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1.负责集团法律事务工作和法律风险管理,统一协调处理企业决策经营和管理中的法律事务;2.负责组织集团内部控制和风险控制体系建设,组织编制相关制度、流程和规范;3.依据集团战略目标,参与制订经营指标预警体系,组织开展集团年度风险管理评价工作并组织编制评价报告;4.负责组织对集团投资项目进行风险识别和独立评估;5.负责组织协调和督导各部门的合法合规运行;6.负责组织对集团及全资、控股公司进行审计监察;7.负责风控审计部团队建设,日常工作管理,主导完成团队工作目标。任职要求:1.本科及以上学历,法律、财务、金融、管理等相关专业,具有司法资格A证;2.年龄45周岁及以下,具有10年以上大中型企业、基金等专业投资机构风险控制、审计等方面的相关工作经验,有投资型企业同职级、同岗位工作经验者优先;3.熟悉企业经营管理,具有较高的法律素质、政策水平和较强的组织协调能力;精通法律业务,具备处理复杂或者疑难法律事务的工作经验和能力;4.熟悉集团公司运营风险体系建设与风险防控管理,熟悉国有资产管理相关政策法规、熟练掌握投融资项目风险管理相关知识;5.品行端正,原则性强,有较强的组织、沟通和综合协调能力。 年龄要求:33-45岁 职能类别:风险管理/控制 关键字:风控法务
岗位职责:
1、负责公司内部合规性审计,开展符合性测试和穿行测试,检查和确认流程是否得到有效执行:包括但不限于合同管理内控审计、印章管理内控审计、档案管理内控审计、募集资金管理审计、研发内控管理、采购与付款管理内控审计、存货管理内控审计、固定资产管理内控审计、财务内控管理审计、分子公司内控管理审计。
2、协助完成工程及运营项目审计。
3、负责制定审计流程、审计方案、审计通知书、发起审批流程。
4、负责审计过程上发现的问题后续整改跟踪、复查并出具报告。
5、负责月度、年度审计底稿归档。
6、参与制定公司和部门的制度及流程。
7、负责协助临时审计工作。
任职要求:
1.本科以上学历,有职称优先;
2.能熟练运用个人计算机及常用办公软件;
3.具有较强的敬业精神和团队意识,同时具备一定的沟通能力。
1、组织制定公司内部审计工作计划,并落实计划的实施。 2、根据管理需要,开展专项审计或审计调查工作,及时上报审计情况。 3、负责对公司及各部门财务收支的合法性、合规性进行审计监督。 4、负责对公司的制度、流程、采购等方面进行审计监督。 任职要求: 1、大学本科及以上学历,审计学、会计学、经济学、财务管理等相关专业。 2、熟悉财务、预算、法律等相关知识及基本工作流程。 3、具有会计师或审计师及以上职称。
职责描述:
1、协助部门负责人开展本部门的日常工作;
2、根据部门审计稽核工作计划及领导安排,具体实施并独立核实审计稽核事项,如对集团下属分、子公司的全方位审计稽核工作、项目投资前的项目投资审计工作、对公司大宗采购及资产处理进行稽核等;
3、负责做好审计稽核有关信息资料收集、整理、分析等基础性工作,并按规定建立和管理审计稽核档案,做好保密工作;
4、能在审计稽核过程中及时发现问题,提出可行性建议,并推动其执行及整改;
5、完成上级领导交办的其他事项。
任职要求:
1、本科以上学历,财务、审计类相关专业;
2、三年以上内部审计、稽核等工作经验,有对独立分、子公司的全面审计工作经验,接受出差;
3、可独立解决问题,抗压能力强;
4、善于发现问题,并针对问题提出个人见解;
5、为人正直、严谨、原则性强;
6、服从工作安排,具有较强的团队协作精神。
工作时间:
周一至周五,每日6.5h
冬令时:9:00-12:00;14:00-17:30
夏令时:9:00-12:00;14:30-18:00
