与今日招聘企业随时沟通
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1、大专及以上学历;财务管理、会计学、物管理等相关专业,优秀者可放宽; 2、可以接受驻场环境;廉洁诚信,严于自律,正直担当,有原则具有客户服务意识,沟通及适应能力强,熟练掌握办公软件的操作; 3、负责场区物资管理,合理规划物资的申购、调配、使用,保证生产物资及时供应; 4、定期组织仓库日常物资盘点、固定资产管理等工作,保证账实一致; 5、场区一线财务数据分析,发现业务问题,协同解决问题,通过财务管理为场区运营降低成本,保证场区利润达成。
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。
2、根据记账凭证报销内容收付现金。
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。
6、负责代理记账单位出纳工作
岗位职责: 贯彻落实共享管理制度,规范流程操作,做到合法、合规、及时、准确。 1.负责资金付款结算制证工作(包含银企直连付款、网银付款制单等); 2.负责电子商票开具、清算、票据台账记录工作; 3.负责银企对账,对账单、回单、流水下载、票据面单等相关资料的整理工作; 4.妥善保管网银盾及相关密码,及时更新网银盾证书; 5.执行各类专项工作,包括基础数据提供及数据整理等; 6.负责与区域出纳人员的日常沟通工作; 7.负责档案整理工作:档案台账记录、监交视频、交接表纸质及电子版整理归档; 8.配合完成内外部审计工作并完成上级交代的其他工作。 岗位要求: 1、统招本科及以上学历,2年以上相关工作经验。 2、沟通表达能力佳。
熟悉新企业所得税法、国家和地方税收法规及相关优惠政策、公司财务体系、熟悉财务管理、金融证券等方面的知识岗位职责: 1.每月出具现金流量管理报表; 2.收据管理及月度工资发放; 3.票据台账管理: (1)每日登记票据台账,月末与EAS系统核对; (2)应收票据及时托收、应付票据及时解付; 4.账务处理,负责收付票据系统导入及付票据凭证记账; 5.每月完成BI数据填写; 6.根据领导审批的各类单据做好支付内容,各类货款及报账费用的支付; 7.凭证装订,现金、重要空白凭证及印章保管等; 8.领导安排的其他事宜。 岗位要求: 1.本科及以上学历,财务类专业; 2.3年以上制造业财务工作经验; 3.熟悉新企业所得税法、国家和地方税收法规及相关优惠政策、公司财务体系、熟悉财务管理、金融证券等方面的知识; 4.掌握计算机基础操作技能、ERP财务软件的操作技能。 职位福利:五险一金、免费班车、节日福利、通讯补助、定期体检
1.负责网银制单、日常维护; 2.凭证衔接、核对往来账务; 3.保管现金、银行支票及其它支付凭证和印鉴; 4.负责有价票据的购领、授权印章管理及台账录入; 5.其他日常工作。 任职要求: 1.全日制211本科及以上学历,财会相关专业; 2.3年以上财会、出纳相关工作经验; 3.接收湖南省内工作地点调配。
工作职责: 1.参与公司内控管理体系建设,撰写公司内部控制工作计划和报告; 2.对公司各部门内控建设情况进行监督检查,负责组织公司年度内控自评价工作; 3.对接上级单位和外部机构的内控监督工作,并牵头组织内控缺陷整改工作; 4.对公司各部门开展内部审计,负责审计报告和问题清单整改追踪,督促相关部门完成整改闭环; 5.对接上级单位和外部机构的审计工作,全面协调经济责任审计、专项审计等工作顺利开展; 6.领导安排的其他工作。 任职资格: 1.全日制硕士及以上学历,经济学类,财务会计专业,两年及以上制造业企业内控、审计或会计师事务所工作经验; 2.具备英语读写和沟通能力,有较强的组织协调能力、沟通能力及抗压能力; 3.熟悉会计、审计、风险管理等相关知识,具备四大会计师事务所相关工作经验的优先; 4.有CPA或中级会计师或ACCA等相关资格证书的优先。
职责: 1、在公司董事会和总经理的直接领导下,进行公司及各子公司企业的财务账务进行审计工作; 2、根据公司的发展拟定审计制度; 3、跟踪企业的经营活动情况,防错纠弊; 4、组织对审计中发现的问题跟踪调查,并索取证明材料,并提出制止、纠正违反企业制度规定等事项的意见,及提出改进的工作。 要求: 1、大专以上学历,本科学历优先; 2、为人正直,心有正气,有大型知名企业审计管理工作经验者优先; 3、能适用频繁出差安排; 4、退伍军人优先职位福利:大牛带队、带团队、项目奖金、年底双薪
职责描述: 1、负责全面预算体系的建设,全面费用控制预警、过程监控; 2、公司年度预算的编制、动态管理、分析和预警; 3、负责审核各区域销售资源的定价、成本指标,及产品定价对项目利润影响额测算. 任职要求: 1、财经类,金融投资类、管理类相关专业,本科以上学历; 2、3年以上房地产财务预算工作经验,有平台管理经验。 福利待遇: 五险一金、员工旅游、交通补贴、餐补、话补、专业培训、绩效奖金、年终奖金、定期体检。
