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岗位职责:
1、负责建立、完善和维护集团的风险控制、审计监察管控体系,制定公司内部审计管理办法和规章制度;
2、根据风险管理情况和公司发展需求,负责制定公司年度审计计划,并组织实施;
3、负责编制具体审计项目的工作实施方案,根据方案内容开展具体工作,编制相关审计工作底稿,对相关事项审计发现的问题及风险进行记录、汇报并提出改进意见;
4、负责审计建议整改的后期跟进和监控改进,跟进审计结果的落实整改情况,并对整改不力的情况提出反馈意见和建议;
5、负责集团总部、各子公司、各项目公司领导经济责任审计及离任审计。对关键岗位人员的尽职情况、职业操守进行监察,调查并上报违法违纪行为;
6、指导内部监察工作,审核组织查处各类违纪行为或提出处理建议,参与公司年度经营目标考核、各项评选工作的监察,指导组织受理各类投诉、举报事项的调查;
7、完成领导交办的专项调查工作,其他领导安排的工作。
任职要求:
1、统招本科及以上学历,审计学、财务管理、企业管理等相关专业;
2、8年以上同岗位工作经验,具有高级审计师或注册会计师证书优先;
3、熟悉国家财经、审计、税务、工程管理等法律法规;熟悉内部审计技术与方法;熟悉纪律监察、内部审计工作,了解行业相关政策及标准;
4、工作认真、敬业、责任心强、严谨细致、能适应较强工作压力且具有原则性。
任职资格: 1、大专及以上学历,经侦、法学、审计、金融、财务等相关专业毕业,32-40岁; 2、2年或以上大型企业监察相关工作经验; 3、掌握法律、财务、内控、审计基础知识,熟悉经侦及监察调查工作程序与方法技巧; 4、具有敏悦的洞察力,较好的分析、判断和处理事务的能力; 5、内驱力、学习力、执行力强,良好的组织协调、沟通能力; 6、正直、自律、原则性及保密意识强; 7、较强的语言文字表达能力。 岗位职责: 1、按照既定的项目审计计划和审计流程执行实地审计,严格执行审计程序和测试步骤,收集必要的审计证据以形成工作底稿,针对存在的问题积极主动地与被审方及相关部门沟通,探讨审计发现,提出改进建议,出具审计报告; 2、对审计中发现的问题进行后续审计,对检查存在问题的落实整改情况进行跟踪检查; 3、依照公司相关管理办法对招标采购业务进行监督,指出招标管理工作中的问题,督促相关部门在招标采购业务中履行工作职责; 4、对内部及外部举报案件进行调查核实,提出处理意见。
1、体系建设:协助审计总监完善内部审计体系,推动内控体系和风险管理体系建设;
2、上市工作:负责公司IPO上市规范及审计及规范工作,负责会计师事务所及券商机构对接;
3、审计工作:制定财务审计计划,开展审计工作,草拟审计报告;
4、内部控制:评价财务系统内控制度的有效性、合规性,协助完善财务内部控制;
职责描述: 主要审计和评价“集团经营活动、集团管理活动,以及集团公共部门的资金和资源的管理和使用的经济性、效率性和效果性”。 1、有关经营管理活动的经济性、效率性和效果性的信息是否真实、可靠; 2、相关经营管理活动的人、财、物、信息、技术等资源的取得、配置和使用的合法性、合理性、恰当性和节约性; 3、经营管理活动既定目标的适当性、相关性、可行性和实现程度,以及未能实现既定目标的情况及其原因; 4、采购、研发、营销、生产、销售、仓储、成本、质量、财务等主要业务活动的审计; 5、职能管理、战略、治理、经营决策等主要管理活动的审计; 6、经营管理活动预期的经济效益的实现情况; 7、集团为评价、报告和监督特定业务或者项目的经济性、效率性和效果性所建立的内部控制及风险管理体系的健全性及其运行的有效性; 8、集团公共部门的资金和资源的管理和使用。 任职要求: 1、知识:精通内部审计具体准则,具有 CIA、CPA、甲乙双方工作经历优先,本科及以上学历。 2、经验:产供销一体化的制造业、快消业或四大会计师事务所 6 年以上较综合的审计工作经验。 3、能力: (1)精通绩效审计的方法、绩效审计的评价标准; (2)良好的分析、判断、创造、沟通和表达能力 (3)较强的专业素质和宏观分析能力。 (4)熟悉统计学、信息技术有关知识。 (5)编制绩效审计报告,分析问题产生的根源,提出切实可行的建议。
岗位职责: 1.根据公司相关运营、内控管理制度,定期对各业务单元进行监察稽核: 2.对涉及对外客户投诉、内部员工违规、外部侵权等突发事件开展调查; 3.制定具体项目的审计计划和审计方案,做好审计工作底稿,保证审计工作的顺利完成; 4.公司内控及风险管理制度评价:内控制度适当性、合法性和有效性审核;内控制度执行效果审核及提出修改建义等。 任职要求: 1.审计、财务及相关专业本科以上学历,5年及以上审计监察岗位工作经验 2.熟悉内部审计/稽核流程及方法,具有案件调查和稽核审计经验; 3.较强的逻辑思维分析、观察及归纳能力,善于分析判断、发现问题并追踪问题根本原因的能力; 4.为人诚信正直,责任心强,敢于坚持原则,职业操守良好,抗压能力强。
