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岗位说明: 1、负责建立健全内部审计机制,制定、完善内部审计制度和工作流程; 2、负责制定年度审计工作计划,明确审计方法、审计范围、审计对象、审计频率及工作计划安排; 3、负责根据年度工作计划或实际需求实施定期或不定期、全面或局部审计,并编制工作底稿,出具内部审计报告; 4、负责对审计中发现的问题提出整改要求,明确整改方案并督促后续整改; 5、负责配合配合外部审计机构对公司开展的审计工作。 任职资格: 1、本科以上学历,10年制造业审计经验 2、团队管理经验
1、配合上级审计机关对公司的各项审计工作。
2、组织开展审计发现问题的整改,并进行跟踪检查,并对责任单位进行考核。 3、开展内部相关审核工作。
4、审计档案的整理、装订及归档。
5、完善内控体系,对公司内部制度执行情况进行监督检查
岗位职责:
1.通过自身能力与素质的提升,协助部门负责人开展好各项工作;
2.按照公司内���审计制度、工程审计标准及项目检查方案开展国外项目执行监督,包括开展专项审计、过程监督、内控测评及专项研究;
3.跟踪各项整改落实;
4.负责国外项目授权内结算审核工作,国外项目施工类招标监督,风险排查及跟踪;
5.负责根据经批准年度专项审计计划,开展专项审计工作,执行审计程序、编写审计报告、跟踪落实审计整改结果,确保审计整改率达到90%以上;专项审计同时开展干部履职履职监督,落实审计纪检一体化工作。
1.本科及以上学历,工程造价、工程管理等专业;
2.掌握工程造价、工程管理相关专业知识;
3.熟练运用结算审核软件,独立开展本专业授权以内项目结算审核,独立完成项目进度结算、最终结算、签证管理、索赔管理等相关专项检查;
4.具有造价师、工程师等专业职业资格者优先;
5.英语四级,具备良好的听、说、读、写能力。
职位福利:五险一金、绩效奖金、交通补助、餐补、通讯补助、采暖补贴、带薪年假
协助审计经理完成中小型企业报表审计、各类专项审计。编制审计工作底稿,撰写审计报告,审计底稿的归档。财务、审计及相关专业毕业,熟悉国家财会税收法律法规,有较强的合作精神和高度的职业责任感。
主要职责 (1)负责本公司及下属公司审计项目组织实施,包括方案编制、现场组织实施、报告编制等工作,对现场审计工作质量、效率进行把控; (2)负责与相关部门和被审计单位沟通,督促落实审计整改意见;负责定期汇总分析审计发现的问题,提出完善建议; (3)监督相关企业内部审计工作,并提供指导;拟定本部门审计工作制度、流程; (4)承接风险管理体系、内部控制体系、违规经营投资防范工作体系建设任务,提出风险治理架构、风险管理策略、风险限额建议; (5)负责日常的全面风险管理,组织制定全面风险管理报告、落实风险防范举措等; (6)统筹公司制度建设,负责牵头制定公司基本管理制度; (7)完成领导交办的其他工作。 任职资格 (1)具备2年以上相关岗位工作经验,熟悉内部审计、全面风险管理和内控方面有关法律法规以及有关国家部委管理要求; (2)具有研究生学历、CPA资格者优先考虑; (3)具有知名会计师事务所相关岗位工作经验者优先; (4)有机床企业或相关制造型企业工作经历者优先; (5)具备出色的分析能力、协调能力,思路清晰,逻辑性强,具有较强的综合性文字写作和表达能力。