职责描述: 1、会计核算:报销、审核原始凭证、编制记账凭证、完成账务处理、编制银行余额调节表等,并完成费用的会计核算和分析; 2、报表编制:按时编制各类财务报表并上报,从财务角度切入业务,实现业财融合; 3、税务、统计工作:发票的申领与开具,按时完成纳税申报及统计报表填报工作; 4、财务分析:建立和跟踪业务关键指标,跟踪月度业务表现情况,出具每月业务经营管理财务报表并分析汇报 5、参与公司预算编制; 6、协助上级制订、完善相关模块的财务管理制度及流程,推进公司成本效益管理 任职要求: 1、本科及以上学历;财务管理、会计、金融等相关专业毕业; 2、3年以上财务会计工作经验,专业基础和技能扎实,熟练使用财务软件及EXCEL函数,有上市公司、集团型公司财务工作经验者优先 3、具有进取精神和责任感,具有良好的逻辑思维、问题分析能力、书面表达能力、动手能力。
岗位责职: 1、负责代理企业的财税管理咨询与项目实施阶段的税务筹划; 2、负责带领项目组负责代理企业的各种鉴证工作; 3、负责项目组具体工作组织、安排与实施,关注项目组成员业务与职业素养提升; 4、积极主动了解最新国家涉税政策法规,并灵活应用于工作中; 5、负责业务项目的管理流程设计、优化、指导与监督执行; 6、负责项目的专业指导,管控业务质量; 7、所长交付的其他相关工作。 任职要求: 1、具备注册税务师或注册会计师职业资格。双师资格者优先录取; 2、2年以上税务事务所或会计事务所工作经验。1年以上同岗经验者优先录取; 3、有丰富项目管理经验,能独立完成报告、带领项目组完成各类税务等项目业务工作; 4、有丰富的涉税业务经验与财务分析能力。具备行业涉税筹划与咨询经验优先; 5、具备项目人员与业务管控能力; 6、具备良好的职业道德、责任心与敬业精神;
岗位职责
1、负责组织或参与开展流程审计、专项审计项目工作;
2、负责组织或参与内控制度/内部运作流程制度的建立/完善;
3、负责组织或参与开展各类投诉、不诚信等舞弊事件的调查工作;
4、负责对项目公司运营情况、财务状况等定期监督审计。
任职要求
1、财务或审计专业本科学历,5年以上审计部门主管级以上经验;
2、熟悉国家有关财经、会计、审计相关法律、法规、政策;
3、熟悉现代企业运作模式,并精通其相关流程优化的基础理论知识;
4、熟悉企业内部审计的相关业务知识和各类审计方法;
5、具备良好的沟通、书面表达、项目协调与整改推动能力。
6、既懂财务审计又懂工程审计。
岗位职责
1、参与开展流程审计、专项审计项目工作;
2、参与内控制度、内部运作流程制度的建立及完善;
3、参与开展各类投诉、不诚信等舞弊事件的调查工作;
4、对项目公司运营情况、财务状况等定期监督审计。
任职要求
1、财务或审计专业本科学历,1年以上相关工作经验;
2、熟悉国家有关财经、会计、审计相关法律、法规、政策;
3、熟悉现代企业运作模式,并精通其相关流程优化的基础理论知识;
4、熟悉企业内部审计的相关业务知识和各类审计方法;
5、具备良好的沟通、书面表达、项目协调与;
6、能接受湖南省内短期出差。
岗位职责:
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2、根据记账凭证报销内容收付现金;
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;
6、负责代理记账单位出纳工作;
7、完成部门领导交办的其他任务。
任职资格:
大专及以上学历,财务相关专业,3年以上同岗位工作经验。
岗位职责:
1、负责公司的现金收付,根据已经核准的现金付款凭证付款,冲销往来款项的要及时开据收款收据并交给当事人。及时登记现金日记账,每日核对账实是否相符,月末与总账核对,确保账账相符、账实相符。
2、加强现金管理,将超过规定限额的现金及时送存银行账户,个人现金不得与公司现金混用。配合报表会计或财务经理指定人做好现金盘点工作,并出具现金盘点表。
3、根据审批手续完整的付款通知单付款。对已付及已收货款应及时通知经办人,并及时登记银行存款日记账,月末与银行对账单核对,对未达账项应及时查询, 确保账账相符,账实相符,及时将收付款单分发给相关会计作账。
4、每天下班前将资金报告表发送给财务经理。
5、负责凭证装订、账套拷贝工作。
6、负责本部门考勤统计与伙食补贴计算工作。
7、负责相关内控制度的执行。
任职要求:
1、学历要求:本科以上,财务管理类专业毕业,有会计从业资格证书。
2、经验要求:3年以上财务工作经验,其中1年以上同岗位工作经验。
3、知识要求:熟悉财经法律法规能力要求,数据分析能力强,执行力强。
4、其它要求:诚实守信;保密意识强。
岗位职责:
1、参与制定公司内部审计方案和内控管理制度;
2、负责采购、工程、营销等业务工作的流程审计、专项审计和问题调查审计工作;
3、参与公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审查;
4、对所涉及的审计事项编写内部审计报告,关注内部和外部环境变化可能带来的风险提出风控意见,制定预防方案。
任职资格:
1、年龄:30-40岁
2、本科及以上学历,财务、工程造价、法律等相关专业;
3、有中级会计师、审计师、注册会计、造价师、律师证者优先;
4、有企业内部审计、风控管理3年以上工作经验;
5、风险意识、经济意识强,对数据敏感,客观公正,品行正直。
备注:五险一金、提供住宿、工作餐、良好的发展平台
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