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岗位职责:1、参与制定各项内部控制制度的监督检查计划,提出内控建议;2、执行各项内控管理制度的监督检查计划,保证各项制度执行落实;3、结合业务发展需要和制度实际执行情况提请有权部门对现行制度进行调整与修改,并在审计工作中不断完善各项制度;4、根据确定的业务流程、控制要点督促各公司相关管理责任人对现行制度进行评价,并下发评价范围、评价要点、评价要求及报告标准格式;5、根据各公司相关管理责任人提交的制度评价,定期对集团内制度进行质量评估;6、督促和监督审计发现问题整改情况,并与相关业务部门沟通,保证整改落实;岗位要求:1、统招本科及以上学历,会计、审计专业优先;2、内审内控相关工作经验5年以上,熟悉内部审计流程与规范、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;3、正直诚实,工作态度积极,责任心强;4、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神;5、具备注册会计师、审计师、中级会计师及以上资格者优先; 职能类别:审计专员/助理 关键字:审计内控
岗位职责: 1.协助部门负责人建立全面规范的内控体系,持续改进公司的内控及运营效率; 2.参与公司各项管理制度的审核,提出修改、完善建议; 3.对公司各项管理制度的执行情况进行监督检查,梳理公司缺陷,输出缺陷清单及改善重点,并督促相关部门整改落实到位; 4.开展全公司范围内的内控评价工作,评估公司经营管理的效率和效果,并做针对性的改善。 任职要求: 1.全日制统招本科及以上学历,审计、会计、财务管理相关专业; 2.3年以上会计师事务所或上市公司内控审计工作经验,熟悉内部控制、风险管理相关法律法规,能独立开展内部控制评价工作; 3.具有企业经营管理、风险控制、财务管理、审计等专业知识和技能; 4.具备良好的敬业精神和职业操守,学习适应及团队协作能力,熟练操作office等办公软件。 在盛帆,我们倡导: ● 同创共享的文化:近半数的员工通过“0成本股权激励”成为公司股东,核心员工全员持股。在这里,我们是命运共同体,你的每一分努力都会得到回报; ● 科学高效的工作:弱化传统考勤管理模式,推行弹性工时,除法定节假日外,另设育儿假、赡养老人假、家属生病护理假、子女假期陪护假等适应各年龄段需求的机动假期10余天。社会进步、公司发展、员工成长、生活幸福的和谐统一是盛帆人的不懈追求; ● 强健精干的体魄:园区各类标准化运动设施齐全,游泳健身场馆、篮球场、羽毛球场、网球场、乒乓球场、足球场、攀岩墙,春秋两季运动会,覆盖全年的专项活动如篮球赛足球赛等,点燃你的运动热情,让你重回积极阳光的少年时代; ● 健康快乐的生活:天然氧吧式园区环境,菜品丰富的智慧食堂,自助式体检套餐,住院医疗补贴,个人心理咨询,家属游园活动,传统节日福利,生日福利,不定期工会慰问福利,更有春秋(出境)旅游活动带你寻找诗和远方; ● 人生大事的助力:10万元购房补贴、10万元婚育礼金及子女抚养补贴、5万元的二孩补贴、10万元三孩补贴等你来挑战,还有不限额的员工帮扶专项、非公借款福利,助力家庭和谐的家属探亲福利、优秀子女教育奖励等。在你人生的每一个重要时刻,盛帆都在你身后,为你提供坚实的后盾,解决你的后顾之忧。
职位描述: 一、岗位职责 1.全面负责工程审计工作; 2.参与项目合同审核和招投标管理工作; 3.参与公司工程项目预算与决算审查及竣工结算审核工作; 4.负责对项目各阶段付款情况进行检查督促,并组织对各项付款资料进行汇总分析; 5.参与编制工程审计报告书; 6.参与重大投资项目评审工作; 7.参与相关政策法规研究; 8.完成上级领导交办的其他任务。 二、岗位要求 1.全日制本科及以上学历,工程管理相关专业,年龄35周岁以下(特别优秀者可适当放宽),持相关专业执业证书; 2.具备10年以上建筑工程施工单位审计管理经验或5年以上大型建筑集团总部或大型企业内部审计工作经验; 3.熟悉国家有关审计法律法规和方针政策; 4.具有独立工作能力和团队协作精神,较强的沟通、协调能力以及解决问题的能力; 5.有较强文字功底。
