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岗位职责:1)制订与优化内部审计流程、纪检、行政监察制度。2)拟订年度内部审计工作计划(含财务审计及专项审计),专项审计包括但不限于基建工程项目、技改项目、研发项目、采购业务、高管离任、投资项目、绩效考核、薪酬制度执行等的审计。3)审批每项审计任务的审计报告(含整改事项、整改建议等)。4)组织协调外部审计机构的独立审计,取得并监督跟进外部审计报告整改意见的落实。5)制订年度内部控制体系评价计划、年度行政监察工作计划等,审核内控体系评价报告及整改建议,形成企业内部风险防控体系并持续优化。6)组织、发起违规违纪线索的立案调查,审核调查结果。7)审核集团各部门年度经济责任状,并对各部门组织绩效考核结果进行审核。8)做好部门内部管控,做好团队、流程、制度等部门内部体系建设。9)完成上级临时交办的工作任务。任职资格:1、大学本科及以上学历,会计、财务、审计、工商管理相关专业;2、5年(含)以上大型制造企业财务、审计、内控控制相关工作经验,2年及以上审计监察部部长工作经验3、有注册会计师或国际注册内部审计师的优先。 职能类别:审计经理/主管 关键字:审计内控快消品会计
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