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岗位职责:
1.协助部门负责人制定和执行内审计划,确保内审工作的顺利进行;
2.协助组织和协调内审工作,参与审计工作,包括合同合规、财务审计等;
3.协助跟踪内审发现的问题,确保问题得到及时解决;
4.维护部门档案和文件,确保内审工作的合规性和保密性;
4.协助部门负责人进行审计培训和宣传,提高员工的内审意识;
5.协助部门日常管理工作,包括会议安排、文件处理、信息收集等;
6.完成部门负责人交办的其他工作。
任职要求:
1.财务、审计、工程管理等相关专业本科及以上学历;
2.工程项目、内控审计、财务等相关领域工作经验者优先;
3.具备相关专业资格证书,如注册会计师、中级会计师、中级审计师、初级会计师、初级审计师等资格证书者优先;
4.熟悉内审工作流程和方法,熟练使用办公软件和财务软件;
5.具备良好的沟通协调能力、团队合作能力和问题解决能力,工作细心、严谨;
6.具备良好的职业道德和操守,严守公司机密。
上班地点
岗位职责: 1、根据年度审计计划,编制工程项目、各业务单元、业务流程专项审计实施方案; 2、组织、实施工程项目、各业务单元、业务流程专项审计,编写审计底稿及审计报告; 3、对工程项目的招投标、设备材料采购定价、合同签署、项目设计/采购/施工管理、项目成本控制、资金管理、财务控制等关键业务内控流程进行审计,针对存在的问题提出审计意见和改进建议; 4、根据需要,定期或不定期选取工程项目,对项目预算(超过概算)、变更控制(超出合同总金额)工程结算等工程造价管理程序进行抽查,核实其程序的合规性,工程计价的真实性和准确性, 揭示工程项目成本控制中存在的问题; 5、负责跟进工程项目审计建议的后续整改情况; 6、建立、健全工程审计档案, 保证资料的及时归档, 并负责管理。 任职资格: 1、财务、审计、法律、工程管理等相关专业本科及以上学历; 2、5年及以上工程项目、内控审计、内部控制相关领域工作经验; 3、良好的沟通、协调、组织、文字表达能力及优秀的职业素养; 4、具有律师资格证书、注册会计师、国际注册内部审计师、中级会计师或中级审计师以上职称等资格证书者优先; 5、熟悉工程项目领域相关的各项法律法规、政策、规范; 6、优秀的学习能力,具备调查研究、综合分析、专业研判; 7、人品正直、坚持原则、客观公正,具团队合作精神; 8、热爱审计工作,并希望作为长期职业发展目标。
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