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职责描述: 1、以风险为导向实施财务收支审计、内控专项审计、经济责任审计、舞弊审计、绩效审计等各类型专项审计,为公司领导监督重大决策执行效果提供支撑。 2、按照审计计划组织开展内部审计项目,编制审计方案,收集审计证据,编写审计底稿,撰写审计报告,并督促被审计单位整改闭环。 3、围绕经营管理开展审计课题研究,为各公司提供咨询增值服务,促进实现公司经营管理目标。 4、参与内部审计管理体系建设,结合企业实际制定或修订内部审计管理标准,并负责宣贯实施。 5、交办的其他工作。 任职要求: 1、本科及以上学历,专业不限,熟悉会计、金融、审计专业知识者优先; 2、五年以上工作经验,有大型企业内审或社会中介机构审计工作经历者优先; 3、具备较强的书面表达能力,熟练掌握英语听说读写,能适应出国开展审计工作者优先,熟练的西班牙语听说读写能力是加分项; 4、具有较强的学习能力和逻辑思维能力,熟练掌握数据分析技术者优先; 5、具有良好的职业道德与团队合作精神,善于人际沟通与组织协调; 6、常驻工作地:青岛,根据审计工作需要会有境内外出差。
一、审计具体工作内容
1、参与执行各类型税务审计和财务审计业务
2、负责抽凭、检查记账凭证及原始凭证(合同、发票等),固定资产无形资产测算、应付职工薪酬测算等
3、负责审计过程中与相关部门资料的衔接,负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。
4、负责编制审计业务工作底稿
5、协助项目经理做好审计资料整理归档工作。
6、领导安排的其他工作。
二、岗位要求
1、大专以上学历(必须),持初级会计资格证(必须);
2、有1-3年以上会计师事务所从业经验或企业财务工作经验,热爱审计及财务方面的工作,能适应出差、加班;
3、熟悉会计、审计等相关法律法规,能协助项目经理收集、整理审计证据,编写工作记录及底稿;
4、熟练操作OFFICE办公软件,备有一定的逻辑和数据分析能力;
5、具有良好的沟通、表达和写作能力,责任心强、良好的团队合作精神,服从公司领导的安排;
6、身体健康,遵纪守法,诚信敬业,具有良好的职业道德和执业操守;
7、若通过中级会计,CPA部分科目通过者优先考虑。
岗位职责:1.业务审计;2.财务审计;3.整改与汇报。任职要求:1.本科及以上学历;2.会计、财务管理及工商管理等相关专业。
任职要求:1、年龄40岁以下,会计、审计、法律等相关专业本科以上学历;2、工作勤奋,踏实稳重,责任心强,具有较强的沟通协调能力和良好的职业道德;具备创新能力,善于发现并解决问题;原则性强,能够做到客观、尽职、保密;写作能力较好,并熟练应用办公信息系统;3、具有大型企业或汽车行业从业经验,有财务、审计、风控、工程、法律等专业管理经验者优先;4、审计工作不局限于所在区域,能够适应出差需要。
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