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(一)工作职责: 1、开展各类常规、专项审计工作,编制审计报告和内控措施风险报告;检查审计结果的落实和执行情况,并督促和确认相关部门整改情况; 2、.关注监管新规、行业动态,对重大监管政策、内控事件进行提示; (二)招聘要求 1.审计、金融、财务、经济管理相关专业本科及以上学历; 2.三年以上风险管理、内部控制等相关工作经验; 3.优异的沟通协调能力,具备协调解决跨部门问题的能力;良好的逻辑与学习能力,能够快速的理解业务; 4.熟悉审计方法和审计程序,沟通协调能力强,具备胜任内审业务的能力; 5.熟练使用办公软件。
负责公司内部审计项目实施、监督、跟进及问责制度的落实等工作,深究管理内因,规避管理漏洞,高效提升管理能力招聘要求:1、大专及以上学历,审计或财务专业***;2、具有较好的沟通表达能力,工作积极主动,逻辑分析能力佳,有团队合作意识。3、可以熟练使用办公软件; 职能类别:审计专员/助理 关键字:内审审计专员内控
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