岗位职责: 1、制定公司年度审计工作计划,参与公司其它审计项目审计工作,完成分配的审计任务。。 2、主导更新完善公司内部控制体系建设,并提供有关指导和培训。 3、制订公司财务收支等审计计划,对公司财务收支情况和经营管理情况等进行审计,评价公司财务收支效果,指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改 4、接受监管机构、上级公司、第三方机构的相关审计,并负责协调、整改等工作。 职位要求: 1、本科以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业毕业,具备3-5年及以上政府、企业、中介机构财务审计经验。 2、英语能作为工作语言。 3、对财务审计工作有深入了解,掌握符合现代企业管理制度的财务审计理论和方法。 4、熟悉财会、审计知识,具有敏锐的职业判断能力和审计经验。 5、具有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等相关证书者优先。 6、沟通协调能力强,工作严谨负责,诚实正直,具有团队合作精神。
工作职责: 1.参与公司内控管理体系建设,撰写公司内部控制工作计划和报告; 2.对公司各部门内控建设情况进行监督检查,负责组织公司年度内控自评价工作; 3.对接上级单位和外部机构的内控监督工作,并牵头组织内控缺陷整改工作; 4.对公司各部门开展内部审计,负责审计报告和问题清单整改追踪,督促相关部门完成整改闭环; 5.对接上级单位和外部机构的审计工作,全面协调经济责任审计、专项审计等工作顺利开展; 6.领导安排的其他工作。 任职资格: 1.全日制硕士及以上学历,经济学类,财务会计专业,两年及以上制造业企业内控、审计或会计师事务所工作经验; 2.具备英语读写和沟通能力,有较强的组织协调能力、沟通能力及抗压能力; 3.熟悉会计、审计、风险管理等相关知识,具备四大会计师事务所相关工作经验的优先; 4.有CPA或中级会计师或ACCA等相关资格证书的优先。
岗位职责:
1、负责公司内部合规性审计,开展符合性测试和穿行测试,检查和确认流程是否得到有效执行:包括但不限于合同管理内控审计、印章管理内控审计、档案管理内控审计、募集资金管理审计、研发内控管理、采购与付款管理内控审计、存货管理内控审计、固定资产管理内控审计、财务内控管理审计、分子公司内控管理审计。
2、协助完成工程及运营项目审计。
3、负责制定审计流程、审计方案、审计通知书、发起审批流程。
4、负责审计过程上发现的问题后续整改跟踪、复查并出具报告。
5、负责月度、年度审计底稿归档。
6、参与制定公司和部门的制度及流程。
7、负责协助临时审计工作。
任职要求:
1.本科以上学历,有职称优先;
2.能熟练运用个人计算机及常用办公软件;
3.具有较强的敬业精神和团队意识,同时具备一定的沟通能力。
岗位职责:
1、制定公司年度审计工作计划,参与公司其它审计项目审计工作,完成分配的审计任务;
2、主导更新完善公司内部控制体系建设,并提供有关指导和培训;
3、制订公司财务收支等审计计划,对公司财务收支情况和经营管理情况等进行审计,评价公司财务收支效果,指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改;
4、接受监管机构、上级公司、第三方机构的相关审计,并负责协调、整改等工作。
(该岗位工作地在阿联酋)
职位要求:
1、本科以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业毕业,具备3-5年及以上政府、企业、中介机构财务审计经验;
2、英语能作为工作语言;
3、对财务审计工作有深入了解,掌握符合现代企业管理制度的财务审计理论和方法;