岗位职责: 1. 建立、健全内部审计组织体系,制定、修订并完善相关规章制度; 2. 根据内控审核计划,开展现场审计工作,执行内控流程中控制点和风险点的审计工作; 3. 检查和评价区域公司内部控制制度的完整性、合理性及执行有效性,并提出完善内控机制的建议; 4. 完成审计现场的内控评核问题汇总,召开离场会议; 5. 完成审计工作底稿及纸质文档的归档工作,并撰写审计报告; 6. 追踪区域审计项目整改情况,监督整改措施的执行与落实情况; 7. 领导安排的其它工作。 任职要求: 1. 教育背景:统招本科及以上学历,审计或财会及经济类相关专业; 2. 经验要求:5年左右审计相关岗位工作经验,有外审经历,具备工程项目管理或基建审计等实际项目经验的优先; 3. 专业知识:了解COSO内部控制管理框架、熟悉内部控制业务流程;了解全面风险管理工作;熟悉审计、会计准则以及其他内部控制相关规章制度; 4. 其他要求:具有较强的文字表达能力,善于沟通、协调,具有良好的职业道德和团队合作精神。
岗位职责:负责完善公司质量、内控管理制度与标准,切实执行各项服务水平(SLA)的检查工作,保证内部控制的完整性、时效性与客观性,促进业务服务质量的提升。
1. 负责公司风险内控管理制度的起草编辑及落地执行,更新风险地图及内部控制标准,监督落地情况
2. 负责协调及组织公司内控内审的相关自查和检查工作
3. 负责对各流程业务进行内控与服务水平检查,确保业务合规性、内控有效性,以及跟进重大合规性问题的解决
4. 负责制定检查计划,检查标准、方式,并督促其原因分析及整改计划跟踪至闭环
5. 负责组织内控知识的宣贯
6. 负责公司质量管理制度的起草编辑及落地执行,监督落地情况
7. 负责与集团内控沟通、工作对接
8. 负责外部内控审计对接
9. 负责协调集团总部财务对武汉财务共享中心的会计业务质量检查工作等
任职要求:
学历和资质:
1、 本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业;
2、 具有会计中级职称及以上
工作经验:
1. 3年以上制造业或共享中心工作经验,2年以上内控审计或分析相关工作经历,
2. 企业与事务所审计经验兼备者优先
工作技能:
1. 熟悉以风险为导向的内部审计工作流程,熟悉内审准则、内控体系及相关业务流程;
2. 逻辑清晰、具备较强的分析判断和合规内控风险识别能力;
3. 原则性强,较高的口头表达能力,沟通协调能力和组织能力,逻辑性强,心理承受能力强;
4. 工作细致、严谨,具有强烈的敬业精神和工作责任心;
5. 较好的团队协作能力与沟通表达能力;
6. 擅长EXCEL数据分析及PPT制作。
其他福利:倡导凭借价值贡献获取回报,并为员工提供有竞争力的薪酬、完善的福利保障、明晰完善的职业发展和培训体系
1、福利:五险一金、商业保险、食堂供应三餐、丰富的员工活动(下午茶、***派对、歌唱比赛、狗粮节、六一派对、各项运动比赛等等)。
2、专业培训及内部发展:
专业培训:多元化的员工培训(TTT、新职员训练营、斜杠训练营、业务充电站、大师讲堂等等)
内部发展:伴随公司高速发展,将提供财务各模块横向梯队调动、纵向内部晋升以及公开内部竞聘,给予员工职业发展多元化。
3、公司环境:20层湖景办公楼,内部配备健身房、食堂及超市、母婴室、豪华多功能会议室,每层设有多功能独立茶水间,园区自带大型停车场。
4、交通环境:地铁2号线、光谷有轨电车L1线直达;园区附近有公交站(759、757、758等);三环高架附近,交通便利。
岗位职责:
1.独立按照既定的程序,完成核查项目;
2.识别高风险业务,发现业务运作异常及漏洞,推动内控建设完善和管理改进;
3.针对本领域业务,实施常规事中核查,有效与相关业务部门沟通,推动问题改进;
4.针对业务违规事项,制定核查程序和计划,组织专项核查,出具核查报告。
职位要求:
学历:本科及以上学历;
专业:财政税务、经济、会计、工商管理等专业优先;
工作经验:
1.3年以上财务、审计、内控、核查、项目管理等相关工作经验;
2.CPA/中级经济师等相关证书优先
一、工作职责:
1、分析公司直接成本并提出建议。
2、参与公司内部审计管理制度及工作规范的建立和完善,保障内部审计工作高效开展。
3、依据内部审计的后续跟踪及考核制度,采取有效的措施落实审计问题的整改。
3、参与开展内控流程的梳理和查找内控缺陷,提出改进建议并督促完成整改。
5、完成审计部的其他审计工作。
二、任职资格
1、本科及本科以上学历,会计学、审计学、财务管理等财务类相关专业。
