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岗位职责: 做好公司内部各项审计监察工作,促使公司各项管理制度及流程的完善及执行,依法监督并查处各项违规、违纪行为,督促并协助各项经营指标的达成,保证公司经营结果的真实有效。 1、负责协助组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案及关键岗位的异动审计工作; 2、负责对审计计划实施方案进行调整和分解; 3、负责检查公司各项管理制度的健全有效和贯彻落实情况,及时反馈问题并提出相应的建议; 4、负责对所有涉及的审计事项,编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件; 5、草拟审计报告,提出审计建议,送总经理审核; 注意:1.近期收到一些不符合录用的简历,所以再次强调: 4年内控经验,1年风险控制相关经验 任职要求: 1、财务、审计相关专业,专科及以上学历; 2、具备3年以上内部审计、财务相关工作经验,1年以上同等岗位工作经历; 3、掌握财务审计、经济管理等知识;熟练使用办公软件、较强的写作能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、执行能力
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