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工作职责: 1、公司投行业务板块执行人员,负责客户企业上市、并购审计工作。 2、参与国内外资本运作上市。 3、参与国内外审计项目,跟踪推动业务落地,监督、监控项目进度。 岗位要求: 1、本科及以上学历,财务相关专业,优秀者学历、专业可放宽。 2、8年以上审计相关工作经验,有四大工作背景优先。 3、擅长审计工作处理应对。 4、了解美股、港股上市公司架构经验优先。 5、有财务体系管理经验,具备良好的沟通及团队管理能力。 6、能够接受短期频繁出差,有较强承压能力。 7、英语6级以上水平,听说读写流利。 8、为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真,有较强职业判断及逻辑分析能力。 7、良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神。
1.按照国家有关法律法规、审计法规、公司财会审计制度拟定公司审计实施细则; 2.负责审计数据的准确性; 3.制定公司年度审计工作计划,并报领导审批,待领导批准后,负责年度审计工作计划的具体实施; 4.对财务收支、经营活动进行审计; 5.对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计监督; 6.建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,对公司资金使用及管理流程采取预警措施; 7.对公司重大经济活动、项目等进行审计监督; 8.对企业中层以上人员及特殊管理岗位人员任期内、离任经济责任进行审计; 9.与税务局、律师所,等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系; 10.组织专项审计,对重大经济项目或者根据领导安排进行审计。
1、体系建设:协助审计总监完善内部审计体系,推动内控体系和风险管理体系建设;
2、上市工作:负责公司IPO上市规范及审计及规范工作,负责会计师事务所及券商机构对接;
3、审计工作:制定财务审计计划,开展审计工作,草拟审计报告;
4、内部控制:评价财务系统内控制度的有效性、合规性,协助完善财务内部控制;
工作职责:
1、公司投行业务板块执行人员,负责客户企业上市、并购审计工作。
2、参与国内外资本运作上市。
3、参与国内外审计项目,跟踪推动业务落地,监督、监控项目进度。
岗位要求:
1、本科及以上学历,财务相关专业,优秀者学历、专业可放宽。
2、8年以上审计相关工作经验,有四大工作背景优先。
3、擅长审计工作处理应对。
4、了解上市公司架构经验优先。
5、有财务体系管理经验,具备良好的沟通及团队管理能力。
6、能够接受短期频繁出差,有较强承压能力。
7、英语4级以上,读写流利优先。
8、为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真,有较强职业判断及逻辑分析能力。
7、良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神。
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