2、1年以内会计师事务所从业经验及1年以内企业财务工作经验。
3、具有较强的沟通、组织协调、分析判断能力,具有高度敬业精神、团队意识强,具备较强的逻辑思维能力、组织协调能力以及文字表达能力。
岗位职责:1.制订公司财务收支等审计计划,对公司财务收支情况和经营管理情况等进行审计,评价公司财务收支效果,指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改。2.根据公司年度审计工作计划,参与公司其它审计项目审计工作,完成分配的审计任务。3.参与完善公司内部控制体系建设,并提供有关指导和培训。4.组织接受监管机构、上级公司、第三方机构的相关审计,并负责协调、整改等工作。职位要求:1.统招本科以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业毕业,具备3-5年及以上企业、咨询公司财务审计经验。2.对财务审计工作有深入了解,掌握符合现代企业管理制度的财务审计理论和方法。3.熟悉财会、审计知识,具有敏锐的职业判断能力和审计经验。4.具有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等相关证书者优先。5.沟通协调能力强,工作严谨负责,诚实正直,具有团队合作精神。 职能类别:审计经理/主管
1、 建立内部审计管理制度,规范审计流程;加强风险管控,防范风险;
2、编制年度审计工作计划并根据审计计划开展审计工作,按要求出具内部审计报告;
3、识别和判定内控缺陷及风险,提出合理化整改建议,并跟进整改落地情况;
4、配合公司授权的外审单位对公司进行的有关审计;
5、负责公司内部审计资料的整理、归档和保管。
任职要求:
1、本科及以上学历,财务,会计相关专业;
2、具有2年及以上内控或内审管理工作经验,有独立带领团队完成审计项目,撰写审计报告的能力
3、 熟悉制造业企业产研销全流程的财务与审计工作优先。
一、工作职责:
1、分析公司直接成本并提出建议。
2、参与公司内部审计管理制度及工作规范的建立和完善,保障内部审计工作高效开展。
3、依据内部审计的后续跟踪及考核制度,采取有效的措施落实审计问题的整改。
3、参与开展内控流程的梳理和查找内控缺陷,提出改进建议并督促完成整改。
5、完成审计部的其他审计工作。
二、任职资格
1、本科及本科以上学历,会计学、审计学、财务管理等财务类相关专业。
2、1年以内会计师事务所从业经验及1年以内企业财务工作经验。
3、具有较强的沟通、组织协调、分析判断能力,具有高度敬业精神、团队意识强,具备较强的逻辑思维能力、组织协调能力以及文字表达能力。
岗位职责: 1.协助部门负责人建立全面规范的内控体系,持续改进公司的内控及运营效率; 2.参与公司各项管理制度的审核,提出修改、完善建议; 3.对公司各项管理制度的执行情况进行监督检查,梳理公司缺陷,输出缺陷清单及改善重点,并督促相关部门整改落实到位; 4.开展全公司范围内的内控评价工作,评估公司经营管理的效率和效果,并做针对性的改善。 任职要求: 1.全日制统招本科及以上学历,审计、会计、财务管理相关专业; 2.3年以上会计师事务所或上市公司内控审计工作经验,熟悉内部控制、风险管理相关法律法规,能独立开展内部控制评价工作; 3.具有企业经营管理、风险控制、财务管理、审计等专业知识和技能; 4.具备良好的敬业精神和职业操守,学习适应及团队协作能力,熟练操作office等办公软件。 在盛帆,我们倡导: ● 同创共享的文化:近半数的员工通过“0成本股权激励”成为公司股东,核心员工全员持股。在这里,我们是命运共同体,你的每一分努力都会得到回报; ● 科学高效的工作:弱化传统考勤管理模式,推行弹性工时,除法定节假日外,另设育儿假、赡养老人假、家属生病护理假、子女假期陪护假等适应各年龄段需求的机动假期10余天。社会进步、公司发展、员工成长、生活幸福的和谐统一是盛帆人的不懈追求; ● 强健精干的体魄:园区各类标准化运动设施齐全,游泳健身场馆、篮球场、羽毛球场、网球场、乒乓球场、足球场、攀岩墙,春秋两季运动会,覆盖全年的专项活动如篮球赛足球赛等,点燃你的运动热情,让你重回积极阳光的少年时代; ● 健康快乐的生活:天然氧吧式园区环境,菜品丰富的智慧食堂,自助式体检套餐,住院医疗补贴,个人心理咨询,家属游园活动,传统节日福利,生日福利,不定期工会慰问福利,更有春秋(出境)旅游活动带你寻找诗和远方; ● 人生大事的助力:10万元购房补贴、10万元婚育礼金及子女抚养补贴、5万元的二孩补贴、10万元三孩补贴等你来挑战,还有不限额的员工帮扶专项、非公借款福利,助力家庭和谐的家属探亲福利、优秀子女教育奖励等。在你人生的每一个重要时刻,盛帆都在你身后,为你提供坚实的后盾,解决你的后顾之忧。