深入学习贯彻党的二十大精神,坚持把政治标准放在首位,忠诚、干净、担当,坚定理想信念,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。按照对党忠诚、勇于创新、治企有方、兴企有为、清正廉洁的国有企业领导人员选拔标准,具备与岗位相匹配的任职经历、专业素养和综合能力,勤勉尽责,业绩突出,职业操守、职业信用和个人品行良好,具有正常履行职责的身体条件,距退休年龄至少能够任满一个聘期。同时还要具备以下资格条件。1.具有较高政治素养和政策水平,熟悉党和国家有关方针政策、行业发展态势、国家财经法规、财务会计制度和审计制度等。2.具有较强的审计业务能力和组织管理能力。3.具有大学本科及以上文化程度。4.具有高级审计师、高级会计师等经济管理类高级职称,或者具有注册会计师、国际注册内部审计师等相应的执业资格。5.从事审计、财务、纪检监察或相关经济管理工作10年以上,担任省管国有企业及规模相当的其他企业审计、财务等相关部门正职(含相当职务)3年以上,未满3年的一般应当在相关部门正职岗位或副职岗位工作累计5年以上,具有较好工作业绩。6.坚持原则、廉洁诚信、遵纪守法,职业操守良好。
职责描述:
1. 协助审计责任人开发并提交部门年度审计计划
2. 日常审计项目执行,确保符合专业标准,控制审计工作的质量
3. 编制审计报告,与被审计单位沟通,完善并妥善保存工作底稿
4. 追踪审计跟进的结果
5. 建立维护与被审计单位及其他部门的合作关系,从而为公司提供畅通高效的审计服务
6. 按要求参加与审计工作相关的培训,提高专业胜任能力
7. 完成上级领导交办的其他任务
任职资格:
1. 大学本科及以上学历,金融、保险、精算等相关专业
2. 至少具备3年以上审计经验或寿险公司相关经验
3. 良好的计算机操作技能
4. 无犯罪及不良记录
5. 对审计方法和流程有必要的了解和掌握
6. 对公司治理、内部控制有较好的认知
7. 对业务管理和运营有良好的认知
职责描述: 1. 协助审计责任人开发并提交部门年度审计计划 2. 日常审计项目执行,确保符合专业标准,控制审计工作的质量 3. 编制审计报告,与被审计单位沟通,完善并妥善保存工作底稿 4. 追踪审计跟进的结果 5. 建立维护与被审计单位及其他部门的合作关系,从而为公司提供畅通高效的审计服务 6. 按要求参加与审计工作相关的培训,提高专业胜任能力 7. 完成上级领导交办的其他任务 任职资格要求: 1. 大学本科以上学历,金融、保险、精算等相关专业 2. 至少具备3年以上审计经验或寿险公司相关经验 3. 良好的计算机操作技能 4. 无犯罪及不良记录 5. 对审计方法和流程有必要的了解和掌握 6. 对公司治理、内部控制有较好的认知 7. 对业务管理和运营有良好的认知
岗位内容:
1. 参与编制审核计划、编制项目进度表、派遣监察人员。安排调查方法和检查对象,及时处理复杂事项。
2. 组织开展项目审计工作,对被审计单位、项目的会计记录、财务管理、内部控制制度以及各项财务活动依据有关法律法规的规定、会计原则、准则和审计规范等进行检查、核实和评估,撰写审计报告。
3. 配合主管领导进行合理安排,优化审计过程,修订审计标准,建立完善的质量控制体系,提高审计效率和服务质量。
任职要求:
1. 参加全日制大学本科及以上学历考试,取得经济、财务、技术等相关专业学士或硕士学位。
2. 至少3年以上审计工作经验,有执业资格证书者优先考虑。
3. 具备较强的组织协调能力、沟通能力和文字表达能力。
4. 熟练操作办公软件及常用的审计软件工具,能够胜任工作需要。
一、岗位职责
1.负责起草公司内部审计工作制度、业务操作规范和相关细则;负责起草公司内部经营审计规划、年度内部财务审计计划和专项审计计划;
2. 根据公司审计规划和计划开展审计工作,实施各项经营审计和专项审计,汇总、分析审计资料,草拟审计报告,提出审计建议,跟踪审计建议的执行情况;
3. 对部门内无法单独完成的审计项目,采取合作方式或委托外部审计机构执行,组织开展审计合作,完成审计任务;
4. 建立与中介机构、上级审计部门及其他政府机关的良好沟通合作关系
二、岗位条件
1. 研究生及以上学历
2. 3年及以上金融机构、资产管理公司、审计机构等内部审计或外部审计业务的从业经验
