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岗位职责 1.协助制定年度审计计划并实施,优化内部审计工作流程; 2.独立或领导团队实施风险导向的内部审计或内部控制自评项目,编制和汇报审计或自评项目报告; 3.跟进审计或自评项目改进方案并衡量剩余风险,编制和汇报跟进报告; 4.评估内部控制系统有效性,为管理层提供管理优化建议,推动管理层改进并落实相关管理规范。 岗位要求 1.3-5年大中型企业审计、内控或相关工作经验; 2.对企业内部审计、风险管理、流程控制等方面理论和知识有实践性的深刻理解和认识; 3.有强烈的求知欲望和对新事物的探索精神,善于数据分析、逻辑推理及挖掘深层问题; 4.具备优秀的项目管理、沟通、合作及表达能力(书面及口头), 最好能具备英语汇报能力; 有以下经验和技能者优先考虑: 1) 拥有互联网公司相关业务的审计或风险管理、风险咨询经验,熟悉广告方向优先,包括不限于游戏、广告、云、影视、内容、资源管理、电竞、金融、市场推广、采购等; 2) 有较好的数据研究基础,具有很好的数据分析习惯及能力; 3) 熟悉互联网或广告行业法律法规、税务、财务各方面监管要求; 4) 有CIA、CISA资格优先。
岗位职责: 1、制定并持续完善风险管理制度、编制风险管理工作手册,加强完善事业部“大风控”管理体系及工作机制,并检查、监督各项制度的贯彻执行; 2、牵头开展事业部审计及风控管理工作,制定事业部年度审计、风控检查工作计划和审计工作流程,指导相关责任部门开展审计业务,并组织相关内部培训工作,编写相关报告,并督促相关单位进行整改落实; 3、根据巡视组、审计署、国资委、集团及置地相关部门要求,统筹对事业部开展风控、监督、合规相关事宜,发现问题制定整改措施,并联合相关部门推动整改落地,降低风险; 4、完成上级安排的其它工作内容。 任职资格: 1、统招本科及以上学历,财务、审计财经类等相关专业,取得CPA、CIA证书及党员优先。 2、从事公司审计、内控等相关岗位4年以上工作经历,长租公寓、商业地产、物业、酒店等行业工作经验优先。 3、熟悉国家财经、税收政策及房地产、内控及风险管理、长租公寓行业相关法律法规及管理流程,熟悉企业会计准则及香港会计准则,熟练掌握相关领域专业知识,具备丰富的实操经验; 4、具备优秀的财务专业能力,职业判断能力,学习能力、逻辑思维能力,有较强的口头和书面表达能力,具备财务、审计信息系统及办公软件的运用能力、团队管理能力。 5、认同华润文化,严格保守公司商业秘密,工作严谨细心、诚信实干、责任心强、执行力强、抗压力好、能接受出差,具备良好的职业道德和计划、组织、协调及沟通能力,能担当。
岗位职责: 1.使用大数据分析技术对公司各事业群业务开展审计,设计审计模型,识别与评估业务风险,确认业务管控情况,沟通审计发现; 2.对公司各类系统的开发、测试、运维、权限管控、BCP等方面开展ITAC、ITGC审计评估,发现系统控制弱点并推动优化。 岗位要求: 1.3年以上IT工作经验,有互联网从业经验优先,有信息安全与审计经验者优先; 2.熟练掌握sql语言,具备使用sql进行数据提取和分析的能力; 3.熟悉ITAC、ITGC相关控制,如系统输入、处理、输出的控制,系统逻辑控制等,或熟悉互联网应用安全、WEB漏洞评估、渗透性测试、CGI安全、SNS安全等知识; 4.具备良好的合作沟通、书面和语言表达能力,学习求知欲望强,勇于探索新领域,对不同类型互联网业务具有浓厚的兴趣; 5.