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岗位职责:
1、负责组织制定和更新公司的审计制度,完善内部审计制度和流程,制订审计计划和审计实施方案;
2、开展集团公司及分子公司常规财务审计工作,包括资金收支安全性、账务核算规范性及涉税风险自查等;
3、开展集团公司及分子公司内控审计工作,审核公司各项管理制度、业务流程的合理性、有效性、合规性以及执行情况,健全流程,监督、检查公司规章制度的落实情况;
4、负责各类审计项目重要信息的收集整理工作,编制审计工作底稿,识别业务风险,提出合理化建议并撰写审计报告;
5、负责执行对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告;
6、完成上级领导交办的其他工作。
任职要求:
1、本科以上学历,会计、审计相关专业,财务审计类中级以上职称优先;
2、大型集团公司内部审计、财务工作经验;
3、熟悉审计业务流程及各种财务会计制度、国家税收法律法规制度等;
4、要求工作认真,有强烈责任心,具有团队合作精神;
5、可接受短期出差。
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