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岗位职责:
1、协助制定、修订公司法律事务相关制度及合规相关条款;
2、协助处理公司内外部法律事务,包括合同模板拟定、合同审查、纠纷处理、对接外部法律顾问等工作;
3、编制业务风险案例手册;
4、协助开展业务全过程风险管理,包括供应链项目动态巡查、审计,现期结合业务过程监控等;
5、开展交易对象准入审核,对业务进行合规性审核;
6、负责完成领导交办的其他事项。
任职要求:
1、全日制统招研究生及以上学历,法学专业,民商法、海商法相关专业优先;
2、持有法律执业资格A证;
3、应届毕业生或具有1-3年风控、审计相关工作经验者均可;
4、具有大宗商品行业及其衍生品相关法律知识或风控实践经验优先;
5、责任心强,工作严谨细致,性格开朗,学习能力强,善于团队合作; ?
6、中共党员、中共预备党员优先。
岗位职责:
1、协助制定、修订公司法律事务相关制度及合规相关条款;
2、协助处理公司内外部法律事务,包括合同模板拟定、合同审查、纠纷处理、对接外部法律顾问等工作;
3、编制业务风险案例手册;
4、协助开展业务全过程风险管理,包括供应链项目动态巡查、审计,现期结合业务过程监控等;
5、开展交易对象准入审核,对业务进行合规性审核;
6、负责完成领导交办的其他事项。
任职要求:
1、全日制统招研究生及以上学历,法学专业,民商法、海商法相关专业优先;
2、持有法律执业资格A证;
3、应届毕业生或具有1-3年风控、审计相关工作经验者均可;
4、具有大宗商品行业及其衍生品相关法律知识或风控实践经验优先;
5、责任心强,工作严谨细致,性格开朗,学习能力强,善于团队合作; ?
6、中共党员、中共预备党员优先。
1、参与修订分支机构审计模板。 2、参与分支机构审计工作,督促并跟踪被审计单位整改事项,完成审计项目资料归档工作等。 3、参与审计信息系统开发。 4、参与审计人员培训工作。 5、完成领导交办的工作。 任职资格: 1、硕士研究生及以上学历并取得相应学位,金融、会计等相关专业; 2、具备会计从业资格、证券从业资格; 3、注册会计师优先,专业基础扎实; 4、有较强的责任心和上进心,爱岗敬业,作风务实,认真细致。 截止日期:2023年10月20日 招聘人数:1人
一、工作职责:1.按照公司内审计划和相关要求,开展日常内控审计、专项审计工作,收集、整理审计证据,编写审计工作底稿,并出具内审报告;2.对公司内控及运营管理流程中存在风险进行识别评估,并提出优化建议;3.对审计发现的问题深层次分析产生问题的原因,并进行后续跟进,监督整改措施的执行落实;4.负责内审部门的文档整理工作,包括审计底稿的整理、审计报告的归档及审计证据的保存等;5.完成领导交办的其他工作。二、任职资格1.大学本科或以上学历,审计、会计、财务管理或相关专业;2.具备会计师、审计师职称或CPA、CIA资格优先;3.具备2年以上专职审计经验,熟悉国家财税政策、掌握会计、审计等专业知识,有仓储物流行业审计经验优先;4.为人正直,品行端正,原则性强,良好的职业道德和团队协作精神。5.可接受较频繁的异地出差。 职能类别:审计专员/助理 关键字:审计内审报告内控审计cpa审计证据专项审计
1、组织内审人员的业务培训,支持审计人员依照国家的相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监督权。 2、负责拟定审计计划和审计范围,组织审计人员根据审计目标选择适当的审计方法有序地进行各项审计工作。 3、负责对审计情况进行复核,并组织编写审计报告及审计评价书。 4、负责就初步审计结果与被审计单位及个人进行沟通。 5、协助公司有关单位对财务、经营管理情况进行分析,为公司决策提供依据。 6、负责建立内部激励机制,对内部审计人员的工作进行监督、考核,评价内部控制管理制度其工作业绩。 7、制定部门经营预算,控制部门经营支出。 8、确保审计团队的人员充足且具备必要的审计知识、技能、经验,以完成章程所要求的任务及使命。 任职要求 1、本科以上,8年以上工作经验,具有知名会计师事务所或大型企业集团内审工作经历优先。 2、具备审计专业方面必需的知识和技能,能熟练应用内部审计标准和程序,有足够的有关防止舞弊的知识。 3、熟悉有关政策、法律法规、规章制度和现代企业制度,具有较高的经营管理及其他相关专业知识。 4、具有较强的组织协调、调查研究、综合分析、专业判断、文字表达能力。 5、具备较强沟通能力、解决问题的能力。 6、具备较强工作承压能力。 7、具备较强的团队合作能力。
岗位描述 1、根据审计计划和审计范围,选择适当的审计方法进行现场审计。 2、根据审计情况,收集相关的事实依据,编写审计工作底稿。 3、根据审计底稿,编写相关的审计报告及意见。 4、负责审计意见的具体处理,保证意见的及时处理及信息的及时反馈 5、建立、健全审计档案,保证资料的及时归档,并负责管理。 任职要求 1、本科以上,3年以上工作经验。 2、具备审计专业方面必需的知识和技能,能熟练应用内部审计标准和程序。 3、熟悉有关政策、法律法规、规章制度和现代企业制度。 4、工作认真,吃苦耐劳、敬业爱岗,具备良好职业操。 5、具备较强沟通能力及团队合作意识。
1、根据公司整体战略规划,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划及实施细,批准后组织执行; 2、监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。 3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书; 4、控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体目标计划的行为,及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见; 5、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。 6、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计,出具内部审计报告,将审计结果上报公司领导; 7、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益。 8、负责审计过程中与相关部门的协调和沟,配合公司聘请的外部审计机构,全面负责公司内、外部财务审计工作; 9、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议; 10、熟练使用各种财务软件,各种办公软件
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