有以下经验和技能者优先考虑: 1) 拥有互联网公司相关业务(包括不限于游戏、广告、云、影视、内容、资源管理、电竞、金融、市场推广、采购等)的企业信息安全与审计经验, 2) 具有IT或数据分析专业能力,并对企业风险管理或内部控制有一定的理解和兴趣, 3) 熟悉Windows和Linux操作、命令配置,Shell编程,熟悉Mysql、 Oracle、Apache等知识,或具有审计专业能力,且愿意积极学习上述知识, 4) 有较好ppt呈现能力, 5) 持有CISA、CIA、CISSP、PMP等,或通过国内中级及以上职称认证。
【岗位职责】 (1)负责对公司金融业务(包括支付、信贷、保险、证券及创新金融业务等)开展审计工作; (2)梳理重要业务流程,识别关键风险点,对于发现问题与业务管理层沟通,并推动问题改进实施; (3)对于创新金融业务,及时识别重要风险,并提供内审支持; (4)为业务提供增值服务,包括组织相关培训分享等。 【岗位要求】 (1)本科及以上学历; (2)具备3年以上工作经验,包括互联网金融行业内审/外审相关工作经验,具有一定的项目管理经验,能独立完成项目,有较好的项目管理能力; (3)具备创新及开拓能力,对于创新金融业务能快速学习、理解业务,并针对性地开展审计相关工作,对于识别的风险及问题,推动业务改进; (4)具有互联网思维和较强的沟通能力,能与业务管理层等进行良好的沟通和关系维护; 具备良好的英文写作、表达、阅读能力。
岗位职责: 1.使用大数据分析技术对公司各事业群业务开展审计,设计审计模型,识别与评估业务风险,确认业务管控情况,沟通审计发现; 2.对公司各类系统的开发、测试、运维、权限管控、BCP等方面开展ITAC、ITGC审计评估,发现系统控制弱点并推动优化。 岗位要求: 1.3年以上IT工作经验,有互联网从业经验优先,有信息安全与审计经验者优先; 2.熟练掌握sql语言,具备使用sql进行数据提取和分析的能力; 3.熟悉ITAC、ITGC相关控制,如系统输入、处理、输出的控制,系统逻辑控制等,或熟悉互联网应用安全、WEB漏洞评估、渗透性测试、CGI安全、SNS安全等知识; 4.具备良好的合作沟通、书面和语言表达能力,学习求知欲望强,勇于探索新领域,对不同类型互联网业务具有浓厚的兴趣; 5.有以下经验和技能者优先考虑: 1) 拥有互联网公司相关业务(包括不限于游戏、广告、云、影视、内容、资源管理、电竞、金融、市场推广、采购等)的企业信息安全与审计经验, 2) 具有IT或数据分析专业能力,并对企业风险管理或内部控制有一定的理解和兴趣, 3) 熟悉Windows和Linux操作、命令配置,Shell编程,熟悉Mysql、 Oracle、Apache等知识,或具有审计专业能力,且愿意积极学习上述知识, 4) 有较好ppt呈现能力, 5) 持有CISA、CIA、CISSP、PMP等,或通过国内中级及以上职称认证。
岗位职责:
1.按照审计工作立项要求向被审单位下发审计通知;
2.根据审计项目经理分工,执行审计方案中确定的审计程序,对所审计事项做出准确的判断和客观的评价;
3.对相关原始资料、文件和实物进行复印或拷贝;
4.编写审计工作底稿,交叉复核审计小组其他成员工作底稿;
5.按要求落实审计档案归档工作;
6.完成上级领导交办的工作任务。
任职要求:
1.***硕士研究生学历,审计、会计、金融等相关专业;
2.3年以上证券公司内部审计工作经验者优先;
3.责任心强,善于思考和钻研,具有较好的沟通能力及团队合作精神。
1. 针对公司内外部涉及公司员工或合作伙伴舞弊问题进行调查,通过专业和合法的调查方法、工具,收集和分析相关证据,形成调查报告;
