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岗位职责: 1、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及下属公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险; 2、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用; 3、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价; 4、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作; 5、 其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。 任职资格: 1、本科以上学历,会计、审计等相关专业;30岁以上 2、熟悉内部审计流程与规范、IT企业运作流程、财税法规、审计程序和公司财务管理流程; 3、一年以上相关内部审计工作经验,有大型企业内部审计工作经验者优先; 4、具备注册会计师、审计师及以上资格者优先; 5、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神; 6、正直诚实,工作态度积极,责任心强; 7、优秀的沟通、协调及管理能力,良好的职业道德和团队协作精神; 8、积极主动、敬业上进、责任感强 9、良好的语言、文字表达能力,熟练运用Microsoft Office办公软件。
岗位职责:
1、分析公司财务状况,研究行业内公司信息,对筹融资策略进行财务分析和财经政策跟踪;
2、分析评估各项业务和各部门业绩,提供财务建议和决策支持;
3、预测并监督公司现金流和各项资金使用情况;
4、参与投资和融资项目的财务测算、成本分析、敏感性分析,配合制定投资和融资方案;
5、撰写财务分析报告、投资财务调研报告、可行性研究报告;
6、协调公司和部门的其他工作。
任职资格:
1、本科以上学历,金融、财经类相关专业;
2、两年以上本岗位从业经验,从业经历具有较好的稳定性;
3、有较强的团队协作、组织协调能力以及学习能力,较好的英文沟通交流能力,同时具备严谨的时间管理和成本管理;
4、工作认真负责,热情主动,责任心强,具备良好的职业化素养和气质,优秀的语言和文字表达能力;
5、受过项目管理、管理学、金融市场分析、财务分析、产品知识等方面的培训。
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