1.按照国家有关法律法规、审计法规、公司财会审计制度拟定公司审计实施细则; 2.负责审计数据的准确性; 3.制定公司年度审计工作计划,并报领导审批,待领导批准后,负责年度审计工作计划的具体实施; 4.对财务收支、经营活动进行审计; 5.对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计监督; 6.建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,对公司资金使用及管理流程采取预警措施; 7.对公司重大经济活动、项目等进行审计监督; 8.对企业中层以上人员及特殊管理岗位人员任期内、离任经济责任进行审计; 9.与税务局、律师所,等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系; 10.组织专项审计,对重大经济项目或者根据领导安排进行审计。
工作职责: 1、公司投行业务板块执行人员,负责客户企业上市、并购审计工作。 2、参与国内外资本运作上市。 3、参与国内外审计项目,跟踪推动业务落地,监督、监控项目进度。 岗位要求: 1、本科及以上学历,财务相关专业,优秀者学历、专业可放宽。 2、8年以上审计相关工作经验,有四大工作背景优先。 3、擅长审计工作处理应对。 4、了解美股、港股上市公司架构经验优先。 5、有财务体系管理经验,具备良好的沟通及团队管理能力。 6、能够接受短期频繁出差,有较强承压能力。 7、英语6级以上水平,听说读写流利。 8、为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真,有较强职业判断及逻辑分析能力。 7、良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神。
岗位职责: 1、根据公司相关运营、内控管理制度,定期对各业务单元进行监察稽核: 2、对涉及对外客户投诉、内部员工违规、外部侵权等突发事件开展调查; 3、制定具体项目的审计计划和审计方案,做好审计工作底稿,保证审计工作的顺利完成; 4、公司内控及风险管理制度评价:内控制度适当性、合法性和有效性审核;内控制度执行效果审核及提出修改建议等。 任职要求: 1、审计、财务及相关专业本科以上学历,5年及以上审计监察岗位工作经验 2、熟悉内部审计/稽核流程及方法,具有案件调查和稽核审计经验; 3、较强的逻辑思维分析、观察及归纳能力,善于分析判断、发现问题并追踪问题根本原因的能力; 4、为人诚信正直,责任心强,敢于坚持原则,职业操守良好,抗压能力强。
岗位职责: 1.以最有效的方式管理酒店的全部信用和应收账款收款职能,使未付款的款项和潜在的坏账减到最少。 2.每年核查一次所有现有公司内部酒店批准的客户的偿付能力。 3.确保及时出具所有发票/对账单。 4.监控对所有逾期账目的即时跟进,并尽可能的减少还款的延迟。 5.对客人和管理层执行有效的询问回应程序。 6.确保及时处理和支付所有旅行社的款项。 7.提交关于每月应收账款账龄分析和详细账户分类账的报告。 8.准备及时编制每月信贷账龄报表 9.检查并建议拟予以注销的账目,提供相关的文件证明。 10.确保每天检查PX 和PM账目,并自客人离店之日起的48 小时内将其转至挂账; 11.检查预付定金分类账,以确保所有余额均为当前日期或将来日期。 12.如与政策有任何背离,应及时通知前台经理,或通知前台收银员应引起注意。 13.所有客人退款确保根据酒店政策能够及时有效处理客人退款;准备所有证明文件和必需的授权。 14.与酒店债务人保持紧密联系,例如旅行社、航空公司、公司客户和个人。 15.了解所有旅行社、第三方网络或其它渠道相关协议的条款和条件,并确保相关协议被有效遵守。 16.确保下属正确高效的履行他们的职责。 17.对每月应收账龄报表进行分析,并将结果向财务总监汇报。 18.准备公司要求的各种财务报告,必要时提供详细的分析,概述趋势、弱点和纠正行动的建议。 19.确保以适当的方式处理税收事项,并遵守相关法律。 20.计划和组织员工在会计制度和内部控制方面的定期培训(尤其是新员工)。 21.密切留意前台暂挂帐帐户余额情况。 22.组织召开每月不少于一次的信贷运营会议。 23.当完成领导交给的其他相关工作或任务。 任职要求: 1.熟悉酒店财务制度和流程,有前台、餐饮收银和夜审知识。 2.具有较全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识,熟悉财经法律法规和制度。 3.熟悉财务相关法律法规、税法政策、账务核算、财务制度和流程。 4.大专以上会计学历,具有会计从业资格证,熟悉财务知识、熟悉审计的相关业务。 5.有两年以上酒店工作经验、在四星级以上酒店担任过同等职位一年以上。 具有较强的工作热情和责任感。