2. 负责查处违法违纪行为,控制和降低公司经济损失,统筹各类案件的初查、定性及移运司法机关的各环节,密切跟踪跟进并能有效沟通案情进展及查漏补缺;
3.完成高风险领域的业务审计,发现流程的控制漏洞或者合规风险,或者发现业务中存在的造假/浪费行为。
职位要求:
1. 全日制本科及以上学历,财务、审计、法律、采购、工程等相关专业背景;
2. 具备对于采购/研发领域的审计有成功实践经验优先;
3. 具备丰富的面谈经验,良好的文字表达能力;
4. 正直、自律、原则性及保密意识强,善于沟通及团队协作,具备细致入微的洞察力、缜密的逻辑推理能力和证据的收集判断能力,同时具备较高的抗压能力。
岗位职责: 1、负责复核报告、把控审计项目质量风险; 2、负责向审计部门提供专业技术支持; 3、必要时进行审计项目现场指导。 任职条件: 1、会计、审计、财务管理等相关专业,通过注册会计师考试2门以上者优先考虑; 2、具有2年以上会计师事务所相关工作经验; 3、具有较强的文字表达能力; 4、熟练运用计算机及办公软件; 5、沟通协调能力佳、团队协作能力强,有高度的事业心和责任感; 6、具有良好的心理素质,抗压能力强。
职责描述:1、协助组织建立并完善集团内部审计制度和内部控制体系; 2、拟定审计方案,组织并实施内部审计工作; 3、负责审计过程中与各部门的协调和沟通; 4、出具内部审计报告,预测风险和隐患,提出决策建议,并负责对审计结果提出可行性的改善建议; 5、监督检查财务预算的执行情况及审计结果的落实; 6、配合外部机构对公司的年度审计、稽核检查; 7、完成领导交办的其它工作。 任职要求: 1、5年以上上市事务所或上市公司审计经验; 2、财务、会计、审计等相关专业,重点院校本科及以上学历,有CIA/CPA证书优先; 3、具有独立分析问题和解决问题的能力; 4、具备良好的口头及书面表达能力,有较强的抗压能力
【岗位职责】 (1)负责对公司金融业务(包括支付、信贷、保险、证券及创新金融业务等)开展审计工作; (2)梳理重要业务流程,识别关键风险点,对于发现问题与业务管理层沟通,并推动问题改进实施; (3)对于创新金融业务,及时识别重要风险,并提供内审支持; (4)为业务提供增值服务,包括组织相关培训分享等。 【岗位要求】 (1)本科及以上学历; (2)具备3年以上工作经验,包括互联网金融行业内审/外审相关工作经验,具有一定的项目管理经验,能独立完成项目,有较好的项目管理能力; (3)具备创新及开拓能力,对于创新金融业务能快速学习、理解业务,并针对性地开展审计相关工作,对于识别的风险及问题,推动业务改进; (4)具有互联网思维和较强的沟通能力,能与业务管理层等进行良好的沟通和关系维护; 具备良好的英文写作、表达、阅读能力。
岗位职责1、协助审计经理拟订公司具体审计实施细则; 2、协助审计经理制定年度审计项目计划书; 3、独立开展具体项目的审计工作,对审计过程中发现的问题及时向上级汇报并提出审计建议或意见; 4、负责编写审计工作计划书、审计工作底稿、审计报告; 5、负责建立审计档案并妥善保管审计资料; 6、完成领导临时交办的其他工作。任职资格1、了解投资、工程施工、建筑建材相关基础知识和业务特点;2、熟悉相关法律法规和政策;3、有较强的文字表达能力;4、熟练使用Office办公软件。 职能类别:审计经理/主管 关键字:房地产施工
岗位职责:
独立承担内部审计工作,包括财务审计、内控审计、经济责任审计、经济效益审计、专项审计等审计项目,具体内容包括但不限于以下:
