负责完成公司违规经营追责相关工作。
任职条件
(1)中共党员,政治立场坚定,坚持原则,具有较高的政治素养和政策理论水平。
(2)大学本科及以上学历,审计、财务、会计等相关专业,会计或审计中级及以上职称。
(3)具有较扎实的经济、财会等方面的专业基础知识,具有良好的职业道德,热爱公司审计监督相关管理工作。
(4)三年及以上财务、审计等相关工作经验,掌握会计、审计、财务、内控管理等专业技能,具有在国有大中型企业工作背景优先,35岁及以下优先。
(5)积极向上,有较强的语言表达能力,具有较强的沟通能力和解决问题能力,工作态度积极主动,有团队合作精神,能承受一定的工作压力,能适应一定时间的出差。
一、岗位职责。
(一)协助主任组织建立公司内部审计的工作体系和工作机制;协助主任开展工程审计、财务审计,通过审计工作,查找经营管理存在的不足,提高公司风险管理水平,降低公司经营风险。
1.协助主任建立和完善公司审计工作体系;
2.协助主任制定和完善审计工作相关制度;
3.协助主任审计标准化的管理及贯彻执行;
4.协助主任根据公司战略及审计工作要求,编制公司年度审计计划;
5.协助主任根据年度审计计划,组织实施财务收支审计、经济责任审计、经济效益审计、工程审计、内控审计、管理专项审计等审计工作;
6.协助主任组织参与企业重组、清算注销、并购分立、重大投资等专项审计;7.协助主任监督被审单位审计发现问题的整改及落实;
8.协助主任对接审计署、集团公司和中国核建对口上级部门检查,协调公司内部部门配合检查工作相关事宜;
9.协助主任外部审计机构的选择、履约评价、关系维护等工作;
10.协助主任审计发现的违规违纪线索移交工作;
(二)内控与风险管理
1.协助主任牵头公司内部控制体系建设,制定并完善内控体系评价工作体系;
2.协助主任起草并完善内控体系评价相关制度,制定内部控制缺陷标准;
3.协助主任牵头建立并完善公司风险管理工作体系,拟定风险管理相关制度;
4.协助主任牵头建立并完善内控工作评价考核标准;
5.协助主任牵头组织建立风险管理工作评价考核标准;
6.协助主任根据公司战略及风险管理工作要求,牵头编制公司年度内控体系评价计划;
7.协助主任根据公司战略及风险管理工作要求,牵头编制公司年度风险管理工作计划;
8.协助主任根据年度计划,牵头组织开展对内部控制设计及运行情况的有效性进行评价,内控缺陷的认定,编写内部控制评价报告;
9.协助主任根据年度计划,牵头组织实施日常经营活动的风险监控工作,跟踪落实风险监控发现的缺陷整改结果;
10.协助主任将内部控制评价过程中发现缺陷移交,牵头督促内控缺陷整改、落实;
11.协助主任牵头组织、指导业务部门开展风险管理工作;
12.协助主任牵头组织研究风险评估判断标准,组织实施单位整体层面的风险评估工作;
13.协助主任牵头组织公司各职能部门研究风险策略、制订风险解决方案;
14.协助主任牵头组织公司各职能部门以重大风险、重大事件和重大决策、重要管理及业务流程为重点进行风险监督,并根据变化情况和存在缺陷推进改进;
15.协助主任牵头对接审计署、集团公司和中国核建对口上级部门检查,协调公司内部部门配合检查工作相关事宜;
16.协助主任牵头指导、监督和检查下属单位开展内部控制评价工作;
17.协助主任培育风险管理文化,组织培训风险管理人员;
18.协助主任工作过程中发现的违规违纪线索移交工作;
19.协助主任开展公司内部控制体系评价工作领导小组办公室的日常事务
(三)内控建设管理
1.协助主任牵头起草并完善内控体系建设相关制度;
2.协助主任牵头建立并完善内控工作建设考核标准;
3.协助主任根据年度计划,牵头组织开展公司各层级内部控制建设工作,编写内部控制建设年度报告;
4.协助主任根据内部控制评价过程中发现缺陷,牵头组织相关职能部门及下属分公司落实内控缺陷整改;