3. 了解审计领域发展动态和趋势;掌握审计法律制度和相关电子化操作技能;熟悉财务管理、法律、金融、审计知识及相关政策、法规,熟悉审计工作流程
4. 具有较强的学习能力、理解能力和分析判断能力,具有较强的审计业务能力和逻辑推理能力,具有政策的理解和执行能力
岗位职责: 1.编制审核审计报告,并指导部门人员完成审计咨询工作; 2.为集团各部门提供技术咨询与培训,协助各部门业务的顺利推进; 3.客户与公司产品匹配,增加客户粘性及合作周期; 4.为集团战略决策提供建议及技术支持; 5.与集团各部门有效沟通合作,促进公司的长远发展。 任职资格: 1、本科以上学历,金融、财经类相关专业;取得中级会计师或执业注册会计师资格 2、三年以上本岗位从业经验,从业经历具有较好的稳定性; 3、有较强的团队协作、组织协调能力以及学习能力,同时具备严谨的时间管理和成本管理; 好的
1.通过自身能力与素质的提升,协助部门负责人开展好各项工作;2.按照公司内部审计制度、工程审计标准及项目检查方案开展国外项目执行监督,包括开展专项审计、过程监督、内控测评及专项研究;3.跟踪各项整改落实;4.负责国外项目授权内结算审核工作,国外项目施工类招标监督,风险排查及跟踪;5.负责根据经批准年度专项审计计划,开展专项审计工作,执行审计程序、编写审计报告、跟踪落实审计整改结果,确保审计整改率达到90%以上;专项审计同时开展干部履职履职监督,落实审计纪检一体化工作。
岗位职责:
1、负责协助部长根据部门年度审计计划制定国际工程项目、技改项目及国内工程项目审计计划;
2、负责按计划实施国际工程项目、技改项目及国内工程项目审计工作,监督所在单位开展国际工程项目、技改项目及国内工程项目管理;
3、负责建立、完善国际工程项目、技改项目及国内工程项目审计工作流程、底稿及国际工程项目、技改项目及国内工程项目审计相关制度,并按国际工程项目、技改项目及国内工程项目审计相关流程、制度得到执行、落实;
4、负责根据国际工程项目、技改项目及国内工程项目审计情况对工程管理提出风险管控建议,保证工程管理风险可控;
5、负责参与国际工程项目、技改项目及国内工程项目的开展前评审、招标监督、资金评审、合同评审、资金评审、结算复审等业务评审工作;
6、负责汇总整理国际工程项目、技改项目及国内工程项目的审计档案,并负责按档案管理制度归档管理。
任职要求:
1、本科以上学历,工程造价、工程管理等相关专业
2、中级以上职称,具有一级造价工程师或一级建造工程师等职业资格证书
3、8年及以上审计及审计相关工作经验,有国外工程项目经验者优先4.具备CIA、CPA、CCSA、CISA、相关高级证书或同等资质证书。
岗位职责:
1、对公司及下属经营单位开展例行、离任、专项等稽核审计项目,出具审计报告;
2、发挥风险提示、规范咨询、信息传导等作用,促进整改落实;
3、汇总、分析稽核审计项目情况,提出具有管理价值的专业判断;
4、开展对相关特定业务或项目的稽核审计;
5、部门领导交办的其他工作。
任职要求:
1、具备证券从业资格;
2、金融、会计、审计、法律、信息技术等相关专业硕士研究生以上学历;具备注册会计师资格、通过司法考试取得法律执业资格证书条件可适当放宽;
3、良好的沟通能力,具有较佳的分析判断能力;积极主动、责任心强、能够承受较强的工作压力;目标意识强,结果导向明确。
4、能够适应经常性出差。
5、具备相关岗位工作经验1年以上。
1、收集、整理各类单证材料,并进行基础资料录入及归档工作; 2、按照资金方要求,对企业融资申请材料进行审核; 3、对中登登记信息进行复核; 4、配合财务做好相关发票、单据的核对、整理以及邮寄。
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