一、岗位职责: 1、负责内部审计制度流程的制定; 2、对公司总部及下属子公司、事业部内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评价; 3、对公司高管人员任期内的经营管理的有效性,经济效益的真实性和合法性、廉洁自律等情况进行经济责任审计; 4、对下属子公司、事业部季度、年度经营指标的完成情况进行审计; 5、对公司总部、下属子公司、事业部管理中存在的薄弱环节,如:采购管理、仓储管理、考勤管理、项目工作、台账工作等开展专项审计; 6、对审计报告中问题项的整改落实情况进行审计复查; 7、对公司总部、下属子公司、事业部管理中存在的风险进行收集,建立风险数据库; 8、对公司下属子公司、事业部采购业务的合规性,入出库管理,仓储管理的合规性、有效性进行审计; 9、建立健全反舞弊机制,确定反舞弊的重点领域、关键环节和重要内容,并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为; 二、任职要求: 1、统招本科及以上学历,财务会计或者审计专业 ; 2、年龄28-45岁; 3、3—5年以上的财管经验及内审经验; 4、熟练计算机、办公软件操作、电算化; 5、办事原则性强,能够坚持维护公司利益。 6、具有上市公司工作经验的优先选择;
岗位职责1.根据年度审计计划开展集团公司年度审计项目; 2.完成日常内部审计审核工作和监督检查工作; 3.对EPC项目全过程进行监督审计;4.对EPC项目的流程执行真实性、规范性、有效性等进行审计; 5.对EPC的项目利润核算结果进行“关闭审计”。任职要求:1.本科学历,审计、财会、管理、经济、工程、机械等相关专业; 2.熟练使用办公设备和办公软件 ;3.具备良好的学习、沟通、抗压能力和一定的文字功底 4.工作态度认真负责、踏实、原则性强 年龄要求:23-30岁 职能类别:审计专员/助理 关键字:审计财务
岗位职责1.根据年度审计计划开展集团公司年度审计项目; 2.完成日常内部审计审核工作和监督检查工作; 3.对EPC项目全过程进行监督审计;4.对EPC项目的流程执行真实性、规范性、有效性等进行审计; 5.对EPC的项目利润核算结果进行“关闭审计”。任职要求:1.本科学历,审计、财会、管理、经济、工程、机械等相关专业; 2.熟练使用办公设备和办公软件 ;3.具备良好的学习、沟通、抗压能力和一定的文字功底 4.工作态度认真负责、踏实、原则性强 年龄要求:23-30岁 职能类别:审计专员/助理 关键字:审计财务
1、体系建设:协助审计总监完善内部审计体系,推动内控体系和风险管理体系建设;2、上市工作:负责公司IPO上市规范及审计及规范工作,负责会计师事务所及券商机构对接;3、审计工作:制定财务审计计划,开展审计工作,草拟审计报告;4、内部控制:评价财务系统内控制度的有效性、合规性,协助完善财务内部控制; 职能类别:审计经理/主管 关键字:审计内控体系审计报告
岗位职责: 1、负责内控机制审查和评估,内部审计管理; 2、负责对领导交办的任务、员工举报的问题进行专项调查,并形成专项审计报告; 3、负责有关财务收支项目及经济活动中的合同执行情况实施专项审计调查,规避经济风险; 4、负责审计过程中发现内部控制的漏洞或缺陷提出管理建议; 5、组织对公司内部管理工作的审计及公司各部门对政策、法规、制度、合同和标准的遵守情况; 6、组织部门员工组织与外部审计机构的对接工作;7、配合集团进行公司年度经营绩效审计; 任职要求: 1、财务、会计、审计或相关专业本科及以上学历;具.有审计师、会计师以上职称; 2、具有4年以上审计工作经验,熟悉审计、财务、会计工作; 3、具有较高的专业知识,熟悉国家审计相关法规、程序和方法; 4、具有一定的领导组织管理能力;能团结队伍; 5、具有敬业精袖和良好的职业道德操守。职位福利:五险一金、年底双薪、全勤奖、包住、通讯补助、节日福利、每年多次调薪、不加班
我们有造价咨询公司:中恒信工程造价咨询有限公司河南分公司会计所、税务所公司:河南大汇合会计师(税务师)事务所有限公司 职务要求: 1.熟悉中国会计准则,2年以上会计师事务所从业经验; 2.工作责任心强,团队协作意识强; 3.压力承受能力强,适应出差工作; 4.具备良好的文字表达能力和人际沟通能力; 5.熟练掌握常用的办公软件。 工作内容: 1、在项目经理的指导下,及时、保质的完成交办的各项工作(财务报表审计、专项审计等); 2、协助项目审计经理做好审计资料整理归档工作; 社保、双休、带薪年休假、带薪旅游假及旅游基金、培训、每年体检、交通餐补、4:30下班。
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