5.协助主任牵头组织公司内部根据内外部环境变化开展内部控制手册的更新工作;
6.协助主任牵头对接审计署、集团公司和中国核建对口上级部门检查,协调公司内部部门配合检查工作相关事宜;
7.协助主任牵头指导、监督和检查下属单位开展内部控制建设工作;
8.协助主任牵头培育内部控制文化,组织培训风险管理人员;
9.协助主任牵头公司内部控制体系建设工作领导小组办公室的日常事务。
(四)违规经营投资责任追究
1.接受国资委、集团公司、中国核建的委托,协助主任起草建设公司违规经营投资责任追究有关制度;
2.协助主任受理有关部门和单位按照规定程序移交的违规经营投资问题和线索3.协助主任接受国资委、集团公司、中国核建的委托,督促有关部门和单位做好违规经营投资有关问题初步核实工作;
4.协助主任接受国资委、集团公司、中国核建的委托,对有关部门或单位的初步核实后的问题和线索进行分类处置;
5.协助主任接受国资委、集团公司、中国核建的委托,对属于建设公司责任追究职责范围内的违规经营投资事项,组织实施核查工作和责任认定工作;
6.协助主任接受国资委、集团公司、中国核建的委托,根据核查结果会同有关部门提出处理建议;
7.协助主任接受国资委、集团公司、中国核建的委托,督促有关部门和单位做好违规经营投资有关问题整改落实工作;
8.协助主任接受国资委、集团公司、中国核建的委托,指导、监督和检查各单位责任追究工作;
9.协助主任与国资委、集团公司、中国核建相关部门对口联系,按要求上报较大和重大违规经营投资问题和线索;
(五)监事会办公室
1.协助主任负责监事会等的会议筹备、议案资料准备、组织召开、会务、决议;
2.协助主任筹备监事会主席和外部监事召集的会议,并进行会议的记录及相关工作;
3.协助主任办理监事会印章管理事宜;
4.协助主任保管监事会会议文件和记录等,对相关文件资料进行归档;
5.协助监事开展上级要的监督活动。
(六)其他
1.配合董事会办公室开展审计与风险委员会相关工作;
2.协助进行部门人员的培训及考核评价工作;
3.协助编制部门工作计划与考核指标;
4.协助协调部门内外部工作关系;
5.协助部门内部知识管理和内部创新管理工作;
6.协助完成部门的内部沟通、预算管理、数据统计、文件资料管理、档案管理等日常管理工作;
7.参加公司相关会议及培训;
8.协助本部门的档案收集、整理、移交和归档。
9.承担本岗位涉及的保密管理工作。
10..熟熟悉国家财务、税务、审计等方面的法律法规,熟练掌握会计准则、审计准则及相关政策,熟悉审计工作流程;能够独立出具审计报告;熟练处理日常审计业务;具有严谨的文字功底和语言表达能力;掌握计算机办公应用操作。
11.职称要求:中级职称。
工作内容:
1. 参加审计项目。
2. 整理审计资料。
3. 领导交办的其他工作。
岗位要求:
要求:
1.2023年或2024年毕业的高校审计专业本科生、研究生。
2.品行良好,工作勤奋踏实,善于学习总结。
3.具备良好的沟通能力、应变能力。
4.貝有责任心和团队精神。
5.至少6个月实习时间,能适应出差。
6.有事务所实习经验,通过CPA者优先。
任职资格: 1、熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度,良好的职业操守; 2、具有会计从业资格证书; 3、1-3年以上工作经验; 4、领导交给的其他工作。 岗位职责: 1、负责财务管理、会计核算、预算管理、成本管理、财务分析、资金运作等相关财务类业务; 2、编制公司的总账; 3、制作、管理会计凭证,进行站务管理,日常费用的报销; 4、成本核算、固定资产的管理、核对与盘点; 5、准备并提交单据及报表,完成报税,缴纳税费; 6、进行预算控制、财务分析和资金管理。
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