4、熟悉财会、审计知识,具有敏锐的职业判断能力和审计经验;
5、具有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等相关证书者优先;
6、沟通协调能力强,工作严谨负责,诚实正直,具有团队合作精神。
岗位内容:
1. 组织和计划日常和年度内部审计工作
2. 审核过程中发现问题并提出解决方案
3. 更新和完善内部控制手册和流程
4. 提供数据和报告支持来解决审计问题
任职要求:
1. 熟悉公司审计流程和方法
2. 良好的沟通和解决问题的能力
3. 能够快速适应环境的变化
4. 乐于学习和实践新知识
工作职责
1、对全国的商品采购、资产采购进行市场调研审计;
2、负责营运管控日常审计;
3、负责审计报告的撰写与修改;
4、领导安排的其他工作。
任职资格
1、大专或以上学历;
2、有3年以上采购、营运板块审计工作经验或线下零售、连锁采购相关工作经验;
3、了解国家有关的法律法规政策;
4、具有较强数据分析能力,原则性强;
5、熟练使用办公软件和业务软件,较强的沟通能力。
1、组织尽调人员;
2、联络尽调单位,沟通、对接尽调事宜;
3、确定尽调策略和方案;
4、指导、协调获取尽调资料,完成各项尽调工作;
5、组织尽调内、外部沟通会议;
6、汇总、审阅尽调报;
7、完成利润预测,提出收购建议;
8、定期更新测算所用指标的标准值;
9、更新尽调报告模板;
10、负责对参与尽调人员的评价与考核;
11、负责并购项目的财务净资产核定、核算并购公司对赌指标以及出具对赌期审计报告。
任职资格:
1、财务、审计等专业优先专业;
2、需要有药品零售行业或审计工作经验;
3、能熟练使用各类办公软件,较强的数据分析能力,数据敏感度高;
4、熟悉药品经营相关政策、医保政策;
5、 熟悉税务政策,了解增值税、所得税纳税方式;
6、 熟悉财务报表,了解净资产构成和确定;
7、熟悉用友、金碟等财务软件,熟练使用科目余额表和序时账。
欢迎医药零售业财务经理/审计经理投递。
职责描述:1、协助部门负责人制定、完善部门各项制度与流程并监督执行;2、协助部门负责人跟进并督促公司各部门制度流程建设;3、协助部门负责人编制部门预算、审核部门经费、监督部门开支;4、协助部门负责人组织安排实施公司各项收入、支出稽核工作,发现问题、提出建议;5、协助部门负责人组织安排实施公司安排的各项专项稽核审查工作;6、协助部分负责人定期对公司制度、流程执行情况进行专项稽核审查,发现问题、提出建议;7、协助部门负责人对部门员工进行督导,实施绩效管理;8、协助部门负责人制定部门月度、季度、年度工作计划并监督实施;9、领导安排的其他工作。任职要求:1、学历要求:本科及以上审计或财务专业;2、工作经验:主管需具有2年以上审计/财务工作经验;3、语言要求:英语福利待遇:1、周休1.5天,每天8小时工作制;2、完善的培训、晋升体系,根据工作年限及工作能力确定薪酬;3、享受所有阿联酋当地节假日及部分国内假期;4、免费一日三餐及住宿;5、工作满一年员工享受30天带薪年假。 职能类别:审计专员/助理 关键字:审计内审阿联酋英语
岗位职责: 1、制定和实施集团审计监察规划,建立和完善集团审计监察制度及流程; 2、负责对集团及下属公司的预算编制与各部门预算执行情况进行审计; 3、负责对集团各职能部门、下属公司的财务与经营活动的审计; 4、负责对集团及下属公司内控制度完整性、合理性及执行情况的审计,完善和强化内部控制制度; 5、负责对经济合同的签订和执行情况进行审计; 6、负责参与重大投资、招标、采购项目的审计与监督工作; 7、负责配合与协助外部审计监察部门对集团及下属公司的审计工作; 8、负责协调公司与外部有关审计监察部门的关系。 