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岗位职责: 1、 建立公司合规风险管理体系,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划方案并组织协调风险管理工作; 2、 组织对各部门和分公司开展经营审计工作,包括财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、内控流程审计、反舞弊等各项审计工作,针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作; 3、负责公司内部控制体系建设与管理,指导建立健全内控标准与体系,定期检查和监督集团内控管理工作的防范和落实情况,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,并提出改进意见。 任职要求: 1、 审计、财务、法律等相关专业,本科或以上学历,具有审计或注会或律师资格优先; 2、 五年以上相关工作经验,三年以上管理岗位经验,有制造行业审计合规工作经验者优先; 3、 具备良好的审计、法学专业知识,熟悉行业法律法规及行业标准; 4、 具有较强的责任心,坚持原则,工作敬业,作风严谨。
岗位职责:拟定和完善审计制度、审计流程;对审计计划实施方案进行调整和分解;组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;对各分公司经营成果的真实性、准确性、合法性进行审计。
任职资格:财务、审计类相关专业大专以上学历,有中级以上职称者优先;2年以上审计或者风险控制经验,具有良好的审计、财务、管理、法律等知识背景;熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程。
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