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职责描述: 1、建立并完善公司内部审计监管体系,制定统一的内部审计监管制度。 2、指导各业务平台建立健全自身内部审计监管体系,制定内部审计监管制度,并指导、监督和考核贯彻落实情况。 3、制定公司年度审计计划并组织实施,指导各业务平台年度审计计划制定和具体实施。 4、公司重大投资、重大事项的专项审计工作。 5、公司层面和各业务平台领导班子成员的离任审计工作。 6、公司及各业务平台经营和管理状况的审计和评估,开展公司内部控制工作,提高公司经营管理水平,签发审计报告,审计提示函、审计建议书,做出审计决定及整改意见。 7、受理公司层面和各业务平台总部层面中、高层人员违法违纪行为的控告、检举及申诉,并组织进行调查处理。 8、公司领导交办的其他事项。 任职要求: 1、本科以上学历,财务、审计、经济、企业管理等相关专业。; 2、5年以上大型集团公司内部审计或监察稽核工作经验; 3、具有较强的组织、协调、领导能力;具备良好的团队管理能力,以及较强的判断与决策能力、良好的人际沟通能力; 4、熟悉企业审计监察和经营管控工作;对宏观经济形势有较为全面的掌握和了解,并具备敏锐的分析判断力;具备快速学习能力和解决问题的能力; 5、注册会计师、注册内部审计师、会计师或经济类中级以上职称者优先。
岗位职责:
1、 负责组织实施监察审计任务计划的编制与执行(包含海外业务);
2、 负责检查审计制度、流程建设与完善;
3、 负责组织试试组织内的财务收支、财经法纪;经营管理、经营过程、经营结果、经济效益及正道经营的监察审计;尽职调查、内部控制监察审计、风险管理监察审计;投诉举报受理、调查;违规违纪、舞弊查处、报告;问责追责及处理有关申诉;开展警示教育和廉政建设;
4、 实施监察审计项目工作质量三级管理控制中的二级管控;
5、 负责组织实施监察审计模块内绩效管理、后续教育、业务建设、制度学习、人才培养、廉政建设、经验交流。
任职资格:
1、 35岁以下,本科,审计、财会类专业;
2、 至少3年以上会计师事务所经验 至少2年以上企业审计经验;
3、 有国际注册内部审计师、注册会计师、会计师、审计师证书等资格者优先考虑;
4、 熟练掌握法律法规、监察审计和公司经营管理及规章制度等知识。具有分析判断、调查研究、侦查破案、沟通协调、识别鉴定、口头及文字表达等综合能力。熟练掌握电脑及本单位相关办公、商务软件运用;
5、 偶尔需要出差。
职位福利:五险一金、房补、包住、节日福利、出国游
岗位职责:
1.协助制订公司财务收支等审计计划,对公司及下属单位财务收支情况和经营管理情况等进行审计,评价公司及下属单位财务收支效果,指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改。
2.根据公司年度审计工作计划,参与公司其它审计项目审计工作,完成分配的审计任务。
3.参与完善公司内部控制体系建设,并提供有关指导和培训。
4.组织接受监管机构、上级公司、第三方机构的相关审计,并负责协调、整改等工作。
职位要求:
1.35岁及以下,本科以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业毕业,具备5年以上政府、企业财务审计经验,具有同类别大型国企审计工作经验者优先;
2.对财务审计工作有深入了解,掌握符合现代企业管理制度的财务审计理论和方法。
3.熟悉财会、审计知识,具有敏锐的职业判断能力和审计经验。
4.具有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等相关证书者优先。有较好的英语听说读写能力。
5.沟通协调能力强,工作严谨负责,诚实正直,具有团队合作精神。
职责描述: 1. 开展审计项目,其中高级审计专员在审计项目中具有带队、督导经验 2. 完成公司内部控制的审计和评价 3. 完成公司管理机构和领导交办的其他审计工作 4. 完成公司质量责任管理规定 5. 完成上级领导交办的其他工作 任职要求: 1、本科及以上,财务、会计相关专业; 2、工作经验:具备事务所审计经验,本岗位工作经验1年以上; 3、财务、会计基础知识及技能 4、具备内控、风险管理、公司治理相关知识 5、可独立开展审计项目,如有医药行业工作经验更佳 6、 有较强的沟通协调能力和语言表达能力。
履行审计主管的日常相关工作要求:会计、审计、税收、经济法等相关专业企业福利:充分授权、自主创业的事业平台;相对竞争力的薪资待遇;足额缴纳六险一金;福利食堂和住房保障;每年1-2次免费体检;丰富多彩的团建活动;定期进行专业知识、专业技能培训;弹性工作不打卡;享受法定节假日;扁平化管理;节日、生日福利等。
岗位职责:
1、 协助审计员开展审计和风险评估工作;
2、 负责审计信息收集、整理和审计文件存档;
3、 获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议;
4、 配合财务报表内外部审计,参与投资项目的可行性分析;
5、 协助监督、审查和评价经营、管理活动,协助建立、完善内控制度。
任职资格
1、 审计、财务、金融、法律等专业大专以上学历;
2、 具有财会、审计等相关工作经验者优先;
3、 熟悉企业会计、审计、税务等业务流程;
4、 熟练使用办公软件和审计方法,较强的数据、信息整合能力;
5、 良好的沟通能力和学习能力,敬业精神和团队协作意识;
6、年龄在21岁至38岁之间;
7、注册会计师考生且通过两科以上、或会计师以上职称。
会有加班
岗位职责:
1、 协助审计员开展审计和风险评估工作;
2、 负责审计信息收集、整理和审计文件存档;
3、 获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议;
4、 配合财务报表内外部审计,参与投资项目的可行性分析;
5、 协助监督、审查和评价经营、管理活动,协助建立、完善内控制度。
任职资格
1、 审计、财务、金融、法律等专业大专以上学历;
2、 具有财会、审计等相关工作经验者优先;
3、 熟悉企业会计、审计、税务等业务流程;
4、 熟练使用办公软件和审计方法,较强的数据、信息整合能力;
5、 良好的沟通能力和学习能力,敬业精神和团队协作意识;
6、年龄在21岁至38岁之间;
7、注册会计师考生且通过两科以上、或会计师以上职称。
注:因工作繁忙,有意愿者请投简历,望谅解
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