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1. 根据集团年度审计计划及部门领导的安排完成专项审计工作,包括制定审计方案、审前调查、与被审计单位沟通协调、编制审计底稿、形成审计报告、审计问题跟踪。 2. 协助内控专员落实子公司内控评价工作和实施内控评价抽查,支持集团内部业务流程风险管控和制度流程优化。 3. 协助完善审计部审计体系建设,包括审计程序和作业指导书标准化,审计部部门例会交流,横向对比,审计问题分层交流等机制。 4. 完成领导交办的其他事宜。 年龄要求:28-35岁 职能类别:审计专员/助理 关键字:审计内审
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