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职位描述 (1)认真学习贯彻党和国家的各项方针、政策和行政法规,严格遵守公司各项规章制度,坚持原则,秉公办事,在领导指导下,保质保量完成改造工程审计任务(2)审查基本建设资金的管理、使用及财务收支情况;审査工程项目和购置大型仪器、设备项目的招标、签约及其相关资料的完善性、合法性(3)负责协助相关部门对基建工程项目招投标的监督(4)负责协助相关部门对基建工程项目的预决算审计(5)参与施工现场签证、工作量认定及竣工验收工作(6)参与基建项目造价的谈判(7)组织基建工程项目合同正式签定前的审鉴工作(8)及时收集基建市场工程造价情况,不定期地深入基建工程工地抽査察看工程质量情况(9)开展基建工程项目专项审计调査(10)如有特殊要求,做好大型基建工程委托审计的材料准备及委外审计的协调工作。
岗位职责: 一、审计计划 1、制定个人工作目标和计划,并向部门负责人提出改进内部审计工作的建议; 2、按照审计工作计划及审计项目特点,制定具体的审计工作方案; 3、按照已批准的审计计划和审计工作方案,负责具体审计项目的实施。 二、审计工作 1、审查招标投标、合同签订的审批流程是否符合公司制度、授权规定; 2、招标投标过程、资料及合同文件的完整性、合理性、规范性; 3、审查合同的执行情况,包括进度、质量、付款情况是否符合合同约定,施工内容是否与图纸一致等; 4、审查设计管理的有效性,包括设计优化情况、限额设计的执行情况、目标成本设计变更率、设计变更的必要性、合理性、及时性等; 5、审查工程结算资料的真实性以及结算成果的准确性,包括签证内容和现场的符合性、各类工程量、价的核算情况、甲供或甲指乙供材料材料的定价情况、工程违约扣款、质量扣款情况、索赔情况等; 6、投资项目的专项审计; 7、审查工程项目目标成本、动态成本、合约规划编制的合理性及控制情况; 8、集团领导委托的其他审计任务。 三、审计总结 1、负责起草审计报告,客观地反映被审计单位或部门的情况,客观公正地给予评价,并提出建设性的建议和处理意见; 2、确保内部审计、调查和检查报告的完整性、及时性、客观性和准确性。 四、制度建设 1、根据公司的工程管理制度及其他相关内部管理制度、结合具体情况,起草工程审计规章制度和操作流程。 五、领导交办的其他工作。 任职资格: 一、学历:本科及以上学历。 二、专业:工程、造价等相关专业。 三、专业资格要求:工程类中级及以上职称或注册造价工程师。 四、工作经验:5年以上成本招采工作经验,3年以上管理经验。 五、岗位技能 1、熟悉相关工程、造价、招投标等专业知识; 2、熟悉相关法律、制度规范,熟练掌握审计流程; 3、良好的职业操守、原则性强、客观公正; 4、较强的沟通协调能力、分析与判断能力、执行能力、敏锐性。
职责描述: 1.参与审计项目(年报、专项等),编写审计底稿,出具审计报告工作; 2.负责相关审计资料的收集、整理、建档工作; 3.完成上级领导交办的其它工作。 任职要求: .大专及以上学历,会计、审计、财务管理相关专业; 2.有初级会计证或注册会计师证,1年以上会计师事务所工作经验; 3.具有良好的沟通能力及团队合作能力; 4.抗压能力强;有较强的工作责任心及上进心。
职责描述: 1.参与审计项目(年报、专项等),编写审计底稿,出具审计报告工作; 2.负责相关审计资料的收集、整理、建档工作; 3.完成上级领导交办的其它工作。 任职要求: .大专及以上学历,会计、审计、财务管理相关专业; 2.有初级会计证或注册会计师证,1年以上会计师事务所工作经验; 3.具有良好的沟通能力及团队合作能力; 4.抗压能力强;有较强的工作责任心及上进心。
工程管理、工程造价、土木工程、审计学、财务管理、会计等相关专业
会计、审计相关专业;具有一定相关工作经验,持有CPA证书者优先;中共党员优先。
1、按照审计工作计划及审计项目特点,协助上级制定具体的内部审计工作方案;
