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职位描素: 1、按规定每日登记现金日记账,盘清库存现金,保证库存现金安全 2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求,进行各项费用的审核报销工作; 3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理,资金收付、报销、对账等具体工作; 4、负责现金支票的保管、签发支付工作,管理银行账户,及时与银行对账; 5、发票的开据,购买发票 6、完成上级领导交办的其他工作 职位要求: 1、大专以上学历,1-2年以上出纳/会计工作经验,持会计上岗证; 2、具有全面的财务专业知识,了解会计准则以及相关的财务、税务等法律法规,熟悉银行结算业务; 3、 按照公司业务程序进行规范化运作; 4、具备良好的沟通能力,善于处理流程性事务,有良好的独立工作能力和财务分析能力; 5、为人诚实,工作严谨,原则性强,有较强的敬业精神及执行能力,反应敏锐、思维清晰; 6、 能熟练使用Windows、Word、Excel等常用Office软件; 本岗位急招
财会类本科毕业,三年以上工作经验,男女不限,
1.保证所属公司资金安全管理,日常收款及付款工作; 2.各项日常费用的缴纳及对应发票开具拿回; 3.按照会计制单审核的单据,及时支付款项; 4.各项费用的报销及管理工作; 5.证件资料及重要印章保管; 6.每日出纳出纳张的登记及资金系统的提交。 任职要求: 1)财会相关专业; 2)专业基础知识扎实(会有相关知识考核); 3)能熟练掌握办公软件(word、excel)操作; 4)具有良好的表达能力。
岗位职责
1. 协助领导完善公司审计制度的建设及各项审计流程,搭建和不断完善内审内控评价体系。
2. 协助领导制订审计部发展规划,依据行业特点与目标设置合适的审计周期和频次,并监督计划执行。
3. 以风险控制为导向,结合公司管理要求,按照要求组织实施对集团公司以及分、子、控股公司、关联公司的内部控制、财务核算、各项经济活动等审计、监察工作,以帮助公司合规经营、降低经营风险和管理风险。
4. 参与建立健全风险管理体系,逐步建立重大风险预警机制。通过风险模型和风险管理技术,对业务风险进行定性和定量评估。
5. 完善审计程序、风险数据库等标准化工作,审核工作底稿及报告,定期出具内部审计报告、监察调查报告、管理建议书、内控控制评价报告和风险评估报告。
6. 追踪各类报告发现问题的改善情况,并对改善结果考评,将对应的问题改善责任人纳入季度或年度绩效考核。
7. 负责完善制定模块审计信息化建设,推动风控、审计作业标准化、程序化、体系化、并保证作业质量。
8. 完成领导安排的其它工作。
任职资格
1.本科及以上学历,专业不限。
2.具备2年以上内控风控、财务内控、内部审计、信息化建设、数据分析、流程审计等经验者优先。
3.有事务所内控审计或者财报审计经验者优先。
4.熟练使用办公软件,具备良好语言表达能力。
5.品德优秀,思维敏捷,逻辑推理及数据分析能力强,洞察力敏锐。
6.有良好的沟通、组织协调能力,高度的敬业精神、优秀的职业道德素养。
财务相关专业,大专及以上学历;
年龄在35-40周岁;
熟悉财务相关法律法规、会计准则和企业内控制度;
有良好的职业素养与品德,有团队合作精神和抗压能力。
有较强的沟通协调能力,为人和善,有团队意识。
中级会计证书
有财务管理经验者优先
成本会计的工作职责是:
1、根据成本目标,拟定预算、核算、成本管理等实施细则,报批后组织执行并跟进;
2、编制成本管理计划,提供成本资料,提出降低成本的控制措施和建议;
3、统计、核对和分析来自各部门成本相关的数据,进行成本核算。
职位福利:节日福利、包吃、绩效奖金、加班补助、五险
职责描述: 1、资金会计,管理银行账户,网银收付款,对接银行,制作资金报表。 2、负责审核项目上费用报销单、劳务工资、审核各种收、支原始凭据。 3、登记项目台账。 4、与集团对接资金往来问题,做周资金计划。 5、NC、SAP凭证编制。 6、管理民工工资。 7、完成领导交代的其他任务。 任职要求: 1、企业会计3年以上工作经验(建筑行业、劳务公司从业经验优先考虑),大专以上学历; 2、性别不限,***是六合当地; 3、年龄25-35之间; 4、工作认真仔细,严谨有耐心,执行力强,具备良好的会计核算、报表分析、及沟通能力; 5、熟练使用:用友NC系统、EXCLE表格。 6、有驾照,开车熟练。
定位:新盛力项目是荣万家针对优秀应届生打造的人才培养计划。为公司级人才战略项目,致力于培养荣万家未来发展的中流砥柱。 培养目标:“两年经理、四年总监、六年总经理”,快速培养“懂战略、识体系、能落地”的核心干部团队。 财务管理管培生:4人,财务管理相关专业优先。 薪酬福利:月薪7000-8000+年终奖,福利包含:五险一金、带薪休假、交通通讯补贴、节日福利、定期体检、购房优惠政策、拓展活动等。
