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岗位职责 1. 协助领导完善公司审计制度的建设及各项审计流程,搭建和不断完善内审内控评价体系。 2. 协助领导制订审计部发展规划,依据行业特点与目标设置合适的审计周期和频次,并监督计划执行。 3. 以风险控制为导向,结合公司管理要求,按照要求组织实施对集团公司以及分、子、控股公司、关联公司的内部控制、财务核算、各项经济活动等审计、监察工作,以帮助公司合规经营、降低经营风险和管理风险。 4. 参与建立健全风险管理体系,逐步建立重大风险预警机制。通过风险模型和风险管理技术,对业务风险进行定性和定量评估。 5. 完善审计程序、风险数据库等标准化工作,审核工作底稿及报告,定期出具内部审计报告、监察调查报告、管理建议书、内控控制评价报告和风险评估报告。 6. 追踪各类报告发现问题的改善情况,并对改善结果考评,将对应的问题改善责任人纳入季度或年度绩效考核。 7. 负责完善制定模块审计信息化建设,推动风控、审计作业标准化、程序化、体系化、并保证作业质量。 8. 完成领导安排的其它工作。 任职资格 1. 本科及以上学历,专业不限。 2. 具备2年以上内控风控、财务内控、内部审计、信息化建设、数据分析、流程审计等经验者优先。 3. 有事务所内控审计或者财报审计经验者优先。 4. 熟练使用办公软件,具备良好语言表达能力。 5. 品德优秀,思维敏捷,逻辑推理及数据分析能力强,洞察力敏锐。 6. 有良好的沟通、组织协调能力,高度的敬业精神、优秀的职业道德素养。
财会类本科毕业,三年以上工作经验,男女不限,
岗位职责
1. 协助领导完善公司审计制度的建设及各项审计流程,搭建和不断完善内审内控评价体系。
2. 协助领导制订审计部发展规划,依据行业特点与目标设置合适的审计周期和频次,并监督计划执行。
3. 以风险控制为导向,结合公司管理要求,按照要求组织实施对集团公司以及分、子、控股公司、关联公司的内部控制、财务核算、各项经济活动等审计、监察工作,以帮助公司合规经营、降低经营风险和管理风险。
4. 参与建立健全风险管理体系,逐步建立重大风险预警机制。通过风险模型和风险管理技术,对业务风险进行定性和定量评估。
5. 完善审计程序、风险数据库等标准化工作,审核工作底稿及报告,定期出具内部审计报告、监察调查报告、管理建议书、内控控制评价报告和风险评估报告。
6. 追踪各类报告发现问题的改善情况,并对改善结果考评,将对应的问题改善责任人纳入季度或年度绩效考核。
7. 负责完善制定模块审计信息化建设,推动风控、审计作业标准化、程序化、体系化、并保证作业质量。
8. 完成领导安排的其它工作。
任职资格
1.本科及以上学历,专业不限。
2.具备2年以上内控风控、财务内控、内部审计、信息化建设、数据分析、流程审计等经验者优先。
3.有事务所内控审计或者财报审计经验者优先。
4.熟练使用办公软件,具备良好语言表达能力。
5.品德优秀,思维敏捷,逻辑推理及数据分析能力强,洞察力敏锐。
6.有良好的沟通、组织协调能力,高度的敬业精神、优秀的职业道德素养。
我公司长年从事财务类、工程类审计工作,因业务需要,现诚聘财务审计人员、工程审计人员若干,要求:1、具有专业类本科证书;2、相关工作经验两年以上。以上的两个条件需满足一个即可,有意者请至六合区长江路30号三楼,侯总
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