2、对公司及子公司的会计资料和其他有关经济资料,以及所反映的与财务收支相关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行内部审计;
3、对公司及子公司的高层、中层及关键岗位员工的离(任)职情况,进行审计检查;
4、对公司内部控制制度的健全性、可行性及其实施的有效性进行审计评价;
5、按照已批准的审计计划和审计工作方案,开展具体内部审计项目的实施。编制内部审计工作底稿,拟定内部审计报告,真实反映被审计单位或部门情况,客观公正地给予评价,并提出建设性建议和处理意见;
6、对于内审过程发现的问题,进行审计整改跟踪;
7、完成部门经理交办的其他任务。职责描述: 1.参与审计项目(年报、专项等),编写审计底稿,出具审计报告工作; 2.负责相关审计资料的收集、整理、建档工作; 3.完成上级领导交办的其它工作。 任职要求: .大专及以上学历,会计、审计、财务管理相关专业; 2.有初级会计证或注册会计师证,1年以上会计师事务所工作经验; 3.具有良好的沟通能力及团队合作能力; 4.抗压能力强;有较强的工作责任心及上进心。
岗位职责: 1. 参与集团内部审计工作,协助完成审计事项。 2. 协助进行财务报表的审查,确保财务数据的准确性和合规性。 3. 收集和分析审计证据,撰写审计报告,提出改进建议。 4. 协助进行合规性检查,确保集团业务活动符合相关法律法规和集团政策。 岗位要求: 1. 本科及以上学历,财务、会计、审计或相关专业背景(2023-2024年应届生)。 2. 熟悉财务会计基础知识,具备一定的财务分析能力。 3. 具备良好的沟通和团队协作能力,能够与不同部门有效沟通。 4. 具备较强的学习能力和适应能力,能够快速适应新环境和新任务。 5. 具备一定的抗压能力,能够在紧张的工作环境下保持高效工作,同时具备发现问题,深究问题的能力。 6. 有志于从事审计工作,愿意在审计领域长期发展。 截止日期:2025年05月28日 招聘人数:2人
职责描述: 1.参与审计项目(年报、专项等),编写审计底稿,出具审计报告工作; 2.负责相关审计资料的收集、整理、建档工作; 3.完成上级领导交办的其它工作。 任职要求: .大专及以上学历,会计、审计、财务管理相关专业; 2.有初级会计证或注册会计师证,1年以上会计师事务所工作经验; 3.具有良好的沟通能力及团队合作能力; 4.抗压能力强;有较强的工作责任心及上进心。
职责描述: 1.参与审计项目(年报、专项等),编写审计底稿,出具审计报告工作; 2.负责相关审计资料的收集、整理、建档工作; 3.完成上级领导交办的其它工作。 任职要求: .大专及以上学历,会计、审计、财务管理相关专业; 2.有初级会计证或注册会计师证,1年以上会计师事务所工作经验; 3.具有良好的沟通能力及团队合作能力; 4.抗压能力强;有较强的工作责任心及上进心。
职责描述: 1.参与审计项目(年报、专项等),编写审计底稿,出具审计报告工作; 2.负责相关审计资料的收集、整理、建档工作; 3.完成上级领导交办的其它工作。 任职要求: .大专及以上学历,会计、审计、财务管理相关专业; 2.有初级会计证或注册会计师证,1年以上会计师事务所工作经验; 3.具有良好的沟通能力及团队合作能力; 4.抗压能力强;有较强的工作责任心及上进心。
职责描述: 1.参与审计项目(年报、专项等),编写审计底稿,出具审计报告工作; 2.负责相关审计资料的收集、整理、建档工作; 3.完成上级领导交办的其它工作。 任职要求: .大专及以上学历,会计、审计、财务管理相关专业; 2.有初级会计证或注册会计师证,1年以上会计师事务所工作经验; 3.具有良好的沟通能力及团队合作能力; 4.抗压能力强;有较强的工作责任心及上进心。
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