9、负责公司远程现场监控工作,定期汇报发现的问题并落实跟踪处罚; 10、负责监督公司各项经营管理活动; 11、负责纪检监察工作,查处违纪违章行为; 12、负责部门内部管理。 任职要求: 1、本科及以上学历,财务、审计、管理、法律等相关专业; 2、8年以上工作经验,3年以上同岗位相关工作经历,熟悉经济法,具有良好的管理能力、决策与判断能力,严谨细致,保密意识强,富有全局观念。 加入我们您将获得: 1、丰厚的薪资回报:基本工资、绩效奖金、年度调薪等; 2、全面的福利保障:五险一金、带薪年假、生日礼品等; 3、丰富多彩的活动:户外拓展、公司年会、团队旅游等; 4、全面系统的培训:入职培训、专业培训、管理培训等; 5、广阔的发展平台:梯队干部培养、多通道晋升提拔等。 特格尔医药集团股份有限公司(简称“特格尔”)成立于2008年,总部设在湖南长沙,由原长沙市医药管理局下属的长沙医药保健器械公司于1999年改制后发展而来,2004年总部迁至上海,2014年进入长沙市芙蓉区隆平高科技园,是一家集研发制造、现代物流、教育咨询、健康服务、电子商务五大板块于一体的中国健康解决方案的提供商。
岗位职责: 1、根据集团总体战略规划,制定和实施集团审计监察规划,建立和健全审计监察管理体系和组织机构。 2、全面负责公司各项经营审计、财务审计及专项审计工作。 3、监督公司各项经营管理活动,协助董事会完善和强化集团内部控制体系。 4、参与公司重大投资、工程建设、项目管理、招标采购、干部任用、财务资产管理等关键领域、关键岗位的审计和监督工作。 5、接收内、外部客户、员工、供应商投诉信息,并对反映属实问题进行立项调查。 6、对集团干部员工涉嫌职务侵占、非国家工作人员受贿、挪用资金等涉嫌经济犯罪案件的查证(包括调查、取证、报案等)。 7、对集团干部员工的重大违规违纪行为进行调查取证,并出具处罚建议。 8、对大型工程项目实施情况进行审计监察。 任职要求: 1、全日制本科及以上学历,财务、审计、管理、法律等相关专业; 2、熟悉企业经济、劳资等相关法律知识,有独立展开调查取证的工作经验,了解民事刑事经济案件基本办案流程; 3、三年以上同岗位工作经验,有财务审计 经营审计 、采购审计 、工程审计、制度流程审计、内控及人员审计 、举报投诉处理 、 违纪违规查处 、法律纠纷与案件处理等经验; 4、具有良好的管理能力、决策与判断能力,严谨细致,保密意识强,富有全局观念。
职责描述: 1.负责集团法律事务工作和法律风险管理,统一协调处理企业决策经营和管理中的法律事务; 2.负责组织集团内部控制和风险控制体系建设,组织编制相关制度、流程和规范; 3.依据集团战略目标,参与制订经营指标预警体系,组织开展集团年度风险管理评价工作并组织编制评价报告; 4.负责组织对集团投资项目进行风险识别和独立评估; 5.负责组织协调和督导各部门的合法合规运行; 6.负责组织对集团及全资、控股公司进行审计监察; 7.负责风控审计部团队建设,日常工作管理,主导完成团队工作目标。 任职要求: 1.本科及以上学历,法律、财务、金融、管理等相关专业,具有司法资格A证; 2.年龄45周岁及以下,具有10年以上大中型企业、基金等专业投资机构风险控制、审计等方面的相关工作经验,有投资型企业同职级、同岗位工作经验者优先; 3.熟悉企业经营管理,具有较高的法律素质、政策水平和较强的组织协调能力;精通法律业务,具备处理复杂或者疑难法律事务的工作经验和能力; 4.熟悉集团公司运营风险体系建设与风险防控管理,熟悉国有资产管理相关政策法规、熟练掌握投融资项目风险管理相关知识; 5.品行端正,原则性强,有较强的组织、沟通和综合协调能力。
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