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岗位职责:
1、参与检查内控流程和制度的执行
2、参与组织内控自我评价工作,对内控缺陷进行评估
3、参与组织内控流程的修订
4、参与业绩审计工作
5、参与预算审计工作
6、其他审计工作
任职资格:
1、本科以上学历,财务会计、审计、注册会计师等相关专业2024届毕业生。
2、具有财务、审计、内部控制、风险管理、经济法等相关知识。
3、已经通过注册会计师或国际注册内部审计师全部或部分考试的优先。
4、能保守商业秘密。
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