岗位职责:1、负责协助建立健全公司内部控制及审计工作等相关制度流程。1.1负责协助拟订公司内部控制及审计工作等相关制度流程,协助参与拟定公司内控、审计有关规章、办法和实施细则,协助健全纪检与审计相关工作制度;1.2负责协助组织监督检查公司内部控制及审计工作等相关制度流程的执行情况;1.3负责根据实施反馈情况,协助修订和完善相关制度流程。2、负责协助制定纪检审计部年度工作计划。2.1负责协助制定年度纪检审计工作计划,确定内部审计工作重点,并负责组织审计项目的实施和推进;2.2负责协助监督年度工作计划的实施情况,负责协助组织相关工作计划的执行与落实,定期撰写工作总结;2.3负责根据纪检审计部年度工作计划完成情况,协助进行相关调整工作。3、负责协助组织财务审计工作。3.1负责协助组织和实施公司财务基础、财务预算、财务决算、经济责任审计;3.2负责协助组织和实施公司内部控制方面的审计工作;3.3负责协助组织和实施公司风险管理等方面的审计工作。4、负责协助组织审计报告编写及审计档案管理工作。4.1负责协助组织审计报告和审计调查报告的编制;4.2负责协助组织督办经公司领导批准的审计结论和处理意见的执行情况,并向董事长汇报;4.3负责协助组织内部审计档案的管理工作。5、完成领导交办的其他工作。任职要求:1、本科及以上学历,审计、会计、财务管理等相关专业;2、2年及以上相关工作经验,通晓国家审计、会计法规政策和制造业公司规章制度,掌握审计专业知识;3、具备较强的调查研究、综合分析、独立判断、沟通协调、处理问题能力;4、审计从业资格证、会计从业资格证。 职能类别:审计专员/助理
岗位职责:1.制订公司财务收支等审计计划,对公司财务收支情况和经营管理情况等进行审计,评价公司财务收支效果,指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改。2.根据公司年度审计工作计划,参与公司其它审计项目审计工作,完成分配的审计任务。3.参与完善公司内部控制体系建设,并提供有关指导和培训。4.组织接受监管机构、上级公司、第三方机构的相关审计,并负责协调、整改等工作。职位要求:1.统招本科以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业毕业,具备3-5年及以上企业、咨询公司财务审计经验。2.对财务审计工作有深入了解,掌握符合现代企业管理制度的财务审计理论和方法。3.熟悉财会、审计知识,具有敏锐的职业判断能力和审计经验。4.具有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等相关证书者优先。5.沟通协调能力强,工作严谨负责,诚实正直,具有团队合作精神。 职能类别:审计经理/主管
职责描述: 1、领导或实施各类IT审计项目或审计项目中的IT测试部分; 2、在沟通审计发现、给出整改建议和跟进整改行动中与管理层互动; 3、在各类审计项目中给审计团队其他成员提供数据支持; 4、参加各类审计项目; 5、在公司内与各相关部门建立并维护有效的工作关系。 任职要求: 1、本科以上学历; 2、5年以上IT审计相关工作经验; 3、CISA证书持有人 4、CIA、CRISC、CISSP证书持有人优先考虑。
岗位职责:
1、 建立内部审计管理制度,规范审计流程;加强风险管控,防范风险;
2、编制年度审计工作计划并根据审计计划开展审计工作,按要求出具内部审计报告;
3、识别和判定内控缺陷及风险,提出合理化整改建议,并跟进整改落地情况;
4、配合公司授权的外审单位对公司进行的有关审计;
5、负责公司内部审计资料的整理、归档和保管。
任职要求:
1、本科及以上学历,财务,会计相关专业;
2、具有2年及以上内控或内审管理工作经验,有独立带领团队完成审计项目,撰写审计报告的能力
3、 熟悉制造业企业产研销全流程的财务与审计工作优先。
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