1、全面深入了解公司各项业务,执行风险评估,确定审计、内控等工作范围;
2、做为项目负责人,计划并实施内部审计项目,包括审计工作方案制定、过程执行和汇报、审计问题反馈确认、独立撰写审计报告、整改问题跟进等;
3、与业务部门各项关键控制执行人密切配合,推进各项审计发现的改进工作实施,确保实际控制执行与内控制度及信息系统的要求一致;
4、协助建立有效的内部控制环境,搭建公司内控框架,推动公司内控政策.指引和流程的具体实施;
5、能够通过数字化方式对审计项目进行数据挖掘和风险识别,提高审计效率和准确性。
任职要求:
1、本科及以上学历,审计、会计、财务专业优先考虑为佳;
2、有2年以上大型企业或集团公司内部审计工作经验,,有独自承担财务审计、经济效益审计、经济责任审计项目的为佳;
3、精通审计、税务法律法规,熟悉行业及企业经营范围、业务流程及会计核算方法;
4、持有CIA证书为佳,具备良好的沟通协调和理解能力,富有高度的责任心和团队合作精神。
岗位职责:
1、 根据审计项目要求的审计范围和审计重点,严格按照公司审计规范流程和要求,协助审计项目经理开展审计工作,搜集审计证据,对本人实施的审计工作质量负责;
2、 对被审计单位在经营管理和财务收支上存在的具体问题,提出改进管理建议,帮助被审计单位改善经营管理,提高经济效益;
3、 协助审计经理对前期审计建议或调帐事项实施后续审计或审计回访,落实审计建议和调帐事项的执行情况。
4、 对被审计单位的内部控制制度进行检查测试,对公司规章制度的执行情况进行检查监督;
5、 协助审计项目经理进行客户拜访和终端检查;
6、 按照审计程序要求及时整理审计工作底稿和相关审计证据(书面和电子文档)。
任职资格:
1、学历和专业要求:本科以上学历;审计、财务等管理类专业;
2、可接受优秀应届生;有相关工作经验者优先;
3、专业知识和能力要求:财务、审计相关知识;具备一定的沟通能力,有SAP软件使用基础的优先;
4、其它要求:了解审计法和财务准则和各项法纪法规的优先。
5、一年有3个月左右的出差安排,有差旅补助,出差范围:全国省市。
岗位职责:
1.按照审计工作立项要求向被审单位下发审计通知;
2.执行审计方案中确定的审计程序,对所审计事项做出准确的判断和客观的评价;
3.对相关原始资料、文件和实物进行复印或拷贝;
4.编写审计工作底稿,交叉复核审计小组其他成员工作底稿;
5.按要求落实审计档案归档工作;
6.完成上级领导交办的工作任务。
任职要求:
1.硕士研究生学历,审计、会计、金融等相关专业;
2.3年以上证券公司内部审计工作经验者优先,熟悉证券公司自营业务;
3.责任心强,善于思考和钻研,具有较好的沟通能力及团队合作精神。
岗位职责: 1、作为审计项目小组成员,根据项目负责人和审计方案的任务要求,开展具体审计工作; 2、通过实施审计程序,获取充分、相关、可靠的审计证据,对所承担的审计工作质量负责,按时按质完成审计任务; 3、将审计工作内容、收集到的审计证据记录于工作底稿,形成工作小结,并提出审计建议,交项目负责人复核; 4、撰写审计报告初稿、组织讨论,提交部门领导审阅; 5、审计报告发出后,按时完成后续跟踪,必要时进行后续审计。 任职资格: 1、全日制本科及以上学历,审计/财务会计/管理类相关专业; 2、两年以上审计、财务、管理类工作经验; 3、具备注册会计师/注册内部审计师/中级技术资格者优先考虑; 4、思维清晰,工作踏实,勤奋、有较好的书面表达和口头表达能力。
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