职责描述: 1、 基础会计核算。 2、 公司报表及附表编制与管理、公司会计报表分析。 3、融资、外汇、基金、投资财务对接等。 4、领导交办的其他工作事项。 任职要求: 1、 本科以上学历,会计、财务、审计等相关专业。 2、 2年以上事务所财会工作经验,熟悉企业会计准则,了解相关法律规定。 3、 熟悉财务工作流程,熟练使用各种财务软件。 4、 具备良好沟通协调能力和解决问题能力, 工作细心、积极上进,有一定的抗压能力。
从事过市政工程类,道路桥梁房建等工程类会计工作,精通税法,良好的沟通能力,服从领导安排的工作。
岗位职责: 1、每月收集各部门资金预算汇总报审批,每月实际执行数据审核汇总; 2、每周收集各部门付款计划报审批,付款执行审核,汇报付款执行情况。 3、依据资金预算,制定筹资方案,与银行对接办理银行授信相关资料及手续; 4、每天费用报销、付款单据审核,报审批; 5、编制审核资金报表、备用金、借款、押 金 保证金台账; 6、货币资金科目、理财、银行借款科目明细及余额对账。 任职要求: 1、35岁以下; 2、有预算、资金管理经验; 3、有生产制造企业财务经验优先考虑。
我公司长年从事财务类、工程类审计工作,因业务需要,现诚聘财务审计人员、工程审计人员若干,要求:1、具有专业类本科证书;2、相关工作经验两年以上。以上的两个条件需满足一个即可,有意者请至六合区长江路30号三楼,侯总
1、负责总部费用类单据审核、编制记账凭证。 2、负责管理所核算部门的员工应收款项账务处理及欠款清收。 3、负责总账-固定资产、应付账款子模块的业务核算。 4、负责无形资产业务、员工社保核算,货币资金、其他往来款项的核对 5、负责总部预算的监控、反馈及费用结算。 6、完善会计核算制度、优化会计核算流程。
岗位职责 1. 协助领导完善公司审计制度的建设及各项审计流程,搭建和不断完善内审内控评价体系。 2. 协助领导制订审计部发展规划,依据行业特点与目标设置合适的审计周期和频次,并监督计划执行。 3. 以风险控制为导向,结合公司管理要求,按照要求组织实施对集团公司以及分、子、控股公司、关联公司的内部控制、财务核算、各项经济活动等审计、监察工作,以帮助公司合规经营、降低经营风险和管理风险。 4. 参与建立健全风险管理体系,逐步建立重大风险预警机制。通过风险模型和风险管理技术,对业务风险进行定性和定量评估。 5. 完善审计程序、风险数据库等标准化工作,审核工作底稿及报告,定期出具内部审计报告、监察调查报告、管理建议书、内控控制评价报告和风险评估报告。 6. 追踪各类报告发现问题的改善情况,并对改善结果考评,将对应的问题改善责任人纳入季度或年度绩效考核。 7. 负责完善制定模块审计信息化建设,推动风控、审计作业标准化、程序化、体系化、并保证作业质量。 8. 完成领导安排的其它工作。 任职资格 1. 本科及以上学历,专业不限。 2. 具备2年以上内控风控、财务内控、内部审计、信息化建设、数据分析、流程审计等经验者优先。 3. 有事务所内控审计或者财报审计经验者优先。 4. 熟练使用办公软件,具备良好语言表达能力。 5. 品德优秀,思维敏捷,逻辑推理及数据分析能力强,洞察力敏锐。 6. 有良好的沟通、组织协调能力,高度的敬业精神、优秀的职业道德素养。
岗位职责:
1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务。
2、根据审批手续完整的付款单据办理付款,未经领导批准的单据不得随意付款;
3、每日编制资金日报表,每月编制资金月报表,做到日清月结,月末根据银行存款对帐单,编制银行调节表,做帐证相符、帐款相符、帐帐相符,发现差错及时查清更正;
4、认真审查临时借支的用途、和批准手续,严格执行领用支票的手续,控制使用限额和报销期限;
5、每天做好备用金借支及归还台账,每周核对,并通过邮件提交责任部门;
6、现金日清日结,每月至少做一次全面盘点,并编制盘点表,出纳、监盘人要签字确认;
7、在U8系统中完成出纳岗位录入、复核工作。
任职资格
1.学历/专业要求 :大专以上/财务、会计、金融、审计等专业;
2. 经验要求 一年以上生产企业相关财务工作经验 ;
3..知识技能 拥有会计从业资格证或具备从事会计工作所需要的专业能力、熟知国家财经法律法规政策、熟练操作财务软件及常用办公软件 ‘’;
4.个人素质 良好的职业操守,具备良好的商业保密意识,做事认真细致,有责任心。
从事财务审计工作,肯吃苦耐劳
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